Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140134 | Obec Vyšná Písaná Vyšná Písaná |
00331228 | Poplatok za komunálny odpad - rok 2014 | 9,96 bez DPH |
13.03.2014 | 21.03.2014 | 16.4.2014 | ||
20140124 | SJ pri IV. ZS ul. Karpatská, 089 01 Svidník |
00111571 | Stravovanie za mesiac marec 2014 | 13,32 bez DPH |
130/09/2013, 02.09.2013 | 13.03.2014 | 21.03.2014 | 16.4.2014 | |
20140129 | Centrum sociálnych služieb GARDE Humenné Ptičie 158, 066 01 Humenné |
00695424 | Uhrada za služby poskytované v mesiaci február 2014 | 68,94 bez DPH |
12/2011 | 13.03.2014 | 21.03.2014 | 16.4.2014 | |
20140117 | Tan Nguyen Viet L. Stúra 462/5, 089 01 Svidník |
43883141 | Nákup šatstva a obuvi pre deti zo samostatných skupín | 3213,88 bez DPH |
195/11/2013, 04.11.2013 | 12.3.2014 | 13.03.2014 | 15.4.2014 | |
20140109 | Spojená škola internátna Partizánska 52, 089 01 Svidník |
42090211 | Stravovanie deti za mesiac február 2014 | 466,65 bez DPH |
129/09/2013, 02.09.2013 | 07.03.2014 | 14.03.2014 | 16.4.2014 | |
20140114 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava |
00151700 | Poistné za obdobie od 17.1.2014-16.1.2015 - poistenie deti podľa veku | 549,52 bez DPH |
80000591 | 06.03.2014 | 15.04.2014 | 9.12.2014 | |
20140144 | Základná škola Komenského 307/22, 089 01 Svidník |
36158411 | Stravovanie žiačky za mesiac marec 2014 | 16,20 bez DPH |
132/09/2013, 02.09.2013 | 06.03.2014 | 28.03.2014 | 16.4.2014 | |
20140110 | SOS technická Kukučínova 23, 040 01 Košice |
00893340 | Ubytovanie študenta za mesiac február 2014 | 19,50 bez DPH |
166/09/2014, 30.09.2014 | 06.03.2014 | 14.03.2014 | 16.4.2014 | |
20140103 | SOS technická Kukučínova 23, 040 01 Košice |
00893340 | Stravovanie študenta za mesiac február 2014 | 40,16 bez DPH |
166/09/2014, 30.09.2014 | 06.03.2014 | 14.03.2014 | 16.4.2014 | |
20140113 | Peter Gula Gen. Svobodu 691/15, 089 01 Svidník |
35244429 | Periodické školenie v zmysle vyhlášky o požiarnej prevencii | 220,50 bez DPH |
30/02/2014, 14.02.2014 | 06.03.2014 | 14.03.2014 | 16.4.2014 | |
20140116 | Pavel Vrábel Krátka 1635/3, 091 01 Stropkov |
43822355 | Periodické školenie zamestnancov v oblasti BOZP | 220,50 bez DPH |
29/02/2014, 14.02.2014 | 06.03.2014 | 14.03.2014 | 16.4.2014 | |
20140115 | PharmDr. Iveta Demčáková Lekáreň Tilia, Centrálna, 089 01 Svidník |
37653016 | Poplatok za lieky a zdravotnícky materiál za mesiac február 2014 | 409,89 vrátane DPH |
25/01/2014, 24.01.2014 | 06.03.2014 | 14.03.2014 | 16.4.2014 | |
20140108 | ALNA SK s.r.o. Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník |
46790284 | Nákup všeobecného materiálu | 383,00 vrátane DPH |
37/02/2014, 18.02.2014 | 06.03.2014 | 14.03.2014 | 16.4.2014 | |
20140104 | Vanda Jaromír Sov. hrdinov 355/44, 089 01 Svidník |
34240381 | Oprava práčky v samostatnej skupine | 72,64 vrátane DPH |
38/02/2014, 28.02.2014 | 06.03.2014 | 14.03.2014 | 16.4.2014 | |
20140112 | POLYGRAF-SK, s.r.o. Prevádzka: čat. Nebiljaka 121/18, 089 01 Svidník |
36493121 | Archívne krabice | 66,00 vrátane DPH |
35/02/2014, 18.02.2014 | 06.03.2014 | 14.03.2014 | 16.4.2014 | |
20140111 | Materská škola Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník |
42236436 | Stravovanie deti za mesiac február 2014 | 10,50 bez DPH |
134/09/2014, 02.09.2014 | 06.03.2014 | 14.03.2014 | 16.4.2014 | |
20140106 | JOMI-Jozef Sak s.r.o. 090 21 Chotča 137 |
45340919 | Autobusová preprava na dovoz deti z detskej ozdravovne Zeleznô | 552,96 vrátane DPH |
32/02/2014, 18.02.2014 | 06.03.2014 | 14.03.2014 | 16.4.2014 | |
20140107 | Peter Hriž EPRINT L. Stúra 489/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Náplne do tlačiarní | 519,00 bez DPH |
36/02/2014, 18.02.2014 | 06.03.2014 | 14.03.2014 | 16.4.2014 | |
20140105 | JOMI-Jozef Sak s.r.o. 090 21 Chotča 137 |
45340919 | Autobusová preprava na odvoz deti do detskej ozdravovne Zeleznô | 552,96 vrátane DPH |
33/02/2014, 18.02.2014 | 06.03.2014 | 0140032014 | 15.4.2014 | |
20140101 | Slovnaft, a.s. Bratislava Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM od 16.02.2014-28.02.2014 | 394,82 vrátane DPH |
5611854131 | 05.03.2014 | 02.04.2014 | 8.12.2014 | |
20140102 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Poplatok za doručenie a balné | 7,14 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva z roku 2013 | 31/02/2014, 18.02.2014 | 05.03.2014 | 14.03.2014 | 16.4.2014 |
20140102 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupony | 700,00 bez DPH |
Komisionárska zmluva z roku 2013 | 31/02/2014, 18.02.2014 | 05.03.2014 | 14.03.2014 | 16.4.2014 |
20140099 | Detská ozdravovňa Zeleznô 032 15 Partizánska Lupča |
17336180 | Poplatok za liečebný pobyt deti | 320,00 bez DPH |
34/02/2014 | 25.02.2014 | 27.02.2014 | 21.3.2014 | |
20140100 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. Hlavná 33, 091 01 Stropkov |
36476315 | Kancelársky papier | 242,50 vrátane DPH |
12/01/2014 | 25.02.2014 | 27.02.2014 | 21.3.2014 | |
20140097 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Poplatok za telefon | 34,99 vrátane DPH |
141788/2008 | 24.02.2014 | 26.02.2014 | 21.3.2014 | |
20140098 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Spotreba PHM za obdobie od 03.02.2014-15.02.2014 | 230,57 vrátane DPH |
24.02.2014 | 26.02.2014 | 21.3.2014 | ||
20140096 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefonny poplatok 02/2014 DeD | 27,24 vrátane DPH |
141788/2008 | 24.02.2014 | 26.02.2014 | 21.3.2014 | |
20140094 | Občianske združenie Studentská rada Jedlíková 5, 040 01 Košice |
31956971 | Clenský príspevok za študenta | 27,00 bez DPH |
20.02.2014 | 26.02.2014 | 21.3.2014 | ||
20140095 | Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove Masarykova 15, 080 01 Prešov |
17070775 | Poplatok za prihlášku na VS | 34,00 bez DPH |
19.02.2014 | 27.02.2014 | 21.3.2014 | ||
20140092 | Spojená škola internátna Partizánska 52, 089 01 Svidník |
42090211 | Stravovanie za mesiac január 2014 | 419,36 bez DPH |
129/09/2013, 02.09.2013 | 19.02.2014 | 26.02.2014 | 21.3.2014 | |
20140087 | Základná škola Karpatská 803/11, 089 01 Svidník |
35509082 | Poplatok za školský klub | 24,00 bez DPH |
19.02.2014 | 26.02.2014 | 21.3.2014 | ||
20140088 | Mgr. Matúš Vachna M a M Prevádzka: PC technika-OD Profit, Sov. hrdinov 627 Svidník, Nižný Orlík 108 |
35249790 | Servis a diagnostika PC zariadení | 201,60 vrátane DPH |
26/01/2014, 27.01.2014 | 19.02.2014 | 26.02.2014 | 21.3.2014 | |
20140091 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Poplatok za balné a doručenie | 7,14 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva z roku 2013 | 19.02.2014 | 26.02.2014 | 21.3.2014 | |
20140091 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupony | 1400,00 bez DPH |
Komisionárska zmluva z roku 2013 | 19.02.2014 | 26.02.2014 | 21.3.2014 | |
20140090 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava |
00151700 | Poistenie budov | 373,17 bez DPH |
511006660 | 19.02.2014 | 26.02.2014 | 21.3.2014 | |
20140089 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava |
00151700 | Poistenie hnuteľných veci | 274,85 bez DPH |
511006650 | 19.02.2014 | 26.02.2014 | 21.3.2014 | |
20140093 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. Ul. Cat. Nebiljaka 121/18, 089 01 Svidník |
36478326 | Kancelárske potreby | 184,20 vrátane DPH |
27/01/2014, 27.01.2014 | 19.02.2014 | 26.02.2014 | 21.3.2014 | |
20140085 | Centrum sociálnych služieb GARDE Humenné Ptičie 158, 066 01 Humenné |
00695424 | Uhrada za služby poskytované v mesiaci január 2014 | 61,28 bez DPH |
12/2011 | 19.02.2014 | 26.02.2014 | 21.3.2014 | |
20140086 | Centrum sociálnych služieb GARDE Humenné Ptičie 158, 066 01 Humenné |
00695424 | Uhrada za služby poskytované v mesiaci január 2014 | 71,28 bez DPH |
13/2011 | 19.02.2014 | 26.02.2014 | 21.3.2014 | |
20140084 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Spotreba zemného plynu za obdobie od 19.01.2014-28.02.2014 | 4600,00 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení zo dňa 7.12.2009 | 14.02.2014 | 18.02.2014 | 21.3.2014 |