Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120386 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telefónny poplatok 07/2012, sam. skupina 1 | 13,54 vrátane DPH |
9900943819 | 09.08.2012 | 24.08.2012 | 4.9.2012 | |
20120337 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | Retransmisia TV programov za II. polrok 2012 | 132,48 vrátane DPH |
6/306/2007 | 04.07.2012 | 07.08.2012 | 24.8.2012 | |
20120362 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM od 01-15.07.2012 | 334,62 vrátane DPH |
20.07.2012 | 07.08.2012 | 24.8.2012 | ||
20120370 | Le CHeque Dejeuber s.r.o. Tomášikova 20, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 1826,60 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva rok 2003 | 02.08.2012 | 07.08.2012 | 24.8.2012 | |
20120369 | Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné 07/2012 | 438,12 vrátane DPH |
70-000053364PO2012 | 02.08.2012 | 07.08.2012 | 24.8.2012 | |
20120380 | Vsl. energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina-dodávka a distribúcia 01.06.31.08.2012, sam. skupina 4 | 208,00 vrátane DPH |
5100259582/2005 | 01.08.2012 | 07.08.2012 | 24.8.2012 | |
20120381 | Vsl. energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina-dodávka a distribúcia 01.06.-31.08.2012, sam. sk.5 | 179,00 vrátane DPH |
5100259582/2005 | 01.08.2012 | 07.08.2012 | 24.8.2012 | |
20120379 | Vsl. energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina-dodávka a distribúcia 01.06.-31.08.2012, sam. skupina 3 | 197,00 vrátane DPH |
5100259582/2005 | 01.08.2012 | 07.08.2012 | 24.8.2012 | |
20120378 | Vsl. energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina-dodávka a distribúcia 01.06. - 31.08.2012, sam. skupina1 | 173,00 vrátane DPH |
5100259582/2005 | 01.08.2012 | 07.08.2012 | 24.8.2012 | |
20120377 | Vsl. energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina-dodávka a distribúcia 01.06.-31.08.2012, sa. Vyšná Písaná | 427,00 vrátane DPH |
5100259582/2005 | 01.08.2012 | 07.08.2012 | 24.8.2012 | |
20120376 | Vsl. energetika a.s. Mlynská 31, 043 91 Košice |
36211222 | Elektrina - dodávka a distribúcia 01.06.-31.08.2012, sam. skupina 2 | 137,00 vrátane DPH |
5100259582/2005 | 01.08.2012 | 07.08.2012 | 24.8.2012 | |
20120375 | Vsl. energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina - dodávka a distribúcia 01.06.-31.08.2012 kmeňový DeD | 1240,00 vrátane DPH |
5100259582/2005 | 01.08.2012 | 07.08.2012 | 24.8.2012 | |
20120366 | Peter Hriž - EPRINT Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Náplň do štátnej pokladnice a tlačiarní 07/2012 | 133,00 vrátane DPH |
23.07.2012 | 07.08.2012 | 24.8.2012 | ||
20120364 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
00356972 | telefónny poplatok 07/2012 DeD | 50,99 vrátane DPH |
141788/2008 | 24.07.2011 | 31.07.2012 | 21.8.2012 | |
20120361 | SVITEL s.r.o. Komenského 315, 089 01 Svidník |
36498653 | poplatok internet 07/2012, sam. skupina 5 | 13,36 vrátane DPH |
000041/2007 | 19.07.2012 | 31.07.2012 | 21.8.2012 | |
20120360 | SVITEL s.r.o. Komenského 315, 089 01 Svidník |
36498653 | poplatok internet 07/2012, sam. skupina 4 | 13,36 vrátane DPH |
000038/2007 | 19.07.2012 | 31.07.2012 | 21.8.2012 | |
20120359 | SVITEL s.r.o. Komenského 315, 089 01 Svidník |
36498653 | poplatok za internet 07/2012, sam skupina 3 | 13,36 vrátane DPH |
000040/2007 | 19.07.2012 | 31.07.2012 | 21.8.2012 | |
20120358 | SVITEL s.r.o. Komenského 315, 089 01 Svidník |
36498653 | poplatok internet 07/2012, sam. skupina 2 | 13,36 vrátane DPH |
000039/2007 | 19.07.2012 | 31.07.2012 | 21.8.2012 | |
20120357 | SVITEL s.r.o. Komenského 315, 089 01 Svidník |
36498653 | poplatok internet 07/2012, sam. skupina 1 | 13,36 vrátane DPH |
0675/2006 | 19.07.2012 | 31.07.2012 | 21.8.2012 | |
20120353 | Cirkevná ZŠ sv. Juraja Sov. hrdinov 819/111, 089 01 Svidník |
31942806 | úhrada stravy 06/2012 | 89,04 bez DPH |
17.07.2012 | 31.07.2012 | 21.8.2012 | ||
20120355 | ZRPŠ pri OUI Snina Palárikova 1603/2, 069 01 Snina |
42087147 | základný plavecký výcvik detí OUI | 25,00 bez DPH |
17.07.2012 | 19.07.2012 | 21.8.2012 | ||
20120352 | Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné Ptičie 158, 066 01 Humenné |
00695424 | poplato za sociálne služby 06/2012 | 65,60 bez DPH |
12/2011, zo dňa 30.04.2012 | 16.07.2012 | 19.07.2012 | 21.8.2012 | |
20120351 | Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné Ptičie 158, 066 01 Humenné |
00695424 | úhrady za služby sociálnej starostlivosti 06/2012 | 62,32 vrátane DPH |
13/2011, zo dňa 30.04.2011 | 16.07.2012 | 19.07.2012 | 21.8.2012 | |
20120349 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónny popltok 07/2012 DeD | 9,59 vrátane DPH |
zmluva o pripojení zo dňa 07.12.2009 | 13.07.2012 | 17.07.2012 | 21.8.2012 | |
20120344 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | telefónny poplatok 06/2012, kmeňový DeD | 166,76 vrátane DPH |
9901005557 | 11.07.2012 | 17.07.2012 | 21.8.2012 | |
20120343 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | telefónny poplatok 06/2012, sam. skupina 5 | 13,73 vrátane DPH |
0547522508 | 10.07.2012 | 17.07.2012 | 21.8.2012 | |
20120342 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | telefónny poplatok 06/2012, sam. skupina 4 | 29,89 vrátane DPH |
9900834972 | 10.07.2012 | 17.07.2012 | 21.8.2012 | |
20120341 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | telefónny poplatok 06/2012, sam. skupina 3 | 18,41 vrátane DPH |
9900835011 | 10.07.2012 | 17.07.2012 | 21.8.2012 | |
20120346 | Súkromná špeciálna ZŠ Dezidera Millyho 448/1, 089 01 Svidník |
42228778 | Úhrada stravy 06/2012 | 15,99 bez DPH |
12.07.2012 | 17.07.2012 | 21.8.2012 | ||
20120340 | Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | telefónny poplatok 06/2012, sam. skupina 2 | 15,02 vrátane DPH |
0547522119 | 10.07.2012 | 17.07.2012 | 21.8.2012 | |
20120339 | Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | telefónny poplatok 06/2012, sam. skupina 1 | 15,54 vrátane DPH |
9900943819 | 10.07.2012 | 17.07.2012 | 21.8.2012 | |
20120338 | Východoslovenská vodárenská jspoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné 06/2012 | 631,79 vrátane DPH |
70-000053364PO2012 | 10.07.2012 | 17.07.2012 | 21.8.2012 | |
20120330 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty 16.06.2012-30.06.2012 | 299,71 vrátane DPH |
10.07.2012 | 17.07.2012 | 21.8.2012 | ||
20120334 | ŠJ-ŠI pri SPŠ Komenského 5, 085 01 Bardejov |
00161705 | stravné 06/2012 | 10,88 vrátane DPH |
04.07.2012 | 17.07.2012 | 21.8.2012 | ||
20120324 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Úhrada jedálnych kupónov | 2316,60 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva z roku 2003 | 02.07.2012 | 09.07.2012 | 4.8.2012 | |
20120313 | Balsam s.r.o. Komarov 95 |
36488925 | Preventívne lekárske prehliadky - faktor nočná práca | 663,00 bez DPH |
Dodatok č. 2 zo dňa 1.2.2011 | 08.06.2012 | 09.07.2012 | 4.8.2012 | |
20120323 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Úhrada PHL od 1.6. do 15.6.2012 | 233,49 vrátane DPH |
25.06.2012 | 09.07.2012 | 4.8.2012 | ||
20120326 | Školská jedáleň pri MŠ Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník |
00331023 | Úhrada stravy za jún 2012 | 66,15 bez DPH |
02.07.2012 | 09.07.2012 | 4.8.2012 | ||
20120332 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Úhrada zemného plynu 07/2012 | 3891,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 2.3.2010 | 03.07.2012 | 09.07.2012 | 4.8.2012 | |
20120319 | SVITEL s.r.o. Komenského 315, 089 01 Svidník |
36498653 | Poplatok za internet 06/2012 - sam.sk. 1 | 13,36 vrátane DPH |
0675/2006 | 26.06.2012 | 29.06.2012 | 4.8.2012 |