Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201500383 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | elektric.energia | 495,91 vrátane DPH |
4004/2013 | 04.8.2015 | 12.08.2015 | 25.8.2015 | |
201500334 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | elektric.energia | 495,91 vrátane DPH |
4004/2013 | 02.7.2015 | 14.07.2015 | 4.8.2015 | |
201500284 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | elektric.energia | 495,91 vrátane DPH |
4004/2013 | 02.6.2015 | 12.06.2015 | 24.6.2015 | |
201500221 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | elektric.energia | 495,91 vrátane DPH |
4004/2013 | 30.4.2015 | 12.05.2015 | 28.5.2015 | |
201500170 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | elektric.energia ŠM | 495,91 vrátane DPH |
4004/2013 | 02.4.2015 | 10.04.2015 | 29.4.2015 | |
201500137 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | spotr.el.energie | 495,91 vrátane DPH |
4004/2013 | 09.3.2015 | 12.03.2015 | 31.3.2015 | |
201500063 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | spotr.el.energie | 495,91 vrátane DPH |
4004/2013 | 04.2.2015 | 13.02.2015 | 26.2.2015 | |
201500351 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 498,79 vrátane DPH |
5611854130 | 08.7.2015 | 21.07.2015 | 4.8.2015 | |
201500478 | COOP Jednota Konštantínova 3,Prešov |
00169111 | potraviny | 502,08 vrátane DPH |
1/9/13 | 07.10.2015 | 13.10.2015 | 30.10.2015 | |
201500007 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | elekt.energia | 505,40 vrátane DPH |
4004/2013 | 08.1.2015 | 13.01.2015 | 29.1.2015 | |
201500597 | COOP Jednota Konštantínova 3,Prešov |
00169111 | potraviny | 506,37 vrátane DPH |
1/9/13 | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 16.12.2015 | |
201500348 | COOP Jednota Konštantínova 3,Prešov |
00169111 | potraviny | 509,84 vrátane DPH |
1/9/13 | 06.7.2015 | 13.07.2015 | 17.7.2015 | |
201500532 | COOP Jednota Konštantínova 3,Prešov |
00169111 | potraviny | 519,70 vrátane DPH |
1/9/13 | 10.11.2015 | 12.11.2015 | 20.11.2015 | |
201500505 | DO NGUYEN QUOC Ľ.Štúra 462/5,Svidník |
35154276 | šatstvo detí | 537,02 vrátane DPH |
10/2015 | 29.10.2015 | 30.10.2015 | 11.11.2015 | |
201500293 | Pointa Fecko, s.r.o. Masarykova 11,Prešov |
36492850 | kancelársky materiál | 540,43 vrátane DPH |
25/2015 | 04.6.2015 | 09.06.2015 | 24.6.2015 | |
201500232 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a,Bratislava |
35815256 | plyn | 544,00 vrátane DPH |
9100108483 | 06.5.2015 | 12.05.2015 | 28.5.2015 | |
201500193 | COOP Jednota Konštantínova 3,Prešov |
00169111 | potraviny | 546,74 vrátane DPH |
1/9/13 | 10.4.2015 | 14.04.2015 | 29.4.2015 | |
201500065 | Allianz Štúrova 7,Košice |
00151700 | poist. budov a strojov | 556,14 vrátane DPH |
6361002528 | 05.2.2015 | 13.02.2015 | 26.2.2015 | |
201500389 | COOP Jednota Konštantínova 3,Prešov |
00169111 | potraviny | 557,75 vrátane DPH |
1/9/13 | 10.12.2015 | 12.08.2015 | 25.8.2015 | |
201500555 | Pointa Fecko, s.r.o. Masarykova 11,Prešov |
36492850 | kancelárske potreby | 578,45 vrátane DPH |
63/2015 | 19.11.2015 | 23.11.2015 | 25.11.2015 | |
201500086 | Ladislav Partika Bzenov |
36903124 | revízia elek.spotrebičov | 585,94 vrátane DPH |
7/2015 | 09.2.2015 | 19.02.2015 | 17.3.2015 | |
201500551 | Magda Jozef - JM SERVIS Medzany |
43638759 | oprava kotolne | 587,00 vrátane DPH |
61/2015 | 18.11.2015 | 23.11.2015 | 25.11.2015 | |
201500574 | Camea car a.s. Levočská 107/A,Prešov |
36493678 | oprava Škoda Fábia | 600,01 vrátane DPH |
67/2015 | 30.11.2015 | 03.12.2015 | 16.12.2015 | |
201500567 | NAY a.s. Tuhovská 15,Bratislava |
35739487 | elektrospotrebiče+inter.vyb. | 604,73 vrátane DPH |
24/2015Kv | 26.11.2015 | 27.11.2015 | 1.12.2015 | |
201500638 | KOTVA Hollého 19.Sabinov |
34815147 | čerpadlo GSR100/2/G4OH | 610,00 vrátane DPH |
92/2015 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 5.1.2016 | |
201500621 | DO NGUYEN QUOC Ľ.Štúra 462/5.Svidník |
35154276 | šatstvo detí | 638,10 vrátane DPH |
18/2015Dr | 11.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
201500569 | NAY a.s. Tuhovská 15,Bratislava |
35739487 | elektrospotrebiče | 644,74 vrátane DPH |
28/2015Sa | 26.11.2015 | 27.11.2015 | 1.12.2015 | |
201500316 | DO NGUYEN QUOC Ľ.Štúra 462/5,Svidník |
35154276 | šatstvo detí | 674,37 vrátane DPH |
14/2015Sa | 15.6.2015 | 23.06.2015 | 13.7.2015 | |
201500634 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18.Sabinov |
17085861 | vianočné CD-napaľovanie | 675,00 vrátane DPH |
81/2015 | 16.12.2015 | 23.12.2015 | 5.1.2016 | |
201500609 | DEGRO s.r.o. Ružová 41,Sabinov |
46924337 | poťahy,disky,pneu.práce Renault,Fabia | 710,65 vrátane DPH |
78/2015 | 08.12.2015 | 10.12.2015 | 16.12.2015 | |
201500426 | COOP Jednota Konštantínova 3,Prešov |
00169111 | nákup potravín | 721,38 vrátane DPH |
1/9/13 | 09.9.2015 | 11.09.2015 | 5.10.2015 | |
201500645 | Ikaro, s.r.o. Orkužná 32.Prešov |
31656544 | notebooky | 738,00 vrátane DPH |
90/2015 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 5.1.2016 | |
201500494 | Makovica, Ing.Jaroslav Špik Nižná Polianka 11,Nižná Polianka |
33534411 | vstupné na kúpalisko | 756,00 vrátane DPH |
21.10.2015 | 26.10.2015 | 30.10.2015 | ||
201500568 | NAY a.s. Tuhovská 15,Bratislava |
35739487 | elektrospotrebiče | 761,75 vrátane DPH |
28/2015ŠM | 26.11.2015 | 27.11.2015 | 1.12.2015 | |
201500321 | Pointa Fecko, s.r.o. Masarykova 11,Prešov |
36492850 | čistiace a hyg. | 829,32 vrátane DPH |
15/2015ŠM | 29.6.2015 | 21.07.2015 | 4.8.2015 | |
201500665 | NAY a.s. Tuhovská 15.Bratislava |
35739487 | práčka ,televízor, sada riadu., navigácia | 839,00 vrátane DPH |
101/2015 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 5.1.2016 | |
201500592 | Ikaro, s.r.o. Orkužná 32,Prešov |
31656544 | Počítač + monitor | 852,00 vrátane DPH |
76/2015 | 04.12.2015 | 08.12.2015 | 16.12.2015 | |
201500386 | ALNUS Slovakia, s.r.o. Duklianska 11,Bardejov |
44047649 | strava detí | 858,00 vrátane DPH |
3/2015 | 06.8.2015 | 14.08.2015 | 25.8.2015 | |
201500272 | EMRON Lomnická 24,Prešov |
37259407 | oprava kotolne | 892,80 vrátane DPH |
28/2015 | 29.5.2015 | 09.06.2015 | 24.6.2015 | |
201500643 | DOZANA, s.r.o. Kpt. Nálepku 1943.Sabinov |
36511951 | váľanda | 900,00 vrátane DPH |
91/2015 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 5.1.2016 |