Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0425 | MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9, 081 86 Prešov |
31711464 | minerálne vody | 69,72 bez DPH |
áno | 20.6.2016 | 24.06.2016 | 24.6.2016 | |
0424 | Materská škola Čapajevova 17, 080 01 Prešov |
42085471 | stravné | 27,09 bez DPH |
14.6.2016 | 16.06.2016 | 23.6.2016 | ||
0423 | Jozef Rendoš- DOMEN Pri Pošte 23, 040 17 Košice-Barca |
32531311 | rolety | 240,00 bez DPH |
80/2016/DeD | 14.6.2016 | 16.06.2016 | 23.6.2016 | |
0422 | Mgr. Martin Hugec-ANAVY Nám. Kraľovnej pokoja 2, 08001 Prešov |
33873143 | drogériový tovar | 124,87 bez DPH |
49/SS1/2016 | 14.6.2016 | 16.06.2016 | 23.6.2016 | |
0421 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 456,90 bez DPH |
áno | 14.6.2016 | 16.06.2016 | 23.6.2016 | |
0420 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 6524,00 vrátane DPH |
áno | 14.6.2016 | 16.06.2016 | 23.6.2016 | |
042 | Školská jedáleň pri ZŠ Matice Slovenskej Matice slovenskej 13, 080 01 Prešov |
37877232 | stravné | 80,01 bez DPH |
áno | 25.1.2016 | 29.01.2016 | 2.2.2016 | |
0419 | TOMKAT s.r.o. Záhradná 33, 080 01 Prešov |
36505561 | sanita, vodoinšt. materiál | 149,17 bez DPH |
52/2016/DeD | 14.6.2016 | 16.06.2016 | 23.6.2016 | |
04181 | BTS-PO s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36491501 | činnosť PZS | 210,8 bez DPH |
áno | 8.7.2016 | 18.07.2016 | 28.7.2016 | |
0418 | Monika Krišandová - ELBYT PLUS Exnárova 25, 080 01 Prešov |
35062452 | oprava práčky | 20,00 bez DPH |
43/2016 ŠSS4 | 10.6.2016 | 16.06.2016 | 23.6.2016 | |
0417 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | -763,73- preplatok vrátane DPH |
áno | 10.6.2016 | 18.07.2016 | 28.7.2016 | |
0417 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | - 761,73 preplatok vrátane DPH |
áno | 10.6.2016 | 16.06.2016 | 23.6.2016 | |
0416 | Mária Kapallová - KAPAP Záhradná 2555/5, 08 006 Ľubotice |
33952264 | kancelárske potreby | 24,30 vrátane DPH |
22-ŠSS2-2016 | 10.6.2016 | 16.06.2016 | 23.6.2016 | |
0415 | Súkromná školská jedáleň pri SMŠ - ELBA Smetanova 2, 080 01 Prešov |
42077796 | stravné | 20,64 vrátane DPH |
10.6.2016 | 16.06.2016 | 23.6.2016 | ||
0414 | Mária Kapallová - KAPAP Záhradná 2555/5, 08 006 Ľubotice |
33952264 | kancelárske potreby | 24,30 bez DPH |
28-ŠSS3-2016 | 10.6.2016 | 16.06.2016 | 23.6.2016 | |
0413 | Mária Kapallová - KAPAP Záhradná 2555/5, 08 006 Ľubotice |
33952264 | kancelárske potreby | 24,30 bez DPH |
20-ŠSS-1-2016 | 10.6.2016 | 16.06.2016 | 23.6.2016 | |
0412 | Milk-Agro s.r.o. Čapajevova 36, 08001 Prešov |
17147786 | potraviny | 126,01 vrátane DPH |
26-ŠSS-3-2016 | 10.6.2016 | 16.06.2016 | 23.6.2016 | |
0411 | Milk-Agro s.r.o. Čapajevova 36, 08001 Prešov |
17147786 | potraviny | 85,22 vrátane DPH |
18-2016-ŠSS1 | 10.6.2016 | 16.06.2016 | 23.6.2016 | |
0410 | Milk-Agro s.r.o. Čapajevova 36, 08001 Prešov |
17147786 | potraviny | 93,14 vrátane DPH |
21-ŠSS2-2016 | 10.6.2016 | 16.06.2016 | 23.6.2016 | |
041 | HAUS Seman, s.r.o. Levočská 20, 080 01 Prešov |
36477630 | údržbársky materiál | 20,43 bez DPH |
9/2016/DeD | 21.1.2016 | 29.01.2016 | 2.2.2016 | |
0409 | TOMKAT s.r.o. Záhradná 33, 080 01 Prešov |
36505561 | sanita | 176,72 bez DPH |
88/2016/DeD | 10.6.2016 | 16.06.2016 | 23.6.2016 | |
0408 | IKARO s.r.o. Okružná 32, 08001 Prešov |
31656544 | toner | 22,00 bez DPH |
66/2016/SS2 | 10.6.2016 | 16.06.2016 | 23.6.2016 | |
0407 | Ing. Orosová Mária, Pekáreň Šariš Pekárska 2, 08221 Veľký Šariš |
43485979 | potraviny | 58,25 bez DPH |
31,35,37,38,40,44,45/SS1/2016 | 7.6.2016 | 10.06.2016 | 17.6.2016 | |
0406 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3, 08001 Prešov |
00169111 | potraviny | 166,59 vrátane DPH |
32,33,36,39,41,46/SS1/2016 | 7.6.2016 | 10.06.2016 | 17.6.2016 | |
0405 | Milk-Agro s.r.o. Čapajevova 36, 08001 Prešov |
17147786 | potraviny | 323,60 bez DPH |
54,55,5963,/2016/SS2 | 7.6.2016 | 10.06.2016 | 17.6.2016 | |
0404 | Anna Lešková FLORIDA-PEKÁREŇ Požiarnická 13, 080 01 Prešov |
10669825 | potraviny | 110,64 vrátane DPH |
52-65/2016/SS2 | 7.6.2016 | 10.06.2016 | 17.6.2016 | |
0403 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 081 08 Bratislava |
35697270 | hovory v sieti Orange | 235,07 vrátane DPH |
áno | 7.6.2016 | 10.06.2016 | 17.6.2016 | |
0402 | Stanislav Štec Magurská 10, 080 01 Prešov |
34651659 | kontrola komínov | 66,00 vrátane DPH |
102/2016/DeD | 7.6.2016 | 10.06.2016 | 17.6.2016 | |
0401 | HAUS Seman, s.r.o. Levočská 20, 080 01 Prešov |
36477630 | tmel, silikon, lepidlo, zámok, lano | 58,91 bez DPH |
98,100/2016/DeD | 7.6.2016 | 10.06.2016 | 17.6.2016 | |
0400 | Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3, 080 01 Prešov |
42228760 | stravné | 23,98 bez DPH |
7.6.2016 | 10.06.2016 | 17.6.2016 | ||
040 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
35815256 | preplatok | -217,54 bez DPH |
áno | 21.1.2016 | 29.01.2016 | 2.2.2016 | |
0399 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 615,00 bez DPH |
áno | 7.6.2016 | 10.06.2016 | 17.6.2016 | |
0398 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 2681,67 bez DPH |
áno | 7.6.2016 | 10.06.2016 | 17.6.2016 | |
0397 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné stočné | 843,87 bez DPH |
áno | 7.6.2016 | 10.06.2016 | 17.6.2016 | |
0396 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 161,80 bez DPH |
áno | 7.6.2016 | 10.06.2016 | 17.6.2016 | |
0395 | IKARO s.r.o. Okružná 32, 08001 Prešov |
31656544 | servis PC | 358,00 bez DPH |
90a/2016/DeD | 7.6.2016 | 10.06.2016 | 17.6.2016 | |
0394 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet | 56,54 bez DPH |
áno | 7.6.2016 | 10.06.2016 | 17.6.2016 | |
0393 | Messer Tatragas spol. s r.o. Chaúpkova 9, 819 44 Bratislava |
00685852 | nájomné fľaše kyslík Medox | 115,72 bez DPH |
2/2016/DeD | 7.6.2016 | 10.06.2016 | 17.6.2016 | |
0392 | Peter Cars, s.r.o. Lada 159 |
45247871 | servis Škoda Fabia | 183,00 bez DPH |
99/2016/DeD | 7.6.2016 | 10.06.2016 | 17.6.2016 | |
0391 | VÁDIUM - IT s.r.o. Plzenská 2, 080 01 Prešov |
44542194 | správa interného servera | 56,00 vrátane DPH |
1/2016/DeD | 7.6.2016 | 10.06.2016 | 17.6.2016 |