Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0575 | BESSTER, s.r.o. Slovenská 17, Prešov |
36506958 | potraviny | 285,35 vrátane DPH |
62,60,58,63,64/2017/ŠSS8 | 2.8.2017 | 04.08.2017 | 10.8.2017 | |
0587 | Obchodná činnosť Jozef Mačuga Jakubany 460, 065 12 Jakubany |
33070954 | rekreácia detí | 850,50 vrátane DPH |
áno | 104/2017/SS1 | 2.8.2017 | 03.08.2017 | 3.8.2017 |
0586 | Obchodná činnosť Jozef Mačuga Jakubany 460, 065 12 Jakubany |
33070954 | rekreácia detí | 1984,50 vrátane DPH |
áno | 105/2017/DeD | 2.8.2017 | 03.08.2017 | 3.8.2017 |
0585 | Obchodná činnosť Jozef Mačuga Jakubany 460, 065 12 Jakubany |
33070954 | rekreácia detí | 2268,00 vrátane DPH |
áno | 75/2017/SSS7 | 2.8.2017 | 03.08.2017 | 3.8.2017 |
0584 | Obchodná činnosť Jozef Mačuga Jakubany 460, 065 12 Jakubany |
33070954 | rekreácia detí | 2835,00 vrátane DPH |
áno | 71/2017/SS2 | 2.8.2017 | 03.08.2017 | 3.8.2017 |
0612 | BESSTER, s.r.o. Slovenská 17, Prešov |
36506958 | potraviny | 425,42 vrátane DPH |
53,50,51,54,55/2017 ŠSS4 | 3.8.2017 | 04.08.2017 | 10.8.2017 | |
0611 | Anna Lešková FLORIDA - PEKÁREŇ Požiarnická 13, 080 01 Prešov |
10669825 | potraviny | 20,48 vrátane DPH |
56,52/2017 ŠSS4 | 3.8.2017 | 04.08.2017 | 10.8.2017 | |
0610 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 6849,50 vrátane DPH |
áno | 3.8.2017 | 04.08.2017 | 10.8.2017 | |
0609 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 854,84 bez DPH |
áno | 3.8.2017 | 04.08.2017 | 10.8.2017 | |
0608 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 558,15 bez DPH |
áno | 3.8.2017 | 04.08.2017 | 10.8.2017 | |
0607 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 45,73 bez DPH |
áno | 3.8.2017 | 04.08.2017 | 10.8.2017 | |
0606 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 2508,39 bez DPH |
áno | 3.8.2017 | 04.08.2017 | 10.8.2017 | |
0618 | IKARO s.r.o. Okružná 32, 08001 Prešov |
31656544 | toner | 22,00 bez DPH |
113/2017/DeD | 7.8.2017 | 16.08.2017 | 17.8.2017 | |
0617 | Anna Lešková FLORIDA - PEKÁREŇ Požiarnická 13, 080 01 Prešov |
10669825 | potraviny | 31,24 vrátane DPH |
74,76,79,81/SS2/2017 | 7.8.2017 | 16.08.2017 | 17.8.2017 | |
0616 | Milk-Agro s.r.o. Čapajevova 36, 08001 Prešov |
17147786 | potraviny | 206,71 vrátane DPH |
75,77,78,80/SS2/2017 | 7.8.2017 | 16.08.2017 | 17.8.2017 | |
0615 | Fiber Mounts s.r.o. Nádražní 1296/4, 696 01 Rohatec |
28307755 | držiak na televízor | 37,38 vrátane DPH |
112/2017/DeD | 7.8.2017 | 16.08.2017 | 17.8.2017 | |
0614 | TOMKAT s.r.o. Záhradná 33, 080 01 Prešov |
36505561 | hadica, drez. batéria | 42,42 bez DPH |
93/2017/DeD | 7.8.2017 | 16.08.2017 | 17.8.2017 | |
0613 | Messer Tatragas spol. s r.o. Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava |
00685852 | nájom fľaša oceľová | 94,86 bez DPH |
4/2017/DeD | 7.8.2017 | 16.08.2017 | 17.8.2017 | |
0620 | VÁDIUM - IT s.r.o. Plzenská 2, 080 01 Prešov |
44542194 | správa interného servera | 82,00 vrátane DPH |
47/2017/DeD | 8.8.2017 | 16.08.2017 | 17.8.2017 | |
0619 | Kinekus s.r.o. Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina |
36011037 | vozík | 103,99 vrátane DPH |
38/2017/ŠSS6 | 8.8.2017 | 16.08.2017 | 17.8.2017 | |
0621 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 081 08 Bratislava |
35697270 | hovory v sieti Orange | 263,39 vrátane DPH |
áno | 9.8.2017 | 16.08.2017 | 17.8.2017 | |
0629 | Ing. Kurek Vladimír Strojnícka 10, 080 06 Prešov |
14366207 | slintáky | 26,60 bez DPH |
29/2017 - ŠSS3 | 10.8.2017 | 16.08.2017 | 17.8.2017 | |
0628 | Ing. Kurek Vladimír Strojnícka 10, 080 06 Prešov |
14366207 | slintáky | 26,60 bez DPH |
29/2017 - ŠSS2 | 10.8.2017 | 16.08.2017 | 17.8.2017 | |
0627 | Ing. Kurek Vladimír Strojnícka 10, 080 06 Prešov |
14366207 | slintáky | 26,60 bez DPH |
27/2017 - ŠSS1 | 10.8.2017 | 16.08.2017 | 17.8.2017 | |
0626 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet, Magio TV | 88,12 bez DPH |
áno | 10.8.2017 | 16.08.2017 | 17.8.2017 | |
0625 | Milk-Agro s.r.o. Čapajevova 36, 08001 Prešov |
17147786 | potraviny | 117,94 vrátane DPH |
27/2017 - ŠSS3 | 10.8.2017 | 16.08.2017 | 17.8.2017 | |
0624 | Milk-Agro s.r.o. Čapajevova 36, 08001 Prešov |
17147786 | potraviny | 75,73 vrátane DPH |
28/2017 - ŠSS2 | 10.8.2017 | 16.08.2017 | 17.8.2017 | |
0623 | Milk-Agro s.r.o. Čapajevova 36, 08001 Prešov |
17147786 | potraviny | 81,25 bez DPH |
26/2017 - ŠSS1 | 10.8.2017 | 16.08.2017 | 17.8.2017 | |
0622 | Milk-Agro s.r.o. Čapajevova 36, 08001 Prešov |
17147786 | potraviny | 41,52 vrátane DPH |
28/2017 - ŠSS3 | 10.8.2017 | 16.08.2017 | 17.8.2017 | |
0634 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 5862,50 vrátane DPH |
áno | 11.8.2017 | 16.08.2017 | 17.8.2017 | |
0633 | Mária Kapallová - KAPAP Záhradná 2555/5, 08 006 Ľubotice |
33952264 | papierové utierky | 29,00 bez DPH |
30/2017 - ŠSS3 | 11.8.2017 | 16.08.2017 | 17.8.2017 | |
0632 | Mária Kapallová - KAPAP Záhradná 2555/5, 08 006 Ľubotice |
33952264 | papierové utierky | 29,00 bez DPH |
90/2017 - ŠSS2 | 11.8.2017 | 16.08.2017 | 17.8.2017 | |
0631 | Mária Kapallová - KAPAP Záhradná 2555/5, 08 006 Ľubotice |
33952264 | papierové utierky | 29,00 bez DPH |
28/2017 - SS1 | 11.8.2017 | 16.08.2017 | 17.8.2017 | |
0630 | JYSK s.r.o. Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava |
35974133 | posteľné prádlo | 124,00 vrátane DPH |
115/2017/DeD | 11.8.2017 | 16.08.2017 | 17.8.2017 | |
0639 | Privatpress, s.r.o. Jarková 2, 080 01 Prešov |
31724434 | inzercia | 111,10 bez DPH |
111/2017/DeD | 15.8.2017 | 16.08.2017 | 17.8.2017 | |
0638 | Privatpress, s.r.o. Jarková 2, 080 01 Prešov |
31724434 | inzercia | 55,57 bez DPH |
111/2017/DeD | 15.8.2017 | 16.08.2017 | 17.8.2017 | |
0637 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | -1204,11 preplatok vrátane DPH |
áno | 15.8.2017 | 16.08.2017 | 17.8.2017 | |
0636 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 207,72 bez DPH |
áno | 15.8.2017 | 16.08.2017 | 17.8.2017 | |
0635 | Výťahy východ s.r.o. Údenárska 5172/3, 080 01 Prešov |
46815155 | servis, revízie výťahov | 169,48 bez DPH |
5/2017/DeD | 15.8.2017 | 16.08.2017 | 17.8.2017 | |
0640 | FNsP J.A.Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov |
00610577 | zdravotná starostlivosť | 496,00 vrátane DPH |
áno | 17.8.2017 | 11.09.2017 | 12.9.2017 |