Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201400021 | ŠZŠ s MŠI Duchnovičova 479, Medzilaborce |
00144428 | Stravné žiakov za mesiac január b2014 | 627,59 bez DPH |
52/2013 | 30.01.2014 | 10.02.2014 | 14.2.2014 | |
201400020 | ŠJ OUI Paláriková 1602/1, Snina |
00520624 | Stravné žiakov za mesiac február 2014 | 503,03 bez DPH |
49/2013 | 30.01.2014 | 10.02.2014 | 14.2.2014 | |
201400019 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomašikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 1848,00 bez DPH |
8/2011 | 28.01.2014 | 07.02.2014 | 14.2.2014 | |
201400018 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Mobilné telef. poplatky | 79,46 vrátane DPH |
1390/07 | 27.01.2014 | 07.02.2014 | 14.2.2014 | |
201400017 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné - stočné | 416,36 vrátane DPH |
3/06 | 27.01.2014 | 07.02.2014 | 14.2.2014 | |
201400016 | Kridla s.r.o. Mierova 94. Humenné |
36466778 | Nákup krepového papiera | 16,79 vrátane DPH |
2/2014 | 27.01.2014 | 07.02.2014 | 14.2.2014 | |
201400015 | VSE a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | El. energia - vyúčtovanie | -413,66 vrátane DPH |
23.01.2014 | 14.2.2014 | |||
201400014 | Petr Mrázek - Bioenzým Nádražní 527, 28144 Zásmuky |
69639485 | Prípravok - Neutralizer zápachu | 19,80 vrátane DPH |
1/2014 | 22.01.2014 | 14.02.2014 | 14.2.2014 | |
201400013 | Petr Mrázek - Bioenzým Nádražní 527, 28144 Zásmuky |
69639485 | Aplikácia bioenzymatických prípravkov do odpadov | 300,00 vrátane DPH |
1/2014 | 22.01.2014 | 14.02.2014 | 14.2.2014 | |
201400012 | Pavol Hniďak -Hapek Mierova 820, Medzilaborce |
34811583 | Potraviny - chlieb a pekárenské výrobky | 433,74 vrátane DPH |
3/2014 | 20.01.2014 | 07.02.2014 | 14.2.2014 | |
201400011 | Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A, Žilina |
31592503 | Vyúčtovanie predplatného za Finančný spravodaj | 14,21 vrátane DPH |
20.01.2014 | 24.01.2014 | 31.1.2014 | ||
201400010 | Spojená škola internátna Komenského 3, Humenné |
42080487 | Ubytovanie žiakov | 20,00 bez DPH |
53/2013 | 17.01.2014 | 24.01.2014 | 31.1.2014 | |
201400009 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatok za mobil | 34,96 vrátane DPH |
9/2012 | 17.01.2014 | 24.01.2014 | 31.1.2014 | |
201400008 | OUI Paláriková 1602/1, Snina |
00520624 | Ubytovanie žiakov za mesiac február 2014 | 50,00 bez DPH |
48/2013 | 14.01.2014 | 24.01.2014 | 31.1.2014 | |
201400007 | OUI Paláriková 1602/1, Snina |
00520624 | Ubytovanie žiakov za mesiac január 2014 | 50,00 bez DPH |
48/2013 | 14.01.2014 | 24.01.2014 | 31.1.2014 | |
201400006 | BFH s.r.o. Mierova 20, Medzilaborce |
31727638 | Stravné žiaka za mesiac 11-12/2013 | 52,00 vrátane DPH |
65/2013 | 09.01.2014 | 15.01.2014 | 31.1.2014 | |
201400005 | Reedukačné centrum sv. Nikolaja Duchnovičova, Medzilaborce |
37937863 | Stravné žiakov za mesiac december 2013 | 21,20 bez DPH |
50/2013 | 08.01.2014 | 15.01.2014 | 31.1.2014 | |
201400004 | RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská 31, Košice |
44291809 | Zemný plyn za mesiac január 2014 | 306,00 vrátane DPH |
15/2010 | 08.01.2014 | 15.01.2014 | 31.1.2014 | |
201400003 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky za mesiac december 2013 | 67,58 vrátane DPH |
9/2012 | 08.01.2014 | 15.01.2014 | 31.1.2014 | |
201400002 | ŠJ OUI Paláriková 1602/1, Snina |
00520624 | Stravné žiakov za mesiac január 2014 | 484,20 bez DPH |
49/2013 | 08.01.2014 | 15.01.2014 | 31.1.2014 | |
201400001 | INPO Svetlana Štimová Mierová 949, Medzilaborce |
34808612 | Spotrebný materiál pre údržbu | 95,34 vrátane DPH |
3/2013 | 03.01.2014 | 24.01.2014 | 31.1.2014 |