Faktúry 2015 (DeD Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201500171   BTS-PO, s.r.o.
Rumanova 22,Prešov
36491501  BOZP a výkon PZS  329,04 
vrátane DPH
2822007    07.4.2015  10.04.2015  29.4.2015 
201500168   Pointa Fecko, s.r.o.
Masarykova 11,Prešov
36492850  čistiace a hyg. potreby  206,78 
vrátane DPH
  6/2015Kv  02.4.2015  29.04.2015  14.5.2015 
201500170   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektric.energia ŠM  495,91 
vrátane DPH
4004/2013    02.4.2015  10.04.2015  29.4.2015 
201500169   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektric.energia  419,72 
vrátane DPH
4004/2013    02.4.2015  10.04.2015  29.4.2015 
201500166   VVS, a.s.
Komenského 50,Košice
36570460  vodné, stočné  69,02 
vrátane DPH
50-000055772PO2012    01.4.2015  10.04.2015  29.4.2015 
201500164   Marton-Servis
Baštova 47/B,Prešov
14359944  oprava bojlerov  291,01 
vrátane DPH
  20/2015  01.4.2015  09.04.2015  29.4.2015 
201500167   Pointa Fecko, s.r.o.
Masarykova 11,Prešov
36492850  kancelársky materiál  87,25 
vrátane DPH
  15/2015  01.4.2015  09.04.2015  29.4.2015 
201500163   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  stravné lístky  3460,79 
vrátane DPH
12015    30.3.2015  24.04.2015  14.5.2015 
201500160   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  96,49 
vrátane DPH
5611854130    27.3.2015  07.04.2015  29.4.2015 
201500159   SŠI Stará Ľubovňa
Levočská 22,Stará Ľubovňa
42089824  ubytovanie detí  8,30 
vrátane DPH
  14/2015  27.3.2015  31.03.2015  2.4.2015 
201500161   Fotoramex
Exnárova 1,Prešov
36494372  fotky+rámy clip  87,19 
vrátane DPH
  18/2015  27.3.2015  31.03.2015  2.4.2015 
201500162   OU internátne
Masarykova 20 D,Prešov
00523216  strava detí  53,76 
vrátane DPH
  3/2010  27.3.2015  31.03.2015  2.4.2015 
201500156   SŠI Stará Ľubovňa
Levočská 22,Stará Ľubovňa
42089824  strava detí  56,76 
vrátane DPH
  13/2015  25.3.2015  31.03.2015  2.4.2015 
201500155   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  tel.hovory  77,85 
vrátane DPH
A6894475    23.3.2015  07.04.2015  29.4.2015 
201500154   VVS, a.s.
Komenského 50,Košice
36570460  vodné,stočné  204,37 
vrátane DPH
50-000055772PO2012    23.3.2015  07.04.2015  29.4.2015 
201500153   Norma
Konštantínova 7,Prešov
31291295  potreby pre domácnosť  188,88 
vrátane DPH
  4/2015Dr  23.3.2015  31.03.2015  2.4.2015 
201500150   VELOTERA
Levočská 20,Prešov
22909133  oprava kosačky  124,78 
vrátane DPH
  17/2015  19.3.2015  31.03.2015  2.4.2015 
201500152   SOŠ
Košická 20,Prešov
37880080  strava detí  12,30 
vrátane DPH
  10/2014  19.3.2015  25.03.2015  2.4.2015 
201500151   SOŠ súkromná
Pod Kalváriou 36,Prešov
00686514  strava detí  30,00 
vrátane DPH
  1/9/11  19.3.2015  23.03.2015  31.3.2015 
201500149   Minimarket HUYNH BUU NGHINH
Čordákova 5,Košice
44182597  šatstvo  239,10 
vrátane DPH
  6/2015ŠM  19.3.2015  23.03.2015  31.3.2015 
201500148   EMRON
Lomnická 24,Prešov
37259407  revízia kotolne  135,60 
vrátane DPH
  16/2015  18.3.2015  25.03.2015  2.4.2015 
201500146   BL technics, s.r.o.
Švábska 6695/57A,Prešov
36502944  oprava automat.práčky  33,60 
vrátane DPH
  13/2015  12.3.2015  19.03.2015  31.3.2015 
201500144   Reedukačné centrum
,Trstín
00163317  strava detí  93,24 
vrátane DPH
  2/2013  12.3.2015  19.03.2015  31.3.2015 
201500143   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10,Bratislava
35763469  tel.hovory  71,48 
vrátane DPH
9900931317    10.3.2015  19.03.2015  31.3.2015 
201500142   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18,Sabinov
17085861  čistiaci mater., kancel.potreby  30,61 
vrátane DPH
  12/2015  10.3.2015  12.03.2015  31.3.2015 
201500136   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  vyúčt.spotr.el.ener.  356,60 
vrátane DPH
4004/2013    09.3.2015  07.04.2015  29.4.2015 
201500130   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  141,65 
vrátane DPH
5611854130    09.3.2015  31.03.2015  2.4.2015 
201500132   Pointa Fecko, s.r.o.
Masarykova 11,Prešov
36492850  čistiace a hygienické potreby  287,09 
vrátane DPH
  4/2015/ŠM  09.3.2015  25.03.2015  2.4.2015 
201500139   Pointa Fecko, s.r.o.
Masarykova 11,Prešov
36492850  čistiace a hygien.potreby  115,98 
vrátane DPH
  6/2015/Sa  09.3.2015  25.03.2015  2.4.2015 
201500140   Pointa Fecko, s.r.o.
Masarykova 11,Prešov
36492850  čistiace a hygien.potreby  149,93 
vrátane DPH
  4/2015/Kv  09.3.2015  25.03.2015  2.4.2015 
201500141   Pointa Fecko, s.r.o.
Masarykova 11,Prešov
36492850  kancelár.potreby  95,57 
vrátane DPH
  5/2015/Kv  09.3.2015  19.03.2015  31.3.2015 
201500133   Pharma Plus, s.r.o.
Čapajevova 23,Prešov
36454605  lieky + poplatok  1,43 
vrátane DPH
  6/2015OP  09.3.2015  13.03.2015  31.3.2015 
201500131   Ján Fech
Námestie slobody 42,Sabinov
33876444  šatstvo detí  95,00 
vrátane DPH
  5/2015/ŠM  09.3.2015  13.03.2015  31.3.2015 
201500134   Lonler, s.r.o.
Nezábudova 31,Sabinov
36454729  internet  31,87 
vrátane DPH
62/2005    09.3.2015  12.03.2015  31.3.2015 
201500137   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  spotr.el.energie  495,91 
vrátane DPH
4004/2013    09.3.2015  12.03.2015  31.3.2015 
201500135   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  spotr.el.energie  419,72 
vrátane DPH
4004/2013    09.3.2015  12.03.2015  31.3.2015 
201500126   ZŠ a MŠ
Pod Lesíkom 19,Šarišské Michaľany
36158101  strava detí  311,50 
vrátane DPH
  9/07/07  06.3.2015  13.03.2015  31.3.2015 
201500127   SOŠ obch. a služieb
Duklianskych hrdinov 3,Prešov
17078482  strava detí  12,32 
vrátane DPH
  7/7/06  06.3.2015  13.03.2015  31.3.2015 
201500128   COOP Jednota
Konštantínova 3,Prešov
00169111  potraviny  341,24 
vrátane DPH
1/9/13    06.3.2015  12.03.2015  31.3.2015 
201500129   COOP Jednota
Konštantínova 3,Prešov
00169111  potraviny  2358,43 
vrátane DPH
1/9/13    06.3.2015  12.03.2015  31.3.2015 
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť