Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240241 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 04/2024 6.SUS | 169,54 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 06.05.2024 | 14.05.2024 | 25.6.2024 | |
20230732 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky (voľný predaj) 12/2023 | 169,95 vrátane DPH |
239/12/2023,01.12.2023 | 31.12.2023 | 19.01.2024 | 14.2.2024 | |
20240117 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 02/2024 5.SUS | 170,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 04.03.2024 | 14.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240323 | ŠJ pri ZŠ Komenského 307/22, 089 01 Svidník |
36158411 | Stravné, RN 06/2024 | 172,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 07.06.2024 | 17.06.2024 | 27.6.2024 | |
20230722 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2024 6.SUS | 173,37 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 29.12.2023 | 10.01.2024 | 14.2.2024 | |
20240173 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 03/2024 1.SUS | 174,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekáren.výrob. zo dňa 01.02.2023 | 05.04.2024 | 12.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240210 | SLOVNAFT,a.s. Včie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01.04.-15.04.2024 | 175,51 vrátane DPH |
5611854131 | 22.04.2024 | 06.05.2024 | 25.6.2024 | |
20230698 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01.-15.12.2023 | 176,84 vrátane DPH |
5611854131 | 20.12.2023 | 12.01.2024 | 14.2.2024 | |
20240097 | SOŠ polytechnická a služieb arm.gen.L.Svobodu Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník |
00893692 | Stravné, RN 02/2024 | 177,50 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 22.02.2024 | 28.02.2024 | 29.2.2024 | |
20230721 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2024 5.SUS | 182,59 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 29.12.2023 | 10.01.2024 | 14.2.2024 | |
20240030 | SOŠ polytechnická a služieb Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník |
00893692 | Stravné, RN 01/2024 | 185,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 22.01.2024 | 24.01.2024 | 14.2.2024 | |
20240284 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 05/2024 1.SUS | 186,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 06.06.2024 | 14.06.2024 | 27.6.2024 | |
20230730 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2024 1.ŠSUS | 186,08 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 29.12.2023 | 10.01.2024 | 14.2.2024 | |
20240119 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 02/2024 1.ŠSUS | 190,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 04.03.2024 | 14.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240186 | VELKO, s.r.o. Sovietskych hrdinov 80/41, 089 01 Svidník |
17075157 | Materiál na opravu a údržbu RD | 192,22 vrátane DPH |
40/03/2024,01.03.2024 | 04.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240319 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky (recepty) 05/2024 | 195,04 vrátane DPH |
80/05/2024,07.05.2024 | 07.06.2024 | 17.06.2024 | 25.6.2024 | |
20240153 | Peter Nagajda Ul. gen.Svobodu 682/6, 089 01 Svidník |
33103011 | Demontáž a montáž dverí so zárubňou - 1.ŠSUS | 195,00 bez DPH |
49/03/2024,01.03.2024 | 28.03.2024 | 08.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240051 | juraj Maťaš-PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2024 5.SUS | 195,98 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekáren.výrob. zo dňa 01.02.2023 | 31.01.2024 | 14.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240318 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky (voľný predaj) 05/2024 | 197,66 vrátane DPH |
81/05/2024,02.05.2024 | 07.06.2024 | 17.06.2024 | 28.6.2024 | |
20240177 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 03/2024 6.SUS | 197,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekáren.výrob. zo dňa 01.02.2023 | 05.04.2024 | 12.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240116 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 02/2024 4.SUS | 202,66 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 04.03.2024 | 14.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240233 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky, doplatky za lieky 04/2024 | 203,60 vrátane DPH |
56/04/2024,02.04.2024 | 06.05.2024 | 15.05.2024 | 25.6.2024 | |
20240121 | DASPOL s.r.o. Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec |
31726178 | Služby v oblasti IT 02/2024 | 204,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022 | 04.03.2024 | 15.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240243 | VEJEX, s.r.o. 8.mája 494/17, 089 01 Svidník |
31655441 | Materiál, zhotovenie kľúčov | 205,42 vrátane DPH |
48/03/2024,01.03.2024 | 06.05.2024 | 15.05.2024 | 25.6.2024 | |
20240243 | VEJEX, s.r.o. 8.mája 494/17, 089 01 Svidník |
31655441 | Materiál, zhotovenie kľúčov | 205,42 vrátane DPH |
48/03/2024,01.03.2024 | 06.05.2024 | 15.05.2024 | 25.6.2024 | |
20240328 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina |
36006912 | Poplatok bal.Naša Strava 06/2024 | 210,00 vrátane DPH |
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci | 06.06.2024 | 17.06.2024 | 28.6.2024 | |
20240306 | PhDr. Jozef Vorobel, PhD. Sídlisko duklianskych hrdinov 23, 080 01 Prešov |
37651161 | Supervízia individuálna, skupinová 05/2024 | 210,00 bez DPH |
Zmluva o výkone supervízie | 06.06.2024 | 17.06.2024 | 27.6.2024 | |
20240259 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina |
36006912 | Poplatok bal. Naša Strava 05/2024 | 210,00 vrátane DPH |
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci | 10.05.2024 | 15.05.2024 | 25.6.2024 | |
20240194 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina |
36006912 | Poplatok bal. Naša Strava 04/2024 | 210,00 vrátane DPH |
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci | 08.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
20240140 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina |
36006912 | Poplatok bal.Naša Strava 03/2024 | 210,00 vrátane DPH |
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci | 06.03.2024 | 15.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240095 | D§W, s.r.o. Sovietskych hrdinov 467, 089 01 Svidník |
46082565 | Ošatenie, obuv 1.SUS | 210,00 vrátane DPH |
34/02/2024,08.02.2024 | 22.02.2024 | 28.02.2024 | 29.2.2024 | |
20240080 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina |
36006912 | Poplatok bal. Naša Strava 02/2024 | 210,00 vrátane DPH |
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci | 07.02.2024 | 15.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240018 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina |
36006912 | Poplatok bal. Naša Strava 01/2024 | 210,00 vrátane DPH |
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci | 08.01.2024 | 19.01.2024 | 14.2.2024 | |
20240050 | Juraj Maťaš-PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2024 1.ŠSUS | 211,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.01.2024 | 14.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240240 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 04/2024 5.SUS | 215,07 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 06.05.2024 | 14.05.2024 | 25.6.2024 | |
20240098 | Balsam, s.r.o. Slovenská 5, 085 01 Bardejov |
36488925 | Štvrťročný paušálny poplatok | 216,00 vrátane DPH |
Zmluva o výkone PZS | 22.02.2024 | 28.02.2024 | 29.2.2024 | |
20240280 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01.05.-15.05.2024 | 217,33 vrátane DPH |
5611854131 | 20.05.2024 | 17.06.2024 | 27.6.2024 | |
20240136 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok telefón, internet 02/2024 | 218,62 vrátane DPH |
403086001 | 05.03.2024 | 15.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240070 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok telefón, internet 01/2024 | 218,62 vrátane DPH |
403086001 | 06.02.2024 | 15.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240008 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok telefón, internet 12/2023 | 218,62 vrátane DPH |
4030286001 | 05.01.2024 | 12.01.2024 | 14.2.2024 |