Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201800502 | KVJ s.r.o. - Ing. Kocan Pavol Kalinov Kalinov 129, 068 01 Medzilaborce |
48216232 | Elektromontážne práce a materiál - ul.kpt.. Nálepku 670/80, Medzilaborce. | 317,20 bez DPH |
192/2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 15.2.2019 | |
201800440 | KVJ s.r.o. - Ing. Kocan Pavol Kalinov Kalinov 129, 068 01 Medzilaborce |
48216232 | Revízia elektrickej inštalácie - satelit č. 2. | 180,00 bez DPH |
180/2018 | 15.11.2018 | 21.11.2018 | 15.1.2019 | |
201800520 | AJMA GROUP s.r.o. Krušinec 49, 091 01 Stropkov |
48097772 | Povrchové úpravy sociálneho zariadenia. | 1437,78 bez DPH |
229/2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 15.2.2019 | |
201800519 | AJMA GROUP s.r.o. Krušinec 49, 091 01 Stropkov |
48097772 | Povrchové úpravy SUS. | 1999,00 bez DPH |
230/2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 15.2.2019 | |
201800518 | AJMA GROUP s.r.o. Krušinec 49, 091 01 Stropkov |
48097772 | Povrchové úpravy SŠS. | 2060,00 bez DPH |
228/2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 15.2.2019 | |
201800504 | AJMA GROUP s.r.o. Krušinec 49, 091 01 Stropkov |
48097772 | Povrchové úpravy SŠS. | 1910,45 bez DPH |
228/2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 15.2.2019 | |
201800503 | AJMA GROUP s.r.o. Krušinec 49, 091 01 Stropkov |
48097772 | Povrchové opravy - satelit č. 2. | 1806,83 bez DPH |
208/2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 15.2.2019 | |
201800313 | AJMA GROUP s.r.o. Krušinec 49, 091 01 Stropkov |
48097772 | Oprava omietok a malieb v SUS. | 1695,00 bez DPH |
138/2018 | 22.08.2018 | 27.08.2018 | 13.9.2018 | |
201800395 | Centrum klinickej psychológie s.r.o., PhDr. Alexandra Kohútová, - psychológ Hrnčiarska 59, 091 01 Stropkov |
47462728 | Individuálna lektorská, konzultačná a poradenská činnosť | 60,00 bez DPH |
173/2018 | 18.10.2018 | 23.10.2018 | 13.12.2018 | |
201800516 | František Merga - MOTOCENTRUM Snina. s.r.o. Strojárska 2747, 069 01 Snina |
47416408 | Preprava detí na deň 12.12.2018 na trase Medzilaborce-Bratislava a späť. | 1150,00 vrátane DPH |
195/2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 15.2.2019 | |
201800334 | MOTOCENTRUM Snina. s.r.o. - František Merga Strojárska 2747, 069 01 Snina |
47416408 | Preprava detí - letný tábor 6.8.2018 a 26.8.2018 Medzilaborce - Stará Ľubovňa a späť. | 320,00 vrátane DPH |
113/2018 | 05.09.2018 | 11.09.2018 | 12.10.2018 | |
201800305 | MOTOCENTRUM Snina. s.r.o. - František Merga Strojárska 2747, 069 01 Snina |
47416408 | Preprava detí do tábora na trase Medzilaborce - Stará Ľubovňa a späť 06.08.2018 a 26.08.2018. | 320,00 vrátane DPH |
113/2018 | 13.08.2018 | 21.08.2018 | 13.9.2018 | |
201800234 | František Merga - MOTOCENTRUM Snina. s.r.o. Strojárska 2747, 069 01 Snina |
47416408 | Preprava detí na deň 11.06.2018 na trase: Hybe - Medzilaborce. | 255,00 vrátane DPH |
83/2018 | 18.06.2018 | 26.06.2018 | 19.7.2018 | |
201800174 | L-K STAV, s.r.o. Mierová 5157/83, 066 01 Humenné, prev.Medzilaborce |
47373571 | Dodávka štrku. | 57,60 vrátane DPH |
71/2018 | 14.05.2018 | 24.05.2018 | 7.6.2018 | |
201800173 | L-K STAV, s.r.o. Mierová 5157/83, 066 01 Humenné |
47373571 | Dodávka štrku. | 362,40 vrátane DPH |
57/2018 | 14.05.2018 | 24.05.2018 | 7.6.2018 | |
201800498 | GGFS s.r.o. Callio gastro Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 12/2018. | 3028,00 bez DPH |
5/2016 | 13.12.2018 | 20.12.2018 | 15.2.2019 | |
201800462 | GGFS s.r.o. Callio gastro Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 12/2018. | 3332,00 bez DPH |
5/2016 | 04.12.2018 | 10.12.2018 | 17.1.2019 | |
201800402 | GGFS s.r.o. Callio gastro Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky. | 3344,00 bez DPH |
5/2016 | 31.10.2018 | 23.11.2018 | 14.1.2019 | |
201800353 | GGFS s.r.o. Callio gastro Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 10/2018. | 3208,00 bez DPH |
5/2016 | 24.09.2018 | 16.10.2018 | 16.10.2018 | |
201800319 | GGFS s.r.o. Callio gastro Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky 09/2018. | 2836,00 bez DPH |
5/2016 | 04.09.2018 | 21.09.2018 | 12.10.2018 | |
201800281 | GGFS s.r.o. Callio gastro Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky. | 2564,00 bez DPH |
5/2016 | 30.07.2018 | 23.08.2018 | 11.9.2018 | |
201800244 | GGFS s.r.o. Callio gastro Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 06/2018. | 3316,00 bez DPH |
5/2016 | 29.06.2018 | 25.07.2018 | 20.7.2018 | |
201800188 | GGFS s.r.o. Callio gastro Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky. | 3180,00 bez DPH |
5/2016 | 30.05.2018 | 26.06.2018 | 22.6.2018 | |
201800142 | GGFS s.r.o. Callio gastro Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky. | 3156,00 bez DPH |
5/2016 | 30.04.2018 | 18.05.2018 | 14.5.2018 | |
201800101 | GGFS s.r.o. Callio gastro Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky. | 3232,00 bez DPH |
5/2016 | 29.03.2018 | 24.04.2018 | 18.4.2018 | |
201800060 | GGFS s.r.o. Callio gastro Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky. | 3 284,00 bez DPH |
5/2016 | 28.02.2018 | 21.03.2018 | 16.4.2018 | |
201800019 | GGFS s.r.o. Callio gastro Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky. | 3351,60 bez DPH |
5/2016 | 29.01.2018 | 16.02.2018 | 27.2.2018 | |
201800500 | Jaromír Schnaider JARDO Komenského 124/5, 068 01 Medzilaborce |
47014636 | Kalendáre, pohľadnica. | 90,25 bez DPH |
225/2018 | 13.12.2018 | 20.12.2018 | 15.2.2019 | |
201800369 | Jaromír Schnaider JARDO Komenského 124/5, 068 01 Medzilaborce |
47014636 | Pečiatky na Národný projekt. | 77,50 bez DPH |
162/2018 | 03.10.2018 | 08.10.2018 | 11.12.2018 | |
201800238 | INKORE,s.r.o., predajňa INTERSPORT Duchnovičova 1679/18, 066 01 Humenné |
46778519 | Tovar podľa výberu -McKinely stany. | 189,98 vrátane DPH |
78/2018 | 25.06.2018 | 26.06.2018 | 19.7.2018 | |
201800169 | INKORE,s.r.o.,, predajňa INTERSPORT Duchnovičova 1679/18, 066 01 Humenné |
46778519 | Futbalové lopty, rukavice, chrániče podľa výberu - športové dni. | 212,98 vrátane DPH |
76/2018 | 11.05.2018 | 15.05.2018 | 7.6.2018 | |
201800051 | INKORE,s.r.o.,, predajňa INTERSPORT Duchnovičova 1679/18, 066 01 Humenné |
46778519 | Sada športového náradia. | 253,58 vrátane DPH |
29/2018 | 15.02.2018 | 19.02.2018 | 28.2.2018 | |
201800522 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 065 43 Orlov |
46754768 | Doúčtovanie 10/2018- zber a odvoz kuchynského odpadu 10/2018. | 23,20 vrátane DPH |
3/2018 | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 15.2.2019 | |
201800477 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 065 43 Orlov |
46754768 | Zber a likvidácia kuchynského odpadu 11/2018. | 18,00 vrátane DPH |
3/2018 | 06.12.2018 | 12.12.2018 | 18.1.2019 | |
201800424 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 065 43 Orlov |
46754768 | Zber a odvoz kuchynského odpadu 10/2018. | 23,20 vrátane DPH |
3/2018 | 07.11.2018 | 14.11.2018 | 14.1.2019 | |
201800378 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 065 43 Orlov |
46754768 | Zber a odvoz odpadu 09/2018. | 18,00 vrátane DPH |
3/2018 | 05.10.2018 | 11.10.2018 | 11.12.2018 | |
201800341 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 065 43 Orlov |
46754768 | Zber a odvoz kuchynského odpadu 08/2018. | 18,00 vrátane DPH |
3/2018 | 07.09.2018 | 14.09.2018 | 12.10.2018 | |
201800298 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 065 43 Orlov |
46754768 | Likvidácia kuchynského odpadu. | 18,00 vrátane DPH |
3/2018 | 08.08.2018 | 21.08.2018 | 13.9.2018 | |
201800261 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 065 43 Orlov |
46754768 | Likvidácia kuchynského odpadu. | 18,00 vrátane DPH |
3/2018 | 06.07.2018 | 12.07.2018 | 20.7.2018 | |
201800213 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 065 43 Orlov |
46754768 | Zber a odvoz kuchynského odpadu. | 25,20 vrátane DPH |
3/2018 | 11.06.2018 | 14.06.2018 | 22.6.2018 |