Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244/2015 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
00081762 | internet | 0,59 vrátane DPH |
15.5.2015 | 19.05.2015 | 19.5.2015 | ||
226/2015 | GGFS s.r.o. Sasikova 5 |
00081108 | elektronicke stravovacie poukaážky | 2468,04 vrátane DPH |
CRG000000550 | 7.5.2015 | 11.05.2015 | 13.5.2015 | |
339/2015 | Deratizácia dezinfekcia Školská 550/41 059 18 Spišské Bystre |
00000069 | dezinfekcia RD | 181,28 bez DPH |
69/2015 | 8.7.2015 | 09.07.2015 | 30.7.2015 | |
619/2015 | COOP Námestie sv. Egídia 058 01 Poprad |
00000058 | hyg. potreby | 58,36 vrátane DPH |
15/JA/77/2015 | 8.12.2015 | 09.12.2015 | 16.12.2015 | |
381/2015 | Best Camp Podlavická cesta 6452/29 B. Bystrica |
47755504 | letný tábor | 1170,80 vrátane DPH |
36/JA/77/2015 | 6.8.2015 | 07.08.2015 | 18.8.2015 | |
357/2015 | LukaServis Hviezdoslavova 23/A Poprad |
47638401 | oprava chladničky | 57,60 vrátane DPH |
63/2015 | 20.7.2015 | 21.07.2015 | 4.8.2015 | |
588/2015 | Rosler domáce potreby 059 73 Žakovce |
47507306 | kuchynské vybavenie | 211,12 vrátane DPH |
186/2015 | 1.12.2015 | 02.12.2015 | 4.12.2015 | |
230/2015 | PrePsychiku s,r.o. Mikoviniho 20 949 11 Nitra |
04728343 | vzdelávanie zamestnancov | 180,- vrátane DPH |
2015 | 15.5.2015 | 19.05.2015 | 19.5.2015 | |
646/2015 | Pre Psychiku s.r.o. Mikoviniho 20, 949 11 Nitra |
47248343 | vzdelávanie zamestnancov | 180,- vrátane DPH |
203/2015 | 18.12.2015 | 21.12.2015 | 21.12.2015 | |
486/2015 | PrePsychiku s,r.o. Mikoviniho 20 949 11 Nitra |
47248343 | vzdelávanie zamestnancov | 150,- bez DPH |
94/2015 | 9.10.2015 | 12.10.2015 | 13.10.2015 | |
634/2015 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukažky | 2380,64 vrátane DPH |
21/JA/77/2015 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | 16.12.2015 | |
542/2015 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elekt. poukažky | 2475,02 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.11.2015 | 10.11.2015 | 11.11.2015 | |
475/2015 | GGFS s.r.o. Sasikova 5 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné poukaážky | 2901,51 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 8.10.2015 | 09.10.2015 | 9.10.2015 | |
424/2015 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 2768,68 vrátane DPH |
21/JA/77/2015 | 9.9.2015 | 10.09.2015 | 10.9.2015 | |
414/2015 | GGFS s.r.o. Sasikova 5 |
47079690 | stravovacie poukážky | 1265,48 vrátane DPH |
21/JA/77/2015 | 21.8.2015 | 25.08.2015 | 28.8.2015 | |
351/2015 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné poukažky | 2590,39 vrátane DPH |
27/JA/77/2015 | 20.7.2015 | 21.07.2015 | 30.7.2015 | |
315/2015 | GGFS s.r.o. Sasikova 5 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 2779,19 vrátane DPH |
27/JA/77/2015 | 25.6.2015 | 26.06.2015 | 26.6.2015 | |
257/2015 | GGFS s.r.o. Sasikova 5 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukažky | 2401,62 vrátane DPH |
27/JA/77/2015 | 26.5.2015 | 27.05.2015 | 29.5.2015 | |
350/2015 | KOMFORT FLOORS s.r.o. Poproč |
46927832 | poličky do skríň | 84,- vrátane DPH |
71/2015 | 20.7.2015 | 21.07.2015 | 30.7.2015 | |
250/2015 | ADCOMP SK.s.r.o. M.R.Štefánika 1377/9 Levoča |
469237498 | toner | 45,- vrátane DPH |
44/2015 | 15.5.2015 | 19.05.2015 | 19.5.2015 | |
616/2015 | ADCOMP M.R.Štefínika 1377/9 054 01 Levoča |
46923748 | notebook, servis, kopírovacieho stroja, správa siete | 994,- vrátane DPH |
199a/2015 | 8.12.2015 | 09.12.2015 | 16.12.2015 | |
582/2015 | ADCOMP Fabinihoa 23 Sp. N. Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 80,70 vrátane DPH |
127/2015 | 20.11.2015 | 21.11.2015 | 4.12.2015 | |
557/2015 | ADCOMP SK.s.r.o. M.R.Štefánika 1377/9 Levoča |
46923748 | oprava zdroja 2 ks | 110,- vrátane DPH |
116/2015 | 10.11.2015 | 11.11.2015 | 16.11.2015 | |
508/2015 | ADCOMP SK.s.r.o. M.R.Štefánika 1377/9 Levoča |
46923748 | opravy ZyXEL | 71,90 vrátane DPH |
103/2015 | 22.10.2015 | 23.10.2015 | 26.10.2015 | |
506/2015 | ADCOMP SK.s.r.o. M.R.Štefánika 1377/9 Levoča |
46923748 | renovácia tonerov | 111,20 vrátane DPH |
105/2015 | 22.10.2015 | 23.10.2015 | 26.10.2015 | |
477/2015 | ADCOMP SK.s.r.o. Fabiniho 23 Sp. Nová Ves |
46923748 | tonery | 140,64 vrátane DPH |
99/2015 | 8.10.2015 | 09.10.2015 | 9.10.2015 | |
391/2015 | ADCOMP SK.s.r.o. M.R.Štefánika 1377/9 Levoča |
46923748 | renovácia tonerov | 36,- vrátane DPH |
79/2015 | 17.8.2015 | 18.08.2015 | 19.8.2015 | |
390/2015 | ADCOMP SK.s.r.o. M.R.Štefánika 1377/9 Levoča |
46923748 | tlačiareń | 105,- vrátane DPH |
80/2015 | 17.8.2015 | 18.08.2015 | 19.8.2015 | |
362/2015 | ADCOMP SK.s.r.o. M.R.Štefánika 1377/9 Levoča |
46923748 | renovácia tonerov | 67,60 vrátane DPH |
75/2015 | 24.7.2015 | 27.07.2015 | 4.8.2015 | |
327/2015 | ADCOMP SK.s.r.o. M.R. Štefánika 1377/9 054 01 Levoča |
46923748 | renovácia tonerov | 59,60 vrátane DPH |
67/2015 | 2.7.2015 | 03.07.2015 | 6.7.2015 | |
323/2015 | ADCOMP SK.s.r.o. M.R.Štefánika 1377/9 Levoča |
46923748 | renovácia tonerov | 67,60 vrátane DPH |
66/2015 | 2.7.2015 | 03.07.2015 | 6.7.2015 | |
248/2015 | ADCOMP SK.s.r.o. M.R. Štefánika 1377/9 054 01 Levoča |
46923748 | servis kopírky | 180,- vrátane DPH |
43/2015 | 15.5.2015 | 19.05.2015 | 19.5.2015 | |
219/2015 | ADCOMP SK.s.r.o. M.R.Štefánika 1377/9 Levoča |
46923748 | kabeláž v prenajatých priestoroch | 2520,- bez DPH |
218/2014 | 7.5.2015 | 11.05.2015 | 11.5.2015 | |
195/2015 | ADCOMP SK.s.r.o. M.R.Štefánika 1377/9 Levoča |
46923748 | dobropis vrátenie fin. prostriedkov | -2520,- vrátane DPH |
27.4.2015 | 28.04.2015 | 11.5.2015 | ||
168/2015 | ADCOMP SK.s.r.o. M.R.Štefánika 1377/9 Levoča |
46923748 | výmena baterky v náhradnom zdroji | 55,- vrátane DPH |
25/2015 | 9.4.2015 | 10.04.2015 | 13.4.2015 | |
136/2015 | ADCOMP SK.s.r.o. M.R.Štefánika 1377/9 Levoča |
46923748 | štrukturovaná kabeláž | 2520,- vrátane DPH |
218/2014 | 18.3.2015 | 23.03.2015 | 7.4.2015 | |
96/2015 | ADCOMP SK.s.r.o. M.R.Štefánika 1377/9 Levoča |
46923748 | renovácia tonera | 16,90 vrátane DPH |
12/2015 | 2.3.2015 | 03.03.2015 | 3.3.2015 | |
607/2015 | Podtatran VK, s.r.o Podajvorinskej 3377/24 058 01 Poprad |
46844546 | archívne knihy | 254,70 vrátane DPH |
187/2015 | 3.12.2015 | 04.12.2015 | 11.12.2015 | |
565/2015 | Ing. Ján Fiačan BUdovateľská 482/6 |
46634975 | sedacie vaky | 180,- vrátane DPH |
obj. internetom | 13.11.2015 | 16.11.2015 | 18.11.2015 | |
321/2015 | Tim Ber House s.r.o. Teplická 2485/34 Poprad |
46440500 | prepravné . RD | 532,20 vrátane DPH |
65/2015 | 2.7.2015 | 03.07.2015 | 6.7.2015 |