
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240775 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Prenájom výdajníka IRIS 10,11,12/2024 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 31.12.2025 | 13.01.2025 | 20.2.2025 | |
20240771 | DASPOL s.r.o. Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec |
31726178 | Služby v oblasti IT 10/2024 | 138,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT | 03.10.2025 | 13.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250096 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Nákup telekomunikačnej techniky SUS | 10,00 vrátane DPH |
13789342 | 21.02.2025 | 26.02.2025 | 28.2.2025 | |
20250092 | SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov |
36155993 | Nájomné 03/2025, doplatok 01-02/2025 | 624,49 bez DPH |
Zmluva o nájme č.1/2019 | 19.02.2025 | 26.02.2025 | 28.2.2025 | |
20250094 | Spojená škola internátna Snina Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Ubytovanie 03/2025 | 50,00 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní č.OZ 05/2024 | 19.02.2025 | 26.02.2025 | 28.2.2025 | |
20250093 | Materská škola Ul. 8.mája 500/53, 089 01 Svidník |
42236428 | Režijné náklady 02-06/2025 | 50,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 19.02.2025 | 26.02.2025 | 28.2.2025 | |
20250095 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01.02.-15.02.2025. | 249,58 vrátane DPH |
5611854131 | 19.02.2025 | 26.02.2025 | 28.2.2025 | |
20250091 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83, 090 11 |
35244127 | Školské potreby 4.SUS | 31,10 vrátane DPH |
25/02/2025,10.02.2025 | 17.02.2025 | 26.02.2025 | 28.2.2025 | |
20250090 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Telefónny poplatok 02/2025 | 374,10 vrátane DPH |
13789342 | 13.02.2025 | 26.02.2025 | 28.2.2025 | |
20250073 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 01/2025 4.SUS ZP | 71,13 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 13.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250086 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Stravovacie poukážky 02/2025 | 7 008,68 bez DPH |
14/02/2025,03.02.2025 | 11.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250087 | Vsl.vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Čistenie kanalizačnej prípojky 2.SUS | 205,84 vrátane DPH |
22/02/2025,03.02.2025 | 11.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250089 | Školská jedáleň Spojená škola internátna Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Stravné 02/2025 | 328,90 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250089 | Školská jedáleň Spojená škola internátna Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Stravné 02/2025 | 328,90 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 10.02.2025 | 21.2.2025 | ||
20250088 | SOŠ polytechnická a služieb arm.gen.L.Svobodu Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník |
00893692 | Stravné, RN 02/2025 | 102,50 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250071 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 01/2025 V. Písaná 1 | 30,63 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250070 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 01/2025 CDR | 368,54 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250070 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 01/2025 CDR | 368,54 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250084 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 02/2025 | 13,20 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021 | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250083 | Peter Hriž EPRINT 8.mája 492/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Tonery do tlačiarne KB CDR | 352,00 bez DPH |
24/02/2025,03.02.2025 | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250081 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava |
51183455 | Monitor.SK On-line motorové vozidlá 01/2025 | 51,66 vrátane DPH |
Zmluva "COMPLETE" o poskytovaní služieb el.monitoring | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250079 | ŠJ pri MŠ Vyšný Mirošov |
00331244 | Stravné 01/2025 | 114,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250072 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 01/2025 1.SUS | 76,96 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250077 | Spojená škola internátna Partizánska 52, 089 01 Svidník |
42090211 | Stravné 01/2025 | 320,40 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 07.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250078 | Materská škola Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník |
42236436 | Stravné 01/2025 | 17,10 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 07.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250080 | ŠJ pri IV. ZŠ Ul. karpatská 803/11, 089 01 Svidník |
35509082 | Stravné, RN 01/2025 | 543,60 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 07.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250085 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
00151700 | Poistenie prepravovaných osôb 17.01.2025-16.01.2026 | 509,56 vrátane DPH |
080000591 | 07.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250057 | Spojená škola ŠJ Svidník Centrálna 464, 089 01 Svidník |
37947931 | Stravné, RN 01/2025 | 95,20 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250049 | Spojená škola internátna Levoča Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | Ubytovanie 01/2025 | 10,00 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250068 | SWAN,a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 02/2025 | 9,83 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2017 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250069 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina |
36006912 | Poplatok bal.Naša Strava 02/2025 | 215,25 vrátane DPH |
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250053 | ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu RD | 119,31 vrátane DPH |
08/01/2025,02.01.2025 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250056 | OPTIMAL SK, s r.o. Štefánikova 75, 085 01 Bardejov |
36482463 | Interiérové vybavenie 2.SUS | 231,49 vrátane DPH |
17/02/2025,03.02.2025 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250067 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 01/2025 | 176,09 vrátane DPH |
4030286001 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250052 | ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník |
46790284 | Elektrospotrebiče 5.SUS, 6.SUS | 498,90 vrátane DPH |
12/01/2025,10.01.2025 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250054 | Jaroslav Hrinko INŠTALDOM Hunkovce 79, 090 03 Hunkovce |
41704819 | Materiál na opravu a údržbu RD | 49,52 vrátane DPH |
10/01/2025,02.01.2025 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250059 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2025 2.SUS | 275,30 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 05.02.2025 | 13.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250060 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2025 4.SUS | 279,87 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 05.02.2025 | 13.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250063 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2025 1.ŠSUS | 164,16 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 05.02.2025 | 13.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250064 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2025 1.SUS | 181,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 05.02.2025 | 13.02.2025 | 21.2.2025 |