Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120084 | ŠJ pri ZŠ Ul. 8. mája 640/39 8. mája 089 01 Svidník |
36158429 | strava december 2011 | 14,25 bez DPH |
03.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | ||
20120083 | ŠJ pri ZŠ Ul. 8. mája 640/39 8. mája 089 01 Svidník |
36158429 | strava 01/2012 | 15,20 bez DPH |
03.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | ||
20120066 | Peter Hriž EPRINT Ľ. Štúra 489/9 089 01 Svidník |
40808823 | náplň cartidgov, tonery | 244,90 bez DPH |
14/2012 | 01.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120082 | Michaela Škurlová MUDr. Pibulu 412/4 089 01 Svidník |
46440097 | strihanie detí - sam sk. 6,2,4,1 | 24,00 bez DPH |
08/2012 | 03.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120069 | LIBER TECH, s.r.o. T.H.Ševčenka 7/17 089 01 Svidník |
36474801 | tlačiareň pre sam. skupinu 2 | 60,00 vrátane DPH |
17/2012 | 07.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120068 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava |
31331131 | kancelárske potreby | 30,74 vrátane DPH |
18/2012 | 01.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120081 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava |
35815256 | dodávka plynu za obdobie od 19.01.2012-29.02.2012 | 4 461,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 02.03.2010 | 02.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120080 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | telefónny poplatok 01/2012, kmeňový DeD | 295,87 vrátane DPH |
09.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | ||
20120078 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | telefónny poplatok 01/2012, sam. sk. 2 | 19,91 vrátane DPH |
0547522119 | 09.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120076 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | telefónny poplatok 01/2012, sam. sk. 4 | 22,49 vrátane DPH |
9900834972 | 09.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120075 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | telefónny poplatok 01/2012, sam. sk. 5 | 14,12 vrátane DPH |
0547522508 | 09.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120077 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | telefónny poplatok 01/2012, sam. sk. 3 | 13,54 vrátane DPH |
9900835011 | 09.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120079 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | telefónny poplatok za 01/2012, sam. sk. 1 | 14,03 vrátane DPH |
9900943819 | 09.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120074 | SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. poplatky za 01/2012 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení zo 7.12.2009 | 09.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120071 | Rodičovské združenie pri SPŠ odevnej Sov. hrdinov 369/24, 089 01 Svidník |
17319617 | učebnica ruského jazyka pre študentku | 9,60 bez DPH |
06.02.2012 | 23.02.2012 | 3.8.2012 | ||
20120089 | Svidgas, s.r.o. J. Gagarina 244 089 01 Svidník |
36464261 | oprava kotla v kmeňovom detskom domove | 24,31 vrátane DPH |
03/2012 | 07.02.2012 | 23.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120090 | Spojená škola internátna Svidník Partizánska 52, 089 01 Svidník |
42090211 | Úhrada stravy žiakov za 01/2012 | 462,55 bez DPH |
98/2011 | 20.02.2012 | 27.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120109 | Odborné učilište internátne Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
00520624 | Poplatok za ubytovanie, raňajky, obed, večere. | 262,64 bez DPH |
21/2012 | 21.02.2012 | 27.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120102 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56, Svidník |
31675361 | Poplatok za rentransmisiu TV programov za I. polrok 2012 | 132,48 vrátane DPH |
6306/2007, 17/2007, 120/2007, 701/22/2007, 7/74/2007, 4/38/2007 | 14.02.2012 | 27.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120101 | SVITEL s.r.o. Komenského 315, 089 01 Svidník |
36498653 | Poplatok za internet 02/2012, sam. sk. 5 | 13,36 vrátane DPH |
000041/2007 | 10.02.2012 | 27.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120100 | SVITEL s.r.o. Komenského 315, 089 01 Svidník |
36498653 | Poplatok za internet 02/2012 sam. sk. 4 | 13,36 vrátane DPH |
000038/2007 | 10.02.2012 | 27.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120099 | SVITEL s.r.o. Komenského 315, 089 01 Svidník |
36498653 | Poplatok za internet 02/2012, sam. sk. 3 | 13,36 vrátane DPH |
000040/2007 | 10.02.2012 | 27.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120098 | SVITEL s.r.o. Komenského 315, 089 01 Svidník |
36498653 | Poplatok za internet 02/2012, sam. sk. 2 | 13,36 vrátane DPH |
000039/2007 | 10.02.2012 | 27.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120097 | SVITEL s.r.o. Komenského 315, 089 01 Svidník |
36498653 | Poplatok za internet 02/2012, sam. sk. 1 | 13,36 vrátane DPH |
0675/2006 | 10.02.2012 | 27.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120096 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava |
31331131 | Nákup kancelárskych potrieb | 12,26 vrátane DPH |
19/2012 | 16.02.2012 | 27.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120094 | Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné Ptičie 158 066 01 Humenné |
00695424 | úhrada za služby dieťaťa 01/2012 | 55,76 bez DPH |
13/2011 zo dňa 30.04.2011 | 13.02.2012 | 27.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120093 | Súkromná stredná odborná škola Pod Kalváriou 36 080 01 Prešov |
00686514 | úhrad ubytovania a stravy 02/2012 | 73,80 bez DPH |
13.02.2012 | 27.02.2012 | 3.8.2012 | ||
20120091 | ŠJ pri MŠ Ul. Gen. Svobodu 744/33 089 01 Svidník |
00331023 | úhrada stravy za 01/2012 | 115,08 bez DPH |
13.02.2012 | 27.02.2012 | 3.8.2012 | ||
20120106 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23 A 01001 Žilina 1 |
31592503 | úhrada Zbierky zákonov | 49,73 vrátane DPH |
21.02.2012 | 27.02.2012 | 3.8.2012 | ||
20120108 | Jozef Kriško Ľ. Štúra 462/1 089 01 Svidník |
37653393 | dovoz prebytočného majetku (Mlynky) | 162,00 bez DPH |
22/2012 | 21.02.2012 | 27.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120107 | I.C.A. s.r.o. Bardejovská 747 089 01 Svidník |
31662013 | zakúpenie oblekov pre študentov | 297,00 vrátane DPH |
20/2012 | 21.02.2012 | 27.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120057 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava |
31396674 | nákup jedálnych kupónov | 2 386,60 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva 2003 | 01.02.2012 | 27.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120104 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava |
00151700 | Poistenie budov | 373,17 bez DPH |
511006660 | 16.02.2012 | 02.03.2012 | 3.8.2012 | |
20120103 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava |
00151700 | Poistenie hnuteľných vecí | 274,85 bez DPH |
511006650 | 16.02.2012 | 02.03.2012 | 3.8.2012 | |
20120105 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava |
00151700 | Poistné | 22,45 bez DPH |
7300211995 | 15.02.2012 | 02.03.2012 | 3.8.2012 | |
20120056 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Úhrada PHL od 15.01.2012 do 31.02.2012. | 488,47 vrátane DPH |
09.02.2012 | 02.03.2012 | 3.8.2012 | ||
20120048 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. Ul. čat. Nebiljaka 121/18, 089 01 Svidník |
36478326 | Úhrada kancelárskych potrieb za rok 2011 | 610,43 vrátane DPH |
10/2011 zo dňa 17.1.2011 | 23.01.2012 | 02.03.2012 | 3.8.2012 | |
20120095 | Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné Ptičie 158, 066 01 Humenné |
00695424 | Poplatok za sociálne služby 01/2012 | 55,76 bez DPH |
12/2011 | 13.02.2012 | 02.03.2012 | 3.8.2012 | |
20120116 | Odborné učilište internátne Prešov Masarykova 20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Úhrada za stravu za žiaka - 03/2012 | 51,11 bez DPH |
01.03.2012 | 08.03.2012 | 3.8.2012 | ||
20120118 | Odborné učilište internátne Prešov Masarykova 20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Úhrada za ubytovanie žiaka - marec 2012 | 9,96 bez DPH |
01.03.2012 | 08.03.2012 | 3.8.2012 |