Faktúry 2014 (DeD Svidník, Partizánska 306/6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20140241   Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné
Ptičie 158, 066 01 Humenné
00695424  Úhrada za služby poskytované v mesiaci apríl 2014  47,52 
bez DPH
13/2011    16.05.2014  22.05.2014  29.12.2014 
20140130   Centrum sociálnych služieb GARDE Humenné
Ptičie 158, 066 01 Humenné
00695424  Uhrada za služby poskytované v mesiaci február 2014  71,28 
bez DPH
13/2011    13.03.2014  21.03.2014  16.4.2014 
20140129   Centrum sociálnych služieb GARDE Humenné
Ptičie 158, 066 01 Humenné
00695424  Uhrada za služby poskytované v mesiaci február 2014  68,94 
bez DPH
12/2011    13.03.2014  21.03.2014  16.4.2014 
20140085   Centrum sociálnych služieb GARDE Humenné
Ptičie 158, 066 01 Humenné
00695424  Uhrada za služby poskytované v mesiaci január 2014  61,28 
bez DPH
12/2011    19.02.2014  26.02.2014  21.3.2014 
20140086   Centrum sociálnych služieb GARDE Humenné
Ptičie 158, 066 01 Humenné
00695424  Uhrada za služby poskytované v mesiaci január 2014  71,28 
bez DPH
13/2011    19.02.2014  26.02.2014  21.3.2014 
20140358   Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné
Ptičie 158, 066 01 Humenné
00695424  Úhrada za služby poskytované v mesiaci jún 2014  68,94 
bez DPH
12/2011    24.07.2014  29.07.2014  29.12.2014 
20140357   Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné
Ptičie 158, 066 01 Humenné
00695424  Úhrada za služby poskytované v mesiaci jún 2014  71,28 
bez DPH
13/2011    24.07.2014  29.07.2014  29.12.2014 
20140318   Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné
Ptičie 158, 066 01 Humenné
00695424  Úhrada za služby poskytované v mesiaci máj 2014  68,94 
bez DPH
12/2011    23.06.2014  04.07.2014  29.12.2014 
20140317   Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné
Ptičie 158, 066 01 Humenné
00695424  Úhrada za služby poskytované v mesiaci máj 2014  79,20 
bez DPH
13/2011    23.06.2014  04.07.2014  29.12.2014 
20140240   Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné
Ptičie 158, 066 01 Humenné
00695424  Úhrada za služby poskytované v mesiaci máj 2014  45,96 
bez DPH
12/2011    16.05.2014  22.05.2014  29.12.2014 
20140186   Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné
Ptičie 158, 066 01 Humenné
00695424  Úhrada za služby poskytované v mesiaci marec 2014  63,36 
bez DPH
13/2011    10.04.2014  15.04.2014  8.12.2014 
20140558   Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné
Ptičie 158, 066 01 Humenné
00695424  Úhrada za služby poskytované v mesiaci október 2014  79,60 
vrátane DPH
13/2011    18.11.2014  26.11.2014  12.2.2015 
20140187   Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné
Ptičie 158, 066 01 Humenné
00695424  Úhrada za služby poskytované za mesiac marec 2014  61,28 
bez DPH
12/2011    10.04.2014  15.04.2014  9.12.2014 
20140557   Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné
Ptičie 158, 066 01 Humenné
00695424  Úhrada za sociálne služby poskytované v mesiaci október 2014  79,60 
bez DPH
12/2011    18.11.2014  26.11.2014  12.2.2015 
20140010   Odborné učilište internátne Snina
Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
00520624  Uhrada za stravovanie deti za mesiac január 201  484,20 
bez DPH
  127/09/2013, 02.09.2013  10.01.2014  22.01.2014  23.2.2014 
20140615   TEMPORAL, s.r.o.
Duchnovičova 431/2, 089 01 Svidník
46687793  Vecný dar pre deti  1498,20 
vrátane DPH
  199/11/2014, 10.11.2014  16.12.2014  17.12.2014  12.2.2015 
20130633   Ivan Cvaň
Vyšný Orlík 83, 090 11 Prevádzka: drogéria, farby-laky 089 01 Svidník, Centrálna 694
35244127  Vianočné darčeky pre deti - vecný dar  772,99 
vrátane DPH
  215/12/2013, 02.12.2013  27.12.2013  15.01.2014  23.2.2014 
20140122   Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné - február 2014   740,42 
vrátane DPH
70-000053364 PO2012    13.03.2014  21.03.2014  16.4.2014 
201404188   Vsl. vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 085 40 Bardejov
36570460  Vodné, stočné 03/2014  715,86 
vrátane DPH
70-000053364PO2012    08.04.2014  15.04.2014  9.12.2014 
20140222   Vsl. vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné 04/2014  730,24 
vrátane DPH
70-000053364PO2012    07.05.2014  16.05.2014  10.12.2014 
20140404   Vsl. vodárenská spoločnosť a.s.
Komenskéo 50, 042 48 Košiceí
36570460  Vodné, stočné 08/2014  608,90 
vrátane DPH
70-00005336PO2012    08.09.2014  16.09.2014  15.1.2015 
20140463   Vsl. vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné 09/2014  683,06 
vrátane DPH
70-000053364PO2012    10.10.2014  16.10.2014  12.2.2015 
20140530   Vsl. vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné 10/2014  539,36 
vrátane DPH
70-000053364PO2012    10.11.2014  18.11.2014  12.2.2015 
20140582   Vsl. vodárenská spoločnosť a.s.
Komenskéo 50, 042 48 Košiceí
36570460  Vodné, stočné 11/2014  505,48 
vrátane DPH
70-000053364PO2012    04.12.2014  17.12.2014  12.2.2015 
20140349   Vsl. vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 085 40 Bardejov
36570460  Vodné, stočné za 05/2014  762,13 
vrátane DPH
70-000053364PO2012    10.07.2014  14.07.2014  29.12.2014 
20140380   Vsl. vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné za 07/2014  581,80 
vrátane DPH
70-000053364PO2012    07.08.2014  13.08.2014  2.1.2015 
20140014   Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné za mesiac december 2013   762,85 
vrátane DPH
70-000053364 PO2012    13.01.2014  22.01.2014  23.2.2014 
20140303   Vsl. vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 085 40 Bardejov
36570460  Vodné, stočné za mesiac máj 2014  659,56 
vrátane DPH
70-000053364PO2012    13.06.2014  04.07.2014  29.12.2014 
20140458   Peter Gula
gen. Svobodu 691/15, 089 01 Svidník
35244429  Výkon činnosti technika PO III.Q 2014  194,19 
bez DPH
20/2007    06.10.2014  16.10.2014  12.2.2015 
20140323   Peter Gula
gen. Svobodu 691/15, 089 01 Svidník
35244429  Výkon činnosti technika PO za II. Q  194,19 
bez DPH
Zmluva 20/2007    01.07.2014  14.07.2014  29.12.2014 
20140163   Peter Gula
gen. Svobodu 691/15, 089 01 Svidník
35244429  Výkon činnosti technika požiarnej ochrany  194,19 
bez DPH
Zmluva 20/2007    04.04.2014  12.05.2014  9.12.2014 
20140491   PKP Auto s.r.o.
Šarišská 18, 089 01 Stropkov
45344418  Vykonané práce a výmena oleja na MV Fiat Punto  62,30 
vrátane DPH
  186/10/2014, 10.10.2014  21.10.2014  29.10.2014  12.2.2015 
20140326   Ing. Ján Paňko STROJPAN
Záhradná 5/502, 089 01 Svidník
34240110  Výkopové práce v zariadení Vyšná Písaná  54,00 
vrátane DPH
  100/06/2014, 19.06.2014  30.06.2014  14.07.2014  29.12.2014 
20140150   AUOOPRAVOVNA SIROKA, s.r.o.
Centrálna 213, 089 01 Svidník
46118951  Výmena oleja na osobnom motorovom vozidle Fiat PUNTO  66,26 
vrátane DPH
  53/03/2014, 07.03.2014  26.03.2014  28.03.2014  16.4.2014 
20140612   VEJEX, s.r.o.
8. mája 494/17, 08901 Svidník
31655441  Výroba kľúčov pre samostatné skupiny  49,40 
bez DPH
  216/12/2014, 05.12.2014  15.12.2014  19.12.2014  12.2.2015 
20140648   NETROX SYSTEMS s.r.o.
Sadová 991/34, 066 01 Humenné
44722737  Vytvorenie web stránky  600,00 
vrátane DPH
  232/12/2014, 22.12.2014  23.12.2014  30.12.2014  13.2.2015 
20140038   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Vyúčtovanie spotreby zemného plynu za obdobie od 01.08.2014-18.01.2014  2784,13 
vrátane DPH
    29.01.2014  13.02.2014  20.3.2014 
20140081   Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vyúčtovanie vodné, stočné 01/2014  891,89 
vrátane DPH
70-000053364PO2012    12.02.2014  18.02.2014  20.3.2014 
20140368   Vsl. vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vývoz obsahu žumpy  12124 
vrátane DPH
  105/06/2014, 23.06.2014  30.07.2014  06.08.2014  2.1.2015 
20140441   COLTSUN-CONSULT s.r.o.
Hlavná 33, 091 01 Stropkov
36476315  XEROX kancelársky papier  250,00 
vrátane DPH
  154/09/2014, 02.09.2014  24.09.2014  29.09.2014  19.1.2015 
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na CDaR Svidník, Partizánska 306/6

Tlačiť