Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120097 | SVITEL s.r.o. Komenského 315, 089 01 Svidník |
36498653 | Poplatok za internet 02/2012, sam. sk. 1 | 13,36 vrátane DPH |
0675/2006 | 10.02.2012 | 27.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120096 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava |
31331131 | Nákup kancelárskych potrieb | 12,26 vrátane DPH |
19/2012 | 16.02.2012 | 27.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120094 | Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné Ptičie 158 066 01 Humenné |
00695424 | úhrada za služby dieťaťa 01/2012 | 55,76 bez DPH |
13/2011 zo dňa 30.04.2011 | 13.02.2012 | 27.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120093 | Súkromná stredná odborná škola Pod Kalváriou 36 080 01 Prešov |
00686514 | úhrad ubytovania a stravy 02/2012 | 73,80 bez DPH |
13.02.2012 | 27.02.2012 | 3.8.2012 | ||
20120091 | ŠJ pri MŠ Ul. Gen. Svobodu 744/33 089 01 Svidník |
00331023 | úhrada stravy za 01/2012 | 115,08 bez DPH |
13.02.2012 | 27.02.2012 | 3.8.2012 | ||
20120106 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23 A 01001 Žilina 1 |
31592503 | úhrada Zbierky zákonov | 49,73 vrátane DPH |
21.02.2012 | 27.02.2012 | 3.8.2012 | ||
20120108 | Jozef Kriško Ľ. Štúra 462/1 089 01 Svidník |
37653393 | dovoz prebytočného majetku (Mlynky) | 162,00 bez DPH |
22/2012 | 21.02.2012 | 27.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120107 | I.C.A. s.r.o. Bardejovská 747 089 01 Svidník |
31662013 | zakúpenie oblekov pre študentov | 297,00 vrátane DPH |
20/2012 | 21.02.2012 | 27.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120057 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava |
31396674 | nákup jedálnych kupónov | 2 386,60 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva 2003 | 01.02.2012 | 27.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120071 | Rodičovské združenie pri SPŠ odevnej Sov. hrdinov 369/24, 089 01 Svidník |
17319617 | učebnica ruského jazyka pre študentku | 9,60 bez DPH |
06.02.2012 | 23.02.2012 | 3.8.2012 | ||
20120089 | Svidgas, s.r.o. J. Gagarina 244 089 01 Svidník |
36464261 | oprava kotla v kmeňovom detskom domove | 24,31 vrátane DPH |
03/2012 | 07.02.2012 | 23.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120086 | Odborné učilište internátne Masarykova 20 D 080 01 Prešov |
00523216 | strava žiaka 02/2012 | 43,04 bez DPH |
07.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | ||
20120085 | Odborné učilište internátne Masarykova 20 D 080 01 Prešov |
00523216 | ubytovanie za 02/2012 | 9,96 bez DPH |
07.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | ||
20120073 | OU internátne Palaárikova 1602/1 069 01 Snina |
00520624 | ubytovanie žiakov 03/2012 | 39,84 bez DPH |
105/2011 | 09.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120067 | SVIDGAS, s.r.o. J. Gagarina 244 089 01 Svidník |
36464261 | stavebný materiál (oprava jedálne) | 29,50 vrátane DPH |
04/2012 | 01.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120044 | NHT. s.r.o. Kapišová 124 |
45354375 | nákup pneumatík a servisné práce | 211,98 vrátane DPH |
06/2012 | 19.01.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120044 | NHT. s.r.o. Kapišová 124 |
45354375 | nákup pneumatík a servisné práce | 211,98 vrátane DPH |
06/2012 | 19.01.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120070 | Darina Kačmárová Karpatská 754/8 |
00000089 | nákup kanc. potrieb | 19,92 bez DPH |
07/2012 | 01.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120072 | Krídla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenné |
36466778 | kancelársky papier | 249,96 vrátane DPH |
15/2012 | 06.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120088 | Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 Košice |
36570460 | vodné, stočné 01/2012 | 865,93 vrátane DPH |
70-000053364PO2012 | 07.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120087 | Spojená škola Školská jedáleň Centrálna 464 089 01 Svidník |
37947931 | strva za mesiac 01/2012 | 127,49 bez DPH |
07.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | ||
20120084 | ŠJ pri ZŠ Ul. 8. mája 640/39 8. mája 089 01 Svidník |
36158429 | strava december 2011 | 14,25 bez DPH |
03.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | ||
20120083 | ŠJ pri ZŠ Ul. 8. mája 640/39 8. mája 089 01 Svidník |
36158429 | strava 01/2012 | 15,20 bez DPH |
03.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | ||
20120066 | Peter Hriž EPRINT Ľ. Štúra 489/9 089 01 Svidník |
40808823 | náplň cartidgov, tonery | 244,90 bez DPH |
14/2012 | 01.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120082 | Michaela Škurlová MUDr. Pibulu 412/4 089 01 Svidník |
46440097 | strihanie detí - sam sk. 6,2,4,1 | 24,00 bez DPH |
08/2012 | 03.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120069 | LIBER TECH, s.r.o. T.H.Ševčenka 7/17 089 01 Svidník |
36474801 | tlačiareň pre sam. skupinu 2 | 60,00 vrátane DPH |
17/2012 | 07.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120068 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava |
31331131 | kancelárske potreby | 30,74 vrátane DPH |
18/2012 | 01.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120081 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava |
35815256 | dodávka plynu za obdobie od 19.01.2012-29.02.2012 | 4 461,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 02.03.2010 | 02.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120080 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | telefónny poplatok 01/2012, kmeňový DeD | 295,87 vrátane DPH |
09.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | ||
20120078 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | telefónny poplatok 01/2012, sam. sk. 2 | 19,91 vrátane DPH |
0547522119 | 09.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120076 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | telefónny poplatok 01/2012, sam. sk. 4 | 22,49 vrátane DPH |
9900834972 | 09.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120075 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | telefónny poplatok 01/2012, sam. sk. 5 | 14,12 vrátane DPH |
0547522508 | 09.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120077 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | telefónny poplatok 01/2012, sam. sk. 3 | 13,54 vrátane DPH |
9900835011 | 09.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120079 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | telefónny poplatok za 01/2012, sam. sk. 1 | 14,03 vrátane DPH |
9900943819 | 09.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120074 | SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. poplatky za 01/2012 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení zo 7.12.2009 | 09.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120034 | Vsl. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
36211222 | finančné vysporiadanie 01.01.2011-31.12.2011 preplatok | 171,20 vrátane DPH |
5100259582/2005 | 13.01.2012 | 09.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120033 | Vsl. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
36211222 | finančné vysporiadanie od 01.01.2012-31.12.2012 preplatok | 1 158,00 bez DPH |
5100259582/2005 | 13.01.2012 | 09.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120035 | Vsl. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
36211222 | Finančné vysporiadanie od 01.01.2011-31.12.2011 preplatok | 778,16 vrátane DPH |
5100259582/2005 | 13.01.2012 | 09.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120058 | SPŠ Bardejov Komenského 5 085 01 Bardejov |
00161705 | ubytovanie 01, 02, 03/2012 | 60,00 bez DPH |
03.02.2012 | 07.02.2012 | 3.8.2012 | ||
20120059 | ŠJ-ŠI pri SPŠ Komenského 5 085 01 Bardejov |
00161705 | úhrada stravy za mesiac 12/2011 | 25,36 bez DPH |
03.02.2012 | 07.02.2012 | 3.8.2012 |