Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0131 | IKARO s.r.o. Okružná 32, 08001 Prešov |
31656544 | toner | 22,00 bez DPH |
7/2017-ŠSS 1 | 22.02.2017 | 27.02.2017 | 27.2.2017 | |
0114 | IKARO s.r.o. Okružná 32, 08001 Prešov |
31656544 | prenos dát na PC, inštalácia PC, servis PC, batéria servera+servis | 227,30 bez DPH |
2/2017/DeD | 13.2.2017 | 14.02.2017 | 20.2.2017 | |
0103 | IKARO s.r.o. Okružná 32, 08001 Prešov |
31656544 | notebook | 280,00 bez DPH |
18/2017/SS1 | 7.2.2017 | 14.02.2017 | 20.2.2017 | |
0075 | IKARO s.r.o. Okružná 32, 08001 Prešov |
31656544 | toner | 22,00 bez DPH |
17/2017/SS1 | 3.2.2017 | 06.02.2017 | 7.2.2017 | |
0058 | IKARO s.r.o. Okružná 32, 08001 Prešov |
31656544 | kábel USB, USB disk | 8,50 bez DPH |
21/2017/DeD | 1.2.2017 | 06.02.2017 | 7.2.2017 | |
0057 | IKARO s.r.o. Okružná 32, 08001 Prešov |
31656544 | toner | 22,00 bez DPH |
22/2017/DeD | 1.2.2017 | 06.02.2017 | 7.2.2017 | |
0053 | IKARO s.r.o. Okružná 32, 08001 Prešov |
31656544 | tonery | 44,00 bez DPH |
17/2017/DeD | 27.1.2017 | 31.01.2017 | 31.1.2017 | |
0044 | IKARO s.r.o. Okružná 32, 08001 Prešov |
31656544 | toner | 22,00 bez DPH |
14/2017/DeD | 23.1.2017 | 31.01.2017 | 31.1.2017 | |
0009 | IKARO s.r.o. Okružná 32, 08001 Prešov |
31656544 | toner | 22,00 bez DPH |
1/2017/DeD | 4.1.2017 | 13.01.2017 | 18.1.2017 | |
0122 | Hygotrend SK s.r.o. Pluhová 49 |
00000831 | utierky | 80,60 bez DPH |
29/2017/DeD | 16.2.2017 | 27.02.2017 | 27.2.2017 | |
0521 | Homegym s.r.o. Na Záhradách 35, 690 02 Breclav |
27708144 | nádoba k odsávačke | 71,95 vrátane DPH |
23/2017 -ŠSS-2 | 3.7.2017 | 11.07.2017 | 12.7.2017 | |
0352 | Homegym s.r.o. Na Záhradách 35, 690 02 Breclav |
27708144 | batériová odsávačka | 851,49 vrátane DPH |
81/2017/DeD | 3.5.2017 | 09.05.2017 | 12.5.2017 | |
1000 | Heni - sk, s.r.o. Juh 1064/47, 093 01 Vranov nad Topľou |
506688862 | detské oblečenie a detská obuv | 200,65 bez DPH |
140/SS2/2017 | 15.12.2017 | 18.12.2017 | 29.12.2017 | |
0882 | Heni - sk, s.r.o. 09301 Vranov nad Topľou 1 |
506688862 | detské odevy | 70,89 bez DPH |
60/2017 ŠSS6 | 1.12.2017 | 04.12.2017 | 8.12.2017 | |
0497 | Heni - sk, s.r.o. sídl. JUH 1064/47 093 01 Vranov nad Topľou |
506688862 | detské oblečenie | 344,39 vrátane DPH |
61/2017/SS2 | 20.6.2017 | 21.06.2017 | 29.6.2017 | |
0948 | HAUS Seman, s.r.o. Levočská 20, 080 01 Prešov |
36477630 | nosník, napln. lep., pistol lep. | 38,83 bez DPH |
161/2017/DeD | 8.12.2017 | 12.12.2017 | 12.12.2017 | |
0933 | HAUS Seman, s.r.o. Levočská 20, 080 01 Prešov |
36477630 | výroba kľúčov | 35,83 bez DPH |
144/2017/DeD | 6.12.2017 | 08.12.2017 | 12.12.2017 | |
0471 | HAUS Seman, s.r.o. Levočská 20, 080 01 Prešov |
36477630 | navnada na mravce, plechovky, kabel | 65,22 bez DPH |
88/2017/DeD, 91/2017/DeD | 9.6.2017 | 14.06.2017 | 14.6.2017 | |
0404 | HAUS Seman, s.r.o. Levočská 20, 080 01 Prešov |
36477630 | spojovací materiál | 21,40 bez DPH |
85/2017/DeD | 22.5.2017 | 24.05.2017 | 5.6.2017 | |
0318 | HAUS Seman, s.r.o. Levočská 20, 080 01 Prešov |
36477630 | údržbársky materiál | 35,09 bez DPH |
67/2017/DeD, 68/2017/DeD, 70/2017/DeD, 74/2017/DeD | 21.4.2014 | 26.04.2017 | 4.5.2017 | |
0274 | HAUS Seman, s.r.o. Levočská 20, 080 01 Prešov |
36477630 | údržbársky materiál | 55,45 bez DPH |
55/2017/DeD | 6.4.2017 | 11.04.2017 | 26.4.2017 | |
0222 | HAUS Seman, s.r.o. Levočská 20, 080 01 Prešov |
36477630 | údržbársky materiál | 81,41 bez DPH |
45,5052/2017/DeD | 22.3.2017 | 31.03.2017 | 4.4.2017 | |
0192 | HAUS Seman, s.r.o. Levočská 20, 080 01 Prešov |
36477630 | fólia, sprej, police | 38,00 bez DPH |
39/2017/DeD | 9.3.2017 | 16.03.2017 | 17.3.2017 | |
0135 | HAUS Seman, s.r.o. Levočská 20, 080 01 Prešov |
36477630 | lepidlo, farby, domáce potreby | 46,39 bez DPH |
24/2017/DeD, 28/2017/DED | 22.02.2017 | 27.02.2017 | 27.2.2017 | |
0099 | HAUS Seman, s.r.o. Levočská 20, 080 01 Prešov |
36477630 | kluč, ALU koncprof, kyselina soľná, mop | 25,54 bez DPH |
19/2017/DeD | 7.2.2017 | 14.02.2017 | 20.2.2017 | |
0040 | HAUS Seman, s.r.o. Levočská 20, 080 01 Prešov |
36477630 | klince, pokosnica | 5,45 bez DPH |
12/2017/DeD | 23.1.2017 | 31.01.2017 | 31.1.2017 | |
0971 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 6244,00 vrátane DPH |
áno | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 12.12.2017 | |
0852 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 6608,00 vrátane DPH |
áno | 13.11.2017 | 16.11.2017 | 16.11.2017 | |
0777 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 105,00 vrátane DPH |
áno | 12.10.2017 | 18.10.2017 | 19.10.2017 | |
0765 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 6324,50 vrátane DPH |
áno | 10.10.2017 | 18.10.2017 | 19.10.2017 | |
0696 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 6128,50 vrátane DPH |
áno | 12.9.2017 | 25.09.2017 | 27.9.2017 | |
0634 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 5862,50 vrátane DPH |
áno | 11.8.2017 | 16.08.2017 | 17.8.2017 | |
0610 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 6849,50 vrátane DPH |
áno | 3.8.2017 | 04.08.2017 | 10.8.2017 | |
0488 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 6898,50 vrátane DPH |
áno | 15.6.2017 | 21.06.2017 | 29.6.2017 | |
0395 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 6398,00 vrátane DPH |
áno | 12.5.2017 | 18.05.2017 | 19.5.2017 | |
0308 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 6772,50 vrátane DPH |
áno | 19.4.2017 | 26.04.2017 | 4.5.2017 | |
0208 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 6237,00 vrátane DPH |
áno | 13.3.2017 | 16.03.2017 | 17.3.2017 | |
0104 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 6979,00 vrátane DPH |
áno | 7.2.2017 | 14.02.2017 | 20.2.2017 | |
0014 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 6685,00 vrátane DPH |
áno | 9.1.2016 | 13.01.2017 | 19.1.2017 | |
1022 | Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A |
35709332 | havarijné poistenie Škoda Rapid | 256,83 vrátane DPH |
21.12.2017 | 22.12.2017 | 29.12.2017 |