Faktúry 2016 (DeD Snina, Švermova2693/32 )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
723/2016   Elsatex, Ing. František Sarik
094 01 Ondavské Matiašovce 56
10804692  držiak na televízor, kanvica Sencor  68,97 
vrátane DPH
  114/16/2,102/16/4  05.12.2016  06.12.2016  27.12.2016 
799/2016   DECOMP, .s.r.o.
P.Jilemnického 1919, 069 01 Snina
36497771  DVD napaľovačka s prísl., inštalačné práce, skartovačka   392,80 
vrátane DPH
  102/2016  21.12.2016  22.12.2016  10.1.2017 
640/2016   Stolárstvo Vladimír Gelatič
Michalovská 108, 073 01 Sobrance
33888132  dvere sklenené a plné 7 ks/ Sat.č.1  2580,00 
bez DPH
  110/16/1  26.10.2016  27.10.2016  16.11.2016 
464/2016   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektrická energia  375,18 
vrátane DPH
13/2014    09.08.2016  11.08.2016  8.9.2016 
318/2016   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektrická energia  375,18 
vrátane DPH
13/2014    08.06.2016  09.06.2016  27.6.2016 
253/2016   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektrická energia  375,18 
vrátane DPH
13/2014    06.05.2016  09.05.2016  7.6.2016 
189/2016   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektrická energia  375,18 
vrátane DPH
13/2014    05.04.2016  06.04.2016  25.4.2016 
127/2016   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektrická energia  375,18 
vrátane DPH
13/2014    08.03.2016  09.03.2016  31.3.2016 
59/2016   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektrická energia  375,18 
vrátane DPH
13/2014    03.02.2016  04.02.2016  24.2.2016 
59/2016   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektrická energia  375,18 
vrátane DPH
13/2014    03.02.2016  04.02.2016  16.2.2016 
009/2016   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektrická energia  400,80 
vrátane DPH
13/2014    12.01.2016  13.01.2016  8.2.2016 
735/2016   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektrina  375,18 
vrátane DPH
13/2014    06.12.2016  07.12.2016  27.12.2016 
670/2016   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektrina  375,18 
vrátane DPH
13/2014    10.11.2016  11.11.2016  16.11.2016 
596/2016   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektrina  375,18 
vrátane DPH
13/2014    10.10.2016  12.10.2016  24.10.2016 
531/2016   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektrina  375,18 
vrátane DPH
13/2014    08.09.2016  09.09.2016  21.9.2016 
384/2016   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektrina  375,18 
vrátane DPH
13/2014    07.07.2016  11.07.2016  26.7.2016 
165/2016   ELIM, Katarina Heinrichová
Staničná 778, 067 81 Belá nad Cir.
33847533  elektroinštalačný materiál pre údržbu  92,03 
vrátane DPH
  18/2016  24.03.2016  29.03.2016  1.4.2016 
51/2016   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Fa za mobil  86,62 
vrátane DPH
111/2009    02.02.2016  03.02.2016  24.2.2016 
458/2016   Zuzana Baldovičová
Študentská 1460/23, 069 01 Snina
48200743  fotogragické služby deti  58,40 
bez DPH
  1/2016  09.08.2016  10.08.2016  8.9.2016 
571/2016   Detská ozdravovňa Železnô
03215 Partizánska Ľupča
17336180  hospitalizačný poplatok za 10 detí  200,00 
bez DPH
  80/2016  30.09.2016  05.10.2016  21.10.2016 
740/2016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 81762 Bratislava
35763469  internet  40,00 
vrátane DPH
1/2015    06.12.2016  07.12.2016  27.12.2016 
284/2016   CONET ISP, s.r.o.
Rastislavova 1138/30, 069 01 Snina
45901899  internet  11,49 
vrátane DPH
4/2014    20.05.2016  23.05.2016  7.6.2016 
221/2016   CONET ISP, s.r.o.
Rastislavova 1138/30, 069 01 Snina
45901899  internet  11,49 
vrátane DPH
4/2014    20.04.2016  22.04.2016  25.4.2016 
89/2016   CONET ISP, s.r.o.
Rastislavova 1138/30, 069 01 Snina
45901899  internet  11,49 
vrátane DPH
4/2014    18.02.2016  19.02.2016  24.2.2016 
26/2016   CONET ISP, s.r.o.
Rastislavova 1138/30, 069 01 Snina
45901899  internet basic  11,49 
vrátane DPH
4/2014    19.01.2016  20.01.2016  8.2.2016 
536/2016   LEKOS, s.r.o.
Michalovská 2, 07301 Sobrance
36172332  internet. poplatok  14,94 
vrátane DPH
109/2008    08.09.2016  12.09.2016  21.9.2016 
85/2016   LEKOS, s.r.o.
Michalovská 2, 07301 Sobrance
36172332  internet.poplatok  14,94 
vrátane DPH
109/2009    12.02.2016  15.02.2016  24.2.2016 
572/2016   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomašikova 23/D, 82101 Bratislava
00031396  jedálne kupony  2400,00 
vrátane DPH
6/2012    30.09.2016  05.10.2016  21.10.2016 
310/2016   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomašikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  2000,00 
bez DPH
6/2012    06.06.2016  08.06.2016  27.6.2016 
183/2016   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomašikova 23/D, 069 01 Snina
31396674  jedálne kupóny  1920,00 
bez DPH
6/2012    05.04.2016  06.04.2016  25.4.2016 
268/2016   GLOTECH, Juraj Glogovský
Ul. 1.mája 2056, 069 01Snina
44472439  kancel.potreby a tonery  160,42 
vrátane DPH
  38/2016  11.05.2016  12.05.2016  7.6.2016 
91/2016   GLOTECH, Juraj Glogovský
1. mája 2058/8, 069 01 Snina
44472439  kancelária potreby a tonéry  300,55 
vrátane DPH
  5/2016  18.02.2016  19.02.2016  24.2.2016 
677/2016   GLOTECH, Juraj Glogovský
Ul. 1.mája 2056, 069 01Snina
44472439  kancelárke potreby a tonery  235,76 
vrátane DPH
  88/2016  10.11.2016  15.11.2016  16.11.2016 
764/2016   TOMINO, Mária Kirňáková
Podhorská 2130, 06901 Snina
32374232  kancelárske potreby  161,11 
vrátane DPH
  98/2016  13.12.2016  15.12.2016  27.12.2016 
608/2016   TOMINO, Mária Kirňáková
Podhorská 2130, 069 01 Snina
32374232  kancelárske potreby  33,93 
vrátane DPH
  82/2016  14.10.2016  17.10.2016  24.10.2016 
447/2016   TOMINO, Mária Kirňáková
Podhorská 2130, 069 01 Snina
32374232  kancelárske potreby  32,88 
vrátane DPH
  62/2016  03.08.2016  04.08.2016  5.8.2016 
315/2016   TOMINO, Mária Kirňáková
Podhorská 2130, 069 01 Snina
32374232  kancelárske potreby  27,53 
vrátane DPH
  45/2016  06.06.2016  08.06.2016  27.6.2016 
553/2016   GLOTECH, Juraj Glogovský
Ul. 1.mája 2056/8, 069 01Snina
44472439  kancelárske potreby a renovácia tonerov  333,42 
vrátane DPH
  74/2016  26.09.2016  27.09.2016  12.10.2016 
762/2016   GLOTECH, Juraj Glogovský
Ul. 1.mája 2056, 069 01Snina
44472439  kancelárske potreby a tonery  304,86 
vrátane DPH
  97/2016  14.12.2016  15.12.2016  27.12.2016 
236/2016   GLOTECH, Juraj Glogovský
Ul. 1.mája 2056, 069 01Snina
44472439  kancelárske potreby a tonery  319,94 
vrátane DPH
  22/2016  29.04.2016  02.05.2016  7.6.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Snina, Partizánska 1057/21

Tlačiť