Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201500122 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a,Bratislava |
35815256 | plyn | 280,00 vrátane DPH |
9105302662 | 04.3.2015 | 13.03.2015 | 31.3.2015 | |
201500117 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735,Trenčín |
34115901 | vývoz odpadu | 62,30 vrátane DPH |
2042601 | 04.3.2015 | 13.03.2015 | 31.3.2015 | |
201500126 | ZŠ a MŠ Pod Lesíkom 19,Šarišské Michaľany |
36158101 | strava detí | 311,50 vrátane DPH |
9/07/07 | 06.3.2015 | 13.03.2015 | 31.3.2015 | |
201500121 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a,Bratislava |
35815256 | plyn | 351,00 vrátane DPH |
9105302729 | 04.3.2015 | 13.03.2015 | 31.3.2015 | |
201500131 | Ján Fech Námestie slobody 42,Sabinov |
33876444 | šatstvo detí | 95,00 vrátane DPH |
5/2015/ŠM | 09.3.2015 | 13.03.2015 | 31.3.2015 | |
201500119 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a,Bratislava |
35815256 | plyn | 67,00 vrátane DPH |
9100108473 | 04.3.2015 | 13.03.2015 | 31.3.2015 | |
201500118 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a,Bratislava |
35815256 | plyn | 2596,00 vrátane DPH |
9100108483 | 04.3.2015 | 13.03.2015 | 31.3.2015 | |
201500123 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a,Bratislava |
35815256 | plyn | 250,00 vrátane DPH |
9105302772 | 04.3.2015 | 13.03.2015 | 31.3.2015 | |
201500124 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a,Bratislava |
35815256 | plyn | 259,00 vrátane DPH |
9104486558 | 04.3.2015 | 13.03.2015 | 31.3.2015 | |
201500133 | Pharma Plus, s.r.o. Čapajevova 23,Prešov |
36454605 | lieky + poplatok | 1,43 vrátane DPH |
6/2015OP | 09.3.2015 | 13.03.2015 | 31.3.2015 | |
201500120 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a,Bratislava |
35815256 | plyn | 4,00 vrátane DPH |
9100108466 | 04.3.2015 | 13.03.2015 | 31.3.2015 | |
201500111 | VVS, a.s. Komenského 50,Košice |
36570460 | vodné, stočné | 1339,26 vrátane DPH |
50-000055772PO2012 | 26.2.2015 | 19.03.2015 | 31.3.2015 | |
201500143 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,Bratislava |
35763469 | tel.hovory | 71,48 vrátane DPH |
9900931317 | 10.3.2015 | 19.03.2015 | 31.3.2015 | |
201500144 | Reedukačné centrum ,Trstín |
00163317 | strava detí | 93,24 vrátane DPH |
2/2013 | 12.3.2015 | 19.03.2015 | 31.3.2015 | |
201500141 | Pointa Fecko, s.r.o. Masarykova 11,Prešov |
36492850 | kancelár.potreby | 95,57 vrátane DPH |
5/2015/Kv | 09.3.2015 | 19.03.2015 | 31.3.2015 | |
201500146 | BL technics, s.r.o. Švábska 6695/57A,Prešov |
36502944 | oprava automat.práčky | 33,60 vrátane DPH |
13/2015 | 12.3.2015 | 19.03.2015 | 31.3.2015 | |
201500110 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 1730,40 vrátane DPH |
12015 | 26.2.2015 | 23.03.2015 | 31.3.2015 | |
201500149 | Minimarket HUYNH BUU NGHINH Čordákova 5,Košice |
44182597 | šatstvo | 239,10 vrátane DPH |
6/2015ŠM | 19.3.2015 | 23.03.2015 | 31.3.2015 | |
201500151 | SOŠ súkromná Pod Kalváriou 36,Prešov |
00686514 | strava detí | 30,00 vrátane DPH |
1/9/11 | 19.3.2015 | 23.03.2015 | 31.3.2015 | |
201500107 | Poliklinika Sabinov, n.o. SNP 1,Sabinov |
37886827 | lieky a zdrav.materiál | 73,03 vrátane DPH |
4/2015OP | 26.2.2015 | 25.03.2015 | 2.4.2015 | |
201500148 | EMRON Lomnická 24,Prešov |
37259407 | revízia kotolne | 135,60 vrátane DPH |
16/2015 | 18.3.2015 | 25.03.2015 | 2.4.2015 | |
201500140 | Pointa Fecko, s.r.o. Masarykova 11,Prešov |
36492850 | čistiace a hygien.potreby | 149,93 vrátane DPH |
4/2015/Kv | 09.3.2015 | 25.03.2015 | 2.4.2015 | |
201500139 | Pointa Fecko, s.r.o. Masarykova 11,Prešov |
36492850 | čistiace a hygien.potreby | 115,98 vrátane DPH |
6/2015/Sa | 09.3.2015 | 25.03.2015 | 2.4.2015 | |
201500152 | SOŠ Košická 20,Prešov |
37880080 | strava detí | 12,30 vrátane DPH |
10/2014 | 19.3.2015 | 25.03.2015 | 2.4.2015 | |
201500132 | Pointa Fecko, s.r.o. Masarykova 11,Prešov |
36492850 | čistiace a hygienické potreby | 287,09 vrátane DPH |
4/2015/ŠM | 09.3.2015 | 25.03.2015 | 2.4.2015 | |
201500150 | VELOTERA Levočská 20,Prešov |
22909133 | oprava kosačky | 124,78 vrátane DPH |
17/2015 | 19.3.2015 | 31.03.2015 | 2.4.2015 | |
201500130 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 141,65 vrátane DPH |
5611854130 | 09.3.2015 | 31.03.2015 | 2.4.2015 | |
201500156 | SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22,Stará Ľubovňa |
42089824 | strava detí | 56,76 vrátane DPH |
13/2015 | 25.3.2015 | 31.03.2015 | 2.4.2015 | |
201500162 | OU internátne Masarykova 20 D,Prešov |
00523216 | strava detí | 53,76 vrátane DPH |
3/2010 | 27.3.2015 | 31.03.2015 | 2.4.2015 | |
201500161 | Fotoramex Exnárova 1,Prešov |
36494372 | fotky+rámy clip | 87,19 vrátane DPH |
18/2015 | 27.3.2015 | 31.03.2015 | 2.4.2015 | |
201500159 | SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22,Stará Ľubovňa |
42089824 | ubytovanie detí | 8,30 vrátane DPH |
14/2015 | 27.3.2015 | 31.03.2015 | 2.4.2015 | |
201500153 | Norma Konštantínova 7,Prešov |
31291295 | potreby pre domácnosť | 188,88 vrátane DPH |
4/2015Dr | 23.3.2015 | 31.03.2015 | 2.4.2015 | |
201500154 | VVS, a.s. Komenského 50,Košice |
36570460 | vodné,stočné | 204,37 vrátane DPH |
50-000055772PO2012 | 23.3.2015 | 07.04.2015 | 29.4.2015 | |
201500160 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 96,49 vrátane DPH |
5611854130 | 27.3.2015 | 07.04.2015 | 29.4.2015 | |
201500155 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | tel.hovory | 77,85 vrátane DPH |
A6894475 | 23.3.2015 | 07.04.2015 | 29.4.2015 | |
201500136 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | vyúčt.spotr.el.ener. | 356,60 vrátane DPH |
4004/2013 | 09.3.2015 | 07.04.2015 | 29.4.2015 | |
201500167 | Pointa Fecko, s.r.o. Masarykova 11,Prešov |
36492850 | kancelársky materiál | 87,25 vrátane DPH |
15/2015 | 01.4.2015 | 09.04.2015 | 29.4.2015 | |
201500164 | Marton-Servis Baštova 47/B,Prešov |
14359944 | oprava bojlerov | 291,01 vrátane DPH |
20/2015 | 01.4.2015 | 09.04.2015 | 29.4.2015 | |
201500166 | VVS, a.s. Komenského 50,Košice |
36570460 | vodné, stočné | 69,02 vrátane DPH |
50-000055772PO2012 | 01.4.2015 | 10.04.2015 | 29.4.2015 | |
201500169 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | elektric.energia | 419,72 vrátane DPH |
4004/2013 | 02.4.2015 | 10.04.2015 | 29.4.2015 |