Faktúry 2024 (CDaR Svidník, Partizánska 306/6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20240176   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 03/2024 5.SUS  240,10 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekáren.výrob. zo dňa 01.02.2023    05.04.2024  12.04.2024  23.4.2024 
20240177   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 03/2024 6.SUS  197,62 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekáren.výrob. zo dňa 01.02.2023    05.04.2024  12.04.2024  23.4.2024 
20240178   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 03/2024 1.ŠSUS  223,26 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekáren.výrob. zo dňa 01.02.2023    05.04.2024  12.04.2024  23.4.2024 
20240175   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 03/2024 4.SUS  240,04 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekáren.výrob. zo dňa 01.02.2023    05.04.2024  12.04.2024  23.4.2024 
20240179   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 03/2024 2.ŠSUS  114,66 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekáre.výrob. zo dňa 01.02.2023    05.04.2024  12.04.2024  23.4.2024 
20240174   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 03/2024 2.SUS  251,73 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekáren.výrob. zo dňa 01.02.2023    05.04.2024  12.04.2024  23.4.2024 
20240155   SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L.Svobodu
Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník
00893692  Stravné, RN 03/2024  135,00 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    28.03.2024  08.04.2024  23.4.2024 
20240160   Odborné učilište internátne
Masarykova 11174/20D, 080 01 Prešov
00523216  Stravné 04/2024  103,50 
bez DPH
Zmluva o stravovaní na internáte OUI    03.04.2024  08.04.2024  23.4.2024 
20240161   Odborné učilište internátne
Masarykova 11174/20D, 080 01 Prešov
00523216  Ubytovanie 04/2024  12,00 
bez DPH
Zmluva o ubytovaní na internáte OUI    03.04.2024  08.04.2024  23.4.2024 
20240156   Materská škola
Ul. 8.mája 500/53, 089 01 Svidník
42236428  Stravné 03/2024  77,90 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    02.04.2024  08.04.2024  23.4.2024 
20240147   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 01.03.-15.03.2024  241,34 
bez DPH
5611854131    21.03.2024  08.04.2024  23.4.2024 
20240152   Śkolská jedáleň pri ZŠ 8.mája
8.mája 640/39, 089 01 Svidník
36158429  Stravné, RN 03/2024  125,40 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    28.03.2024  08.04.2024  23.4.2024 
20240151   KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
00585441  Havarijné poistenie Fiat PUNTO - doplatok  20,37 
bez DPH
6566681658    26.03.2024  08.04.2024  23.4.2024 
20240180   Materská škola
ul. Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník
42236436  Stravné 03/2024  58,90 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    04.04.2024  08.04.2024  23.4.2024 
20240159   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby 04/2024  60,00 
vrátane DPH
ZO/2019A22905-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO    03.04.2024  08.04.2024  23.4.2024 
20240168   PhDr. Jozef Vorobel, PhD.
Sídlisko duklianskych hrdinov 23, 080 01 Prešov
37651161  Individuálna, skupinová supervízia 03/2024  270,00 
bez DPH
Zmluva o výkone supervízie    04.04.2024  08.04.2024  23.4.2024 
20240162   Prameň Bystrina, s.r.o.
Hurbanova 20, 085 01 Bardejov
31727981  Prenájom výdajníka IRIS 01,02,03/2024  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    03.04.2024  08.04.2024  23.4.2024 
20240150   SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb
Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov
36155993  Nájomné 04/2024  592,09 
bez DPH
Zmluva o nájme č. 1/2019    25.03.2024  27.03.2024  28.3.2024 
20240149   Školská jedáleň Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
42382530  Stravné 03/2024  341,10 
bez DPH
Zmluva o stravovaní č.OZ 06/2023    25.03.2024  27.03.2024  28.3.2024 
20240146   Stredná odborná škola technická
Volgogradská 1, 080 01 Prešov
00893251  Ubytovanie 04/2024  40,00 
bez DPH
Zmluva o ubytovaní v ŠI pri SOŠ technickej v Prešove    15.03.2024  15.03.2024  26.3.2024 
20240142   Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
42382530  Ubytovanie 04/2024  40,00 
bez DPH
Zmluva o ubytovaní č.OZ 02/2023    06.03.2024  15.03.2024  26.3.2024 
20240134   Spojená škola ŠJ
centrálna 464, 089 01 Svidník
37947931  Stravné, RN 02/2024  99,20 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    05.03.2024  15.03.2024  26.3.2024 
20240127   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 03/2024 6.SUS ZP  80,00 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    01.03.2024  15.03.2024  26.3.2024 
20240131   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 02/2024 4.SUS ZP  65,42 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    01.03.2024  15.03.2024  26.3.2024 
20240125   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 03/2024 5.SUS ZP  85,00 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    01.03.2024  15.03.2024  26.3.2024 
20240128   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 02/2024 Vyšná Písaná  29,83 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    05.03.2024  15.03.2024  26.3.2024 
20240139   ŠJ pri ZŠ
Ul. karpatská 803/11, 089 01 Svidník
35509082  Stravné, režijné náklady 02/2024  358,30 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    06.03.2024  15.03.2024  26.3.2024 
20240141   KOLCUN OPTIK s.r.o.
Hlavná 73/44, 091 01 Stropkov
36847453  Zhotovenie a dodanie dioptrických okuliarov 2.SUS  21,01 
vrátane DPH
    06.03.2024  15.03.2024  26.3.2024 
20240135   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  Plyn 03/2024  3 776,00 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke plynu zo dňa 24.04.2024    01.03.2024  15.03.2024  26.3.2024 
20240137   SWAN,a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
35680202  Telefónny poplatok 03/2024  9,59 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 07.01.2007    06.03.2024  15.03.2024  26.3.2024 
20240138   VOSPOL, s.r.o.
Stropkovská 568, 089 01 Svidník
31736564  Poplatok internet 03/2024  18,78 
vrátane DPH
Zmluva o o službe zo dňa 01.06.2017    06.03.2024  15.03.2024  26.3.2024 
20240143   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 16.02.-29.02.2024  772,39 
vrátane DPH
5611854131    07.03.2024  15.03.2024  26.3.2024 
20240121   DASPOL s.r.o.
Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec
31726178  Služby v oblasti IT 02/2024  204,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022    04.03.2024  15.03.2024  26.3.2024 
20240144   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 06 Bratislava
35697270  Telefónny poplatok 03/2024 CDR  352,46 
vrátane DPH
13789342    12.03.2024  15.03.2024  26.3.2024 
20240140   VIS Slovensko, s.r.o.
Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina
36006912  Poplatok bal.Naša Strava 03/2024  210,00 
vrátane DPH
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci    06.03.2024  15.03.2024  26.3.2024 
20240126   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 03/2024 2.SUS ZP  83,00 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    01.03.2024  15.03.2024  26.3.2024 
20240129   Stred.energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 02/2024 1.SUS  74,39 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    05.03.2024  15.03.2024  26.3.2024 
20240136   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok telefón, internet 02/2024  218,62 
vrátane DPH
403086001    05.03.2024  15.03.2024  26.3.2024 
20240130   Stred.energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 02/2024 KB CDR  333,91 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    05.03.2024  15.03.2024  26.3.2024 
20240118   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 02/2024 6.SUS  149,17 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    04.03.2024  14.03.2024  26.3.2024 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na CDaR Svidník, Partizánska 306/6

Tlačiť