Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201600189 | COOP Jednota Konštantínova 3,Prešov |
00169111 | potraviny | 2428,12 vrátane DPH |
1/9/13 | 03.5.2016 | 10.05.2016 | 30.5.2016 | |
201600159 | COOP Jednota Konštantínova 3,Prešov |
00169111 | potraviny | 254,91 vrátane DPH |
1/9/13 | 11.4.2016 | 14.04.2016 | 6.5.2016 | |
201600160 | COOP Jednota Konštantínova 3,Prešov |
00169111 | potraviny | 353,89 vrátane DPH |
1/9/13 | 11.4.2016 | 14.04.2016 | 6.5.2016 | |
201600161 | COOP Jednota Konštantínova 3,Prešov |
00169111 | potraviny | 2702,14 vrátane DPH |
1/9/13 | 11.4.2016 | 14.04.2016 | 6.5.2016 | |
201600105 | COOP Jednota Konštantínova 3,Prešov |
00169111 | potraviny | 662,56 vrátane DPH |
1/9/2013 | 10.3.2016 | 14.03.2016 | 31.3.2016 | |
201600104 | COOP Jednota Konštantínova 3,Prešov |
00169111 | potraviny | 2336,11 vrátane DPH |
1/9/13 | 08.3.2016 | 10.03.2016 | 31.3.2016 | |
201600053 | COOP Jednota Konštantínova 3,Prešov |
00169111 | potraviny | 380,78 vrátane DPH |
1/9/13 | 09.2.2016 | 12.02.2016 | 3.3.2016 | |
201600052 | COOP Jednota Konštantínova 3,Prešov |
00169111 | potraviny | 2308,02 vrátane DPH |
1/9/13 | 09.2.2016 | 12.02.2016 | 3.3.2016 | |
201600010 | COOP Jednota Konštantínova 3,Prešov |
00169111 | potraviny | 2758,55 vrátane DPH |
1/9/13 | 11.1.2016 | 14.01.2016 | 5.2.2016 | |
201600011 | COOP Jednota Konštantínova 3,Prešov |
00169111 | potraviny | 390,63 vrátane DPH |
1/9/13 | 11.1.2016 | 14.01.2016 | 5.2.2016 | |
201600298 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | potraviny | 221,25 vrátane DPH |
1/9/13 | 01.8.2016 | 10.08.2016 | 7.9.2016 | |
201600299 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | potraviny | 1002,02 vrátane DPH |
1/9/13 | 01.8.2016 | 10.08.2016 | 7.9.2016 | |
201600275 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | potraviny | 2865,92 vrátane DPH |
1/9/13 | 08.7.2016 | 11.07.2016 | 16.8.2016 | |
201600301 | STOA arch.plus. Prešov Slovenská 3273/28, Prešov |
45280983 | položk. rozpočet a výkaz výmer Sb, Kv. | 1890,00 vrátane DPH |
39/2016 | 02.8.2016 | 04.08.2016 | 2.9.2016 | |
201600356 | Allianz Košice Štúrova 7, Košice |
00151700 | poistné RD Sabinov 26.10.2016-25.10.2017 | 150,59 vrátane DPH |
511050065 | 03.10.2016 | 13.10.2016 | 26.10.2016 | |
201600022 | Allianz Košice Štúrova 7,Košice |
00151700 | poistné budovy | 179,78 vrátane DPH |
511053384 | 18.1.2016 | 03.02.2016 | 3.3.2016 | |
201600023 | Allianz Košice Štúrova 7,Košice |
00151700 | poistné budovy | 150,37 vrátane DPH |
511015785 | 18.1.2016 | 03.02.2016 | 3.3.2016 | |
201600056 | Allianz Košice Štúrova 7,Košice |
00151700 | poistenie budovy, zariadenia | 541,88 vrátane DPH |
6361002528 | 09.2.2016 | 11.02.2016 | 3.3.2016 | |
201600003 | Allianz Štúrova 7,Košice |
00151700 | poist. Budov | 193,34 vrátane DPH |
511025374 | 04.1.2016 | 22.01.2016 | 5.2.2016 | |
201600017 | Reedukačné centrum ,Trstín |
00163317 | pobyt-strava | 58,54 vrátane DPH |
12/2014 | 14.1.2016 | 22.01.2016 | 5.2.2016 | |
201600210 | DEGRO s.r.o. Ružová 41,Sabinov |
46924337 | pneumatiky Fabia | 212,00 vrátane DPH |
34/2016 | 10.5.2016 | 23.05.2016 | 2.6.2016 | |
201600210 | DEGRO s.r.o. Ružová 41,Sabinov |
46924337 | pneumatiky Fabia | 212,00 vrátane DPH |
34/2016 | 10.5.2016 | 23.05.2016 | 30.5.2016 | |
201600438 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn DeD | 1988,85 vrátane DPH |
P1422/2015 | 02.12.2016 | 15.12.2016 | 16.1.2017 | |
201600396 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn DeD | 1988,85 vrátane DPH |
P1422/2015 | 03.11.2016 | 10.11.2016 | 8.12.2016 | |
201600357 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn DeD | 1988,85 vrátane DPH |
P1422/2015 | 03.10.2016 | 13.10.2016 | 26.10.2016 | |
201600295 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn Ded | 1988,85 vrátane DPH |
P1422/2015 | 01.8.2016 | 11.08.2016 | 7.9.2016 | |
201600320 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn | 1988,85 vrátane DPH |
P1422/2015 | 02.9.2016 | 13.09.2016 | 5.10.2016 | |
201600232 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn | 1988,85 vrátane DPH |
P1422/2015 | 02.6.2016 | 13.06.2016 | 15.6.2016 | |
201600186 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn | 1988,85 vrátane DPH |
P1422/2015 | 02.5.2016 | 11.05.2016 | 2.6.2016 | |
201600186 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn | 1988,85 vrátane DPH |
P1422/2015 | 02.5.2016 | 11.05.2016 | 30.5.2016 | |
201600143 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn | 1988,85 vrátane DPH |
4004/2013 | 04.4.2016 | 14.04.2016 | 6.5.2016 | |
201600091 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn | 1988,85 vrátane DPH |
P1422/2015 | 02.3.2016 | 08.03.2016 | 31.3.2016 | |
201600061 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn | 1988,85 vrátane DPH |
P1422/2015 | 09.2.2016 | 12.02.2016 | 3.3.2016 | |
201600281 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn | 1988,85 vrátane DPH |
P1422/2015 | 11.7.2016 | 14.07.2016 | 16.8.2016 | |
201600431 | ZUMA elektro s.r.o. Pod hájom 4058/209, Dubnica nad Váhom |
50423738 | piesok- psychol. | 10,60 vrátane DPH |
80/2016 | 02.12.2016 | 04.11.2016 | 6.12.2016 | |
201600279 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, Sabinov |
17085861 | pečiatky, cartridge | 148,77 vrátane DPH |
51/2016 | 11.7.2016 | 14.07.2016 | 16.8.2016 | |
201600413 | Verešpej servis s. r. o. Záhradná 10, Pečovská Nová Ves |
50060597 | oprava vozidla Škoda Fabia | 294,59 vrátane DPH |
83/2016 | 14.11.2016 | 18.11.2016 | 8.12.2016 | |
201600285 | Autofit - centrum s.r.o. Jarková 60/2, Sabinov |
46047417 | oprava Škoda Fabia | 41,98 vrátane DPH |
54/2016 | 11.7.2016 | 14.07.2016 | 16.8.2016 | |
201600477 | TRI H STAV, s.r.o. Komenského 21, Košice |
46814019 | oprava rodinného domu Sabinov | 50233,60 vrátane DPH |
3/2016 | 21.12.2016 | 23.12.2016 | 20.1.2017 | |
201600476 | TRI H STAV, s.r.o. Komenského 21, Košice |
46814019 | oprava rodinného domu Kvetná | 53274,70 vrátane DPH |
4/2016 | 21.12.2016 | 23.12.2016 | 20.1.2017 |