
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120127 | Školská jedáleň pri MŠ Ul. generála Svobodu 734/33, 089 01 Svidník |
00331023 | Úhrada stravy pre detí 02/2012 | 108,78 bez DPH |
06.03.2012 | 08.03.2012 | 3.8.2012 | ||
20120297 | Spojená škola Školská jedáleň Centrálna 464, 089 01 Svidník |
37947931 | Úhrada stravy máj 2012 | 197,26 bez DPH |
98/2011 | 14.06.2012 | 21.06.2012 | 4.8.2012 | |
20120353 | Cirkevná ZŠ sv. Juraja Sov. hrdinov 819/111, 089 01 Svidník |
31942806 | úhrada stravy 06/2012 | 89,04 bez DPH |
17.07.2012 | 31.07.2012 | 21.8.2012 | ||
20120346 | Súkromná špeciálna ZŠ Dezidera Millyho 448/1, 089 01 Svidník |
42228778 | Úhrada stravy 06/2012 | 15,99 bez DPH |
12.07.2012 | 17.07.2012 | 21.8.2012 | ||
20120227 | Školská jedáleň pri IV. ZŠ Karpatská, 089 01 Svidník |
00198863 | Úhrada stravy 05/2012 | 19,95 bez DPH |
02.05.2012 | 07.05.2012 | 4.8.2012 | ||
20120309 | Cirkevná ZŠ sv. Juraja Sov. hrdinov 819/111, 089 01 Svidník |
31942806 | Úhrada stravy 04/2012 | 77,18 bez DPH |
01.06.2012 | 11.06.2012 | 4.8.2012 | ||
20120288 | Školská jedáleň pri MŠ Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník |
00331023 | Úhrada stravy 04/2012 | 44,10 bez DPH |
04.06.2012 | 08.06.2012 | 4.8.2012 | ||
20120253 | Spojená škola Školská jedáleň Centrálna 464, 089 01 Svidník |
37947931 | Úhrada stravy 04/2012 | 188,65 bez DPH |
98/2011 | 11.05.2012 | 22.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120179 | Školská jedáleň OU internátne Palarikova 1602/1, 069 01 Snina |
00520624 | Úhrada stravy 04/2012 | 474,72 bez DPH |
106/2011 | 11.04.2012 | 16.04.2012 | 3.8.2012 | |
20120200 | Súkromná špeciálna základná škola D. Millyho 448/1, 089 01 Svidník |
42228778 | Úhrada stravy 03/2012 | 24,60 bez DPH |
18.04.2012 | 25.04.2012 | 3.8.2012 | ||
20120242 | Ing. Tibor Popovec - TIPO Sov. hrdinov 229/20, 089 01 Svidník |
41705718 | Úhrada stavebného materiálu (vestibul DeD) | 7,10 vrátane DPH |
52/2012 | 04.05.2012 | 22.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120124 | NANY-Anna Pašeňová Mlynská 20, 091 01 Stropkov |
34824782 | Úhrada sadrokartónovej zárubne | 25,50 vrátane DPH |
32/2012 | 06.03.2012 | 08.03.2012 | 3.8.2012 | |
20120142 | VYPTECH s.r.o. Orechová 9, Bardejovská Nová Ves |
36478555 | Úhrada programu WIN-Ambulancia | 148,00 vrátane DPH |
12/2012 | 05.03.2012 | 25.04.2012 | 3.8.2012 | |
20120401 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava |
00151700 | úhrada poistnej zmluvy 7300211997 | 59,75 bez DPH |
7300211997 | 15.08.2012 | 12.09.2012 | 24.9.2012 | |
20120402 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava |
00151700 | Úhrada poistnej zmluvy 7300211996 | 59,75 bez DPH |
7300211996 | 15.08.2012 | 12.09.2012 | 24.9.2012 | |
20120212 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava |
00151700 | Úhrada poistnej zmluvy - skupinové poistenie prepravovaných detí | 569,73 bez DPH |
080000591 | 20.04.2012 | 07.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120276 | Milan Petrík KOVO-PMKS T.H. Ševčenka 15/5, 089 01 Svidník |
34240926 | Úhrada podlahoviny PVC - sam.sk. 3 | 50,35 vrátane DPH |
47/2012 | 21.05.2012 | 11.06.2012 | 4.8.2012 | |
20120278 | SLOVNAFTa.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Úhrada PHL od 16.05.2012 do 31.05.2012 | 494,53 vrátane DPH |
08.06.2012 | 18.06.2012 | 4.8.2012 | ||
20120168 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Úhrada PHL od 15.3.2012 do 31.3.2012 | 299,16 vrátane DPH |
03.04.2012 | 16.04.2012 | 3.8.2012 | ||
20120144 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Úhrada PHL od 15.2.2012 do 29.2.2012 | 273,15 vrátane DPH |
09.03.2012 | 21.03.2012 | 3.8.2012 | ||
20120056 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Úhrada PHL od 15.01.2012 do 31.02.2012. | 488,47 vrátane DPH |
09.02.2012 | 02.03.2012 | 3.8.2012 | ||
20120323 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Úhrada PHL od 1.6. do 15.6.2012 | 233,49 vrátane DPH |
25.06.2012 | 09.07.2012 | 4.8.2012 | ||
20120165 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Úhrada PHL od 1.3. do 15.3.2012 | 239,57 vrátane DPH |
22.03.2012 | 16.04.2012 | 3.8.2012 | ||
20120119 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Úhrada PHL od 01.02.2012 do 15.02.2012 | 256,83 vrátane DPH |
24.02.2012 | 08.03.2012 | 3.8.2012 | ||
20120267 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Úhrada PHL 01.05.-15.05.2012 | 285,57 vrátane DPH |
23.05.2012 | 11.06.2012 | 4.8.2012 | ||
20120220 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník |
45624887 | Úhrada PC a monitora | 403,08 vrátane DPH |
49/2012 | 02.05.2012 | 07.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120112 | PSYCHODIAGNOSTIKA, a.s. Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava |
31385770 | Úhrada odbornej literatúry - psychodiagnostické testy | 259,60 vrátane DPH |
30/2012 | 01.03.2012 | 08.03.2012 | 3.8.2012 | |
20120221 | Školská jedáleň pri ZŠ 8. mája 640/39, 089 01 Svidník |
36158429 | Úhrada obedov za 04/2012 | 16,15 bez DPH |
04.05.2012 | 09.05.2012 | 4.8.2012 | ||
20120222 | Peter Hriž EPRINT Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Úhrada náplni do tlačiarni | 235,90 vrátane DPH |
44/2012 | 02.05.2012 | 07.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120167 | Peter Hriž EPRINT Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Úhrada náplni do tlačiarni | 71,00 bez DPH |
38/2012 | 02.04.2012 | 16.04.2012 | 3.8.2012 | |
20120048 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. Ul. čat. Nebiljaka 121/18, 089 01 Svidník |
36478326 | Úhrada kancelárskych potrieb za rok 2011 | 610,43 vrátane DPH |
10/2011 zo dňa 17.1.2011 | 23.01.2012 | 02.03.2012 | 3.8.2012 | |
20120164 | LE CHEQUE DE JEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Úhrada jedálnych kuponov. | 2456,60 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva 2003 | 30.03.2012 | 16.04.2012 | 3.8.2012 | |
20120324 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Úhrada jedálnych kupónov | 2316,60 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva z roku 2003 | 02.07.2012 | 09.07.2012 | 4.8.2012 | |
20120266 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Úhrada jedálnych kupónov | 2246,60 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva z roku 2003 | 31.05.2012 | 11.06.2012 | 4.8.2012 | |
20120207 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Úhrada jedálnych kupónov | 2106,60 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva 2003 | 26.04.2012 | 07.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120110 | LE-CHEQUE DE JEUNER s.r.o. Tomášikova 23, 821 01 Bratislava |
31396674 | Úhrada jedálnych kupónov | 2246,60 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva z roku 2003 | 05.03.2012 | 08.03.2012 | 3.8.2012 | |
20120113 | Vanda Jaromír Sov. hrdinov 355/44, 089 01 Svidník |
34240381 | Úhrada elektrospotrebičov v sam. skupinách. | 76,53 vrátane DPH |
25/2012 | 05.03.2012 | 08.03.2012 | 3.8.2012 | |
20120232 | Vychodoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Úhrada elektriny 01.03.-31.05.2012 sam. sk. 5 | 179,00 vrátane DPH |
5100259582/2005 | 02.05.2012 | 07.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120235 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Úhrada elektriny 01.03.-31.05.2012 sam. sk. 4 | 208,00 vrátane DPH |
5100259582/2005 | 02.05.2012 | 07.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120238 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Úhrada elektriny 01.03.-31.05.2012 DeD | 1240,00 vrátane DPH |
5100259582/2005 | 02.05.2012 | 07.05.2012 | 4.8.2012 |