Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120136 | Vsl. vodárenska spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné 02/2012 | 687,97 vrátane DPH |
70-000053364PO2012 | 07.03.2012 | 21.03.2012 | 3.8.2012 | |
20120135 | SOŠ arm. gen. L. Svobodu Svidník Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník |
00893692 | Úhrada stravy za mesiace marec, apríl 2012. | 210,00 bez DPH |
08.03.2012 | 21.03.2012 | 3.8.2012 | ||
20120134 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telefón 02/2012 - sam. skupina 5 | 14,12 vrátane DPH |
0547522508 | 07.03.2012 | 21.03.2012 | 3.8.2012 | |
20120133 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telefón 02/2012-sam. skupina 4 | 16,12 vrátane DPH |
9900834972 | 07.03.2012 | 21.03.2012 | 3.8.2012 | |
20120132 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telefón 02/2012 - sam. sk. 3 | 15,43 vrátane DPH |
9900835011 | 07.03.2012 | 21.03.2012 | 3.8.2012 | |
20120131 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telefón 02/2012 - sam. skupina 2 | 15,79 vrátane DPH |
0547522119 | 07.03.2012 | 21.03.2012 | 3.8.2012 | |
20120130 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telefón 02/2012 - sam. sk. 1 | 14.23 vrátane DPH |
9900943819 | 07.03.2012 | 21.03.2012 | 3.8.2012 | |
20120129 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telefón a internet - kmeňový DeD | 286,43 vrátane DPH |
9901005557 | 07.03.2012 | 21.03.2012 | 3.8.2012 | |
20120128 | Michaela Škurlová Ul. MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník |
46440097 | Strihanie detí - sam. sk. 3,6,4,1,1 | 29,00 bez DPH |
28/2012 | 07.03.2012 | 21.03.2012 | 3.8.2012 | |
20120127 | Školská jedáleň pri MŠ Ul. generála Svobodu 734/33, 089 01 Svidník |
00331023 | Úhrada stravy pre detí 02/2012 | 108,78 bez DPH |
06.03.2012 | 08.03.2012 | 3.8.2012 | ||
20120126 | INCEL s.r.o. 8. mája 686, 089 01 Svidník |
36485390 | Nákup tel. techniky | 194,46 vrátane DPH |
36/2012 | 06.03.2012 | 08.03.2012 | 3.8.2012 | |
20120125 | Peter Pilip BYTSERVIS Stropkovská 473, 089 01 Svidník |
30300720 | Nákup stavebného materiálu | 626,77 vrátane DPH |
16/2012 | 06.03.2012 | 08.03.2012 | 3.8.2012 | |
20120124 | NANY-Anna Pašeňová Mlynská 20, 091 01 Stropkov |
34824782 | Úhrada sadrokartónovej zárubne | 25,50 vrátane DPH |
32/2012 | 06.03.2012 | 08.03.2012 | 3.8.2012 | |
20120123 | Mária Tarčová Habura 140 |
33670048 | Nákup základného vybavenia pre profesionálnu rodinu | 507,00 vrátane DPH |
31/2012 | 05.03.2012 | 08.03.2012 | 3.8.2012 | |
20120122 | Svidgas s.r.o. J. Gagarina 244, 089 01 Svidník |
36464261 | Oprava plynového kotla v kmeňovom detskom domove. | 11,95 vrátane DPH |
26/2012 | 05.03.2012 | 08.03.2012 | 3.8.2012 | |
20120121 | Stanislav Hvozda Karpatská 838/14, 089 01 Svidník |
34241493 | Nákup pracovného oblečenia pre dieťa na prax - sam. sk. 1 | 31,40 vrátane DPH |
13/2012 | 05.03.2012 | 08.03.2012 | 3.8.2012 | |
20120120 | REMAŠ-nábytok OD Profit Sov. hrdinov 627/37, 089 01 Svidník |
33107238 | Nákup spojovacích doplnkov do jedálne | 31,50 vrátane DPH |
23/2012 | 05.03.2012 | 08.03.2012 | 3.8.2012 | |
20120119 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Úhrada PHL od 01.02.2012 do 15.02.2012 | 256,83 vrátane DPH |
24.02.2012 | 08.03.2012 | 3.8.2012 | ||
20120118 | Odborné učilište internátne Prešov Masarykova 20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Úhrada za ubytovanie žiaka - marec 2012 | 9,96 bez DPH |
01.03.2012 | 08.03.2012 | 3.8.2012 | ||
20120117 | Peter Hriž EPRINT ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Nákup cartridge a tonérov do tlačiarni. | 86,00 vrátane DPH |
24/2012 | 05.03.2012 | 08.03.2012 | 3.8.2012 | |
20120116 | Odborné učilište internátne Prešov Masarykova 20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Úhrada za stravu za žiaka - 03/2012 | 51,11 bez DPH |
01.03.2012 | 08.03.2012 | 3.8.2012 | ||
20120115 | ŠJ pri IV. ZŠ Ul. karpatská, 089 01 Svidník |
00198863 | Úhrada za obedy 03/2012 | 19,00 bez DPH |
01.03.2012 | 08.03.2012 | 3.8.2012 | ||
20120114 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Úhrada zemného plynu 03/2012. | 4426,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 2.3.2010 | 05.03.2012 | 08.03.2012 | 3.8.2012 | |
20120113 | Vanda Jaromír Sov. hrdinov 355/44, 089 01 Svidník |
34240381 | Úhrada elektrospotrebičov v sam. skupinách. | 76,53 vrátane DPH |
25/2012 | 05.03.2012 | 08.03.2012 | 3.8.2012 | |
20120112 | PSYCHODIAGNOSTIKA, a.s. Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava |
31385770 | Úhrada odbornej literatúry - psychodiagnostické testy | 259,60 vrátane DPH |
30/2012 | 01.03.2012 | 08.03.2012 | 3.8.2012 | |
20120111 | Ing. Dana Hlivjaková-DROGÉRIA D. Millyho 580/59, 089 01 Svidník |
35247916 | Úhrada čistiacich a hygienických potrieb | 996,00 vrátane DPH |
10/2012 | 28.02.2012 | 02.06.2012 | 3.8.2012 | |
20120110 | LE-CHEQUE DE JEUNER s.r.o. Tomášikova 23, 821 01 Bratislava |
31396674 | Úhrada jedálnych kupónov | 2246,60 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva z roku 2003 | 05.03.2012 | 08.03.2012 | 3.8.2012 | |
20120109 | Odborné učilište internátne Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
00520624 | Poplatok za ubytovanie, raňajky, obed, večere. | 262,64 bez DPH |
21/2012 | 21.02.2012 | 27.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120108 | Jozef Kriško Ľ. Štúra 462/1 089 01 Svidník |
37653393 | dovoz prebytočného majetku (Mlynky) | 162,00 bez DPH |
22/2012 | 21.02.2012 | 27.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120107 | I.C.A. s.r.o. Bardejovská 747 089 01 Svidník |
31662013 | zakúpenie oblekov pre študentov | 297,00 vrátane DPH |
20/2012 | 21.02.2012 | 27.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120106 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23 A 01001 Žilina 1 |
31592503 | úhrada Zbierky zákonov | 49,73 vrátane DPH |
21.02.2012 | 27.02.2012 | 3.8.2012 | ||
20120105 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava |
00151700 | Poistné | 22,45 bez DPH |
7300211995 | 15.02.2012 | 02.03.2012 | 3.8.2012 | |
20120104 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava |
00151700 | Poistenie budov | 373,17 bez DPH |
511006660 | 16.02.2012 | 02.03.2012 | 3.8.2012 | |
20120103 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava |
00151700 | Poistenie hnuteľných vecí | 274,85 bez DPH |
511006650 | 16.02.2012 | 02.03.2012 | 3.8.2012 | |
20120102 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56, Svidník |
31675361 | Poplatok za rentransmisiu TV programov za I. polrok 2012 | 132,48 vrátane DPH |
6306/2007, 17/2007, 120/2007, 701/22/2007, 7/74/2007, 4/38/2007 | 14.02.2012 | 27.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120101 | SVITEL s.r.o. Komenského 315, 089 01 Svidník |
36498653 | Poplatok za internet 02/2012, sam. sk. 5 | 13,36 vrátane DPH |
000041/2007 | 10.02.2012 | 27.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120100 | SVITEL s.r.o. Komenského 315, 089 01 Svidník |
36498653 | Poplatok za internet 02/2012 sam. sk. 4 | 13,36 vrátane DPH |
000038/2007 | 10.02.2012 | 27.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120099 | SVITEL s.r.o. Komenského 315, 089 01 Svidník |
36498653 | Poplatok za internet 02/2012, sam. sk. 3 | 13,36 vrátane DPH |
000040/2007 | 10.02.2012 | 27.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120098 | SVITEL s.r.o. Komenského 315, 089 01 Svidník |
36498653 | Poplatok za internet 02/2012, sam. sk. 2 | 13,36 vrátane DPH |
000039/2007 | 10.02.2012 | 27.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120097 | SVITEL s.r.o. Komenského 315, 089 01 Svidník |
36498653 | Poplatok za internet 02/2012, sam. sk. 1 | 13,36 vrátane DPH |
0675/2006 | 10.02.2012 | 27.02.2012 | 3.8.2012 |