Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
905/2016 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 |
00000000 | elektrika | 246,17 vrátane DPH |
4051/2013 | 6.12.2016 | 07.12.2016 | 7.12.2016 | |
378/2016 | Slovak Telekom a.s. Basjkalská 28 817 62 Bratislava |
00000098 | telefón a internet | 98,89 vrátane DPH |
21/JA/77/2016 | 10.10.2016 | 11.10.2016 | 11.10.2016 | |
105/2016 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
00092101 | elektrika | 631,50 vrátane DPH |
4051/2013 | 07.03.2016 | 08.03.2016 | 14.3.2016 | |
132/2016 | Spoločnosť priateľov detí z detských domovoch Ševčenkova 21 |
00000851 | školenie zamestnancov | 100,- vrátane DPH |
pozvánka | 11.4.2016 | 12.04.2016 | 14.4.2016 | |
271/2016 | Sintra spol.s.r.o. Pluhova 2 Bratislava |
00685232 | potraviny | 531,85 vrátane DPH |
4/JA/77/2016 | 16.6.2016 | 17.06.2016 | 20.6.2016 | |
928/2016 | Housing Living Duklianska 51 052 01 Sp. Nová Ves |
48117820 | postelné prádlo | 290,- vrátane DPH |
129/2016 | 19.12.2016 | 20,12.2016 | 12.1.2017 | |
950/2016 | CLOVERS SK s.r.o. Štefánikova 877 Poprad |
47535038 | oblečenie detí | 667,27 vrátane DPH |
134/2017 | 21.12.2016 | 23.12.2016 | 12.1.2017 | |
942/2016 | CLOVERS SK s.r.o. Štefánikov877/29 058 01 Poprad |
47535008 | oblečenie detí | 500,30 vrátane DPH |
133/2016 | 19.12.2016 | 23.12.2016 | 12.1.2017 | |
875/2016 | CLOVERS SK s.r.o. Štefánikova 877/29 Poprad |
47535008 | oblrčenie detí | 201,88 vrátane DPH |
106/2016 | 29.11.2016 | 01.12.2016 | 5.12.2016 | |
868/2016 | CLOVERES SK s.r.o. Poprad Poprad |
47535008 | oblečenie detí | 649,37 bez DPH |
110/2016 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 23.11.2016 | |
861/2016 | CLOVERS SK s.r.o. Štefániková 87 058 01 Poprad |
47535008 | oblečenie pre detí | 437,38 vrátane DPH |
107/2016 | 16.11.2016 | 18.11.2016 | 23.11.2016 | |
405/2016 | CLOVERS SK s.r.o. Štefaníková Poprad |
47535008 | oblečenie detí | 506,87 vrátane DPH |
88/2016 | 21.10.2016 | 24.10.2016 | 28.10.2016 | |
354/2016 | Meiko Fischer Muráň 374 049 01 Muráň |
47533544 | viacjazyčný detský tábor | 120,- bez DPH |
profesinálny rodič pozvánky | 5.8.2016 | 08.08.2016 | 22.8.2016 | |
850/2016 | DETSKA POSTEĹ s.r.o. Ticha 590 027 12 Liesok |
47429151 | posteľ RD Poprad Veľka | 450,- vrátane DPH |
102/2016 | 10.11.2016 | 11.11.2016 | 15.11.2016 | |
865/2016 | Socialis spol. s.r.o. SNP 145/9 059 21 Svit |
47372851 | školenie zamestnancov | 990,06 bez DPH |
17/JA/77/2016 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 23.11.2016 | |
913/2016 | Pre Psychiku s.r.o. Mikoviniho 20 Nitra |
47248343 | supervízia | 600,- vrátane DPH |
125/2016 | 9.12.2016 | 12.12.2016 | 15.12.2016 | |
395/2016 | PrePsychiku, s.r.o. Mikoviniho 20 949 11 Nitra |
47248343 | vzdelávamie zamestnancov | 210,- vrátane DPH |
87/2016 | 13.10.2016 | 14.10.2016 | 25.10.2016 | |
393/2016 | Pre Psychiku Mikoviniho 20 94911 Nitra |
47248343 | psychologické vyšetrenie | 100,- bez DPH |
obj.87/2016 | 13.10.2016 | 14.10.2016 | 25.10.2016 | |
304/2016 | Pre Psychiku s.r.o. Mikoviniho 20 Nitra |
47248343 | supervízia | 200,- vrátane DPH |
52/2016 | 11.7.2016 | 12.07.2016 | 25.7.2016 | |
262/2016 | Pre Psychiku s.r.o. Mikoviniho 20 Nitra |
47248343 | vzdelávanie supervízia | 240,- vrátane DPH |
48/2016 | 14.6.2016 | 15.06.2016 | 20.6.2016 | |
167/2016 | PrePsychiku s.r.o. Mikoviniho 20 Nitra |
47248343 | školenie zamestnancov | 480,- bez DPH |
17/JA/77/2016 | 22.4.2016 | 25.04.2016 | 6.5.2016 | |
895/2016 | GGFS s.r.o Sasinkova 5 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poulážky | 3515,- bez DPH |
Rámcová zmluva | 4000005519 | 6.12.2016 | 07.12.2016 | 7.12.2016 |
851/2016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické poukažky | 3336,40 bez DPH |
Rámcova | 4000004984 | 10.11.2016 | 11.11.2016 | 15.11.2016 |
388/2016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | elektronické poukážky | 3344,- vrátane DPH |
Rámcová zmluva | elektronická objednávka | 11.10.2016 | 12.10.2016 | 11.10.2016 |
331/2016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 3279,40 vrátane DPH |
12/JA/77/2016 | 12.9.2016 | 13.09.2016 | 19.9.2016 | |
353/2016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 3689,80 bez DPH |
rámcova zmluva | 40000003891 | 5.8.2016 | 08.08.2016 | 22.8.2016 |
311/2016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava |
47079690 | elek. stravovacie poukážky | 2777,80 bez DPH |
rámcova zmluva | mailom 7.7.2016 | 11.7.2016 | 12.07.2016 | 25.7.2016 |
198/2016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 3359,20 vrátane DPH |
12/JA/77/2016 | 13.5.2016 | 16.05.2016 | 20.5.2016 | |
135/2016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 3195,80 vrátane DPH |
12/JA/77/2016 | 11.4.2016 | 12.04.2016 | 14.4.2016 | |
130/2016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 2534,60 vrátane DPH |
12/JA/77/2016 | 15.3.2016 | 16.03.2016 | 17.3.2016 | |
89/2016 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické poukažky | 3947,26 vrátane DPH |
21/JA/77/2015 | 15.2.2016 | 16.02.2016 | 19.2.2016 | |
23/2016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 2536,95 vrátane DPH |
21/JA/77/2015 | 13.1.2016 | 14.01.2016 | 22.1.2016 | |
274/2016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava |
470796690 | elekt. stravovacie poukážky | 3492,20 vrátane DPH |
rámcova zmluva | 50/2016 | 20.6.2016 | 21.06.2016 | 20.6.2016 |
117/2016 | KASPER 3D s.r.o. Mlynská 193, 059 14 Spišský Štiavnik |
46995684 | kuchynská linka | 1201,99 vrátane DPH |
6/2016 | 09.03.2016 | 10.03.2016 | 14.3.2016 | |
944/2016 | ADCOMO SK s.r.o. M.R.Štefánika 1377/9 Levoča |
46923748 | oprava počítača | 150,- vrátane DPH |
137/2016 | 14.12.2016 | 23.12.2016 | 12.1.2017 | |
919/2016 | ADCOMP s.r.o. M.R. Štefánika 1377/9 Levoča |
46923748 | renovácia tonerov | 39,40 bez DPH |
130/2016 | 14.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
923/2016 | ADCOMP SK. s.r.o. M.R.Štefínika 1377/9 Levoča |
46923748 | výmena displeja | 120,- bez DPH |
97/2016 | 3.11.2016 | 04.11.2016 | 4.11.2016 | |
922/2016 | ADCOMP SK s.r.o. M.R.Štefánika 1377/9 ,Levoča |
46923748 | rozšírenie LAN siete | 650,- bez DPH |
98/2016 | 3.11.2016 | 04.11.2016 | 4.11.2016 | |
917/2016 | ADCOMPSK s.r.o. M.R. Štefánika 1377/9 Levoča |
46923748 | renovácia tonerov | 84,50 bez DPH |
96/2016 | 2.11.2016 | 03.11.2016 | 4.11.2016 | |
354/2016 | ADCOMP SK s.r.o. M.R.Štefáika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | renovácia tonerov | 77,40 vrátane DPH |
71/2016 | 19.8.2016 | 23.08.2016 | 24.8.2016 |