Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201800527 | ORANGE s.r.o. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky. | 83,66 vrátane DPH |
1390/07 | 28.12.2018 | 18.01.2019 | 19.2.2019 | |
201800535 | Kooperatíva poisťovňa,a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava |
00585441 | Havarijné poistenie motorového vozidla Renault Megane ML 395 AH. | 165,66 vrátane DPH |
6582865318 | 31.12.2018 | 11.01.2019 | 19.2.2019 | |
201800534 | Stanislav Veľas Ružová 808/11, 067 83 Kamenica nad Cirochou |
10682392 | Chlieb a pekárenské výrobky podľa výberu do SUS. | 114,07 vrátane DPH |
221/2018 | 31.12.2018 | 11.01.2019 | 19.2.2019 | |
201800533 | Stanislav Veľas - PROBE Ružová 808/11, 067 83 Kamenica nad Cirochou |
10682392 | Chlieb a pekárenské výrobky do SUS. | 141,34 vrátane DPH |
220/2018 | 31.12.2018 | 11.01.2019 | 19.2.2019 | |
201800532 | Stanislav Veľas - PROBE Ružová 808/11, 067 83 Kamenica nad Cirochou |
10682392 | Chlieb a pekárenské výrobky do SUS. | 164,62 vrátane DPH |
218/2018 | 31.12.2018 | 11.01.2019 | 19.2.2019 | |
201800531 | Stanislav Veľas - PROBE Ružová 808/11, 067 83 Kamenica nad Cirochou |
10682392 | Chlieb a pekárenské výrobky do SUS. | 175,14 vrátane DPH |
219/2018 | 31.12.2018 | 11.01.2019 | 19.2.2019 | |
201800530 | Stanislav Veľas - PROBE Ružová 808/11, 067 83 Kamenica nad Cirochou |
10682392 | Chlieb a pekárenské výrobky do SUS. | 98,77 vrátane DPH |
217/2018 | 31.12.2018 | 11.01.2019 | 19.2.2019 | |
201800529 | Svetlana Štimová INPO Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce |
34808612 | Elektro a vodoinštalačný materiál podľa výberu. | 177,26 vrátane DPH |
232/2018 | 31.12.2018 | 11.01.2019 | 19.2.2019 | |
201800528 | Tomáš Benek Lieskovec 130, 067 45 Topoľovka |
35459611 | BOZP, PO, PZS 12/2018. | 84,00 vrátane DPH |
9/2008 | 28.12.2018 | 11.01.2019 | 19.2.2019 | |
201800525 | Bytenerg s.r.o. kpt.Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce |
31699715 | Dodávka tepla na vykurovanie 12/2018:712,95 - splátka 21.12.2018 12/2018:3526,16 - splátka 11.1.2019 celková suma FA:4239,11 €). | 712,95+3526,16 vrátane DPH |
16/2006 | 21.12.2018 | 28.12.2018:712,95,3526,16:11.1.19 | 15.2.2019 | |
201800524 | Stanislav Braso Kpt. Nálepku 427/121, 068 01 Medzilaborce |
34810269 | Oprava vstupnej brány. | 995,00 bez DPH |
236/2018 | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 15.2.2019 | |
201800522 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 065 43 Orlov |
46754768 | Doúčtovanie 10/2018- zber a odvoz kuchynského odpadu 10/2018. | 23,20 vrátane DPH |
3/2018 | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 15.2.2019 | |
201800521 | ŠJ pri ZŠ Komenského Komenského 135/6, 068 01 Medzilaborce |
37874063 | Strava za 12/2018. | 84,98 bez DPH |
16/2018 | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 15.2.2019 | |
201800520 | AJMA GROUP s.r.o. Krušinec 49, 091 01 Stropkov |
48097772 | Povrchové úpravy sociálneho zariadenia. | 1437,78 bez DPH |
229/2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 15.2.2019 | |
201800519 | AJMA GROUP s.r.o. Krušinec 49, 091 01 Stropkov |
48097772 | Povrchové úpravy SUS. | 1999,00 bez DPH |
230/2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 15.2.2019 | |
201800518 | AJMA GROUP s.r.o. Krušinec 49, 091 01 Stropkov |
48097772 | Povrchové úpravy SŠS. | 2060,00 bez DPH |
228/2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 15.2.2019 | |
201800517 | ŠJ pri ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce |
37874055 | Strava 12/2018. | 107,47 bez DPH |
18/2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 15.2.2019 | |
201800516 | František Merga - MOTOCENTRUM Snina. s.r.o. Strojárska 2747, 069 01 Snina |
47416408 | Preprava detí na deň 12.12.2018 na trase Medzilaborce-Bratislava a späť. | 1150,00 vrátane DPH |
195/2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 15.2.2019 | |
201800515 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Inštalačný poplatok-kpt. Nálepku 670/80, Medzilaborce. | 192,00 vrátane DPH |
235/2018 | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 15.2.2019 | |
201800514 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Aktivácia služby Tango - Kpt. Nálepku 670/80, Medzilaborce. | 99,00 vrátane DPH |
235/2018 | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 15.2.2019 | |
201800526 | Spojená škola internátna Snina - školská jedáleň Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Vyúčtovanie stravy 12/2018-preplatok-prijatá úhrada. | - 8,40 bez DPH |
12/2018 | 21.12.2018 | 20.12.2018 | 15.2.2019 | |
201800513 | Spojená škola internátna Medzilaborce Duchnovičova 479, 068 01 Medzilaborce |
50617265 | Strava 12/2018. | 389,08 bez DPH |
11/2018 | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 15.2.2019 | |
201800512 | Pavel Kulik - stavebniny Dobrianskeho parcela 1308, 068 01 Medzilaborce |
34809384 | Spotrebný stavebný materiál podľa výberu. | 61,64 vrátane DPH |
234/2018 | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 15.2.2019 | |
201800511 | Pavel Kulik - stavebniny Dobrianskeho parc. 1308, 068 01 Medzilaborce |
34809384 | Interiérové dvere. | 1534,29 vrátane DPH |
202/2018 | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 15.2.2019 | |
201800510 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Router TP Link - konfigurácia zariadenia -Kpt. Nálepku 670/80, Medzilaborce. | 59,90 vrátane DPH |
233/2018 | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 15.2.2019 | |
201800509 | Slavomír Pirnik SUSY Borov 105, 068 01 Medzilaborce |
34567992 | Dekoračný materiál podľa výberu-vianočná výzdoba DeD. | 81,32 vrátane DPH |
227/2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 15.2.2019 | |
201800505 | VVS a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné od 18.9.2018-11.12.2018. | 363,40 vrátane DPH |
3/2006 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 15.2.2019 | |
201800504 | AJMA GROUP s.r.o. Krušinec 49, 091 01 Stropkov |
48097772 | Povrchové úpravy SŠS. | 1910,45 bez DPH |
228/2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 15.2.2019 | |
201800503 | AJMA GROUP s.r.o. Krušinec 49, 091 01 Stropkov |
48097772 | Povrchové opravy - satelit č. 2. | 1806,83 bez DPH |
208/2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 15.2.2019 | |
201800502 | KVJ s.r.o. - Ing. Kocan Pavol Kalinov Kalinov 129, 068 01 Medzilaborce |
48216232 | Elektromontážne práce a materiál - ul.kpt.. Nálepku 670/80, Medzilaborce. | 317,20 bez DPH |
192/2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 15.2.2019 | |
201800500 | Jaromír Schnaider JARDO Komenského 124/5, 068 01 Medzilaborce |
47014636 | Kalendáre, pohľadnica. | 90,25 bez DPH |
225/2018 | 13.12.2018 | 20.12.2018 | 15.2.2019 | |
201800499 | Petr MRÁZEK,predaj a aplikácia bioenzymatických príparavkov Nádražní 527, 281 44 Zásmuky,ČR |
69639485 | Bio - P2+P3 roztok-bioenzymatické prípravky v priestoroch DeD. | 300,00 bez DPH |
194/2018 | 13.12.2018 | 20.12.2018 | 15.2.2019 | |
201800498 | GGFS s.r.o. Callio gastro Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 12/2018. | 3028,00 bez DPH |
5/2016 | 13.12.2018 | 20.12.2018 | 15.2.2019 | |
201800508 | PROFIL INVEST Slovakia s.r.o. Staničná 1250, 093 02 Vranov n/Topľou |
36823945 | Dodávka a montáž betónového oplotenia. | 205,54 vrátane DPH |
214/2018 | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 15.2.2019 | |
201800507 | PROFIL INVEST Slovakia s.r.o. Staničná 1250, 093 02 Vranov n/Topľou |
36823945 | Dodávka a montáž betónového oplotenia - Dobrianskeho 94, Medzilaborce. | 1592,90 vrátane DPH |
207/2018 | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 15.2.2019 | |
201800506 | PROFIL INVEST Slovakia s.r.o. Staničná 1250, 093 02 Vranov n/Topľou |
36823945 | Dodávka a montáž na betónový plot - Kpt. Nálepku 670/80 Medzilaborce. | 2376,56 vrátane DPH |
204/2018 | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 15.2.2019 | |
201800501 | LOVTRIX s.r.o. Bystrická 55, 040 11 Košice |
45231516 | Okná, parapety a montáž - Kpt. Nálepku 670/80, Medzilaborce. | 4887,60 vrátane DPH |
223/2018 | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 15.2.2019 | |
201800497 | Mária Tarčová - obchodná činnosť Habura 140, 067 52, pred. Medzilaborce |
33670048 | Spotrebný tovar podľa výberu - vešiak. | 53,00 vrátane DPH |
231/2018 | 13.12.2018 | 19.12.2018 | 15.2.2019 | |
201800496 | Mgr. Sultan Rodwall Vodárenská 14, 040 01 Košice |
Tlmočnícke a prekladateľské služby pre MbS. | 53,12 bez DPH |
216/2018 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 15.2.2019 | ||
201800495 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie elektrickej energie 11/2018 24ZVS73141A. | 270,07 vrátane DPH |
22/2017 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 15.2.2019 |