Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201300658 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18,Sabinov |
17085861 | kancel.potreby | 24,40 vrátane DPH |
89/2013 | 12.11.2013 | 29.11.2013 | 5.12.2013 | |
201300578 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18,Sabinov |
17085861 | kancelárske potreby | 125,79 vrátane DPH |
80/2013 | 03.10.2013 | 14.10.2013 | 23.10.2013 | |
201300492 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18,Sabinov |
17085861 | kancelárske potreby | 37,50 vrátane DPH |
70/2013 | 05.8.2013 | 08.08.2013 | 28.8.2013 | |
201300437 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18,Sabinov |
17085861 | kancelárske potreby ŠM | 91,67 vrátane DPH |
60/2013 | 08.7.2013 | 10.07.2013 | 19.7.2013 | |
201300309 | EPOS Puškinova 18,Sabinov |
17085861 | kancelárske potreby ŠM | 43,16 vrátane DPH |
42/2013 | 07.5.2013 | 10.05.2013 | 27.5.2013 | |
201300246 | EPOS Puškinova 18,Sabinov |
17085861 | cartridge ŠM | 353,30 vrátane DPH |
28/2013 | 10.4.2013 | 12.04.2013 | 23.4.2013 | |
201300220 | EPOS Puškinova 18,Sabinov |
17085861 | kancelár.potreby ŠM | 40,61 vrátane DPH |
31/2013 | 05.4.2013 | 11.04.2013 | 23.4.2013 | |
201300169 | EPOS Puškinova 18,Sabinov |
17085861 | kanc.mat.ŠM | 16,40 vrátane DPH |
15/2013/28.2.2013 | 07.3.2013 | 12.03.2013 | 12.4.2013 | |
201300098 | EPOS Puškinova 18, Sabinov |
17085861 | nákup cartridge | 38,28 vrátane DPH |
8/2013 | 08.2.2013 | 14.02.2013 | 8.4.2013 | |
201300020 | EPOS Puškinova 18, Sabinov |
17085861 | cartridge ŠM | 123,56 vrátane DPH |
100/2012 | 08.1.2013 | 11.01.2013 | 8.4.2013 | |
201300181 | EMRON Lomnická 24,Prešov |
37259407 | revízia kotolneŠM | 135,60 vrátane DPH |
20/2013/8.3.2013 | 14.3.2013 | 20.03.2013 | 12.4.2013 | |
201300066 | Elektrárne Mlynska 31, Košice |
36211222 | elektrick.ener. | 3678,00 vrátane DPH |
5100261053 | 30.1.2013 | 07.02.2013 | 8.4.2013 | |
201300041 | Elektrárne Mlynska 31, Košice |
36211222 | vyúčt.el.ener.2012 | -111,06 vrátane DPH |
5100261053 | 17.1.2013 | 25.01.2013 | 8.4.2013 | |
201300470 | Ekonom. univerzita Bratislava Prokopa Veľkého 41,Bratislava |
00399957 | ubytovanie | 462,60 vrátane DPH |
3092012 | 12.7.2013 | 18.07.2013 | 13.8.2013 | |
201300741 | DRÁČIK-DIVI, s.r.o. Gajova 13,Bratislava |
46118985 | hračky pre detí | 46,73 vrátane DPH |
25/2013Dr | 18.12.2013 | 11.12.2013 | 20.12.2013 | |
201300739 | DRÁČIK-DIVI, s.r.o. Gajova 13,Bratislava |
46118985 | darčeky detí | 78,13 vrátane DPH |
4/2013ŠM | 18.12.2013 | 10.12.2013 | 20.12.2013 | |
201300740 | DRÁČIK-DIVI, s.r.o. Gajova 13,Bratislava |
46118985 | hračky | 97,88 vrátane DPH |
19/2013Sa | 18.12.2013 | 09.12.2013 | 20.12.2013 | |
201300597 | Dominik Goliaš Puškinova 616/20,Sabinov |
46653236 | šatstvo detí | 58,20 vrátane DPH |
16/2013Kv | 08.10.2013 | 14.10.2013 | 23.10.2013 | |
201300359 | DO NGUYEN QUOC Svidník Ľ.Štúra 462/5,Svidník |
35154276 | šatstvo detí | 376,10 vrátane DPH |
17/2013Dr | 03.6.2013 | 06.06.2013 | 1.7.2013 | |
201300326 | DO NGUYEN QUOC Svidník Ľ.Štúra 462/5,Svidník |
35154276 | šatstvo detí Kv. | 956,17 vrátane DPH |
9/2013Kv | 14.5.2013 | 16.05.2013 | 27.5.2013 | |
201300298 | DO NGUYEN QUOC Svidník Ľ.Štúra 462/5,Svidník |
35154276 | šatstvo detí Dr. | 461,71 vrátane DPH |
13/2013Dr | 06.5.2013 | 10.05.2013 | 27.5.2013 | |
201300223 | DO NGUYEN QUOC Svidník Ľ.Štúra 462/5,Svidník |
35154276 | šatstvo detí Dr. | 255,81 vrátane DPH |
9/2013 | 05.4.2013 | 11.04.2013 | 23.4.2013 | |
201300108 | DO NGUYEN QUOC Svidník Ľ.Štúra 5, Svidník |
35154276 | šatstvo detí Kvetná | 585,90 vrátane DPH |
1/2013 | 11.2.2013 | 15.02.2013 | 8.4.2013 | |
201300107 | DO NGUYEN QUOC Svidník Ľ.Štúra 5, Svidník |
35154276 | šatstvo detí Kvetná | 417,58 vrátane DPH |
2/2013 | 11.2.2013 | 15.02.2013 | 8.4.2013 | |
201300674 | DO NGUYEN QUOC Ľ.Štúra 462/5,Svidník |
35154276 | šatstvo | 263,08 vrátane DPH |
24/2013Dr | 26.11.2013 | 18.12.2013 | 20.12.2013 | |
201300654 | DO NGUYEN QUOC Ľ.Štúra 462/5,Svidník |
35154276 | šatstvo detí | 194,00 vrátane DPH |
19/2013Kv | 07.11.2013 | 09.12.2013 | 20.12.2013 | |
201300433 | DO NGUYEN QUOC Ľ.Štúra 462/5,Svidník |
35154276 | šatstvo detí Kv. | 463,75 vrátane DPH |
12/2013Kv | 04.7.2013 | 10.07.2013 | 19.7.2013 | |
201300426 | DO NGUYEN QUOC Ľ.Štúra 462/5,Svidník |
35154276 | šatstvo detí Dr. | 88,58 vrátane DPH |
19/2013Dr | 28.6.2013 | 03.07.2013 | 19.7.2013 | |
201300429 | Diagnostické centrum Skalka 36,Lietavská Lúčka |
00163341 | diagnostický pobyt | 172,16 vrátane DPH |
02.7.2013 | 04.07.2013 | 19.7.2013 | ||
201300313 | Detská ozdravovňa Železnô ,Partizánska Ľupča |
17336180 | ozdravný pobyt detí | 60,00 vrátane DPH |
07.5.2013 | 10.05.2013 | 27.5.2013 | ||
201300204 | Detská ozdravovňa Železnô ,Partizánska Ľupča |
17336180 | hospitalizačný poplatok | 120,00 vrátane DPH |
26.3.2013 | 28.03.2013 | 12.4.2013 | ||
201300061 | DEGRO s.r.o. Sabinov Ružová 41, Sabinov |
46924337 | materiál údržba+inter.vyb. | 213,60 vrátane DPH |
81/2012 | 28.1.2013 | 31.01.2013 | 8.4.2013 | |
201300417 | DEGRO s.r.o. Ružová 41,Sabinov |
46924337 | materiál-Škoda Felícia | 138,92 vrátane DPH |
49/2013 | 27.6.2013 | 03.07.2013 | 19.7.2013 | |
201300283 | DDD Prešov, s.r.o. Ľubochnianska 5,Prešov |
36477346 | deratizácia,dizinsekcia Druž. | 168,00 vrátane DPH |
42/2013 | 30.4.2013 | 06.05.2013 | 27.5.2013 | |
201300198 | DDD Prešov Ľubochnianska 5,Prešov |
36477346 | dezinfekcia Kvetná | 114,00 vrátane DPH |
25/2013 | 25.3.2013 | 27.03.2013 | 12.4.2013 | |
201300710 | COOP Jednota Konštantínova 3,Prešov |
00169111 | potraviny | 865,45 vrátane DPH |
1/9/13 | 06.12.2013 | 16.12.2013 | 20.12.2013 | |
201300721 | COOP Jednota Konštantínova 3,Prešov |
00169111 | potraviny | 814,42 vrátane DPH |
1/9/13 | 09.12.2013 | 16.12.2013 | 20.12.2013 | |
201300720 | COOP Jednota Konštantínova 3,Prešov |
00169111 | potraviny | 531,89 vrátane DPH |
1/9/13 | 09.12.2013 | 16.12.2013 | 20.12.2013 | |
201300664 | COOP Jednota Konštantínova 3,Prešov |
00169111 | potraviny | 742,13 vrátane DPH |
1/9/13 | 12.11.2013 | 27.11.2013 | 5.12.2013 | |
201300661 | COOP Jednota Konštantínova 3,Prešov |
00169111 | potraviny | 787,85 vrátane DPH |
1/9/13 | 12.11.2013 | 27.11.2013 | 5.12.2013 |