Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120118 | Odborné učilište internátne Prešov Masarykova 20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Úhrada za ubytovanie žiaka - marec 2012 | 9,96 bez DPH |
01.03.2012 | 08.03.2012 | 3.8.2012 | ||
20120110 | LE-CHEQUE DE JEUNER s.r.o. Tomášikova 23, 821 01 Bratislava |
31396674 | Úhrada jedálnych kupónov | 2246,60 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva z roku 2003 | 05.03.2012 | 08.03.2012 | 3.8.2012 | |
20120114 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Úhrada zemného plynu 03/2012. | 4426,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 2.3.2010 | 05.03.2012 | 08.03.2012 | 3.8.2012 | |
20120115 | ŠJ pri IV. ZŠ Ul. karpatská, 089 01 Svidník |
00198863 | Úhrada za obedy 03/2012 | 19,00 bez DPH |
01.03.2012 | 08.03.2012 | 3.8.2012 | ||
20120119 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Úhrada PHL od 01.02.2012 do 15.02.2012 | 256,83 vrátane DPH |
24.02.2012 | 08.03.2012 | 3.8.2012 | ||
20120127 | Školská jedáleň pri MŠ Ul. generála Svobodu 734/33, 089 01 Svidník |
00331023 | Úhrada stravy pre detí 02/2012 | 108,78 bez DPH |
06.03.2012 | 08.03.2012 | 3.8.2012 | ||
20120104 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava |
00151700 | Poistenie budov | 373,17 bez DPH |
511006660 | 16.02.2012 | 02.03.2012 | 3.8.2012 | |
20120103 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava |
00151700 | Poistenie hnuteľných vecí | 274,85 bez DPH |
511006650 | 16.02.2012 | 02.03.2012 | 3.8.2012 | |
20120105 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava |
00151700 | Poistné | 22,45 bez DPH |
7300211995 | 15.02.2012 | 02.03.2012 | 3.8.2012 | |
20120056 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Úhrada PHL od 15.01.2012 do 31.02.2012. | 488,47 vrátane DPH |
09.02.2012 | 02.03.2012 | 3.8.2012 | ||
20120095 | Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné Ptičie 158, 066 01 Humenné |
00695424 | Poplatok za sociálne služby 01/2012 | 55,76 bez DPH |
12/2011 | 13.02.2012 | 02.03.2012 | 3.8.2012 | |
20120102 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56, Svidník |
31675361 | Poplatok za rentransmisiu TV programov za I. polrok 2012 | 132,48 vrátane DPH |
6306/2007, 17/2007, 120/2007, 701/22/2007, 7/74/2007, 4/38/2007 | 14.02.2012 | 27.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120101 | SVITEL s.r.o. Komenského 315, 089 01 Svidník |
36498653 | Poplatok za internet 02/2012, sam. sk. 5 | 13,36 vrátane DPH |
000041/2007 | 10.02.2012 | 27.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120100 | SVITEL s.r.o. Komenského 315, 089 01 Svidník |
36498653 | Poplatok za internet 02/2012 sam. sk. 4 | 13,36 vrátane DPH |
000038/2007 | 10.02.2012 | 27.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120099 | SVITEL s.r.o. Komenského 315, 089 01 Svidník |
36498653 | Poplatok za internet 02/2012, sam. sk. 3 | 13,36 vrátane DPH |
000040/2007 | 10.02.2012 | 27.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120098 | SVITEL s.r.o. Komenského 315, 089 01 Svidník |
36498653 | Poplatok za internet 02/2012, sam. sk. 2 | 13,36 vrátane DPH |
000039/2007 | 10.02.2012 | 27.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120097 | SVITEL s.r.o. Komenského 315, 089 01 Svidník |
36498653 | Poplatok za internet 02/2012, sam. sk. 1 | 13,36 vrátane DPH |
0675/2006 | 10.02.2012 | 27.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120094 | Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné Ptičie 158 066 01 Humenné |
00695424 | úhrada za služby dieťaťa 01/2012 | 55,76 bez DPH |
13/2011 zo dňa 30.04.2011 | 13.02.2012 | 27.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120093 | Súkromná stredná odborná škola Pod Kalváriou 36 080 01 Prešov |
00686514 | úhrad ubytovania a stravy 02/2012 | 73,80 bez DPH |
13.02.2012 | 27.02.2012 | 3.8.2012 | ||
20120091 | ŠJ pri MŠ Ul. Gen. Svobodu 744/33 089 01 Svidník |
00331023 | úhrada stravy za 01/2012 | 115,08 bez DPH |
13.02.2012 | 27.02.2012 | 3.8.2012 | ||
20120106 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23 A 01001 Žilina 1 |
31592503 | úhrada Zbierky zákonov | 49,73 vrátane DPH |
21.02.2012 | 27.02.2012 | 3.8.2012 | ||
20120057 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava |
31396674 | nákup jedálnych kupónov | 2 386,60 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva 2003 | 01.02.2012 | 27.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120071 | Rodičovské združenie pri SPŠ odevnej Sov. hrdinov 369/24, 089 01 Svidník |
17319617 | učebnica ruského jazyka pre študentku | 9,60 bez DPH |
06.02.2012 | 23.02.2012 | 3.8.2012 | ||
20120086 | Odborné učilište internátne Masarykova 20 D 080 01 Prešov |
00523216 | strava žiaka 02/2012 | 43,04 bez DPH |
07.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | ||
20120085 | Odborné učilište internátne Masarykova 20 D 080 01 Prešov |
00523216 | ubytovanie za 02/2012 | 9,96 bez DPH |
07.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | ||
20120088 | Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 Košice |
36570460 | vodné, stočné 01/2012 | 865,93 vrátane DPH |
70-000053364PO2012 | 07.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120087 | Spojená škola Školská jedáleň Centrálna 464 089 01 Svidník |
37947931 | strva za mesiac 01/2012 | 127,49 bez DPH |
07.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | ||
20120084 | ŠJ pri ZŠ Ul. 8. mája 640/39 8. mája 089 01 Svidník |
36158429 | strava december 2011 | 14,25 bez DPH |
03.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | ||
20120083 | ŠJ pri ZŠ Ul. 8. mája 640/39 8. mája 089 01 Svidník |
36158429 | strava 01/2012 | 15,20 bez DPH |
03.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | ||
20120081 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava |
35815256 | dodávka plynu za obdobie od 19.01.2012-29.02.2012 | 4 461,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 02.03.2010 | 02.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120080 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | telefónny poplatok 01/2012, kmeňový DeD | 295,87 vrátane DPH |
09.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | ||
20120078 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | telefónny poplatok 01/2012, sam. sk. 2 | 19,91 vrátane DPH |
0547522119 | 09.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120076 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | telefónny poplatok 01/2012, sam. sk. 4 | 22,49 vrátane DPH |
9900834972 | 09.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120075 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | telefónny poplatok 01/2012, sam. sk. 5 | 14,12 vrátane DPH |
0547522508 | 09.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120077 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | telefónny poplatok 01/2012, sam. sk. 3 | 13,54 vrátane DPH |
9900835011 | 09.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120079 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | telefónny poplatok za 01/2012, sam. sk. 1 | 14,03 vrátane DPH |
9900943819 | 09.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120074 | SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. poplatky za 01/2012 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení zo 7.12.2009 | 09.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120034 | Vsl. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
36211222 | finančné vysporiadanie 01.01.2011-31.12.2011 preplatok | 171,20 vrátane DPH |
5100259582/2005 | 13.01.2012 | 09.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120033 | Vsl. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
36211222 | finančné vysporiadanie od 01.01.2012-31.12.2012 preplatok | 1 158,00 bez DPH |
5100259582/2005 | 13.01.2012 | 09.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120035 | Vsl. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
36211222 | Finančné vysporiadanie od 01.01.2011-31.12.2011 preplatok | 778,16 vrátane DPH |
5100259582/2005 | 13.01.2012 | 09.02.2012 | 3.8.2012 |