Faktúry 2015 (DeD Medzilaborce, Kpt. Nálepku 369/5)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201500124   Pavol Hniďak-HAPEK
Švermova 193,068 01 Medzilaborce
34811583  Chlieb a pekárenské výrobky.  393,01 
vrátane DPH
4/2015    21.05.2015  25.05.2015  11.6.2015 
201500107   Pavol Hniďak-HAPEK
Švermova 193,068 01 Medzilaborce
34811583  Chlieb a pekárenské výrobky podľa výberu.  330,30 
vrátane DPH
4/2015    06.05.2015  15.05.2015  11.6.2015 
201500091   Pavol Hniďak-HAPEK
Švermova 193
34811583  Tovar podľa výberu - chlieb a pekárenské výrobky.  391,36 
vrátane DPH
4/2015    27.04.2015  27.04.2015  5.6.2015 
201500085   Pavol Hniďak-HAPEK
Švermova 193,068 01 Medzilaborce
34811583  Tovar podľa výberu - chlieb a pekárenské výrobky  332,08 
vrátane DPH
4/2015    10.04.2015  15.04.2015  5.6.2015 
201500062   Pavol Hniďak-HAPEK
Švermova 193
34811583    312,67 
vrátane DPH
4/2015    18.03.2015  23.03.2015  16.4.2015 
201500048   Pavol Hniďak-HAPEK
Švermová 193,068 01 Medzilaborce
34811583    317,66 
vrátane DPH
4/2015    04.03.2015  12.03.2015  14.4.2015 
201500038   Pavol Hniďak-HAPEK
Švermova 193,068 01 Medzilaborce
34811583  Chlieb a pekárenské výrobky do samostatných skupín.  310,92 
vrátane DPH
4/2015    19.02.2015  23.02.2015  17.3.2015 
201500026   Pavol Hniďak-HAPEK
Švermova 193
34811583  Chlieb a pekárenské výrobky.  332,52 
vrátane DPH
4/2015    05.02.2015  18.02.2015  9.3.2015 
201500010   Pavol Hniďak-HAPEK
Švermova 193,068 01 Medzilaborce
34811583  Pekárenské výrobky do SS.   298,02 
vrátane DPH
4/2015    16.01.2015  27.01.2015  6.2.2015 
201500368   Tering,s.r.o.
MUDr.Terkošová Ingrid,Udavské 321
36517381  Ošetrenie utečencov.  150,00 
bez DPH
4/2011    27.11.2015  10.12.2015  14.1.2016 
201500367   Tering,s.r.o.
MUDr.Terkošová Ingrid,Udavské 321
36517381  Ošetrenie utečencov.  150,00 
bez DPH
4/2011    27.11.2015  10.12.2015  14.1.2016 
201500366   Tering,s.r.o.
MUDr.Terkošová Ingrid,Udavské 321
36517381  Ošetrenie utečencov.  100,00 
bez DPH
4/2011    27.11.2015  10.12.2015  14.1.2016 
201500257   Tering,s.r.o.
Udavské 321,067 31
36517381  Ošetrenie utečencov.  150,00 
bez DPH
4/2011    17.09.2015  24.09.2015  2.12.2015 
201500256   Tering,s.r.o.
MUDr.Terkošová Ingrid,Udavské 321
36517381  Ošetrenie utečencov.  150,00 
bez DPH
4/2011    17.09.2015  24.09.2015  2.12.2015 
201500235   Tering,s.r.o.
MUDr.Terkošová Ingrid,Udavské 321
36517381  Ošetrenie utečencov.  200 
bez DPH
4/2011    28.08.2015  08.09.2015  10.9.2015 
201500221   Tering, spol. s r.o. MUDr. Terkošová Ingrid
Udavské 321,067 31
36517381  Ošetrenie maloletých bez sprievodu (2x50).  100,00 
bez DPH
4/2011    17.08.2015  21.08.2015  10.9.2015 
201500205   Tering, spol. s r.o. MUDr. Terkošová Ingrid
Udavské 321,067 31
36517381  Ošetrenie maloletých bez sprievodu (2X50).  100,00 
bez DPH
4/2011    31.07.2015  14.08.2015  9.9.2015 
201500204   Tering, spol. s r.o. MUDr. Terkošová Ingrid
Udavské 321,067 31
36517381  Ošetrenie maloletých bez sprievodu (3x50).  150,00 
bez DPH
4/2011    31.07.2015  14.08.2015  9.9.2015 
201500203   Tering, spol. s r.o. MUDr. Terkošová Ingrid
Udavské 321,067 31
36517381  Ošetrenie maloletých bez sprievodu (7x50).  350,00 
bez DPH
4/2011    31.07.2015  14.08.2015  9.9.2015 
201500202   Tering, spol. s r.o. MUDr. Terkošová Ingrid
MUDr.Terkošová Ingrid,Udavské 321
36517381  Ošetrenie maloletých bez sprievodu (2x50).  100,00 
bez DPH
4/2011    31.07.2015  14.08.2015  9.9.2015 
201500347   UNIQA poisťovňa, a.s.
Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27
00653501  Poistenie - majetok - obdobie 1.12.2015-1.3.2016.  140,09 
vrátane DPH
3/2012    18.11.2015  02.12.2015  12.1.2016 
201500220   UNIQA poisťovňa, a.s.
Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27
00653501  Poistenie majetku za obdobie 1.09.2015-1.12.2015.  140,09 
vrátane DPH
3/2012    17.08.2015  21.08.2015  10.9.2015 
201500123   UNIQA poisťovňa, a.s.
Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27
00653501  Poistenie majetku 01.06.2015-01.09.2015.  140,09 
vrátane DPH
3/2012    20.05.2015  28.05.2015  11.6.2015 
201500037   UNIQA poisťovňa, a.s.
Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27
00653501  Poistenie majetku za obdobie 1.3.2015 - 1.6.2015.  140,09 
vrátane DPH
3/2012    19.02.2015  23.02.2015  17.3.2015 
201500418   VVS a.s. závod Humenné
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné a stočné za obdobie 17.09.2015 do 08.12.2015.  336,80 
vrátane DPH
3/2006    22.12.2015  23.12.2015  15.1.2016 
201500310   VVS a.s. závod Humenné
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné a stočné za obdobie 18.09.2015 - 20.10.2015.  320,89 
vrátane DPH
3/2006    28.10.2015  13.11.2015  11.1.2016 
201500266   VVS a.s. závod Humenné
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné a stočné za obdobie 25.08.2015-17.09.2015.  291,72 
vrátane DPH
3/2006    28.09.2015  12.10.2015  2.12.2015 
201500264   VVS a.s. závod Humenné
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné a stočné.  159,12 
vrátane DPH
3/2006    25.09.2015  08.10.2015  2.12.2015 
201500240   VVS a.s. závod Humenné
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné za obdobie:22.07.2015-24.08.2015.  389,84 
vrátane DPH
3/2006    31.08.2015  08.09.2015  25.11.2015 
201500165   VVS. a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné a stočné od 13.03.2015 do 17.06.2015.  405,76 
vrátane DPH
3/2006    29.06.2015  03.07.2015  28.7.2015 
201500066   VSE a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné, stočné  384,54 
vrátane DPH
3/2006    25.03.2015  09.04.2015  3.6.2015 
201500006   VVS a.s. závod Humenné
Komenského 50, Košice
36570460  Vyúčtovanie vodné a stočné za obdobie 20.11.2014-16.12.2014.  299,68 
vrátane DPH
3/2006    13.01.2015  27.01.2015  6.2.2015 
201500375   VVS a.s. závod Humenné
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné a stočné za obdobie od 21.10.2015 do 20.11.2015.  281,11 
vrátane DPH
3/06    02.12.2015  10.12.2015  14.1.2016 
201500195   VVS a.s. závod Humenné
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné za obdobie:18.06.2015-21.07.2015.   395,15 
vrátane DPH
3/06    27.07.2015  07.08.2015  9.9.2015 
201500130   VVS a.s. závod Humenné
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné a stočné za obdobie 25.04.2015-22.05.2015.  273,16 
vrátane DPH
3/06    01.06.2015  11.06.2015  24.7.2015 
201500108   VSE a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné od 12.03.2015 - 24.04.2015..  450,84 
vrátane DPH
3/06    06.05.2015  15.05.2015  11.6.2015 
201500043   VVS a.s. závod Humenné
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné a stočné od 20.01.2015 - 23.02.2015..  294,37 
vrátane DPH
3/06    27.02.2015  12.03.2015  14.4.2015 
201500020   VVS a.s. závod Humenné
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné, stočné - vyúčtovanie za obdobie:17.12.2014 -19.01.2015.  297,02 
vrátane DPH
3/06    02.02.2015  11.02.2015  9.3.2015 
201500374   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická enefgia 12/2015.  573,60 
vrátane DPH
2/2015    02.12.2015  10.12.2015  14.1.2016 
201500325   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie el. energie 1.1.2015-31.10.2015 - prijatá úhrada.  -1128,93 
bez DPH
2/2015    05.11.2015  30.11.2015  12.1.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Medzilaborce, Kpt. Nálepku 369/5

Tlačiť