Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201600171 | Ladislav Partika ,Bzenov |
36903124 | oprava elektric.inštalácie | 688,58 vrátane DPH |
29/2016 | 22.4.2016 | 04.05.2016 | 30.5.2016 | |
201600170 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 145,48 vrátane DPH |
5611854130 | 22.4.2016 | 13.05.2016 | 2.6.2016 | |
201600170 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 145,48 vrátane DPH |
5611854130 | 22.4.2016 | 13.05.2016 | 30.5.2016 | |
201600169 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | tel.hovory | 102,45 vrátane DPH |
3532890 | 21.4.2016 | 11.05.2016 | 2.6.2016 | |
201600169 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | tel.hovory | 102,45 vrátane DPH |
3532890 | 21.4.2016 | 11.05.2016 | 30.5.2016 | |
201600168 | Žilinská univerzita Univerzitná 8215/1, Žilina |
00397563 | ubytovanie študenta | 132,00 vrátane DPH |
20.4.2016 | 22.04.2016 | 6.5.2016 | ||
201600167 | Reedukačné centrum Trstín |
00163317 | strava detí | 78,09 vrátane DPH |
12/2014 | 18.4.2016 | 22.04.2016 | 6.5.2016 | |
201600166 | GYMNÁZIUM Komenského 13,Lipany |
00161047 | strava detí | 21,85 vrátane DPH |
6/2015 | 18.4.2016 | 22.04.2016 | 6.5.2016 | |
201600163 | SOŠ Košická 20,Prešov |
37880080 | strava detí | 24,60 vrátane DPH |
10/2014 | 14.4.2016 | 20.04.2016 | 6.5.2016 | |
201600162 | SOŠ súkromná Pod Kalváriou 36,Prešov |
00686514 | strava detí | 30,00 vrátane DPH |
1/9/11 | 12.4.2016 | 20.04.2016 | 6.5.2016 | |
201600161 | COOP Jednota Konštantínova 3,Prešov |
00169111 | potraviny | 2702,14 vrátane DPH |
1/9/13 | 11.4.2016 | 14.04.2016 | 6.5.2016 | |
201600160 | COOP Jednota Konštantínova 3,Prešov |
00169111 | potraviny | 353,89 vrátane DPH |
1/9/13 | 11.4.2016 | 14.04.2016 | 6.5.2016 | |
201600159 | COOP Jednota Konštantínova 3,Prešov |
00169111 | potraviny | 254,91 vrátane DPH |
1/9/13 | 11.4.2016 | 14.04.2016 | 6.5.2016 | |
201600158 | Fifty-fifty, s.r.o. Strojnícka 18,Prešov |
36479861 | čistiace a hygien.potreby | 135,62 vrátane DPH |
7/2016Dr | 11.4.2016 | 20.04.2016 | 6.5.2016 | |
201600157 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 317,68 vrátane DPH |
5611854130 | 08.4.2016 | 29.04.2016 | 6.5.2016 | |
201600156 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 390,40 vrátane DPH |
4004/2013 | 08.4.2016 | 10.05.2016 | 2.6.2016 | |
201600156 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 390,40 vrátane DPH |
4004/2013 | 08.4.2016 | 10.05.2016 | 30.5.2016 | |
201600155 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735,Trenčín |
34115901 | vývoz odpadu | 62,30 vrátane DPH |
2042601 | 08.4.2016 | 14.04.2016 | 6.5.2016 | |
201600154 | DDD Prešov, s.r.o. Ľubochnianska 5,Prešov |
36477346 | dezinsekcia | 222,00 vrátane DPH |
26/2016 | 07.4.2016 | 14.04.2016 | 6.5.2016 | |
201600153 | Marton-Servis Baštova 47/B,Prešov |
14359944 | oprava bojlera | 30,00 vrátane DPH |
27/2016 | 07.4.2016 | 14.04.2016 | 6.5.2016 | |
201600152 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,Bratislava |
35763469 | tel.hovory | 67,31 vrátane DPH |
9900931317 | 07.4.2016 | 20.04.2016 | 6.5.2016 | |
201600150 | Pharma Plus, s.r.o. Čapajevova 23,Prešov |
36454605 | lieky a zdrav.materiál | 5,43 vrátane DPH |
6/2016OP | 06.4.2016 | 14.04.2016 | 6.5.2016 | |
201600149 | SŠI Levočská 22,Stará Ľubovňa |
42089824 | strava detí | 141,90 vrátane DPH |
4/2015 | 06.4.2016 | 14.04.2016 | 6.5.2016 | |
201600148 | Ikaro, s.r.o. Orkužná 32,Prešov |
31656544 | oprava kopírky | 39,60 vrátane DPH |
25/2016 | 06.4.2016 | 08.04.2016 | 6.5.2016 | |
201600147 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18,Sabinov |
17085861 | kancel.potreby | 160,27 vrátane DPH |
24/2016 | 06.4.2016 | 07.04.2016 | 6.5.2016 | |
201600146 | SŠI Levočská 22,Stará Ľubovňa |
42089824 | ubytovanie detí | 24,90 vrátane DPH |
39/2015 | 06.4.2016 | 14.04.2016 | 6.5.2016 | |
201600145 | ZŠ a MŠ Pod Lesíkom 19,Šarišské Michaľany |
36158101 | strava detí | 457,93 vrátane DPH |
9/07/07 | 06.4.2016 | 14.04.2016 | 6.5.2016 | |
201600144 | Poliklinika Sabinov, n.o. SNP 1,Sabinov |
37886827 | lieky a zdrav.materiál | 81,75 vrátane DPH |
5/2016OP | 05.4.2016 | 14.04.2016 | 6.5.2016 | |
201600143 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn | 1988,85 vrátane DPH |
4004/2013 | 04.4.2016 | 14.04.2016 | 6.5.2016 | |
201600142 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | elektrina | 230,29 vrátane DPH |
4004/2013 | 04.4.2016 | 14.04.2016 | 6.5.2016 | |
201600141 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | elektrina | 384,82 vrátane DPH |
4004/2013 | 04.4.2016 | 14.04.2016 | 6.5.2016 | |
201600140 | Lonler, s.r.o. Nezábudova 31,Sabinov |
36454729 | internet | 31,87 vrátane DPH |
62/2005 | 04.4.2016 | 07.04.2016 | 6.5.2016 | |
201600139 | Allianz Štúrova 7,Košice |
00151700 | doplatok havar.poist.Fabia | 34,76 vrátane DPH |
700453649 | 04.4.2016 | 07.04.2016 | 6.5.2016 | |
201600138 | Pointa Fecko, s.r.o. Masarykova 11,Prešov |
36492850 | kancelársky materiál | 539,95 vrátane DPH |
19/2016 | 04.4.2016 | 07.04.2016 | 6.5.2016 | |
201600137 | Pointa Fecko, s.r.o. Masarykova 11,Prešov |
36492850 | čistiaci a hygien.materiál | 186,60 vrátane DPH |
18/2016 | 04.4.2016 | 07.04.2016 | 6.5.2016 | |
201600136 | BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22,Prešov |
36491501 | BOZP PO a PZS | 329,04 vrátane DPH |
2822007 | 04.4.2016 | 07.04.2016 | 6.5.2016 | |
201600135 | Školská jedáleň Prostějovská,Prešov |
37877194 | strava detí | 26,41 vrátane DPH |
2/2/07 | 04.4.2016 | 07.04.2016 | 6.5.2016 | |
201600134 | Prosperobus, s.r.o. Ďumbierska 20,Prešov |
36494151 | preprava detí Dolný Smokovec | 200,00 vrátane DPH |
20/2016 | 04.4.2016 | 14.04.2016 | 6.5.2016 | |
201600132 | Školská jedáleň pri ZŠ Strážnická 26,Ľubotice |
37870530 | strava detí | 66,31 vrátane DPH |
5/2010 | 01.4.2016 | 07.04.2016 | 6.5.2016 | |
201600131 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 2288,20 vrátane DPH |
4000002559 | 31.3.2016 | 20.04.2016 | 6.5.2016 |