Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120293 | ŠJ-ŠI pri SPŠ Komenského 5, 085 01 Bardejov |
00161705 | Úhrada stravy za 05/2012 | 46,20 bez DPH |
08.06.2012 | 21.06.2012 | 4.8.2012 | ||
20120295 | Súkromná špeciálna základná škola D. Millyho 448/1, 089 01 Svidník |
42228778 | Úhrada stravy za 04/2012 | 18,45 bez DPH |
18.06.2012 | 21.06.2012 | 4.8.2012 | ||
20120282 | Slovak Telekom Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telefón 05/2012 - DeD | 68,11 vrátane DPH |
9901005557 | 08.06.2012 | 18.06.2012 | 4.8.2012 | |
20120280 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telefón 05/2012 - sam. sk. 4 | 24,49 vrátane DPH |
9900834972 | 08.06.2012 | 18.06.202 | 4.8.2012 | |
20120279 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telefón 05/2012 - sam.sk. 1 | 16,57 vrátane DPH |
9900943819 | 08.06.2012 | 18.06.2012 | 4.8.2012 | |
20120281 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telefón 05/2012 - sam. sk. 3 | 13,54 vrátane DPH |
9900835011 | 08.06.2012 | 18.06.2012 | 4.8.2012 | |
20120278 | SLOVNAFTa.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Úhrada PHL od 16.05.2012 do 31.05.2012 | 494,53 vrátane DPH |
08.06.2012 | 18.06.2012 | 4.8.2012 | ||
20120286 | Marcel Strapec Beňadická 15, 851 06 Bratislava |
7903106178 | Úhrada ubytovania 06/2012 | 92,00 bez DPH |
Zmluva zo dňa 29.8.2011 | 01.06.2012 | 11.06.2012 | 4.8.2012 | |
20120267 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Úhrada PHL 01.05.-15.05.2012 | 285,57 vrátane DPH |
23.05.2012 | 11.06.2012 | 4.8.2012 | ||
20120266 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Úhrada jedálnych kupónov | 2246,60 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva z roku 2003 | 31.05.2012 | 11.06.2012 | 4.8.2012 | |
20120309 | Cirkevná ZŠ sv. Juraja Sov. hrdinov 819/111, 089 01 Svidník |
31942806 | Úhrada stravy 04/2012 | 77,18 bez DPH |
01.06.2012 | 11.06.2012 | 4.8.2012 | ||
20120274 | SVITEL s.r.o. Komenského 315, 089 01 Svidník |
36498563 | Poplatok za internet 05/2012 - sam.sk. 4 | 13,36 vrátane DPH |
000038/2007 | 21.05.2012 | 11.06.2012 | 4.8.2012 | |
20120273 | SVITEL s.r.o. Komenského 315, 089 01 Svidník |
36498653 | Poplatok za internet 05/2012 - sam.sk. 5 | 13,36 vrátane DPH |
000041/2007 | 21.05.2012 | 11.06.2012 | 4.8.2012 | |
20120272 | SVITEL s.r.o. Komenského 315, 089 01 Svidník |
36498653 | Poplatok za internet 05/2012 - sam.sk. 3 | 13,36 vrátane DPH |
000040/2007 | 21.05.2012 | 11.06.2012 | 4.8.2012 | |
20120271 | SVITEL s.r.o. Komenského 315, 089 01 Svidník |
36498653 | Poplatok za internet 05/2012 - sam.sk. 2 | 13,36 vrátane DPH |
000039/2007 | 23.05.2012 | 11.06.2012 | 4.8.2012 | |
20120270 | SVITEL s.r.o. Komenského 315, 089 01 Svidník |
36498653 | Poplatok za internet 05/2012 - sam. sk. 1 | 13,36 vrátane DPH |
0675/2006 | 23.05.2012 | 11.06.2012 | 4.8.2012 | |
20120283 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telefón 05/2012 - DeD | 182,94 vrátane DPH |
9901005557 | 05.06.2012 | 11.06.2012 | 4.8.2012 | |
20120241 | Mesto Svidník Sov. hrdinov 200, 089 01 Svidník |
00331023 | Daň z nehnuteľností na rok 2012 | 1310,63 bez DPH |
04.04.2012 | 11.06.2012 | 4.8.2012 | ||
20120284 | Školská jedáleň pri IV. ZŠ Karpatská, 089 01 Svidník |
00198863 | Úhrada stravy za 06/2012 | 19,95 bez DPH |
04.06.2012 | 11.06.2012 | 4.8.2012 | ||
20120288 | Školská jedáleň pri MŠ Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník |
00331023 | Úhrada stravy 04/2012 | 44,10 bez DPH |
04.06.2012 | 08.06.2012 | 4.8.2012 | ||
20120268 | Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Poplatok za telefón 05/2012 | 81,66 vrátane DPH |
141788/2008 | 23.05.2012 | 08.06.2012 | 4.8.2012 | |
20120289 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Úhrada zemného plynu 06/2012 | 3895,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 2.3.2010 | 04.06.2012 | 08.06.2012 | 4.8.2012 | |
20120224 | SLOVNAFT,a.s. Bratislava Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL od 15.04-30.04.2012 | 62,27 vrátane DPH |
07.05.2012 | 04.06.2012 | 4.8.2012 | ||
20120243 | SPŠ Bardejov Komenského 5, 085 42 Bardejov |
00161705 | Úhrada ubytovania za 04.-06.2012 | 60,00 bez DPH |
07.05.2012 | 22.05.2012 | 4.8.2012 | ||
20120255 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Poplatok za telefón - 05/2012 - DeD | 9,59 bez DPH |
Zmluva o pripojení zo dňa 7.12.2009 | 11.05.2012 | 22.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120252 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
365704660 | Vodné, stočné - 04/2012 | 799,60 vrátane DPH |
70-000053364PO2012 | 09.05.2012 | 22.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120246 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telefón 04/2012 - sam .sk. 1 | 15,04 vrátane DPH |
9900943819 | 09.05.2012 | 22.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120247 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telefón 04/2012 - sam. sk. 2 | 13,54 vrátane DPH |
0547522119 | 09.04.2012 | 22.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120249 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telefón 04/2012 - sam. sk. 4 | 18,42 vrátane DPH |
9900834972 | 09.05.2012 | 22.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120248 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telefón 04/2012 - sam. sk. 3 | 19,04 bez DPH |
990835011 | 09.05.2012 | 22.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120250 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telefón 04/2012 - sam. sk. 5 | 14,12 vrátane DPH |
0547522508 | 09.05.2012 | 22.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120251 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telefón 04/2012 - DeD | 170,35 vrátane DPH |
9901005557 | 09.05.2012 | 22.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120254 | SOŠ arm. gen. L. Svobodu Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník |
00893692 | Úhrada stravy za 05.-06.2012 | 220,50 bez DPH |
Zmluva o školskom stravovaní z roku 2011 | 11.05.2012 | 22.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120244 | ŠJ-ŠI pri SPŠ Komenského 5, 085 01 Bardejov |
00161705 | Úhrada stravy za 04/2012 | 22,64 bez DPH |
07.05.2012 | 22.05.2012 | 4.8.2012 | ||
20120262 | Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné Ptičie 158, 066 01 Humenné |
00695424 | Poplatok za sociálne služby | 42,64 bez DPH |
12/2011 | 16.05.2012 | 22.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120263 | Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné Ptičie 158, 066 01 Humenné |
00695424 | Poplatok za sociálne služby | 49,20 bez DPH |
13/2011 | 16.05.2012 | 22.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120261 | Školská jedáleň pri MŠ Gen. Svobodu 744/33 089 01 Svidník |
00331023 | Úhrada za stravu 04/2012 | 19,40 bez DPH |
17.05.2012 | 22.05.2012 | 4.8.2012 | ||
20120228 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Úhrada zemného plynu za 05/2012 | 3965,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 2.3.2010 | 04.05.2012 | 09.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120221 | Školská jedáleň pri ZŠ 8. mája 640/39, 089 01 Svidník |
36158429 | Úhrada obedov za 04/2012 | 16,15 bez DPH |
04.05.2012 | 09.05.2012 | 4.8.2012 | ||
20120212 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava |
00151700 | Úhrada poistnej zmluvy - skupinové poistenie prepravovaných detí | 569,73 bez DPH |
080000591 | 20.04.2012 | 07.05.2012 | 4.8.2012 |