Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201800228 | Ing. Erik Jedinák Andy Warhola 120, 068 01 Medzilaborce |
46632395 | Tovar podľa výberu - pracovné náradie - záhradné nožnice motorové. | 245,00 vrátane DPH |
107/2018 | 18.06.2018 | 22.06.2018 | 22.6.2018 | |
201800230 | Mgr. Ravi Kant BHUTANI Markušova 1, 040 11 Košice |
Tlmočnícke a prekladateľské služby pre maloletých bez sprievodu. | 215,63 bez DPH |
106/2018 | 18.06.2018 | 22.06.2018 | 22.6.2018 | ||
201800227 | Ing. Erik Jedinák Andy Warhola 120, 068 01 Medzilaborce |
46632395 | Tovar podľa výberu - bubnová kosačka motorová. | 949,00 vrátane DPH |
105/2018 | 18.06.2018 | 22.06.2018 | 22.6.2018 | |
201800267 | René Nikolov Ševčenkova 824-56, 068 01 Medzilaborce |
44125364 | Servis motorových vozidiel:Renault Megane ML 395 AH, Citroen Jumpy ML 104 AG. | 810,00 bez DPH |
104/2018 | 16.07.2018. | 24.07.2018 | 6.8.2018 | |
201800224 | Krídla, s.r.o. Mierová 94, 06601 Humenné |
36466778 | Tovar podľa výberu - kancelárske potreby. | 261,96 vrátane DPH |
103/2018 | 13.06.2018 | 22.06.2018 | 22.6.2018 | |
201800223 | Krídla, s.r.o. Mierová 94, 06601 Humenné |
36466778 | Tovar podľa výberu - čistiace a hygienické potreby. | 177,72 vrátane DPH |
102/2018 | 13.06.2018 | 22.06.2018 | 22.6.2018 | |
201800229 | Mgr. Ravi Kant BHUTANI Markušova 1, 040 11 Košice |
Tlmočnícke a prekladateľské služby pre maloletých bez sprievodu. | 215,63 bez DPH |
101/2018 | 18.06.2018 | 22.06.2018 | 22.6.2018 | ||
201800216 | Športový klub VOOK 1.mája 748, 069 01 Snina |
42090989 | Letný tábor pre deti Ubľa Funnycamp 8.7.2018.-14.7.2018:16 detí. | 2080,00 bez DPH |
100/2018 | 11.06.2018 | 28.06.2018 | 22.6.2018 | |
201800012 | Stanislav Šarak Chotča185, 090 21 Chotča, prevádzka Andy Warhola 190, 068 01 Medzilaborce |
34806539 | Tovar podľa výberu - tlačiareň, wifi, adapter, inštalácia. | 296,50 vrátane DPH |
10/2018 | 18.01.2018 | 30.01.2018 | 27.2.2018 | |
201800023 | Stanislav Veľas - PROBE Ružová 808/11, 067 83 Kamenica nad Cirochou |
10682392 | Chlieb a pekárenské výrobky podľa výberu do samostatnej skupiny. | 73,01 vrátane DPH |
1/2018 | 31.01.2018 | 12.02.2018 | 28.2.2018 | |
201800535 | Kooperatíva poisťovňa,a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava |
00585441 | Havarijné poistenie motorového vozidla Renault Megane ML 395 AH. | 165,66 vrátane DPH |
6582865318 | 31.12.2018 | 11.01.2019 | 19.2.2019 | |
201800528 | Tomáš Benek Lieskovec 130, 067 45 Topoľovka |
35459611 | BOZP, PO, PZS 12/2018. | 84,00 vrátane DPH |
9/2008 | 28.12.2018 | 11.01.2019 | 19.2.2019 | |
201800527 | ORANGE s.r.o. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky. | 83,66 vrátane DPH |
1390/07 | 28.12.2018 | 18.01.2019 | 19.2.2019 | |
201800526 | Spojená škola internátna Snina - školská jedáleň Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Vyúčtovanie stravy 12/2018-preplatok-prijatá úhrada. | - 8,40 bez DPH |
12/2018 | 21.12.2018 | 20.12.2018 | 15.2.2019 | |
201800525 | Bytenerg s.r.o. kpt.Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce |
31699715 | Dodávka tepla na vykurovanie 12/2018:712,95 - splátka 21.12.2018 12/2018:3526,16 - splátka 11.1.2019 celková suma FA:4239,11 €). | 712,95+3526,16 vrátane DPH |
16/2006 | 21.12.2018 | 28.12.2018:712,95,3526,16:11.1.19 | 15.2.2019 | |
201800523 | bez DPH |
15.2.2019 | |||||||
201800522 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 065 43 Orlov |
46754768 | Doúčtovanie 10/2018- zber a odvoz kuchynského odpadu 10/2018. | 23,20 vrátane DPH |
3/2018 | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 15.2.2019 | |
201800521 | ŠJ pri ZŠ Komenského Komenského 135/6, 068 01 Medzilaborce |
37874063 | Strava za 12/2018. | 84,98 bez DPH |
16/2018 | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 15.2.2019 | |
201800517 | ŠJ pri ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce |
37874055 | Strava 12/2018. | 107,47 bez DPH |
18/2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 15.2.2019 | |
201800513 | Spojená škola internátna Medzilaborce Duchnovičova 479, 068 01 Medzilaborce |
50617265 | Strava 12/2018. | 389,08 bez DPH |
11/2018 | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 15.2.2019 | |
201800505 | VVS a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné od 18.9.2018-11.12.2018. | 363,40 vrátane DPH |
3/2006 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 15.2.2019 | |
201800498 | GGFS s.r.o. Callio gastro Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 12/2018. | 3028,00 bez DPH |
5/2016 | 13.12.2018 | 20.12.2018 | 15.2.2019 | |
201800495 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie elektrickej energie 11/2018 24ZVS73141A. | 270,07 vrátane DPH |
22/2017 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 15.2.2019 | |
201800494 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie elektrickej energie 11/2018 24ZVS74315N. | 75,97 vrátane DPH |
22/2017 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 15.2.2019 | |
201800491 | ŠJ pri ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce |
37874055 | Strava 11/2018. | 144,45 bez DPH |
18/2018 | 11.12.2018 | 17.12.2018 | 15.2.2019 | |
201800485 | Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre MMD, stravovacie zariadenie Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce |
37937863 | Strava 11/2018. | 39,10 bez DPH |
14/2018 | 10.12.2018 | 13.12.2018 | 18.1.2019 | |
201800484 | Bytenerg s.r.o. kpt.Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce |
31699715 | Dodávka tepla 11/2018. | 3385,54 vrátane DPH |
16/2006 | 07.12.2018 | 13.12.2018 | 18.1.2019 | |
201800483 | OMIR s.r.o., Mierová 336, 068 01 Medzilaborce |
50346857 | Strava 11/2018. | 12,65 bez DPH |
15/2018 | 07.12.2018 | 13.12.2018 | 18.1.2019 | |
201800482 | Spojená škola internátna Medzilaborce Duchnovičova 479, 068 01 Medzilaborce |
50617265 | Strava 11/2018. | 510,00 bez DPH |
11/2018 | 07.12.2018 | 13.12.2018 | 18.1.2019 | |
201800481 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | Telefón, internet 11/2018. | 81,58 vrátane DPH |
9/2012 | 07.12.2018 | 12.12.2018 | 18.1.2019 | |
201800477 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 065 43 Orlov |
46754768 | Zber a likvidácia kuchynského odpadu 11/2018. | 18,00 vrátane DPH |
3/2018 | 06.12.2018 | 12.12.2018 | 18.1.2019 | |
201800471 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 12/2018 24ZVS294665J. | 28,78 vrátane DPH |
22/2017 | 05.12.2018 | 10.12.2018 | 18.1.2019 | |
201800470 | bez DPH |
18.1.2019 | |||||||
201800469 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 12/2018 24ZVS73204C. | 39,25 vrátane DPH |
22/2017 | 05.12.2018 | 10.12.2018 | 18.1.2019 | |
201800468 | Spojená škola internátna Snina Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Strava 12/2018. | 162,40 bez DPH |
12/2018 | 05.12.2018 | 06.12.2018 | 17.1.2019 | |
201800466 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Internet, televízia 11/2018. | 159,36 vrátane DPH |
5/2017 | 04.12.2018 | 06.12.2018 | 17.1.2019 | |
201800465 | Tomáš Benek Lieskovec 130, 067 45 Topoľovka |
35459611 | Technik PO,BOZP,PZS 11/2018. | 84,00 vrátane DPH |
9/2008 | 04.12.2018 | 06.12.2018 | 17.1.2019 | |
201800464 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 12/2018.(satelit 1:156,44 €, satelit 2:157,44 €). | 261,57 vrátane DPH |
2/2015 | 04.12.2018 | 10.12.2018 | 17.1.2019 | |
201800463 | ŠJ pri ZŠ Komenského Komenského 135/6, 068 01 Medzilaborce |
37874063 | Strava 11/2018. | 45,60 bez DPH |
16/2018 | 04.12.2018 | 06.12.2018 | 17.1.2019 | |
201800462 | GGFS s.r.o. Callio gastro Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 12/2018. | 3332,00 bez DPH |
5/2016 | 04.12.2018 | 10.12.2018 | 17.1.2019 |