
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240503 | ŠJ Spojená škola internátna Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Stravné 09/2024 | 552,65 bez DPH |
Zmluva o stravovaní č.OZ 07/2024 | 23.09.2024 | 26.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240502 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83, 090 11 |
35244127 | Školské potreby SUS 2024/2025 | 1 594,11 vrátane DPH |
139/07/2024,31.07.2024 | 23.09.2024 | 09.10.2024 | 25.10.2024 | |
20240501 | KOVOMaS s.r.o. Stropkovská ulica 1712, 089 01 Svidník |
52170284 | Výroba nerezového zábradlia 2.SUS, 4.SUS | 192,00 vrátane DPH |
176/09/2024,01.09.2024 | 16.09.2024 | 26.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240500 | Peter Hriž EPRINT 8.mája 492/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Tonery do tlačiarní SUS | 228,00 bez DPH |
156/08/2024,01.08.2024 | 13.09.2024 | 26.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240499 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01.09.-15.09.2024 | 109,04 vrátane DPH |
5611854131 | 18.09.2024 | 26.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240498 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava |
51183455 | Čipy pre zamestnancov k monitorovaciemu zariadeniu | 19,82 vrátane DPH |
168/09/2024,01.09.2024 | 18.09.2024 | 26.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240497 | Materská škola Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník |
42236436 | Režijný poplatok 09-12/2024 | 20,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 18.09.2024 | 26.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240496 | Kamil Petrík - LUKA T.H.Ševčenka, 089 01 Svidník |
41905539 | Laminatová podlaha, lišty 2.SUS | 283,89 vrátane DPH |
177/09/2024,01.09.2024 | 17.09.2024 | 26.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240495 | Peter Hriž EPRINT 8.mája 492/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Tonery do tlačiarní KB | 58,00 bez DPH |
173/09/2024,01.09.2024 | 13.09.2024 | 26.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240494 | Peter Hriž EPRINT 8.mája 492/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Tonery do tlačiarne-sociálny úsek | 190,00 bez DPH |
149/08/2024,01.08.2024 | 13.09.2024 | 26.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240493 | Peter Hriž EPRINT 8.mája 492/9, 089 01 Svidník |
00408088 | Náplne do tlačiarní KB | 390,00 bez DPH |
165/09/2024,01.09.2024 | 13.09.2024 | 26.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240492 | Materská škola Ul. 8.mája 500/53, 089 01 Svidník |
42236428 | Režijné náklady 01-06/2024 | 20,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 17.09.2024 | 26.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240491 | L.C.TRADE, s.r.o. Sov.hrdinov-NS Verchovina 461/461,089 01 Svidník |
31677657 | Interiérové vybavenie 5.SUS | 50,00 vrátane DPH |
175/09/2024,01.09.2024 | 13.09.2024 | 26.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240490 | Základná škola Ul. karpatská 803/11, 089 01 Svidník |
35509082 | Poplatok ŠKD I.polrok 2024 | 348,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 10.09.2024 | 26.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240489 | Základná škola 8.mája 640/39, 089 01 Svidník |
36458429 | Poplatok ŠKD I..polrok 2024 | 120,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 10.09.2024 | 26.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240487 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava |
51183455 | Monitory SK On-line motorové vozidlá | 39,06 vrátane DPH |
164/08/2024,31.08.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240486 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina |
36006912 | Poplatok bal.Naša Strava 08/2024 | 210,00 vrátane DPH |
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci | 09.09.2024 | 13.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240485 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Stravovacie poukážky 09/2024 | 7 110,77 bez DPH |
158/08/2024,31.08.2024 | 09.09.2024 | 13.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240484 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Xiaomi Redmi Note13-telefón | 75,05 vrátane DPH |
13789342 | 09.09.2024 | 13.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240483 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky voľný predaj 08/2024 | 225,98 vrátane DPH |
141/08/2024,01.08.2024 | 09.09.2024 | 13.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240482 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky, doplatky za lieky 08/2024 | 71,95 vrátane DPH |
140/08/2024,01.08.2024 | 09.09.2024 | 13.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240481 | Abelon, s.r.o. Hrnčiarska 2180/34B, 091 01 Stropkov |
50743180 | Služby v oblasti IT Server Flexi, doména | 99,60 vrátane DPH |
163/08/2024,31.08.2024 | 06.09.2024 | 10.09.2024 | 16.10.2024 | |
20240480 | KOOPERATÍVA poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava |
00585441 | Havarijné poistenie Citroen C4 13.09.2024-13.09.2025 | 256,60 vrátane DPH |
6604854119 | 20.08.2024 | 10.09.2024 | 16.10.2024 | |
20240479 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.08.-31.08.2024 | 706,64 vrátane DPH |
5611854131 | 05.09.2024 | 13.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240478 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 08/2024 | 125,41 vrátane DPH |
403086001 | 04.09.2024 | 13.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240477 | SWAN,a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 09/2024 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2017 | 05.09.2024 | 13.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240476 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 09/2024 | 18,78 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.06.20217 | 05.09.2024 | 13.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240475 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | Plyn 09/2024 | 3776,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu zo dňa 24.04.2024 | 01.09.2024 | 13.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240474 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
34826998 | Elektrina 09/2024 6.SUS ZP | 80,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.09.2024 | 13.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240473 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 09/2024 2.SUS ZP | 83,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.09.2024 | 13.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240472 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 09/2024 5.SUS ZP | 85,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.09.2024 | 13.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240471 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
34826998 | Elektrina 08/2024 4.SUS | 39,83 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 05.09.2024 | 13.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240470 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
34826998 | Elektrina 08/2024 1.SUS | 34,37 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 05.09.2024 | 13.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240469 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
34826998 | Elektrina 08/2024 Elektrina 09/2024 Vyšná Písaná | 159,06 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 05.09.2024 | 13.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240468 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 08/2024 KB CDR | 322,58 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 05.09.2024 | 13.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240468 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrob. 08/2024 2.ŠSUS | 224,39 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 05.09.2024 | 12.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240467 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrob. 08/2024 1.ŠSUS | 168,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 05.09.2024 | 12.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240465 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrob. 08/2024 6.SUS | 53,02 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 05.09.2024 | 12.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240464 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrob. 08/2024 5.SUS | 236,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 05.09.2024 | 12.09.2024 | 17.10.2024 | |
20240463 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrob. 08/2024 4.SUS | 51,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 05.09.2024 | 12.09.2024 | 17.10.2024 |