Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354/2016 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | elektrika | 138,41 vrátane DPH |
4051/2013 | 3.10.2016 | 04.10.2016 | 5.10.2016 | |
361/2016 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | elektrika | 138,41 bez DPH |
4051/2013 | 6.9.2016 | 08.09.2016 | 7.9.2016 | |
360/2016 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | elektrika | 409,24 vrátane DPH |
4051/2013 | 6.9.2016 | 08.09.2016 | 7.9.2016 | |
351/2016 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/15 Pieštany |
35743565 | elektrika | 45,54 vrátane DPH |
4051/2013 | 19.8.2016 | 23.08.2016 | 24.8.2016 | |
338/2016 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | elektrika | 409,24 vrátane DPH |
4051/2013 | 2.8.2016 | 05.08.2016 | 22.8.2016 | |
337/2016 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/15 Pieštany |
35743565 | elektrika | 138,41 vrátane DPH |
4051/2013 | 2.8.2016 | 05.08.2016 | 22.8.2016 | |
317/2016 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/15 Pieštany |
35743565 | elektrika | 20,36 vrátane DPH |
4051/2013 | 13.7.2016 | 14.07.2016 | 25.7.2016 | |
294/2016 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/15 Pieštany |
35743565 | elektrika | 409,24 bez DPH |
4051/2016 | 4.7.2016 | 08.07.2016 | 25.7.2016 | |
292/2016 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/15 Pieštany |
35743565 | elektrika | 138,41 vrátane DPH |
4051/2013 | 4.7.2016 | 08.07.2016 | 25.7.2016 | |
188/2016 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | elektrika | 138,41 vrátane DPH |
4051/2013 | 5.5.2016 | 09.05.2016 | 19.5.2016 | |
183/2016 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | elektrika | 409,24 vrátane DPH |
4051/2013 | 5.5.2016 | 09.05.2016 | 18.5.2016 | |
123/2016 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | elektrika | 409,24 vrátane DPH |
4051/2013 | 5.4.2016 | 07.04.2016 | 14.4.2016 | |
105/2016 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
00092101 | elektrika | 631,50 vrátane DPH |
4051/2013 | 07.03.2016 | 08.03.2016 | 14.3.2016 | |
29/2016 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | elektrika | 1130,09 vrátane DPH |
4051/2013 | 13.1.2016 | 14.01.2016 | 22.1.2016 | |
22/2016 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
03574365 | elektrika | 562,36 vrátane DPH |
4051/2013 | 13.1.2016 | 14.01.2016 | 22.1.2016 | |
56/2016 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | elektrika rod. domy | 631,50 vrátane DPH |
4051/2013 | 8.2.2016 | 09.02.2016 | 10.2.2016 | |
936/2016 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | elektrika vrátka | -10,61 vrátane DPH |
4051/2013 | 15.12.2016 | 21.12.2016 | 12.1.2017 | |
935/2016 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/15 Piešťany |
35743565 | elektrika- vrátka | -71,26 vrátane DPH |
4051/2013 | 20.12.2016 | 21.12.2016 | 12.1.2017 | |
114/2014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | elektrina | 222,26 vrátane DPH |
4051/2013 | 5.4.2016 | 07.04.2016 | 14.4.2016 | |
895/2016 | GGFS s.r.o Sasinkova 5 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poulážky | 3515,- bez DPH |
Rámcová zmluva | 4000005519 | 6.12.2016 | 07.12.2016 | 7.12.2016 |
851/2016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické poukažky | 3336,40 bez DPH |
Rámcova | 4000004984 | 10.11.2016 | 11.11.2016 | 15.11.2016 |
388/2016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | elektronické poukážky | 3344,- vrátane DPH |
Rámcová zmluva | elektronická objednávka | 11.10.2016 | 12.10.2016 | 11.10.2016 |
89/2016 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické poukažky | 3947,26 vrátane DPH |
21/JA/77/2015 | 15.2.2016 | 16.02.2016 | 19.2.2016 | |
331/2016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 3279,40 vrátane DPH |
12/JA/77/2016 | 12.9.2016 | 13.09.2016 | 19.9.2016 | |
353/2016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 3689,80 bez DPH |
rámcova zmluva | 40000003891 | 5.8.2016 | 08.08.2016 | 22.8.2016 |
135/2016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 3195,80 vrátane DPH |
12/JA/77/2016 | 11.4.2016 | 12.04.2016 | 14.4.2016 | |
130/2016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 2534,60 vrátane DPH |
12/JA/77/2016 | 15.3.2016 | 16.03.2016 | 17.3.2016 | |
268/2016 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | energie | 20,18 vrátane DPH |
4051/2013 | 16.6.2016 | 17.06.2016 | 20.6.2016 | |
53/2016 | HRAD s.r.o. Poprad |
36481351 | energie blok Horec - byt | 138,- vrátane DPH |
platobný výmer | 8.2.2016 | 09.02.2016 | 10.2.2016 | |
140/2016 | Horec Banícka č. 804, 058 01 Poprad |
energie byt Horec | 160,- bez DPH |
platobný výmer | 16.3.2016 | 17.03.2016 | 11.4.2016 | ||
358/2016 | HRAD s.r.o. Murgášova č. 88/10 058 01 Poprad |
energie byt- bl. Horec | 160,- bez DPH |
3.10.2016 | 04.10.2016 | 5.10.2016 | |||
286/2016 | Verejná informačná služba spol. s.r.o. jasnka Alexyho 12 Lipt. Mikuláš |
36006912 | garantovaná pohotovosť program na jednotlivých rod. domoch | 79,20 vrátane DPH |
59/2016 | 4.7.2016 | 08.07.2016 | 25.7.2016 | |
345/2016 | Detská ozdravovňa Železnô 032 15 Partizánska Ľupča |
17336180 | hospitalizačný poplatok | 80,- bez DPH |
82/2016 | 28.9.2016 | 29.09.2016 | 3.10.2016 | |
299/2016 | Detská ozdravovňa Železnô 032 15 Partizánska Ľupča |
17336180 | hospitalizačný poplatok | 75,- bez DPH |
57/2016 | 4.7.2016 | 08.07.2016 | 25.7.2016 | |
67/2016 | Železnô 032 15 partizánska Ľupča |
01736180 | hospitalizačný poplatok | 240,- vrátane DPH |
8.2.2016 | 09.02.2016 | 10.2.2016 | ||
19/2016 | ACOM PP s.r.o. Školská 311 059 34 Spišská Teplica |
36579416 | hostingové služby 2016 | 131,76 vrátane DPH |
2/2016 | 13.1.2016 | 14.01.2016 | 22.1.2016 | |
244/2016 | Sintra spol.s.r.o. Pluhová 2 Bratislava |
00685232 | hyg,potreby | 45,49 vrátane DPH |
4/JA/77/2016 | 03.06.2016 | 06.06.2016 | 6.6.2016 | |
949/2016 | KaMal s.r.o.. Sládkovičov 440 Hranovnica |
45251355 | hyg. potreby | 59,06 vrátane DPH |
6/JA/77/2016 | 21.12.2016 | 23.12.2016 | 12.1.2017 | |
894/2016 | KaMal.s.r.o Sládkovičová 440 059 16 Hranovnivca |
45251355 | hyg. potreby | 52,32 vrátane DPH |
6/JA/77/2016 | 6.12.2016 | 07.12.2016 | 7.12.2016 | |
885/2016 | SINTRA s.r.o. Pluhova 2 Bratislava |
00685232 | hyg. potreby | 33,35 vrátane DPH |
4/JA/77/2016 | 2.12.2016 | 05.12.2016 | 7.12.2016 |