Faktúry 2024 (CDaR Svidník, Partizánska 306/6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20240579   SOŠ polytechnická a služieb arm.gen.L.Svobodu
Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník
00893692  Stravné, RN 10/2024  147,50 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    22.10.2024  24.10.2024  25.10.2024 
20240578   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 01.10.-15.10.2024  210,03 
vrátane DPH
5611854131    21.10.2024  24.10.2024  25.10.2024 
20240577   SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb
Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov
36155993  Nájomné 11/2024  592,09 
vrátane DPH
Zmluva o nájme č. 1/2019    21.10.2024  22.10.2024  25.10.2024 
20240572   Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
42382530  Ubytovanie 11/2024  60,00 
bez DPH
Zmluva o ubytovaní č.OZ 05/2024    14.10.2024  22.10.2024  25.10.2024 
20240573   ŠJ Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
42382530  Stravné 10/2024  338,70 
bez DPH
Zmluva o stravovaní č.OZ 07/2024    14.10.2024  22.10.2024  25.10.2024 
20240563   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Stravné 09/2024  49,80 
bez DPH
Zmluva o stravovaní    07.10.2024  22.10.2024  25.10.2024 
20240564   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Ubytovanie 09/2024  10,00 
bez DPH
Zmluva o ubytovaní    07.10.2024  22.10.2024  25.10.2024 
20240575   Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Pribinova 19, 811 09 Bratislava
00151700  Poistenie osobného motorového vozidla HYUNDAI BAYON SK 867 BP   757,68 
bez DPH
8020496277    14.10.2024  22.10.2024  25.10.2024 
20240574   Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Pribinova 19, 811 09 Bratislava
00151700  Poistenie osobného motorového vozidla HYUNDAI BAYON SK 861 BP   757,68 
bez DPH
8020496278    14.10.2024  22.10.2024  25.10.2024 
20240565   ŠJ pri IV. ZŠ
Ul. karpatská 803/11, 089 01 Svidník
35509082  Stravné, RN 09/2024  573,70 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    07.10.2024  22.10.2024  25.10.2024 
20240566   Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Pribinova 19, 811 09 Bratislava
00151700  Poistenie budovy CDR  503,97 
vrátane DPH
511052054    07.10.2024  22.10.2024  25.10.2024 
20240570   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 06 Bratislava
35697270  Telefónny poplatok 10/2024  286,44 
vrátane DPH
13789342    14.10.2024  22.10.2024  25.10.2024 
20240567   VIS Slovensko, s.r.o.
Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina
36006912  Poplatok bal. Naša Strava 10/2024  210,00 
vrátane DPH
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci    07.10.2024  22.10.2024  25.10.2024 
20240571   KOLCUN OPTIK s.r.o.
Hlavná 73/44, 091 01 Stropkov
36847453  Výmena okuliarových šošoviek 1.SUS  31,01 
vrátane DPH
    14.10.2024  22.10.2024  25.10.2024 
20240559   VOSPOL, s.r.o.
Stropkovská 568, 089 01 Svidník
31736564  Poplatok internet 10/2024  18,78 
vrátane DPH
Zmluva o službe zo dňa 01.06.20217    07.10.2024  15.10.2024  25.10.2024 
20240558   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 09/2024 KB CDR  328,79 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    07.10.2024  15.10.2024  25.10.2024 
20240549   Commander Services s.r.o.
Žitná 23, 831 06 Bratislava
51183455  Monitor.SK On-line motorové vozidlá 09/2024  50,40 
vrátane DPH
Zmluva "COMPLETE" o poskytovaní služieb el.monitoring    04.10.2024  15.10.2024  25.10.2024 
20240536   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 09/2024 Vyšná Písaná 1  41,92 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    04.10.2024  15.10.2024  25.10.2024 
20240537   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 09/2024 4.SUS  65,77 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    04.10.2024  15.10.2024  25.10.2024 
20240539   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 10/2024 5.SUS ZP  85,00 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    01.10.2024  15.10.2024  25.10.2024 
20240526   Vsl.vodárenská spoločnosť,a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné 29.06.-30.09.2024 KB CDR  1 595,58 
vrátane DPH
70-000053364PO2012    01.10.2024  15.10.2024  25.10.2024 
20240525   Ing. Ivo Virgala
8.mája 637/31, 089 01 Svidník
54715717  Školenie BOZP  150,00 
bez DPH
    01.10.2024  15.10.2024  25.10.2024 
20240540   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 10/2024 2.SUS ZP   83,00 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    01.10.2024  15.10.2024  25.10.2024 
20240541   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 10/2024 6.SUS ZP   80,00 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    01.10.2024  15.10.2024  25.10.2024 
20240543   SWAN,a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
35680202  Telefónny poplatok 10/2024  9,59 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 07.01.2017    04.10.2024  15.10.2024  25.10.2024 
20240538   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 09/2024  65,77 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    04.10.2024  15.10.2024  25.10.2024 
20240542   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  Plyn 10/2024  3 776,00 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke plynu zo dňa 24.04.2024    01.10.2024  15.10.2024  25.10.2024 
20240557   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok internet 09/2024  203,46 
vrátane DPH
403086001    04.10.2024  15.10.2024  25.10.2024 
20240535   Balsam, s.r.o.
Slovenská 5, 085 01 Bardejov
36488925  Paušálny poplatok III.Q 2024  216,00 
vrátane DPH
Zmluva o výkone PZS    04.10.2024  15.10.2024  25.10.2024 
20240527   Revimad s.r.o.
Gutgeselova 4038/12, 085 01 Bardejov
51177854  Výkon technika PO 7,8,9/2024  150,00 
bez DPH
Mandátna zmluva zo dňa 31.01.2024    03.10.2024  15.10.2024  25.10.2024 
20240530   Materská škola
Ul. 8.mája 500/53, 089 01 Svidník
42236428  Stravné 09/2024  39,90 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    03.10.2024  15.10.2024  25.10.2024 
20240544   DASPOL s.r.o.
Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec
31726178  Služby v oblasti IT 09/2024  138,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022    03.10.2024  15.10.2024  25.10.2024 
20240546   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 16.09.-30.09.2024  804,03 
vrátane DPH
5611854131    04.10.2024  15.10.2024  25.10.2024 
20240556   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 09/2024 6.SUS  191,94 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    07.10.2024  14.10.2024  25.10.2024 
20240554   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 09/2024 4.SUS  305,05 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    07.10.2024  14.10.2024  25.10.2024 
20240550   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 09/2024 1.SUS  212,41 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    07.10.2024  14.10.2024  25.10.2024 
20240551   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 09/2024 2.SUS  243,20 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    07.10.2024  14.10.2024  25.10.2024 
20240553   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 09/2024 1.ŠSUS  194,44 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    07.10.2024  14.10.2024  25.10.2024 
20240555   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 09/2024 5.SUS  212,35 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    07.10.2024  14.10.2024  25.10.2024 
20240552   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 09/2024 2.ŠSUS  223,54 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    07.10.2024  14.10.2024  25.10.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Svidník, Partizánska 306/6

Tlačiť