
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250007 | Materská škola Ul. 8.mája 500/53, 089 01 Svidník |
42236428 | Režijné náklady 01-06/2025 | 60,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 09.01.2025 | 13.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250007 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava |
51183455 | Monitor.SK On-line motorové vozidlá 12/2024 | 50,40 vrátane DPH |
Zmluva "COMPLETE" o poskytovaní služieb el. monitorig | 31.12.2024 | 13.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250008 | Ing. Ivo Virgala 8.mája 637/31, 089 01 Svidník |
54715717 | Bezpečnostná služba 01.10.-31.12.2024 | 150,00 bez DPH |
Mandátna zmluva zo dňa 02.07.2024 | 09.01.2025 | 13.01.2025 | 20.2.2025 | |
20240783 | Dušan Kuzma Duklianska 644/15, 089 01 Svidnk |
35244976 | Dodávka a montáž zámkovej dlažby CDR | 1 143,18 vrátane DPH |
278/12/2024,15.12.2024 | 30.12.2024 | 13.01.2025 | 20.2.2025 | |
20240784 | M.J. spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36471178 | Zdravotnícky materiál 12/2024 | 38,86 vrátane DPH |
237/12/2024,02.12.2024 | 31.12.2024 | 13.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250006 | Peter Hriž EPRINT 8.mája 492/7, 089 01 Svidník |
40808823 | Náplne do tlačiarní-SUS, prevádzka | 286,00 bez DPH |
03/01/2025,02.01.2025 | 09.01.2025 | 13.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250002 | SWAN,a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 01/2025 | 9,83 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2017 | 08.01.2025 | 13.01.2025 | 20.2.2025 | |
20240775 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Prenájom výdajníka IRIS 10,11,12/2024 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 31.12.2025 | 13.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250001 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2025 | 61,50 vrátane DPH |
ZO/2019A22905-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO | 02.01.2025 | 13.01.2025 | 20.2.2025 | |
20240771 | DASPOL s.r.o. Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec |
31726178 | Služby v oblasti IT 10/2024 | 138,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT | 03.10.2025 | 13.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250005 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina |
36006912 | Poplatok bal. Naša Strava 01/2025 | 215,25 vrátane DPH |
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci | 09.01.2025 | 13.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250004 | Odborné učilište internátne Masarykova 11174/20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Stravné 01/2025 | 103,50 bez DPH |
Zmluva o stravovaní na internáte OUI | 07.01.2025 | 13.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250003 | Odborné učilište internátne Masarykova 11174/20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Ubytovanie 01/2025 | 12,00 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní na internáte pri OUI | 07.01.2025 | 13.01.2025 | 20.2.2025 | |
20240785 | Spojená škola internátna Partizánska 52, 089 01 Svidník |
42090211 | Stravné 12/2024 | 263,70 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 30.12.2024 | 13.01.2024 | 20.2.2025 | |
20240776 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 12/2024 1.SUS | 152,21 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 20.2.2025 | |
20240781 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 12/2024 2.SUS | 280,02 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 20.2.2025 | |
20240780 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 12/2024 5.SUS | 208,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 20.2.2025 | |
20240779 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 12/2024 6.SUS | 197,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 20.2.2025 | |
20240782 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 12/2024 4.SUS | 330,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 20.2.2025 | |
20240777 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 12/2024 1.ŠSUS | 103,24 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 20.2.2025 | |
20240778 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 12/2024 2.ŠSUS | 229,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 20.2.2025 | |
2530001 | Fórum zamestnancov CDR SR Pečeňady 66, 922 07 Pečeňady |
Pracovné stretnutie ekonomicko-prevádzkových zamestnancov | 140,00 bez DPH |
Pozvánka na stretnutie | 14.01.2025 | 14.01.2025 | 20.2.2025 | ||
20250012 | Základná škola Ul. karpatská 803/11, 089 01 Svidník |
35509082 | Poplatky ŠKD 01.01.-30.06.2025 | 609,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 15.01.2025 | 21.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250010 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 01/2025 | 13,20 vrátane DPH |
Zmluva o službe 01.01.2025 | 09.01.2025 | 21.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250009 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Telefónny poplatok 01/2025 | 373,60 vrátane DPH |
13789342 | 14.01.2025 | 21.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250014 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56/56, 089 01 Svidník |
31675361 | Káblové rozvody za I. polrok 2025 | 365,31 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení cez káblové rozvody | 14.01.2025 | 21.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250011 | SOŠ polytechnická a služieb arm.gen.L.Svobodu Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník |
00893692 | Stravné, režijné náklady 01/2025 | 135 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 15.01.2025 | 21.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250016 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2024 KB CDR | 336,65 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 15.01.2025 | 22.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250025 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 12/2024 | 171,79 vrátane DPH |
4030286001 | 07.01.2025 | 22.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250022 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2024 4.SUS | 72,73 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 15.01.2025 | 22.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250020 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 01.01.-31.12.2024 5.SUS | 60,30 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 15.01.2025 | 22.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250017 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2024 Vyšná Písaná 1 | 30,76 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 15.01.2025 | 22.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250026 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.12.-31.12.2024 | 476,70 vrátane DPH |
5611854131 | 07.01.2025 | 22.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250024 | Vsl.vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné 29.06.- 31.12.2024 RD | 2520,87 vrátane DPH |
70-000053364PO2012 | 02.01.2025 | 22.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250018 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2024 1.SUS | 75,66 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 15.01.2025 | 22.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250023 | Vsl.vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné 01.10.2024-31.12.2024 | 1 459,90 vrátane DPH |
70-000053364PO2012 | 02.01.2025 | 22.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250021 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 01.01.-31.12.2024 | 48,75 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 15.01.2025 | 22.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250019 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 01.01.-31.12.2024 2.SUS | 167,30 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 15.01.2025 | 22.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250065 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01.01.-15.01.2025 | 198,75 vrátane DPH |
5611854131 | 23.01.2025 | 29.01.2025 | 21.2.2025 | |
20250034 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
00151700 | Poistenie profesnej zodpovednosti 11.09.2024-11.12.2024 | 15,07 vrátane DPH |
7300211997 | 23.01.2025 | 29.01.2025 | 21.2.2025 |