Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218/2014 | Glotech,Juraj Glogovský Ul. 1.mája 2056/8, 069 01Snina |
44472439 | Kancelárske potreby a renovácia tonerov | 326,59 vrátane DPH |
32/2014 | 17.4.2014 | 22.04.2014 | 13.5.2014 | |
217/2014 | Glotech,Juraj Glogovský Ul. 1.mája 2056/8, 069 01Snina |
44472439 | kancelárske potreby +renovácia tonerov | 215,15 vrátane DPH |
35/2014 | 17.4.2014 | 22.04.2014 | 13.5.2014 | |
65/2014 | Glotech,Juraj Glogovský Ul. 1.mája 2056/8, 069 01Snina |
44472439 | oprav multifunkčného zariadenia | 40,68 vrátane DPH |
13/2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | 21.2.2014 | |
64/2014 | Glotech,Juraj Glogovský 1.mája 2056, 06901 Snina |
44472439 | kancelárske potreby a renovácia tonérov | 283,85 vrátane DPH |
11/2014 | 10.02.2014 | 13.02.2014 | 21.2.2014 | |
636/2014 | GLOTECH, Juraj Glogovský 1.mája 2056, 06901 Snina |
44472439 | kancelárske potreby kalendáre stolové a renovácia tonerov | 297,13 vrátane DPH |
110/2014 | 28.11.2014 | 02.12.2014 | 17.12.2014 | |
509/2014 | GLOTECH, Juraj Glogovský 1. mája 2058/8, 069 01 Snina |
44472439 | kancelárske potreby a renovácia tonerov | 371,41 vrátane DPH |
91/2014 | 17.09.2014 | 18.09.2014 | 7.10.2014 | |
357/2014 | GLOTECH, Juraj Glogovský Ul. 1.mája 2056/8, 069 01Snina |
44472439 | kancelárske potreby a renovácia tonerov | 444,73 vrátane DPH |
65/2014 | 30.06.2014 | 02.07.2014 | 29.7.2014 | |
436/2014 | FÚRA, s.r.o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
36211451 | odvoz a likvidácia odpadu v VKK | 218,36 vrátane DPH |
78/2014 | 12.08.2014 | 13.08.2014 | 26.8.2014 | |
479/2014 | FOTO - Peter Fiľakovský Pčolinská 1407/37, 06901 Snina |
40899748 | vyhotovenie DVD (deti Pužové) | 110,00 bez DPH |
72/2014 | 08.09.2014 | 09.09.2014 | 7.10.2014 | |
694/2014 | Excelen, Jaroslav Miško Komenského 2659/K9, 069 01 Snina |
34294091 | čistiace a hygienické potreby | 192,32 vrátane DPH |
126/2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | 13.1.2015 | |
635/2014 | Excelen, Jaroslav Miško Komenského 2659/K9, 069 01 Snina |
34294091 | čistiace a hygienické potreby | 328,19 vrátane DPH |
106/2014 | 28.11.2014 | 02.12.2014 | 17.12.2014 | |
498/2014 | Excelen, Jaroslav Miško Komenského 2659/K9, 069 01 Snina |
34294091 | hygienické a čistiace potreby | 351,38 vrátane DPH |
74/2014 | 11.09.2014 | 12.09.2014 | 7.10.2014 | |
306/2014 | Excelen, Jaroslav Miško Komenského 2659/K9, 069 01 Snina |
34294091 | drogistický tovar | 424,46 vrátane DPH |
59/2014 | 30.05.2014 | 02.06.2014 | 9.7.2014 | |
123/2014 | Excelen, Jaroslav Miško Komenského 2659/K9, 069 01 Snina |
34294091 | hygienické a čistiace prostriedky | 360,12 vrátane DPH |
12/2014 | 10.03.2014 | 11.03.2014 | 7.4.2014 | |
305/2014 | EXAKTA, s.r.o. Košice Hraničná 2, 04017 Košice |
31652921 | úradné meranie spotreby paliva osob.vozidla Š-Fabia | 276 vrátane DPH |
60/2014 | 30.05.2014 | 02.06.2014 | 9.7.2014 | |
637/2014 | Elsatex, Ing. František Sarik Strojárska 2945, 069 01 Snina |
10804692 | elekrická rúra, varný panel a digestor - Sat.č.1 | 597,99 vrátane DPH |
113/2014 | 28.11.2014 | 02.12.2014 | 17.12.2014 | |
440/2014 | Elsatex, Ing. František Sarik Ondavské Matiašovce 56, prev.Snina |
10804692 | sporák /el.rúra+varný panel/ Sat.č.2 | 448,- vrátane DPH |
82/2014 | 12.08.2014 | 13.08.2014 | 26.8.2014 | |
124/2014 | Elsatex, Ing. František Sarik Ondavské Matiašovce 56, prev.Snina |
10804692 | vysávač | 38,97 vrátane DPH |
19/2014 | 10.03.2014 | 11.03.2014 | 7.4.2014 | |
625/2014 | ELIM, Katarina Heinrichová Osloboditeľov 689, 06781 Belá n/Cir. |
33847533 | všeobecný materiál do satelitov č.1,2,3,4 | 215,98 vrátane DPH |
108/2014 | 21.11.2014 | 24.11.2014 | 5.12.2014 | |
298/2014 | ELIM, Katarina Heinrichová Osloboditeľov 689, 06781 Belá n/Cir. |
33847533 | čistiace a hygienické potreby, všeobecný materiál (farby) | 350,53 vrátane DPH |
57/2014 | 26.05.2014 | 27.05.2014 | 6.6.2014 | |
164/2014 | ELIM, Katarina Heinrichová Osloboditeľov 689, 06781 Belá n/Cir. |
33847533 | elektroinštalačný a ost.spotrebný materiál | 97,76 vrátane DPH |
28/2014 | 26.03.2014 | 27.03.2014 | 7.4.2014 | |
682/2014 | DXa, s.r.o. SNP 37, 069 01 Snina |
36455181 | výkon činnosti technika BOZP za IV.Q.2014 | 74,10 vrátane DPH |
6/2014 | 15.12.2014 | 23.12.2014 | 13.1.2015 | |
547/2014 | DXA, s.r.o. SNP 37, 069 01 Snina |
36455181 | činnosť technika BOZP | 74,10 vrátane DPH |
4/2005 | 10.10.2014 | 13.10.2014 | 23.10.2014 | |
370/2014 | DXA, s.r.o. SNP 37, 069 01 Snina |
36455181 | služby technika BOZP | 74,10 vrátane DPH |
6/2014 | 04.07.2014 | 07.07.2014 | 6.8.2014 | |
187/2014 | DXA, s.r.o. SNP 37, 069 01 Snina |
36455181 | služby technika BOZP za I.Q.2014 | 74,10 vrátane DPH |
4/2005 | 04.04.2014 | 07.04.2014 | 25.4.2014 | |
140/2014 | DXA, s.r.o. SNP 37, 069 01 Snina |
36455181 | hasiace prístroje | 266,88 vrátane DPH |
04/2005 | 13.03.2014 | 14.03.2014 | 7.4.2014 | |
727/2013 | DXA, s.r.o. SNP 37, 069 01 Snina |
03455181 | služby technika BOZP IV.Q.2013 | 74,10 vrátane DPH |
04/2005 | 18.12.2013 | 03.01.2014 | 29.1.2014 | |
642/2014 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | základný balík TV | 9,60 vrátane DPH |
107/2009 | 05.12.2014 | 08.12.2014 | 17.12.2014 | |
599/2014 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | základný balík VAT | 9,60 vrátane DPH |
107/2009 | 06.11.2014 | 07.11.2014 | 26.11.2014 | |
532/2014 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | základný balík VAT | 9,60 vrátane DPH |
107/2009 | 06.10.2014 | 07.10.2014 | 23.10.2014 | |
470/2014 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | základný balík | 9,60 vrátane DPH |
107/2009 | 03.09.2014 | 04.09.2014 | 7.10.2014 | |
433/2014 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | základný balík VAT | 9,60 vrátane DPH |
107/2009 | 06.08.2014 | 07.08.2014 | 26.8.2014 | |
359/2014 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | TV balík | 9,60 vrátane DPH |
107/2009 | 30.06.2014 | 02.07.2014 | 29.7.2014 | |
308/2014 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | základný balík TV | 9,60 vrátane DPH |
107/2009 | 04.06.2014 | 05.06.2014 | 9.7.2014 | |
263/2014 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | základný balík TV | 9,60 vrátane DPH |
107/2009 | 07.05.2014 | 09.05.2014 | 6.6.2014 | |
173/2014 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | základný balík TV | 9,60 vrátane DPH |
107/2009 | 1.4.2014 | 02.04.2014 | 25.4.2014 | |
111/2014 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | základný balík VAT - TV | 9,60 vrátane DPH |
107/2009 | 03.03.2014 | 05.03.2014 | 7.4.2014 | |
45/2014 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | základný balík | 9,60 vrátane DPH |
107/2009 | 04.02.2014 | 07.02.2014 | 19.2.2014 | |
010/2014 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | základný balík | 9,60 vrátane DPH |
107/2009 | 08.01.2014 | 09.01.2014 | 29.1.2014 | |
341/2014 | Detská ozdravovňa Železnô 03215 Partizánska Ľupča |
17336180 | hospitalizačný poplatok | 200,- bez DPH |
64/2014 | 11.06.2014 | 12.06.2014 | 9.7.2014 |