Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120280 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telefón 05/2012 - sam. sk. 4 | 24,49 vrátane DPH |
9900834972 | 08.06.2012 | 18.06.202 | 4.8.2012 | |
20120279 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telefón 05/2012 - sam.sk. 1 | 16,57 vrátane DPH |
9900943819 | 08.06.2012 | 18.06.2012 | 4.8.2012 | |
20120281 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telefón 05/2012 - sam. sk. 3 | 13,54 vrátane DPH |
9900835011 | 08.06.2012 | 18.06.2012 | 4.8.2012 | |
20120278 | SLOVNAFTa.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Úhrada PHL od 16.05.2012 do 31.05.2012 | 494,53 vrátane DPH |
08.06.2012 | 18.06.2012 | 4.8.2012 | ||
20120283 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telefón 05/2012 - DeD | 182,94 vrátane DPH |
9901005557 | 05.06.2012 | 11.06.2012 | 4.8.2012 | |
20120310 | Peter Hriž EPRINT Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Nákup tonérov a cartridgov do tlačiarni | 287,00 bez DPH |
62/2012 | 04.06.2012 | 11.06.2012 | 4.8.2012 | |
20120287 | Ján Oleárnik, autobusová doprava Staškovce 53 |
37774875 | Preprava detí autobusom | 150,00 vrátane DPH |
67/2012 | 04.06.2012 | 11.06.2012 | 4.8.2012 | |
20120284 | Školská jedáleň pri IV. ZŠ Karpatská, 089 01 Svidník |
00198863 | Úhrada stravy za 06/2012 | 19,95 bez DPH |
04.06.2012 | 11.06.2012 | 4.8.2012 | ||
20120288 | Školská jedáleň pri MŠ Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník |
00331023 | Úhrada stravy 04/2012 | 44,10 bez DPH |
04.06.2012 | 08.06.2012 | 4.8.2012 | ||
20120289 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Úhrada zemného plynu 06/2012 | 3895,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 2.3.2010 | 04.06.2012 | 08.06.2012 | 4.8.2012 | |
20120290 | WCS s.r.o. Matice slovenskej 1774/38, 091 01 Stropkov |
44822359 | Nákup tovaru pre deti (MDD) | 160,00 bez DPH |
68/2012 | 04.06.2012 | 08.06.2012 | 4.8.2012 | |
20120285 | Spojená škola internátna Partizánska 52, 089 01 Svidník |
42090211 | Úhrada stravy za máj 2012 | 625,35 bez DPH |
98/2011 | 01.06.2012 | 11.06.2012 | 4.8.2012 | |
20120286 | Marcel Strapec Beňadická 15, 851 06 Bratislava |
7903106178 | Úhrada ubytovania 06/2012 | 92,00 bez DPH |
Zmluva zo dňa 29.8.2011 | 01.06.2012 | 11.06.2012 | 4.8.2012 | |
20120309 | Cirkevná ZŠ sv. Juraja Sov. hrdinov 819/111, 089 01 Svidník |
31942806 | Úhrada stravy 04/2012 | 77,18 bez DPH |
01.06.2012 | 11.06.2012 | 4.8.2012 | ||
20120308 | Svidgas, s.r.o. J. Gagarina 244, 089 01 Svidník |
36464261 | Chemické čistenie plynového kotla - sam.sk. 4 | 61,48 vrátane DPH |
55/2012 | 01.06.2012 | 11.06.2012 | 4.8.2012 | |
20120266 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Úhrada jedálnych kupónov | 2246,60 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva z roku 2003 | 31.05.2012 | 11.06.2012 | 4.8.2012 | |
20120277 | Stanislav Hvozda Karpatská 838/14, 089 01 Svidník |
34241493 | Nákup pracovného odevu pre žiaka (odborná prax) | 47,30 vrátane DPH |
66/2012 | 25.05.2012 | 11.06.2012 | 4.8.2012 | |
20120269 | Slavomír Vanat Kapišová 58 |
35247583 | Oprava kosačiek | 319,90 vrátane DPH |
64/2012 | 24.05.2012 | 11.06.2012 | 4.8.2012 | |
20120267 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Úhrada PHL 01.05.-15.05.2012 | 285,57 vrátane DPH |
23.05.2012 | 11.06.2012 | 4.8.2012 | ||
20120275 | Jozef Mičo-KOVMAK Poštová 233, 089 01 Svidník |
17212715 | Sklenárske a zámočnícke práce | 98,32 vrátane DPH |
65/2012 | 23.05.2012 | 11.06.2012 | 4.8.2012 | |
20120271 | SVITEL s.r.o. Komenského 315, 089 01 Svidník |
36498653 | Poplatok za internet 05/2012 - sam.sk. 2 | 13,36 vrátane DPH |
000039/2007 | 23.05.2012 | 11.06.2012 | 4.8.2012 | |
20120270 | SVITEL s.r.o. Komenského 315, 089 01 Svidník |
36498653 | Poplatok za internet 05/2012 - sam. sk. 1 | 13,36 vrátane DPH |
0675/2006 | 23.05.2012 | 11.06.2012 | 4.8.2012 | |
20120268 | Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Poplatok za telefón 05/2012 | 81,66 vrátane DPH |
141788/2008 | 23.05.2012 | 08.06.2012 | 4.8.2012 | |
20120276 | Milan Petrík KOVO-PMKS T.H. Ševčenka 15/5, 089 01 Svidník |
34240926 | Úhrada podlahoviny PVC - sam.sk. 3 | 50,35 vrátane DPH |
47/2012 | 21.05.2012 | 11.06.2012 | 4.8.2012 | |
20120274 | SVITEL s.r.o. Komenského 315, 089 01 Svidník |
36498563 | Poplatok za internet 05/2012 - sam.sk. 4 | 13,36 vrátane DPH |
000038/2007 | 21.05.2012 | 11.06.2012 | 4.8.2012 | |
20120273 | SVITEL s.r.o. Komenského 315, 089 01 Svidník |
36498653 | Poplatok za internet 05/2012 - sam.sk. 5 | 13,36 vrátane DPH |
000041/2007 | 21.05.2012 | 11.06.2012 | 4.8.2012 | |
20120272 | SVITEL s.r.o. Komenského 315, 089 01 Svidník |
36498653 | Poplatok za internet 05/2012 - sam.sk. 3 | 13,36 vrátane DPH |
000040/2007 | 21.05.2012 | 11.06.2012 | 4.8.2012 | |
20120264 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Zbierka zákonov - vyúčtovanie | 0,00 bez DPH |
21.05.2012 | 0 | 4.8.2012 | ||
20120265 | Vanda Jaromír Sov. hrdinov 355/44, 089 01 Svidník |
34240381 | Oprava pračky - sam. sk. 6 | 26,96 vrátane DPH |
61/2012 | 18.05.2012 | 22.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120260 | Školská jedáleň OU internátne Paláriková 1602/1, 069 01 Snina |
00520624 | Úhrada stravy za 05/2012 | 567,60 bez DPH |
106/2011 | 17.05.2012 | 22.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120261 | Školská jedáleň pri MŠ Gen. Svobodu 744/33 089 01 Svidník |
00331023 | Úhrada za stravu 04/2012 | 19,40 bez DPH |
17.05.2012 | 22.05.2012 | 4.8.2012 | ||
20120259 | Spojená škola internátna Partizánska 52, 089 01 Svidník |
42090211 | Úhrada za stravu 04/2012 | 485,69 vrátane DPH |
98/2011 | 16.05.2012 | 22.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120262 | Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné Ptičie 158, 066 01 Humenné |
00695424 | Poplatok za sociálne služby | 42,64 bez DPH |
12/2011 | 16.05.2012 | 22.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120263 | Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné Ptičie 158, 066 01 Humenné |
00695424 | Poplatok za sociálne služby | 49,20 bez DPH |
13/2011 | 16.05.2012 | 22.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120257 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník |
45624887 | Nákup monitora k PC | 118,80 vrátane DPH |
59/2012 | 15.05.2012 | 22.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120258 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník |
45624887 | Servis IKT | 247,50 vrátane DPH |
58/2012 | 15.05.2012 | 22.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120256 | Mgr. Daniel Mazurik - Magix Pod lesom 673/5, 089 01 Svidník |
43884822 | Príprava a realizácie webovej prezentácie | 250,00 bez DPH |
60/2012 | 15.05.2012 | 22.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120255 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Poplatok za telefón - 05/2012 - DeD | 9,59 bez DPH |
Zmluva o pripojení zo dňa 7.12.2009 | 11.05.2012 | 22.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120254 | SOŠ arm. gen. L. Svobodu Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník |
00893692 | Úhrada stravy za 05.-06.2012 | 220,50 bez DPH |
Zmluva o školskom stravovaní z roku 2011 | 11.05.2012 | 22.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120253 | Spojená škola Školská jedáleň Centrálna 464, 089 01 Svidník |
37947931 | Úhrada stravy 04/2012 | 188,65 bez DPH |
98/2011 | 11.05.2012 | 22.05.2012 | 4.8.2012 |