Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201500097 | GVP s.r.o. Tolstého 1, Humenné |
36446190 | Dobropis za potraviny. | -2,09 vrátane DPH |
27.04.2015 | 01.04.2015 | 8.6.2015 | ||
201500118 | RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská 31, Košice |
44291809 | Vysporiadanie plynu za obdobie : 19.6.2014 - 31.12.2014 - preplatok (vrátka) :52,75 € 15.06.2015 1.1.2015 - 30.4.2015 - preplatok(vrátka): 32,29 € 19.05.2015 | -85,04 vrátane DPH |
13.05.2015 | 19.05.2015 , 15.06.2015 | 11.6.2015 | ||
201500325 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie el. energie 1.1.2015-31.10.2015 - prijatá úhrada. | -1128,93 bez DPH |
2/2015 | 05.11.2015 | 30.11.2015 | 12.1.2016 | |
201500383 | Alexander Černega - DREAL Andy Warhola 195/28, 068 01 Medzilaborce |
30628075 | Stavebné úpravy - fasáda (VO). | 21506,15 vrátane DPH |
ZoD 468/9 z 31.08.2015 | 07.12.2015 | 11.12.2015 | 14.1.2016 | |
201500181 | Meditech SK, s r.o Veľká Okružná 43, 01 001 Žilina |
46964690 | Váľandy a skrine do samostatných skupín. | 7194,95 vrátane DPH |
KZ Z20159179 | 06.07.2015 | 29.07.2015 | 28.7.2015 | |
201500035 | Bytenerg spol. s r.o. Kpt.Nálepku 930, Medzilaborce |
31699715 | Dodávka tepla 1/2015. | 4343.90 vrátane DPH |
6/2015 | 16.02.2015 | 18.02.2015 | 9.3.2015 | |
201500060 | Bytenerg s.r.o. Kpt.Nálepku 930, Medzilaborce |
31699715 | Dodávka tepla za 2/2015. | 3910,44 vrátane DPH |
6/2015 | 16.03.2015 | 26.03.2015 | 16.4.2015 | |
201500438 | BYTENERG s.r.o. Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce |
31699715 | Dodávka tepla 12/2015. | 3646,75 vrátane DPH |
6/2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 15.1.2016 | |
201500401 | BYTENERG s.r.o. Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce |
31699715 | Dodávka tepla 11/2015. | 3435,29 vrátane DPH |
6/2015 | 16.12.2015 | 21.12.2015 | 15.1.2016 | |
201500357 | BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930, Medzilaborce |
31699715 | Dodávka tepla 10/2015. | 3149,08 vrátane DPH |
6/2015 | 24.11.2015 | 27.11.2015 | 12.1.2016 | |
201500344 | Nábytok Uhlár Marián Hlavná 29, 056 01 Gelnica |
14373564 | Tovar podľa výberu - sedacie súpravy 3+2+1 ekokoža hnedá do samostatných skupín 4 ks. | 2678,01 bez DPH |
KZ Z201532097 | 18.11.2015 | 24.11.2015 | 12.1.2016 | |
201500142 | Bardejovské kúpele a.s. 086 31 Bardejovské Kúpele |
36168301 | Rekreačný pobyt pre zamestnancov DeD v termíne 21.05.2015 -23.05.2015 a 11.06.2015 - 13.06.2015. | 2673,00 198,00 bez DPH |
30/2015 | 03.06.2015 | 11.06.2015 | 24.7.2015 | |
201500288 | LOVTRIX s.r.o. Bystrická 55, 040 01 Košice |
45231516 | Výmena okien. | 2590,80 vrátane DPH |
Zm.499/9 z 11.09.2015 | 09.10.2015 | 16.10.2015 | 3.12.2015 | |
201500002 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomašikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny-stravenky. | 2351,03 vrátane DPH |
1/2015 | 07.01.2015 | 04.02.2015 | 5.2.2015 | |
201500041 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomašikova 23/D, Bratislava |
31396674 | 2015,16 vrátane DPH |
1/2015 | 24.02.2015 | 23.03.2015 | 14.4.2015 | ||
201500440 | BYTENERG s.r.o. Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce |
31699715 | Preddavok na teplo na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody za január 2016. | 1957,94 vrátane DPH |
6/2015 | 29.12.2015 | 31.12.2015 | 15.1.2016 | |
201500363 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D,821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky. | 1782,00 bez DPH |
1/2015 | 26.11.2015 | 04.12.2015 | 14.1.2016 | |
201500407 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D,821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky. | 1732,50 bez DPH |
1/2015 | 17.12.2015 | 23.12.2015 | 15.1.2016 | |
201500302 | BYTENERG s.r.o. Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce |
31699715 | Dodávka tepla 09/2015. | 1667,34 vrátane DPH |
6/2015 | 21.10.2015 | 29.10.2015 | 3.12.2015 | |
201500199 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 4, 820 09 Bratislava, prac..Zádielska 1, 040 01 Košice |
31396674 | Jedálne kupóny. | 1650,00 bez DPH |
1/2015 | 28.07.2015 | 07.08.2015 | 9.9.2015 | |
201500128 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomašikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky. | 1650,00 bez DPH |
1/2015 | 26.05.2015 | 04.06.2015 | 24.7.2015 | |
201500100 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 4, 820 09 Bratislava, prac..Zádielska 1, 040 01 Košice |
31396674 | Jedálenské kupóny. | 1650,00 bez DPH |
1/2015 | 28.04.2015 | 11.05.2015 | 8.6.2015 | |
201500262 | Bytenerg s.r.o. Kpt.Nálepku 930, Medzilaborce |
31699715 | Dodávka tepla 08/2015. | 1633,43 vrátane DPH |
06/2015 | 24.09.2015 | 30.09.2015 | 2.12.2015 | |
201500312 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D,821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky. | 1584,00 bez DPH |
1/2015 | 28.10.2015 | 05.11.2015 | 11.1.2016 | |
201500230 | Bytenerg s.r.o. Kpt.Nálepku 930, Medzilaborce |
31699715 | Dodávka tepla 07/2015. | 1481,63 vrátane DPH |
6/2015 | 21.08.2015 | 31.08.2015 | 10.9.2015 | |
201500011 | VSE a.s. Mlynská 31, Košice |
44483767 | Elektrická energia - vyrovnanie za obdobie od 1.1.2014 -31.12.2014. | 1450,91 vrátane DPH |
9016/06 | 16.01.2015 | 12.03.2015 | 6.2.2015 | |
201500236 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomašikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky. | 1386,00 bez DPH |
1/2015 | 27.08.2015 | 08.09.2015 | 10.9.2015 | |
201500155 | Bytenerg s.r.o. Kpt.Nálepku 930, Medzilaborce |
31699715 | Dodávka tepla 5/2015. | 1385,48 vrátane DPH |
6/2015 | 19.06.2015 | 25.06.2015 | 28.7.2015 | |
201500191 | Bytenerg s.r.o. Kpt.Nálepku 930, Medzilaborce |
31699715 | Dodávka tepla za jún 2015. | 1296,10 vrátane DPH |
6/2015 | 21.07.2015 | 29.07.2015 | 8.9.2015 | |
201500110 | Bardejovské kúpele a.s. 086 31 Bardejovské Kúpele |
36168301 | Rekreačný pobyt pre zamestnancov DeD v termíne od 16.04.2015 -18.04.2015. | 1089,00 bez DPH |
21/2015 | 06.05.2015 | 12.05.2015 | 11.6.2015 | |
201500412 | Miroslav Cigánik IMPEX Dobrianskeho 91/79, Medzilaborce |
43273556 | Radiátory ATTACK a opravy. | 998,05 vrátane DPH |
107/2015 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 15.1.2016 | |
201500196 | Krídla,s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné |
36466778 | Tovar podľa výberu - nákup školských potrieb. | 993,95 vrátane DPH |
68/2015 | 27.07.2015 | 07.08.2015 | 9.9.2015 | |
201500400 | PARAPETROL s.r.o., Nitra Štefánikova 15, 949 01 Nitra |
36526606 | Údržbársky materiál - kazety na strop do Satelitu. | 986,35 vrátane DPH |
163/2015 | 16.12.2015 | 21.12.2015 | 15.1.2016 | |
201500410 | Ing. Ján Považan - Svietidlá 26.novembra 3, 066 01 Humenné |
40122549 | Tovar podľa výberu - spotrebný materiál - let trubice. | 970,24 vrátane DPH |
159/2015 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 15.1.2016 | |
201500405 | LEPAL TECHNIK, spol.s.r.o. Fidliková ul č. 2822, Humenné |
36505455 | Tovar podľa výberu - náradie do dielne (čistič, kladivo) | 962,78 vrátane DPH |
158/2015 | 16.12.2015 | 21.12.2015 | 15.1.2016 | |
201500337 | Stanislav Šarak S-COMP Chotča 185,090 21 |
34806539 | Tovar podľa výberu - PC zostsva, Notebook, optická.myš. | 891,90 vrátane DPH |
130/2015 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 12.1.2016 | |
201500317 | FAMM,a.s. Staničná 21, 066 01 Humenné |
31652018 | Tovar podľa výberu - stoličky, sedacia súprava stolík. | 890,00 vrátane DPH |
125/2015 | 02.11.2015 | 05.11.2015 | 11.1.2016 | |
201500421 | Jana Kabátová,PLANEO PARTNER prev. elektro A.Warhola ME Čsl.armády 1978/28, 066 01 Humenné |
46553274 | Elektro tovar do MbS- domáce spotrebiče:chladnička, práčka mikrovlná rúra.. | 886,50 vrátane DPH |
170/2015 | 23.12.2015 | 28.12.2015 | 15.1.2016 | |
201500420 | Jana Kabátová,PLANEO PARTNER prev. elektro A.Warhola ME Čsl.armády 1978/28, 066 01 Humenné |
46553274 | Tovar podľa výberu - elektro tovar do MbS-domáce spotrebiče:chladnička, práčka, mikrovlná rúra.. | 886,50 vrátane DPH |
169/2015 | 23.12.2015 | 28.12.2015 | 15.1.2016 | |
201500057 | Stanislav Šarak S-COMP Chotča 185,090 21, prevádzka A.Warhola 190, 068 01 Medzilaborce |
34806539 | Tovar podľa výberu - tlačiarne, tónery. | 844,70 vrátane DPH |
12/2015 | 09.03.2015 | 23.03.2015 | 14.4.2015 |