Faktúry 2012 (DeD Svidník, Partizánska 306/6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20120038   Milan Hirčko Očná optika
Centrálna 694/80
33098786  optický materiál za august-december 2011  41,98 
vrátane DPH
  05/2011  13.01.2012  25.01.2012  3.8.2012 
20120038   Milan Hirčko Očná optika
Centrálna 694/80 089 01 Svidník
33098786  optický materiál august-december 2011  41,98 
vrátane DPH
  05/2011  13.01.2012  18.01.2012  3.8.2012 
20120039   OU internátne Snina
Palárikova 1602/1 069 01 Snina
00520624  ubytovanie žiakov za mesiac 01/2012  43,16 
bez DPH
  105/2011  17.01.2012  25.01.2012  3.8.2012 
20120040   OU internátne Snina
Palárikova 1602/1 069 01 Snina
00520624  ubytovanie žiakov za mesiac 02/2012  43,16 
bez DPH
  105/2011  17.01.2012  25.01.2012  3.8.2012 
20120041   Ing. Dana Hlivjaková - DROGÉRIA
D. Millyho 580/59 089 01 Svidník
35247916  vianočné darčeky pre 9 samostatných skupín  1 663,20 
vrátane DPH
  159/2011  18.01.2012  25.01.2012  3.8.2012 
20120042   Alojz Andraščík ALNA-A
D. Millyho 815/71 089 01 Svidník
17216044  priemyselný tovar  1 771,96 
vrátane DPH
  16/2011 zo dňa 23.02.2011  18.01.2012  25.01.2012  3.8.2012 
20120043   Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23 A Žilina 1
31592503  Finančný spravodajca  21,19 
vrátane DPH
    17.01.2012  25.01.2012  3.8.2012 
20120044   NHT. s.r.o.
Kapišová 124
45354375  nákup pneumatík a servisné práce  211,98 
vrátane DPH
  06/2012  19.01.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120044   NHT. s.r.o.
Kapišová 124
45354375  nákup pneumatík a servisné práce  211,98 
vrátane DPH
  06/2012  19.01.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120045   LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  2438,60 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva r. 2003    10.01.2012  25.01.2012  3.8.2012 
20120046   Súkromná stredná odborná škola
Pod Kalváriou 36 080 01 prešov
00686514  ubytovanie a stravovanie žiačky za mesiac 01/2012  73,80 
bez DPH
    17.01.2012  25.01.2012  3.8.2012 
20120047   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  telefónny poplatok za 01/2012  37,18 
vrátane DPH
141788/2007    23.01.2012  03.02.2012  3.8.2012 
20120048   Tlačiareň svidnícka, s.r.o.
Ul. čat. Nebiljaka 121/18, 089 01 Svidník
36478326  Úhrada kancelárskych potrieb za rok 2011  610,43 
vrátane DPH
  10/2011 zo dňa 17.1.2011  23.01.2012  02.03.2012  3.8.2012 
20120049   SOŠ arm. gen. Svobodu Svidník
Bardejovská 715/18 089 01 Svidník
00893692  podanie stravy pre žiakov za 01, 02/2012   214,20 
bez DPH
    25.01.2012  03.02.2012  3.8.2012 
20120050   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava
31322832  PHM 03.01.2012-15.01.2012  271,71 
vrátane DPH
    25.01.2012  03.02.2012  3.8.2012 
20120051   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  vyúčtovanie plynu 2011  6 484,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 02.03.2010    25.01.2012  03.02.2012  3.8.2012 
20120052   Vsl. energetika a.s.
Mlynská 31 042 91 Košice
36211222  dodávka elektriny 01.01.2012-29.02.2012 sam. sk. 1  173,00 
vrátane DPH
5100259582/2005    30.01.2012  03.02.2012  3.8.2012 
20120053   Vsl. energetika a.s.
Mlynská 31 042 91 Košice
36211222  dodávka elektriny 01.01.2012-29.02.2012 sam. sk. 2  137,00 
vrátane DPH
5100259582/2005    30.01.2012  03.02.2012  3.8.2012 
20120054   Vsl. energetika a.s.
Mlynská 31 042 91 Košice
36211222  dodávka elektriny od 01.0.2012-29.02.2012 sam. sk. 3  197,00 
vrátane DPH
510025982/2005    30.01.2012  03.02.2012  3.8.2012 
20120055   Vsl. energetika a.s.
Mlynská 31 042 91 Košice
36211222  dodávka elektriny za obdobie od 01.01.2012-29.02.2012  427,00 
vrátane DPH
5100259582/2005    30.01.2012  03.02.2012  3.8.2012 
20120056   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Úhrada PHL od 15.01.2012 do 31.02.2012.  488,47 
vrátane DPH
    09.02.2012  02.03.2012  3.8.2012 
20120057   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava
31396674  nákup jedálnych kupónov  2 386,60 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva 2003    01.02.2012  27.02.2012  3.8.2012 
20120058   SPŠ Bardejov
Komenského 5 085 01 Bardejov
00161705  ubytovanie 01, 02, 03/2012  60,00 
bez DPH
    03.02.2012  07.02.2012  3.8.2012 
20120059   ŠJ-ŠI pri SPŠ
Komenského 5 085 01 Bardejov
00161705  úhrada stravy za mesiac 12/2011  25,36 
bez DPH
    03.02.2012  07.02.2012  3.8.2012 
20120060   Školská jedáleň pri IV. ZŠ
Karpatská 089 01 Svidník
00198863  úhrada stravy za 02/2012  16,15 
bez DPH
    02.02.2012  07.02.2012  3.8.2012 
20120061   Cirkevná ZŠ sv. Juraja
Sov. hrdinov 819/111 089 01 Svidník
31942806  úhrada stravy pre deti za mesiac január 2012  72,71 
bez DPH
    02.02.2012  07.02.2012  3.8.2012 
20120062   Marcel Strapec
Beňadická 15 851 06 Bratislava
7903106178  ubytovanie žiačky za mesiac február 2012  92,00 
bez DPH
zmluva zo dňa 29.08.2012    01.02.2012  07.02.2012  3.8.2012 
20120064   Vsl. energetika a.s.
Mlynská 31 042 91 Košice
36211222  dodávka elektriny za obdobie od 01.01.2012-29.02.2012, sam. sk. 4  208,00 
vrátane DPH
5100259582/2005    01.02.2012  07.02.2012  3.8.2012 
20120065   Vsl. energetika a.s.
Mlynská 31 042 91 Košice
36211222  dodávka elektriny za obdobie od 01.01.2012-29.02.2012  1 240,00 
vrátane DPH
5100259582/2005    01.02.2012  07.02.2012  3.8.2012 
20120066   Peter Hriž EPRINT
Ľ. Štúra 489/9 089 01 Svidník
40808823  náplň cartidgov, tonery  244,90 
bez DPH
  14/2012  01.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120067   SVIDGAS, s.r.o.
J. Gagarina 244 089 01 Svidník
36464261  stavebný materiál (oprava jedálne)  29,50 
vrátane DPH
  04/2012  01.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120068   ŠEVT a.s.
Plynárenská 6 821 09 Bratislava
31331131  kancelárske potreby  30,74 
vrátane DPH
  18/2012  01.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120069   LIBER TECH, s.r.o.
T.H.Ševčenka 7/17 089 01 Svidník
36474801  tlačiareň pre sam. skupinu 2  60,00 
vrátane DPH
  17/2012  07.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120070   Darina Kačmárová
Karpatská 754/8
00000089  nákup kanc. potrieb  19,92 
bez DPH
  07/2012  01.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120071   Rodičovské združenie pri SPŠ odevnej
Sov. hrdinov 369/24, 089 01 Svidník
17319617  učebnica ruského jazyka pre študentku  9,60 
bez DPH
    06.02.2012  23.02.2012  3.8.2012 
20120072   Krídla, s.r.o.
Mierova 94 066 01 Humenné
36466778  kancelársky papier  249,96 
vrátane DPH
  15/2012  06.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120073   OU internátne
Palaárikova 1602/1 069 01 Snina
00520624  ubytovanie žiakov 03/2012  39,84 
bez DPH
  105/2011  09.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120074   SWAN, a.s.
Borská 6 841 04 Bratislava
35680202  tel. poplatky za 01/2012  9,59 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení zo 7.12.2009    09.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120075   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10 825 13 Bratislava
35763469  telefónny poplatok 01/2012, sam. sk. 5  14,12 
vrátane DPH
0547522508    09.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
20120076   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10 825 13 Bratislava
35763469  telefónny poplatok 01/2012, sam. sk. 4  22,49 
vrátane DPH
9900834972    09.02.2012  14.02.2012  3.8.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Svidník, Partizánska 306/6

Tlačiť