Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201700425 | Interiér Invest s.r.o.prev. Koberce Trend Družstevná 26, 011 01 Humenné |
36190381 | Tovar podľa výberu - koberec. | 132,60 vrátane DPH |
205/2017 | 06.12.2017 | 11.12.2017 | 11.1.2018 | |
201700452 | Ján Buriak - autodoprava Komenského 627/27, 068 01 Medzilaborce |
41830538 | Preprava detí dňa 13.12.2017- koncert "Melódie šťastia" na trase Medzilaborce - Prešov a späť. | 144,00 bez DPH |
218/2017 | 15.12.2017 | 20.12.2017 | 12.1.2018 | |
201700147 | Ján Vajs Polygrafia Liesková 34, 066 01 Humenné |
45547386 | Tovar podľa výberu - spotrebný -darovacia doska s popisom. | 48,00 bez DPH |
65/2017 | 04.05.2017 | 12.05.2017 | 7.7.2017 | |
201700238 | Jana Kabátová,PLANEO PARTNER prev. elektro A.Warhola ME Čsl.armády 1978/28, 066 01 Humenné |
46553274 | Tovar podľa výberu - elektro-práčka,mixér. | 358,00 vrátane DPH |
113/2017 | 17.07.2017 | 27.07.2017 | 22.8.2017 | |
201700453 | Jaromír Schnaider JARDO Komenského 124/5, 068 01 Medzilaborce |
47014636 | Nástenný kalendár na rok 2018. | 80,00 bez DPH |
207/2017 | 15.12.2017 | 20.12.2017 | 12.1.2018 | |
201700056 | Jaromír Schnajder JARDO Komenského 124/5, 068 01 Medzilaborce |
47014636 | Tovar podľľa výberu - poduška k pečiatke. | 28,10 bez DPH |
18/2017 | 23.02.2017 | 03.03.2017 | 10.5.2017 | |
201700297 | Jaroslav Bochin Duchnovičova 532/12, 068 01 Medzilaborce |
41973372 | Montáž, demontáž kovového plotu, oprava kovových garážových dverí a výmena odkavpov. | 800,00 bez DPH |
142/2017 | 14.09.2017 | 22.09.2017 | 11.10.2017 | |
201700346 | Jozef Soóš Hrnčiarska 1619/44, 091 01 Stropkov |
37772597 | Tovar podľa výberu - farba. | 100,00 bez DPH |
164/2017 | 27.10.2017 | 03.11.2017 | 19.12.2017 | |
201700397 | KAPPAX, s.r.o. Duchnovičova 478/25, 068 01 Medzilaborce |
45487871 | Oprava budovy. | 19384,02 vrátane DPH |
20/2017 | 27.11.2017 | 29.11.2017 | 8.1.2018 | |
201700158 | KARCHER Slovakia, s.r.o. Bratislavská 31,949 01 Nitra |
43967663 | Tovar podľa výberu - čistič okien. | 125,00 vrátane DPH |
61/2017 | 22.05.2017 | 16.05.2017 | 10.7.2017 | |
201700200 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 |
00585441 | Poistenie zospovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - Peugeot, Citroen, vozík od 10.7.2017-10.7.2018. | 243,40 vrátane DPH |
14/2011 | 19.06.2017 | 06.07.2017 | 13.7.2017 | |
201700430 | Kooperatíva poisťovňa,a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava |
00585441 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ML 085 AI. | 104,80 bez DPH |
6588478124 | 06.12.2017 | 15.12.2017 | 11.1.2018 | |
201700379 | Kooperatíva poisťovňa,a.s. Rajská 15/a,815 20 Bratislava |
00585441 | Havarijné poistenie Citroen Jumpy ML 104 AG a prívesný vozík. | 232,15 vrátane DPH |
6567706212 | 09.11.2017 | 13.11.2017 | 20.12.2017 | |
201700343 | Kooperatíva poisťovňa,a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava |
00585441 | Havarijné poistenie Renault Megane ML 395 AH. | 165,66 bez DPH |
65828353118 | 27.10.2017 | 06.12.2017 | 19.12.2017 | |
201700310 | Kooperatíva poisťovňa,a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava |
00585441 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. | 120,00 bez DPH |
14/2011 | 27.09.2017 | 05.12.2017 | 20.11.2017 | |
201700443 | Krídla, s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné |
36466778 | Čistiaci a hygienický materiál podľa výberu. | 444,22 vrátane DPH |
214/2017 | 12.12.2017 | 15.12.2017 | 12.1.2018 | |
201700442 | Krídla, s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné |
36466778 | Kancelársky materiál a školské potreby podľa výberu. | 490,73 vrátane DPH |
213/2017 | 12.12.2017 | 15.12.2017 | 12.1.2018 | |
201700276 | Krídla, s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné |
36466778 | Tovar podľa výberu - kancelárske potreby. | 18,05 vrátane DPH |
128/2017 | 31.08.2017 | 13.09.2017 | 10.10.2017 | |
201700255 | Krídla, s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné |
36466778 | Školské potreby a učebné pomôcky podľa výberu. | 1103,36 vrátane DPH |
123/2017 | 02.08.2017 | 11.08.2017 | 6.10.2017 | |
201700201 | Krídla,s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné |
36466778 | Tovar podľa výberu - čistiace a hygienické potreby. | 247,69 vrátane DPH |
101/2017 | 19.06.2017 | 23.06.2017 | 13.7.2017 | |
201700199 | Krídla,s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné |
36466778 | Tovar podľa výberu - kancelársky materiál. | 368,18 vrátane DPH |
102/2017 | 19.06.2017 | 23.06.2017 | 13.7.2017 | |
201700198 | Krídla,s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné |
36466778 | Tovar podľa výberu - spotrebný kancelársky materiál DVD-R. | 10,30 vrátane DPH |
100/2017 | 19.06.2017 | 23.06.2017 | 13.7.2017 | |
201700268 | KSK TRADING, s.r.o., Tolstého 2785, 066 01 Humenné |
45495629 | Tovar podľa výberu - stavebný materiál - odkvapový systém. | 171,31 vrátane DPH |
126/2017 | 24.08.2017 | 28.08.2017 | 9.10.2017 | |
201700262 | KVJ s.r.o. Kalinov 129, 068 01 Medzilaborce |
48216232 | Demontážne práce elektrických rozvodov v priestoroch kotolne DeD. | 491,00 bez DPH |
48/2017 | 15.08.2017 | 17.08.2017 | 9.10.2017 | |
201700096 | KVJ s.r.o. Kalinov 129, 068 01 Medzilaborce. |
48216232 | Revízia elektrickej inštalácie DeD. | 950,00 bez DPH |
30/2017 | 31.03.2017 | 06.04.2017 | 12.5.2017 | |
201700382 | L-K STAV, s.r.o. Mierová 5157/83, 066 01 Humenné |
47373571 | Dodávka zeminy. | 69,60 bez DPH |
171/2017 | 20.11.2017 | 22.11.2017 | 8.1.2018 | |
201700271 | L-K STAV,s.r.o. Mierová 5157/83, 066 01 Humenné |
47373571 | Kameň pre DeD - štrk. | 130,08 vrátane DPH |
124/2017 | 30.08.2017 | 04.09.2017 | 9.10.2017 | |
201700195 | LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. Fidlikova ul. č. 2822, 066 01 Humenné |
36505455 | Tovar podľa výberu - materiál na údržbu auta, píla okružná. | 128,39 vrátane DPH |
94/2017 | 09.06.2017 | 14.06.2017 | 13.7.2017 | |
201700089 | LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. Fidlikova ul. č. 2822, 066 01 Humenné |
36505455 | Tovar podľa výberu - pracovné oblečenie,obuv a náradie pre vodičov. | 90,46 vrátane DPH |
47/2017 | 20.03.2017 | 23.03.2017 | 12.5.2017 | |
201700292 | LIN PRESS s.r.o. Jasenovská 2497, 066 01 Humenné |
36716944 | Inzercia Podvihorlatských novinách 33,34/2017. | 46,00 vrátane DPH |
Inzerát z 7.8.2017 | 08.09.2017 | 14.09.2017 | 11.10.2017 | |
201700301 | LOVTRIX s.r.o. Bystrická 55, 040 11 Košice |
45231516 | Dodávka a montáž plastových okien do kotolne DeD. | 1150,08 bez DPH |
138/2017 | 22.09.2017 | 28.09.2017 | 11.10.2017 | |
201700421 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 12/2017. | 136,03 vrátane DPH |
2/2015 | 04.12.2017 | 07.12.2017 | 11.1.2018 | |
201700370 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektrickej energie od 01.10.2017 do 14.10.2017. | 107,53 vrátane DPH |
2/2015 | 07.11.2017 | 05.12.2017 | 20.12.2017 | |
201700357 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 11/2017. | 136,03 vrátane DPH |
2/2015 | 02.11.2017 | 09.11.2017 | 19.12.2017 | |
201700338 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektrickej energie 1.1.2017-14.1.2017 - preplatok. | -1085,73 vrátane DPH |
2/2015 | 23.10.2017 | 22.11.2017 prijatá úhrada | 20.11.2017 | |
201700336 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektrickej energie 09/2017. | 62,48 vrátane DPH |
2/2015 | 16.10.2017 | 27.10.2017 | 20.11.2017 | |
201700314 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 10/2017. | 136,03 vrátane DPH |
2/2015 | 02.10.2017 | 11.10.2017 | 20.11.2017 | |
201700306 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 09/2017. | 234,11 vrátane DPH |
2/2015 | 27.09.2017 | 28.09.2017 | 11.10.2017 | |
201700296 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektrickej energie 08/2017 - preplatok. | -88,24 vrátane DPH |
2/2015 | 12.09.2017 | 10.10.2017 prijatá úhrada | 11.10.2017 | |
201700289 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 09/2017. | 136,03 vrátane DPH |
2/2015 | 06.09.2017 | 11.09.2017 | 11.10.2017 |