Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120246 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telefón 04/2012 - sam .sk. 1 | 15,04 vrátane DPH |
9900943819 | 09.05.2012 | 22.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120247 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telefón 04/2012 - sam. sk. 2 | 13,54 vrátane DPH |
0547522119 | 09.04.2012 | 22.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120249 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telefón 04/2012 - sam. sk. 4 | 18,42 vrátane DPH |
9900834972 | 09.05.2012 | 22.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120248 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telefón 04/2012 - sam. sk. 3 | 19,04 bez DPH |
990835011 | 09.05.2012 | 22.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120250 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telefón 04/2012 - sam. sk. 5 | 14,12 vrátane DPH |
0547522508 | 09.05.2012 | 22.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120251 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telefón 04/2012 - DeD | 170,35 vrátane DPH |
9901005557 | 09.05.2012 | 22.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120242 | Ing. Tibor Popovec - TIPO Sov. hrdinov 229/20, 089 01 Svidník |
41705718 | Úhrada stavebného materiálu (vestibul DeD) | 7,10 vrátane DPH |
52/2012 | 04.05.2012 | 22.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120254 | SOŠ arm. gen. L. Svobodu Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník |
00893692 | Úhrada stravy za 05.-06.2012 | 220,50 bez DPH |
Zmluva o školskom stravovaní z roku 2011 | 11.05.2012 | 22.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120265 | Vanda Jaromír Sov. hrdinov 355/44, 089 01 Svidník |
34240381 | Oprava pračky - sam. sk. 6 | 26,96 vrátane DPH |
61/2012 | 18.05.2012 | 22.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120258 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník |
45624887 | Servis IKT | 247,50 vrátane DPH |
58/2012 | 15.05.2012 | 22.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120256 | Mgr. Daniel Mazurik - Magix Pod lesom 673/5, 089 01 Svidník |
43884822 | Príprava a realizácie webovej prezentácie | 250,00 bez DPH |
60/2012 | 15.05.2012 | 22.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120244 | ŠJ-ŠI pri SPŠ Komenského 5, 085 01 Bardejov |
00161705 | Úhrada stravy za 04/2012 | 22,64 bez DPH |
07.05.2012 | 22.05.2012 | 4.8.2012 | ||
20120253 | Spojená škola Školská jedáleň Centrálna 464, 089 01 Svidník |
37947931 | Úhrada stravy 04/2012 | 188,65 bez DPH |
98/2011 | 11.05.2012 | 22.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120262 | Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné Ptičie 158, 066 01 Humenné |
00695424 | Poplatok za sociálne služby | 42,64 bez DPH |
12/2011 | 16.05.2012 | 22.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120263 | Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné Ptičie 158, 066 01 Humenné |
00695424 | Poplatok za sociálne služby | 49,20 bez DPH |
13/2011 | 16.05.2012 | 22.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120261 | Školská jedáleň pri MŠ Gen. Svobodu 744/33 089 01 Svidník |
00331023 | Úhrada za stravu 04/2012 | 19,40 bez DPH |
17.05.2012 | 22.05.2012 | 4.8.2012 | ||
20120228 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Úhrada zemného plynu za 05/2012 | 3965,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 2.3.2010 | 04.05.2012 | 09.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120221 | Školská jedáleň pri ZŠ 8. mája 640/39, 089 01 Svidník |
36158429 | Úhrada obedov za 04/2012 | 16,15 bez DPH |
04.05.2012 | 09.05.2012 | 4.8.2012 | ||
20120212 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava |
00151700 | Úhrada poistnej zmluvy - skupinové poistenie prepravovaných detí | 569,73 bez DPH |
080000591 | 20.04.2012 | 07.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120218 | Mesto Svidník Sov. hrdinov 200, 089 01 Svidník |
00331023 | Poplatok za komunálny odpad na rok 2012 - sam. sk. 2 | 167,20 bez DPH |
02.04.2012 | 07.05.2012 | 4.8.2012 | ||
20120186 | Ján Pich - GEOEXPRES - P Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník |
10780955 | Zameranie a vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie parcely - Ul. Dlhá, Svidník | 150,00 bez DPH |
43/2012 | 02.04.2012 | 07.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120187 | Gula Peter Gen. Svobodu, 691/15, 089 01 Svidník |
35244429 | Výkon činnosti technika PO-01.-03.2012 | 194,19 bez DPH |
Zmluva o službách z roku 2007 | 11.04.2012 | 07.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120264 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Zbierka zákonov - vyúčtovanie | 0,00 bez DPH |
21.05.2012 | 0 | 4.8.2012 | ||
201240001 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Záloha - zbierka zákonov | 50,00 vrátane DPH |
11.04.2012 | 07.05.2012 | 4.8.2012 | ||
20120217 | Mesto Svidník Sov. hrdinov 200, 089 01 Svidník |
00331023 | Poplatok za komunálny odpad na rok 2012 - sam. sk. 4 | 167,20 bez DPH |
02.04.2012 | 07.05.2012 | 4.8.2012 | ||
20120219 | Mesto Svidník Sov. hrdinov 200, 089 01 Svidník |
00331023 | Poplatok za komunálny odpad na rok 2012 - sam. sk. 5 | 167,20 bez DPH |
02.04.2012 | 07.05.2012 | 4.8.2012 | ||
20120216 | Mesto Svidník Sov. hrdinov 200, 089 01 Svidník |
00331023 | Poplatok za komunálny odpad na rok 2012 - sam. sk. 1 | 167,20 bez DPH |
02.04.2012 | 07.05.2012 | 4.8.2012 | ||
20120215 | Mesto Svidník Sov. hrdinov 200, 089 01 Svidník |
00331023 | Poplatok za komunálny odpad na rok 2012 - sam. sk. 3 | 108,37 bez DPH |
02.04.2012 | 07.05.2012 | 4.8.2012 | ||
20120226 | Marcel Strapec Beňadická 15, 851 06 Bratislava |
7903106178 | Úhrada ubytovania 05/2012 | 92,00 bez DPH |
Zmluva z 29.08.2011 | 02.05.2012 | 07.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120213 | Obec Vyšná Pisaná Vyšná Pisaná |
00331228 | Miestny poplatok za komunálny odpad na rok 2012 | 9,96 bez DPH |
19.03.2012 | 07.05.2012 | 4.8.2012 | ||
20120225 | Krídla s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | Xeroxový papier | 249,96 vrátane DPH |
54/2012 | 02.05.2012 | 07.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120238 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Úhrada elektriny 01.03.-31.05.2012 DeD | 1240,00 vrátane DPH |
5100259582/2005 | 02.05.2012 | 07.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120237 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Úhrada elektriny 01.03.-31.05.2012 | 427,00 vrátane DPH |
5100259582/2005 | 02.05.2012 | 07.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120236 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Úhrada elektriny 01.03.-31.05.2012 - sam. sk. 2 | 137,00 vrátane DPH |
5100259582/2005 | 02.05.2012 | 07.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120235 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Úhrada elektriny 01.03.-31.05.2012 sam. sk. 4 | 208,00 vrátane DPH |
5100259582/2005 | 02.05.2012 | 07.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120234 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Úhrada elektriny 01.03.-31.05.2012 - sam. sk. 3 | 197,00 vrátane DPH |
5100259582/2005 | 02.05.2012 | 07.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120233 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Úhrada elektriny 01.03.-31.05.2012 - sam. sk. 1 | 173,00 vrátane DPH |
5100259582/2005 | 02.05.2012 | 07.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120232 | Vychodoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Úhrada elektriny 01.03.-31.05.2012 sam. sk. 5 | 179,00 vrátane DPH |
5100259582/2005 | 02.05.2012 | 07.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120207 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Úhrada jedálnych kupónov | 2106,60 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva 2003 | 26.04.2012 | 07.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120211 | MUDr. Alexander Kolcun FOTOCOLOR D. Millyho 707/65, 089 01 Svidník |
34236813 | Fotografické služby | 218,32 vrátane DPH |
161/2011 | 18.04.2012 | 07.05.2012 | 4.8.2012 |