Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120005 | Peter Hriž EPRINT Ľ. Štúra 489/9 089 01 Svidník |
40808823 | dodávka náplní tonerov a cartidgov | 262,00 bez DPH |
152/2011 | 03.01.2012 | 25.01.2012 | 3.8.2012 | |
20120041 | Ing. Dana Hlivjaková - DROGÉRIA D. Millyho 580/59 089 01 Svidník |
35247916 | vianočné darčeky pre 9 samostatných skupín | 1 663,20 vrátane DPH |
159/2011 | 18.01.2012 | 25.01.2012 | 3.8.2012 | |
20120046 | Súkromná stredná odborná škola Pod Kalváriou 36 080 01 prešov |
00686514 | ubytovanie a stravovanie žiačky za mesiac 01/2012 | 73,80 bez DPH |
17.01.2012 | 25.01.2012 | 3.8.2012 | ||
20120037 | JUMI-STAV spol. s r.o. Sov. hrdinov 411 089 01 Svidník |
36517216 | stavebný materiál | 43,20 vrátane DPH |
05/2012 | 19.01.2012 | 25.01.2012 | 3.8.2012 | |
20120038 | Milan Hirčko Očná optika Centrálna 694/80 |
33098786 | optický materiál za august-december 2011 | 41,98 vrátane DPH |
05/2011 | 13.01.2012 | 25.01.2012 | 3.8.2012 | |
20120013 | TAN NGUYEN VIET Ľ. Štúra 462/5 089 01 Svidník |
43883141 | ošatenie a obuv | 2 914,68 bez DPH |
111/2011 | 10.01.2012 | 03.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120047 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | telefónny poplatok za 01/2012 | 37,18 vrátane DPH |
141788/2007 | 23.01.2012 | 03.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120052 | Vsl. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
36211222 | dodávka elektriny 01.01.2012-29.02.2012 sam. sk. 1 | 173,00 vrátane DPH |
5100259582/2005 | 30.01.2012 | 03.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120053 | Vsl. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
36211222 | dodávka elektriny 01.01.2012-29.02.2012 sam. sk. 2 | 137,00 vrátane DPH |
5100259582/2005 | 30.01.2012 | 03.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120054 | Vsl. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
36211222 | dodávka elektriny od 01.0.2012-29.02.2012 sam. sk. 3 | 197,00 vrátane DPH |
510025982/2005 | 30.01.2012 | 03.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120055 | Vsl. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
36211222 | dodávka elektriny za obdobie od 01.01.2012-29.02.2012 | 427,00 vrátane DPH |
5100259582/2005 | 30.01.2012 | 03.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120049 | SOŠ arm. gen. Svobodu Svidník Bardejovská 715/18 089 01 Svidník |
00893692 | podanie stravy pre žiakov za 01, 02/2012 | 214,20 bez DPH |
25.01.2012 | 03.02.2012 | 3.8.2012 | ||
20120050 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 03.01.2012-15.01.2012 | 271,71 vrátane DPH |
25.01.2012 | 03.02.2012 | 3.8.2012 | ||
20120051 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | vyúčtovanie plynu 2011 | 6 484,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 02.03.2010 | 25.01.2012 | 03.02.2012 | 3.8.2012 | |
201220063 | Vsl. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
36211222 | dodávka elektriny 01.01.2012-29.02.2012 sam. sk. 5 | 179,00 vrátane DPH |
5100259582/2005 | 01.02.2012 | 07.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120064 | Vsl. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
36211222 | dodávka elektriny za obdobie od 01.01.2012-29.02.2012, sam. sk. 4 | 208,00 vrátane DPH |
5100259582/2005 | 01.02.2012 | 07.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120065 | Vsl. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
36211222 | dodávka elektriny za obdobie od 01.01.2012-29.02.2012 | 1 240,00 vrátane DPH |
5100259582/2005 | 01.02.2012 | 07.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120062 | Marcel Strapec Beňadická 15 851 06 Bratislava |
7903106178 | ubytovanie žiačky za mesiac február 2012 | 92,00 bez DPH |
zmluva zo dňa 29.08.2012 | 01.02.2012 | 07.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120061 | Cirkevná ZŠ sv. Juraja Sov. hrdinov 819/111 089 01 Svidník |
31942806 | úhrada stravy pre deti za mesiac január 2012 | 72,71 bez DPH |
02.02.2012 | 07.02.2012 | 3.8.2012 | ||
20120060 | Školská jedáleň pri IV. ZŠ Karpatská 089 01 Svidník |
00198863 | úhrada stravy za 02/2012 | 16,15 bez DPH |
02.02.2012 | 07.02.2012 | 3.8.2012 | ||
20120059 | ŠJ-ŠI pri SPŠ Komenského 5 085 01 Bardejov |
00161705 | úhrada stravy za mesiac 12/2011 | 25,36 bez DPH |
03.02.2012 | 07.02.2012 | 3.8.2012 | ||
20120058 | SPŠ Bardejov Komenského 5 085 01 Bardejov |
00161705 | ubytovanie 01, 02, 03/2012 | 60,00 bez DPH |
03.02.2012 | 07.02.2012 | 3.8.2012 | ||
20120035 | Vsl. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
36211222 | Finančné vysporiadanie od 01.01.2011-31.12.2011 preplatok | 778,16 vrátane DPH |
5100259582/2005 | 13.01.2012 | 09.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120033 | Vsl. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
36211222 | finančné vysporiadanie od 01.01.2012-31.12.2012 preplatok | 1 158,00 bez DPH |
5100259582/2005 | 13.01.2012 | 09.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120034 | Vsl. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
36211222 | finančné vysporiadanie 01.01.2011-31.12.2011 preplatok | 171,20 vrátane DPH |
5100259582/2005 | 13.01.2012 | 09.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120074 | SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. poplatky za 01/2012 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení zo 7.12.2009 | 09.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120079 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | telefónny poplatok za 01/2012, sam. sk. 1 | 14,03 vrátane DPH |
9900943819 | 09.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120077 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | telefónny poplatok 01/2012, sam. sk. 3 | 13,54 vrátane DPH |
9900835011 | 09.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120075 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | telefónny poplatok 01/2012, sam. sk. 5 | 14,12 vrátane DPH |
0547522508 | 09.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120076 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | telefónny poplatok 01/2012, sam. sk. 4 | 22,49 vrátane DPH |
9900834972 | 09.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120078 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | telefónny poplatok 01/2012, sam. sk. 2 | 19,91 vrátane DPH |
0547522119 | 09.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120080 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | telefónny poplatok 01/2012, kmeňový DeD | 295,87 vrátane DPH |
09.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | ||
20120081 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava |
35815256 | dodávka plynu za obdobie od 19.01.2012-29.02.2012 | 4 461,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 02.03.2010 | 02.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120068 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava |
31331131 | kancelárske potreby | 30,74 vrátane DPH |
18/2012 | 01.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120069 | LIBER TECH, s.r.o. T.H.Ševčenka 7/17 089 01 Svidník |
36474801 | tlačiareň pre sam. skupinu 2 | 60,00 vrátane DPH |
17/2012 | 07.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120082 | Michaela Škurlová MUDr. Pibulu 412/4 089 01 Svidník |
46440097 | strihanie detí - sam sk. 6,2,4,1 | 24,00 bez DPH |
08/2012 | 03.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120066 | Peter Hriž EPRINT Ľ. Štúra 489/9 089 01 Svidník |
40808823 | náplň cartidgov, tonery | 244,90 bez DPH |
14/2012 | 01.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120083 | ŠJ pri ZŠ Ul. 8. mája 640/39 8. mája 089 01 Svidník |
36158429 | strava 01/2012 | 15,20 bez DPH |
03.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | ||
20120084 | ŠJ pri ZŠ Ul. 8. mája 640/39 8. mája 089 01 Svidník |
36158429 | strava december 2011 | 14,25 bez DPH |
03.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | ||
20120087 | Spojená škola Školská jedáleň Centrálna 464 089 01 Svidník |
37947931 | strva za mesiac 01/2012 | 127,49 bez DPH |
07.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 |