Faktúry 2016 (DeD Poprad, Pavlovova 11/4375)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
141/2016   B MAX Šebest s.r.o.
Bernoláková 17/1395 Ľubica
46427562  potraviny  51,96 
vrátane DPH
5/JA/77/2016    15.4.2016  18.04.2016  20.4.2016 
139/2016   B MAX Šebest s.r.o.
Bernoláková 17/1395 Ľubica
46427562  potraviny  76,97 
vrátane DPH
5/JA/77/2016    15.4.2016  18.04.2016  20.4.2016 
102/2016   B MAX Šebest s.r.o.
Bernoláková 17/1395 Ľubica
46427562  potraviny  67,49 
vrátane DPH
5/JA/77/2016    23.3.2016  24.03.2016  11.4.2016 
83/2016   B-MAX
Bernoláková 17/1395 Ľubica
46427562  potraviny  59,98 
vrátane DPH
5/JA/77/2016    11.2.2016  15.02.2016  12.2.2016 
82/2016   B-MAX
Bernoláková 17/1395 Ľubica
46427562  potraviny  88,68 
vrátane DPH
5/JA/77/2016    12.2.2016  15.02.2016  12.2.2016 
47/2016   B MAX Šebest s.r.o.
Bernoláková 17/1395 Ľubica
46427562  potraviny  68,42 
vrátane DPH
10/JA/77/2015    1.2.2016  02.02.2016  8.2.2016 
42/2016   B-MAX
Bernoláková 17/1395 Ľubica
46427562  potraviny  75,30 
vrátane DPH
10/JA/77/2015    1.2.2016  02.02.2016  8.2.2016 
163/2016   UNIZDRAV
Námestie sv.. Egídia 2950/88 Poprad
46430211  zdravotnícke potreby  174,80 
vrátane DPH
  29/2016  18.4.2016  19.04.2016  20.4.2016 
323/2016   Avare, s.r.o.
Železničná 23, 821 07 Bratislava
46432183  slúchadlá pre RD  192,- 
vrátane DPH
  66/2016  27.7.2016  28.07.2016  22.8.2016 
353/2016   TIM BER HOUSE
Teplická 34/2185 Poprad
46440500  rekonštrukcia strechy RD T. Lomnica  35 484,- 
vrátane DPH
16/JA/77/2016    23.9.2016  30.09.2016  3.10.2016 
930/2016   DS BYT Centrum s.r.o.
Mierova 1045/37 Ľubica
46576185  laminatová podlaha  286,76 
vrátane DPH
131/2016    19.12.2016  20.12.2016  12.1.2017 
276/2016   ŠEBEST STRECHY s.r.o.
Obrancov mieru Spišská Teplica
46845852  oprava odkvapových rúr  270,54 
vrátane DPH
  51/2016  29.6.2016  30.06.2016  29.6.2016 
944/2016   ADCOMO SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9 Levoča
46923748  oprava počítača  150,- 
vrátane DPH
  137/2016  14.12.2016  23.12.2016  12.1.2017 
919/2016   ADCOMP s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9 Levoča
46923748  renovácia tonerov  39,40 
bez DPH
  130/2016  14.12.2016  15.12.2016  15.12.2016 
923/2016   ADCOMP SK. s.r.o.
M.R.Štefínika 1377/9 Levoča
46923748  výmena displeja  120,- 
bez DPH
  97/2016  3.11.2016  04.11.2016  4.11.2016 
922/2016   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9 ,Levoča
46923748  rozšírenie LAN siete  650,- 
bez DPH
  98/2016  3.11.2016  04.11.2016  4.11.2016 
917/2016   ADCOMPSK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9 Levoča
46923748  renovácia tonerov  84,50 
bez DPH
  96/2016  2.11.2016  03.11.2016  4.11.2016 
354/2016   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefáika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  renovácia tonerov  77,40 
vrátane DPH
  71/2016  19.8.2016  23.08.2016  24.8.2016 
319/2016   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefáika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  renovácia tonerov  43,30 
vrátane DPH
62/2016    13.7.2016  14.07.2016  25.7.2016 
278/2016   ADCOMP SK.s.r.o.
Fabiniho 23 052 01 Sp. N. Ves
46923748  renovácia tonerov  169,20 
vrátane DPH
  55/2016  29.6.2016  30.06.2016  29.6.2016 
226/2016   ADCOMP
M.R.Štefáika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  renovácia tonerov  153,48 
vrátane DPH
  44/2016  25.5.2016  26.05.2016  1.6.2016 
200/2016   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefanika 1377/9 054 01 Levoča
46923748  údržba IT, tonery, diskaty  496,70 
vrátane DPH
  40/2016  13.5.2016  16.05.2016  20.5.2016 
199/2016   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefanika 1377/9 054 01 Levoča
46923748  renovácia tonerov  50,70 
bez DPH
  38/2016  13.5.2016  16.05.2016  20.5.2016 
187/2016   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefáika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  PC zostava  2 973,- 
vrátane DPH
  36/2016  5.5.2016  09.05.2016  19.5.2016 
60/2016   ADCOMP
M.R.Štefínika 1377/9 054 01 Levoča
46923748  renovácia tonerov  113,- 
vrátane DPH
  9/2016  8.2.2016  09.02.2016  10.2.2016 
117/2016   KASPER 3D s.r.o.
Mlynská 193, 059 14 Spišský Štiavnik
46995684  kuchynská linka   1201,99 
vrátane DPH
  6/2016  09.03.2016  10.03.2016  14.3.2016 
274/2016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 811 08 Bratislava
470796690  elekt. stravovacie poukážky  3492,20 
vrátane DPH
rámcova zmluva  50/2016  20.6.2016  21.06.2016  20.6.2016 
895/2016   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poulážky  3515,- 
bez DPH
Rámcová zmluva  4000005519  6.12.2016  07.12.2016  7.12.2016 
851/2016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 811 08 Bratislava
47079690  elektronické poukažky  3336,40 
bez DPH
Rámcova  4000004984  10.11.2016  11.11.2016  15.11.2016 
388/2016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  elektronické poukážky  3344,- 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  elektronická objednávka  11.10.2016  12.10.2016  11.10.2016 
331/2016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  3279,40 
vrátane DPH
12/JA/77/2016    12.9.2016  13.09.2016  19.9.2016 
353/2016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  3689,80 
bez DPH
rámcova zmluva  40000003891  5.8.2016  08.08.2016  22.8.2016 
311/2016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 811 08 Bratislava
47079690  elek. stravovacie poukážky  2777,80 
bez DPH
rámcova zmluva  mailom 7.7.2016  11.7.2016  12.07.2016  25.7.2016 
198/2016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 811 08 Bratislava
47079690  stravovacie poukážky  3359,20 
vrátane DPH
12/JA/77/2016    13.5.2016  16.05.2016  20.5.2016 
135/2016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  3195,80 
vrátane DPH
12/JA/77/2016    11.4.2016  12.04.2016  14.4.2016 
130/2016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  2534,60 
vrátane DPH
12/JA/77/2016    15.3.2016  16.03.2016  17.3.2016 
89/2016   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 811 08 Bratislava
47079690  elektronické poukažky  3947,26 
vrátane DPH
21/JA/77/2015    15.2.2016  16.02.2016  19.2.2016 
23/2016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 811 08 Bratislava
47079690  stravovacie poukážky  2536,95 
vrátane DPH
21/JA/77/2015    13.1.2016  14.01.2016  22.1.2016 
913/2016   Pre Psychiku s.r.o.
Mikoviniho 20 Nitra
47248343  supervízia  600,- 
vrátane DPH
  125/2016  9.12.2016  12.12.2016  15.12.2016 
395/2016   PrePsychiku, s.r.o.
Mikoviniho 20 949 11 Nitra
47248343  vzdelávamie zamestnancov  210,- 
vrátane DPH
  87/2016  13.10.2016  14.10.2016  25.10.2016 
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375

Tlačiť