Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | elektrika | 83,28 vrátane DPH |
4051/2013 | 9.3.2017 | 10.03.2017 | 10.3.2017 | |
117/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Pieštany |
35743565 | elektrika | 300,76 vrátane DPH |
4051/2013 | 9.3.2017 | 10.03.2017 | 10.3.2017 | |
118/2017 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava |
35763469 | internet a telefón | 125,62 vrátane DPH |
4/JA/77/2017,17/JA/77/2017 | 8.3.2017 | 10.03.2017 | 10.3.2017 | |
119/2017 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PhM | 224,48 bez DPH |
1/2006 | 9.3.2017 | 10.03.2017 | 10.3.2017 | |
120/2017 | COOP Námestie sv. Egídia 058 01 Poprad |
00169102 | potraviny | 116,09 vrátane DPH |
3/JA/77/2017 | 9.3.2017 | 10.03.2017 | 10.3.2017 | |
121/2017 | COOP Námestie sv. Egídia 058 01 Poprad |
00169102 | hyg. potreby | 27,36 vrátane DPH |
3/JA/77/2017 | 16.3.2017 | 17.03.2017 | 17.3.2017 | |
122/2017 | Slovanet a.s. Záhradnicka 151 821 08 Bratislava |
35954612 | internet a telefón Rd | 111,56 vrátane DPH |
37/JA/77/2017,36/JA/77/2017 | 16.3.2017 | 17.03.2017 | 17.3.2017 | |
123/2017 | Mesto Vysoké Tatry Mestský úrad Starý Smokovec |
00326585 | daň z nehnuteľnosti | 156,38 bez DPH |
Rozhodnutie 54 | 16.3.2017 | 17.03.2017 | 17.3.2017 | |
124/2017 | Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť Hraničná 662/17 058 89 Poprad |
356500698 | vodné stočné | 820,97 vrátane DPH |
249/154/15P | 16.3.2017 | 17.03.2017 | 17.3.2017 | |
125/2017 | Základná škola T. Lomnica 05960 Vysoké Tatry |
37876015 | stravovanie detí | 232,87 vrátane DPH |
35/JA/77/2016 | 16.3.2017 | 17.03.2017 | 17.3.2017 | |
126/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Pieštany |
357435565 | elektrika | 168,02 vrátane DPH |
4051/2013 | 23.3.2017 | 24.03.2017 | 27.3.2017 | |
127/2017 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703 96001 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 171,-. vrátane DPH |
11/JA/77/2016 | 23.3.2017 | 24.03.2017 | 27.3.2017 | |
128/2017 | Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť Hraničná 662/17 058 89 Poprad |
35600968 | vodné RD | 329,14 vrátane DPH |
250/177/15P | 28.3.2017 | 29.03.2017 | 28.3.2017 | |
129/2017 | Mesto Poprad Nábrežie Jána Pavla II Poprad |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 143,52 vrátane DPH |
Rozhodnutie 373692 | 28.3.2017 | 29.03.2017 | 28.3.2017 | ||
130/2017 | Mesto Poprad Nábrežie Jana Pavla II Poprad |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné práce | 71,76 vrátane DPH |
Rozhodnutie 373650 | 28.3.2017 | 29.03.2017 | 28.3.2017 | ||
131/2017 | Mesto Poprad Nábrežie Jana Pavla II Poprad |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady RD Teplická 4894/10 | 35,88 vrátane DPH |
Rozhodnutie 373423 | 28.3.2017 | 29.03.2017 | 28.3.2017 | ||
132/2017 | Spoločenstvo bytov Hrad s.r.o. Murgašová 88/10 058 01 Poprad |
náklady za byt | 160,- vrátane DPH |
platobný výmer | 4.4.2017 | 05.04.2017 | 5.4.2017 | ||
133/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Pieštany |
35743565 | elektrika RD | 83,26 vrátane DPH |
4051/2013 | 4.4.2017 | 05.04.2017 | 5.4.2017 | |
134/2017 | Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť Hraničná 662/17 058 89 Poprad |
36500968 | vodné stočné RD | 2,15 vrátane DPH |
254/171/15P | 4.4.2017 | 05.04.2017 | 5.4.2017 | |
135/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Pieštany |
35743565 | elektrika RD | 300,76 vrátane DPH |
4051/2013 | 4.4.2017 | 05.04.2017 | 5.4.2017 | |
136/2017 | FINAL CD Bratislava spol. s.r.o. Škultétyho 437/18 |
kompletná starostlivosť o vozidla marec 2017 | 23,88 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 4.4.2017 | 05.04.2017 | 5.4.2017 | ||
137/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Pieštany |
35743565 | plyn | 699,59 vrátane DPH |
1421/2015 | 4.4.2017 | 05.04.2017 | 5.4.2017 | |
138/2017 | Andrej Zemčák Presana Allendehi 2756/30 059 51 Poprad |
14342383 | dezinsekcia RD Spišská Teplica | 149,- vrátane DPH |
4.4.2017 | 05.04.2017 | 5.4.2017 | ||
139/2017 | Odborné učilište internátne Šrobárova 20 058 01 Poprad |
00162931 | stravovanie detí | 45,15 vrátane DPH |
34/JA/77/2016 | 4.4.2017 | 05.04.2017 | 5.4.2017 | |
140/2017 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobilne telefóny | 85,93 vrátane DPH |
rámcova zmluva | 4.4.2017 | 05.04.2017 | 5.4.2017 | |
141/2017 | FINAL CD Bratislava spol. s.r.o. Škultetýho 437/18 Partizánske |
45960470 | oprava služobného auta Kia Ceed | 493,25 vrátane DPH |
20/2017 | 4.4.2017 | 05.04.2017 | 5.4.2017 | |
142/2017 | HG data s.r.o. Ždiar 473 059 55 Ždiar |
36852252 | Internet 4/2017 RD | 13,30 vrátane DPH |
47/JA/77/2016 | 4.4.2017 | 05.04.2017 | 5.4.2017 | |
144/2017 | Verejná informačná služba spol. s.r.o. Janka Alexyho 12 031 01 L. Mikuláš |
36006912 | poplatok za predlženie platnosti Zmluvy o garantovanej pohotovosti | 79,20 vrátane DPH |
24/2017 | 4.4.2017 | 05.04.2017 | 5.4.2017 | |
145/2017 | SPDDDD ÚaD Bratislava |
za školenie | 190,- vrátane DPH |
pozvánka | 4.4.2017 | 05.04.2017 | 5.4.2017 | ||
146/2017 | AZOR s.r.o. Scherfelova 38 058 01 Poprad |
31678769 | kočík pre PR | 190,- vrátane DPH |
21/2017 | 4.4.2017 | 05.04.2017 | 5.4.2017 | |
147/2017 | Základná škola s materskou školou Školská 311 059 34 Spišská Teplica |
37876066 | stravovanie detí | 20,85 vrátane DPH |
31/JA/77/2016 | 104.2017 | 11.04.2017 | 11.4.2017 | |
148/2017 | 1.PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665 091 01 Stropkov |
46129049 | nájomné 5/2017 | 1034,27 vrátane DPH |
41/JA/77/2016 | 10.4.2017 | 11.04.2017 | 11.4.2017 | |
149/2017 | 1.PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665 091 01 Stropkov |
46129049 | náklady na energie 5/2017 | 300,- vrátane DPH |
41/JA/77/2016 | 10.4.2017 | 11.04.2017 | 11.4.2017 | |
150/2017 | ELPO s.r.o. Partizánska 2900 Poprad |
36450359 | technik PO a BOZP | 100,- bez DPH |
12/JA/77/2017 | 10.4.2017 | 11.04.2017 | 11.4.2017 | |
151/2017 | Sintra spol.s.r.o. Pluhová 2 Bratislava |
00685232 | hyg. potreby RD Poprad Veľká | 46,70 vrátane DPH |
7/JA/77/2017 | 10.4.2017 | 11.04.2017 | 11.4.2017 | |
152/2017 | Sintra spol.s.r.o. Pluhová 2 Bratislava |
00685232 | hyg. potreby RD T. Lomnica | 41,14 vrátane DPH |
7/JA/77/2017 | 10.4.2017 | 11.04.2017 | 11.4.2017 | |
153/2017 | Ka Mal s.r.o. Sládkovičová 440 Hranovnica |
45251355 | potraviny RD Hranovnica | 887,45 vrátane DPH |
6/JA/77/2017 | 10.4.2017 | 11.04.2017 | 11.4.2017 | |
154/2017 | KaMal,s.r.o Sládkovičova 440 059 16 Hranovnica |
45251355 | hyg. potreby RD Hranovnica | 50,68 vrátane DPH |
6/JA/77/2017 | 10.4.2017 | 11.04.2017 | 11.4.2017 | |
155/2017 | Avare, s.r.o. Železničná 23, 821 07 Bratislava |
42182123 | program JIAS pre lieč. pedagóga | 1000,- bez DPH |
darovacia zmluva | 27/2017 | 10.4.2017 | 11.04.2017 | 11.4.2017 |
155/2017 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 17 825 22 Bratislava |
35763469 | telefón RD, internet | 110,22 vrátane DPH |
17/JA/77/2017 | 10.4.2017 | 11.04.2017 | 11.4.2017 |