Faktúry 2012 (DeD Svidník, Partizánska 306/6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20120205   Súkromná stredná odborná škola
Pod Kalváriou 36, 080 01 Prešov
00686514  Úhrada za ubytovanie a stravu 04/2012  73,80 
bez DPH
    20.04.2012  25.04.2012  3.8.2012 
20120197   SVITEL s.r.o.
Komenského 315, 089 01 Svidník
36498653  Poplatok za internet 04/2012 - sam. sk. 5  13,36 
vrátane DPH
000041/2007    11.04.2012  25.04.2012  3.8.2012 
20120196   SVITEL s.r.o.
Komenského 315, 089 01 Svidník
36498653  Poplatok za internet 04/2012 - sam. sk. 4  13,36 
vrátane DPH
000038/2007    16.04.2012  25.04.2012  3.8.2012 
20120195   SVITEL s.r.o.
Komenského 315, 089 01 Svidník
36498653  Poplatok za internet 04/2012 - sam. sk. 3  13,36 
vrátane DPH
000040/2007    16.04.2012  25.04.2012  3.8.2012 
20120194   SVITEL s.r.o.
Komenského 315, 089 01 Svidník
36498653  Poplatok za internet 04/2012 - sam. sk. 2  13,36 
vrátane DPH
000039/207    16.04.2012  25.04.2012  3.8.2012 
20120193   SVITEL s.r.o.
Komenského 315, 089 01 Svidník
36498653  Úhrada za internet 04/2012 - sam. sk. 1  13,36 
vrátane DPH
0675/2006    16.04.2012  25.04.2012  3.8.2012 
20120202   Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné
Ptičie 158, 066 01 Humenné
00695424  Úhrada za sociálne služby 03/2012  65,60 
bez DPH
12/2011    20.04.2012  25.04.2012  3.8.2012 
20120201   Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné
Ptičie 158, 066 01 Humenné
00695424  Úhrada za sociálne služby 03/2012  65,60 
bez DPH
13/2011    20.04.2012  25.04.2012  3.8.2012 
20120198   Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
00151700  Poistenie budovy DeD  391,97 
bez DPH
511052054    20.03.2012  25.04.2012  3.8.2012 
20120203   Orange Slovensko, a.s.
Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Úhrada za telefón 04/2012  70,03 
vrátane DPH
141788/2008    19.04.2012  19.04.2012  3.8.2012 
20120173   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  ´Poplatok za telefón 04/2012 - DeD  231,41 
vrátane DPH
9901005557    11.04.2012  16.04.2012  3.8.2012 
20120168   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Úhrada PHL od 15.3.2012 do 31.3.2012  299,16 
vrátane DPH
    03.04.2012  16.04.2012  3.8.2012 
20120180   ŠJ - ŠI pri SPŠ
Komenského 5, 085 01 Bardejov
00161705  Strava za 03/2012  44,40 
bez DPH
    11.04.2012  16.04.2012  3.8.2012 
20120175   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón 04/2012 - sam. sk. 2  13,54 
vrátane DPH
0547522119    11.04.2012  16.04.2012  3.8.2012 
20120174   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón 04/2012 - sam. sk. 1  13,63 
vrátane DPH
9900943819    11.04.2012  16.04.2012  3.8.2012 
20120177   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón 04/2012 - sam. sk.4  15,47 
vrátane DPH
9900834972    11.04.2012  16.04.2012  3.8.2012 
20120176   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón 04/2012 - sam. sk. 3  13,54 
vrátane DPH
9900834972    11.04.2012  16.04.2012  3.8.2012 
20120178   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Poplatok za telefón 04/2012 - sam. sk. 5  14,12 
vrátane DPH
0547522508    11.04.2012  16.04.2012  3.8.2012 
20120183   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Poplatok za telefón 03/2012  9,59 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení zo dňa 7.12.2009    12.04.2012  16.04.2012  3.8.2012 
20120184   Školská jedáleň pri MŠ
Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník
00331023  Úhrada stravy za marec 2012  34,65 
bez DPH
    12.04.2012  16.04.2012  3.8.2012 
20120182   Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné 03/2012  718,16 
vrátane DPH
70-00053364PO2012    11.04.2012  16.04.2012  3.8.2012 
20120172   Marcel Strapec
Beňadická 15, 851 06 Bratislava
7903106178  Úhrada za ubytovanie študentky za 04/2012  92,00 
bez DPH
Zmluva z 29.8.2011    14.03.2012  16.04.2012  3.8.2012 
20120165   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Úhrada PHL od 1.3. do 15.3.2012  239,57 
vrátane DPH
    22.03.2012  16.04.2012  3.8.2012 
20120169   Cirkevná ZŠ sv. Juraja
Sov. hrdinov 819/111, 089 01 Svidník
31942806  Úhrada stravy za 03/2012  75,42 
bez DPH
    04.04.2012  16.04.2012  3.8.2012 
20120170   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Úhrada za dodávku plynu 04/2012  4162,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 2.3.2010    03.04.2012  16.04.2012  3.8.2012 
20120171   Školská jedáleň pri IV. ZŠ
Ul. Karpatská, 089 01 Svidník
00198863  Úhrada za obedy 04/2012  13,30 
bez DPH
    02.04.2012  16.04.2012  3.8.2012 
20120164   LE CHEQUE DE JEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Úhrada jedálnych kuponov.  2456,60 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva 2003    30.03.2012  16.04.2012  3.8.2012 
20120190   Inštitút pre verejnú správu
Ul. Schneidera-Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava
00151858  Poplatok za seminár   36,49 
bez DPH
    09.03.2012  05.04.2012  3.8.2012 
20120185   Odborné učilište internátne Prešov
Masarykova 20D, 080 01 Prešov
00523216  Preplatok za stravu - 03/2012  5,38 
bez DPH
    11.04.2012  05.04.2012  3.8.2012 
20120163   Orange Slovensko, a.s.
Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Poplatok za telefón 03/2012  66,66 
vrátane DPH
141788/2008    20.03.2012  30.03.2012  3.8.2012 
20120162   Orange Slovensko, a.s.
Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Poplatok za telefón za 2/2012  46,51 
vrátane DPH
141788/2008    27.03.2012  30.03.2012  3.8.2012 
20120160   Školská jedáleň pri ZŠ
8. mája 640/39, 089 01 Svidník
36158429  Úhrada stravy za 02/2012  16,15 
bez DPH
    20.03.2012  30.03.2012  3.8.2012 
20120161   Cirkevná ZŠ sv. Juraja
Sov. hrdinov 819/111, 089 01 Svidník
31942806  Úhrada stravy za 02/2012  77,18 
bez DPH
    19.03.2012  30.03.2012  3.8.2012 
20120158   Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné
Ptočie 158, 066 01 Humenné
00695424  Poplatok za sociálne služby - február 2012  55,76 
bez DPH
13/2011    15.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120157   Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné
Ptičie 158, 066 01 Humenné
00695424  Poplatok za sociálne služby 02/2012  55,76 
bez DPH
12/2011    15.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120144   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Úhrada PHL od 15.2.2012 do 29.2.2012  273,15 
vrátane DPH
    09.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120146   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 01 Bratislava
35680202  Poplatok za telefón 03/2012 - DeD  9,59 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení zo dňa 7.12.2009    12.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120141   SVITEL s.r.o.
Komenského 315, 089 01 Svidník
36498653  Úhrada za internet 03/2012 - sam. skupina 5  13,36 
vrátane DPH
000041/2007    12.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120140   SVITEL s.r.o.
Komenského 315, 089 01 Svidník
36498653  Úhrada za internet 03/2012 - sam, skupina 4  13,36 
vrátane DPH
000038/2007    12.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
20120139   SVITEL s.r.o.
Komenského 315, 089 01 Svidník
36498653  Úhrada za internet marec 2012 - sam. skupina 3  13,36 
vrátane DPH
000040/2007    12.03.2012  21.03.2012  3.8.2012 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na CDaR Svidník, Partizánska 306/6

Tlačiť