Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201400173 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Mobilné poplatky | 60.96 vrátane DPH |
9/2012 | 13.06.2014 | 25.06.2014 | 14.7.2014 | |
201400167 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne a internetové poplatky | 60,43 vrátane DPH |
9/2012 | 09.06.2014 | 13.06.2014 | 17.6.2014 | |
201400137 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za mobil | 34,96 bez DPH |
9/2012 | 15.05.2014 | 23.05.2014 | 4.6.2014 | |
201400131 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky, internet | 67,70 vrátane DPH |
9/2012 | 07.05.2014 | 14.05.2014 | 22.5.2014 | |
201400109 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Mobilné poplatky za mesiac apríl 2014 | 37,45 vrátane DPH |
9/2012 | 16.4.2014 | 25.04.2014 | 13.5.2014 | |
201400102 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky, internet | 94,51 vrátane DPH |
9/2012 | 09.04.2014 | 17.04.2014 | 13.5.2014 | |
201400074 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatok za mobil | 34,96 vrátane DPH |
9/2012 | 14.03.2014 | 21.03.2014 | 21.3.2014 | |
201400069 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne a internetové poplatky | 63,19 vrátane DPH |
9/2012 | 11.03.2014 | 17.03.2014 | 21.3.2014 | |
201400041 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatok za mobil za mesiac február 2014 | 34,96 vrátane DPH |
9/2012 | 14.02.2014 | 24.02.2014 | 28.2.2014 | |
201400036 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefón, internet za január 2014 | 84,88 vrátane DPH |
9/2012 | 11.02.2014 | 17.02.2014 | 28.2.2014 | |
201400009 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatok za mobil | 34,96 vrátane DPH |
9/2012 | 17.01.2014 | 24.01.2014 | 31.1.2014 | |
201400003 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky za mesiac december 2013 | 67,58 vrátane DPH |
9/2012 | 08.01.2014 | 15.01.2014 | 31.1.2014 | |
201400391 | Interier Invest s.r.o. Kukučinova 23, 04001 Košice |
36190381 | Tovar podľa výberu - vybavenie MbS. | 58,56 vrátane DPH |
132/2014 | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 2.1.2015 | |
201400123 | VSE a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | Elektrina - dodávka a distribúcia | 2067,00 vrátane DPH |
9016/2006 | 05.05.2014 | 09.05.2014 | 22.5.2014 | |
201400026 | VSE a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | Elektrina - dodávka a distribúcia | 2067,00 vrátane DPH |
9016/2006 | 04.02.2014 | 10.02.2014 | 14.2.2014 | |
201400015 | VSE a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | El. energia - vyúčtovanie | -413,66 vrátane DPH |
23.01.2014 | 14.2.2014 | |||
201400294 | ZENIT SK,s.r.o. ul.Nová 831/78,972 41 KOŚ,SR |
36307599 | Spotrebný tovar.-macrolux na striešky a gumenné tesnenie do lišt. | 235,27 vrátane DPH |
85/2014 | 16.10.2014 | 21.10.2014 | 3.11.2014 | |
201400185 | ZENIT SK, s.r.o. ul. Nová 831, KOŠ |
36307599 | Striešky nad vchody, malrolon multi a príslušenstvo | 515,02 vrátane DPH |
52/2014 | 01.07.2014 | 11.07.2014 | 17.7.2014 | |
201400346 | Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40,010 01 Žilina |
36371271 | Verejná soráva 2015. | 39,00 vrátane DPH |
27.11.2014 | 22.12.2014 | 2.1.2015 | ||
201400323 | Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40,010 01 Žilina |
36371271 | Záloha na ročné predplatné (13 čísel) mesačníka "Verejná správa"2015. | 39,00 bez DPH |
05.11.2014 | 19.11.2014 | 19.12.2014 | ||
201400111 | WebSupport s.r.o. Staré grunty 12, Bratislava |
36421928 | Založenie domény detskýdomovdlan | 81,14 vrátane DPH |
24.04.2014 | 28.04.2014 | 13.5.2014 | ||
201400189 | FALKO DANOVA s.r.o. Chotčanská 2,091 01 Stropkov |
36446050 | Podanie stravy a prenájom priestorov v rekreačnom stredisku FALKO na Danovej dňa 20.06.2014 -branošportový deň zamestnancov DeD.. | 200,00 vrátane DPH |
47/2014 | 03.07.2014 | 11.07.2014 | 17.7.2014 | |
201400365 | Auto-AM s.r.o. Sídlisko II 121, 093 01 Vranov nad Topľou |
36454842 | Zakúpenie nového osobného motorového vozidla - Renault Mégane Grandtou. | 12 990,00 vrátane DPH |
11/2014 | 05.12.2014 | 11.12.2014 | 2.1.2015 | |
201400369 | Krídla,s.r.o. Mierova 820/10, Medzilaborce |
36466778 | Tovar podľa výberu - rezačka | 11,50 vrátane DPH |
133/2014 | 08.12.2014 | 19.12.2014 | 2.1.2015 | |
201400368 | Krídla,s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | Spotrebný materiál-čistiace potreby. | 176,60 vrátane DPH |
133/2014 | 08.12.2014 | 19.12.2014 | 2.1.2015 | |
201400213 | Krídla,s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | nákup kancelárskych a školských potrieb | 180,43 vrátane DPH |
63/2014 | 28.07.2014 | 08.08.2014 | 28.8.2014 | |
201400208 | Krídla,s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | nákup školských a kancelárskych potrieb | 797,17 vrátane DPH |
59/2014 | 15.07.2014 | 25.07.2014 | 19.8.2014 | |
201400207 | Krídla,s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | spotrebný tovar | 5,80 vrátane DPH |
60/2014 | 15.07.2014 | 18.07.2014 | 19.8.2014 | |
201400201 | Kridla s. r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | kancelárske a čistiace potreby | 184,78 vrátane DPH |
57/2014 | 10.7.2014 | 18.07.2014 | 19.8.2014 | |
201400068 | Kridla s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | Nákup hygienických a školských potrieb | 85,81 vrátane DPH |
17/2014 | 10.03.2014 | 17.03.2014 | 21.3.2014 | |
201400049 | Kridla s.r.o. Mierova 94. Humenné |
36466778 | Nákup kancelárskych a školských potrieb | 29,78 vrátane DPH |
16/2014 | 24.02.2014 | 28.02.2014 | 28.2.2014 | |
201400040 | Kridla s.r.o. Mierova 94. Humenné |
36466778 | Čistiace prostriedky | 2,47 vrátane DPH |
10/2014 | 14.02.2014 | 24.02.2014 | 28.2.2014 | |
201400039 | Kridla s.r.o. Mierova 94. Humenné |
36466778 | Kancelársky a čistiaci materiál | 268,68 vrátane DPH |
10/2014 | 14.02.2014 | 24.02.2014 | 28.2.2014 | |
201400016 | Kridla s.r.o. Mierova 94. Humenné |
36466778 | Nákup krepového papiera | 16,79 vrátane DPH |
2/2014 | 27.01.2014 | 07.02.2014 | 14.2.2014 | |
201400367 | Krídla,s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36469505 | Kancelársky materiál | 160,44 vrátane DPH |
133/2014 | 08.12.2014 | 19.12.2014 | 2.1.2015 | |
201400172 | AMM Prešov Petrovanská 1,Prešov |
36494569 | Servisná prehliadka auta Citroen Jumpy | 282.72 vrátane DPH |
45/2014 | 12.06.2014 | 19.06.2014 | 14.7.2014 | |
201400261 | LEPAL TECHNIK, spol.s.r.o. Fidliková ul č. 2822, Humenné |
36505455 | pracovná obuv a odev pre zamestnancov a pracovné náradie | 234,26 vrátane DPH |
81/2014 | 19.09.2014 | 25.09.2014 | 16.10.2014 | |
201400198 | Lepal Technik s.r.o. Fidlikova 2822, Humenné |
36505455 | Spotrebný materiál | 44,22 vrátane DPH |
48/2014 | 08.07.2014 | 11.07.2014 | 17.7.2014 | |
201400050 | Lepal Technik s.r.o. Fidlíková ul. 2822, Humenné |
36505455 | Pracovný odev a obuv pre zamestnancov | 156,70 vrátane DPH |
14/2014 | 24.02.2014 | 28.02.2014 | 28.2.2014 | |
201400395 | Tering, spol. s r.o. MUDr. Terkošová Ingrid Udavské 321,067 31 |
36517381 | Ošetrenie maloletých bez spievodu. | 100,00 bez DPH |
4/2011 | 16.12.2014 | 22.12.2014 | 2.1.2015 |