Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1146 | OČKOLANDIA s.r.o. Sama Chalúpku 649/17, 972 01 Bojnice |
46030611 | zimný tábor | 1824,00 vrátane DPH |
198/2018/SS1 | 17.12.2018 | 21.12.2018 | 24.1.2019 | |
1127 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 1848,99 bez DPH |
áno | 12.12.2018 | 21.12.2018 | 24.1.2019 | |
1141 | OČKOLANDIA s.r.o. Sama Chalúpku 649/17, 972 01 Bojnice |
46030611 | zimný tábor | 2052,00 vrátane DPH |
137/SS2/2018 | 14.12.2018 | 21.12.2018 | 24.1.2019 | |
586 | Obchodná činnosť Jozef Mačuga Jakubany 460, 065 12 Jakubany |
33070954 | letná rekreácia | 2240,00 bez DPH |
69/SS2/2018 | 23.7.2018 | 24.07.2018 | 24.7.2018 | |
23 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn vyúčtovanie | 2317,24 bez DPH |
9.1.2018 | 10.01.2018 | 12.1.2018 | ||
50 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Štúrova 7, 042 70 Košice |
00151700 | lehotné poistenie | 2480,01 vrátane DPH |
áno | 19.1.2018 | 25.01.2018 | 26.1.2018 | |
30 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 2508,39 bez DPH |
P1418/2015 | 9.1.2018 | 10.01.2018 | 12.1.2018 | |
913 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 2514,16 bez DPH |
áno | 5.11.2018 | 09.11.2018 | 29.11.2018 | |
785 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 2514,16 bez DPH |
áno | 2.10.2018 | 15.10.2018 | 26.10.2018 | |
693 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 2514,16 bez DPH |
áno | 10.9.2018 | 17.09.2018 | 20.9.2018 | |
630 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 2514,16 bez DPH |
áno | 6.8.2018 | 10 | 22.8.2018 | |
544 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 2514,16 bez DPH |
áno | 3.7.2018 | 06.07.2018 | 4.7.2018 | |
502 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 2514,16 bez DPH |
áno | 21.6.2018 | 21.06.2018 | 26.6.2018 | |
336 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 2514,16 bez DPH |
áno | 2.5.2018 | 07.05.2018 | 15.5.2018 | |
236 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 2514,16 bez DPH |
áno | 3.4.2018 | 09.04.2018 | 9.4.2018 | |
160 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 2514,16 bez DPH |
áno | 2.3.2018 | 12.03.2018 | 21.3.2018 | |
111 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 2514,16 bez DPH |
áno | 6.2.2018 | 19.02.2018 | 8.3.2018 | |
587 | Obchodná činnosť Jozef Mačuga Jakubany 460, 065 12 Jakubany |
33070954 | letná rekreácia | 2520,00 bez DPH |
69/2018/ŠSS7 | 23.7.2018 | 24.07.2018 | 24.7.2018 | |
289 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 2521,65 bez DPH |
áno | 17.4.2019 | 19.04.2018 | 4.5.2018 | |
1099 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 2541,16 bez DPH |
áno | 5.12.2018 | 07.12.2018 | 22.1.2019 | |
204 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 2727,72 bez DPH |
áno | 15.3.2018 | 19.03.2018 | 22.3.2018 | |
118 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 2736,28 bez DPH |
áno | 12.2.2018 | 19.02.2018 | 8.3.2018 | |
855 | Ján Hudák-Autoservis Zlatá Baňa 130, 082 52 Prešov |
40834149 | oprava Opel Vivaro | 2872,62 vrátane DPH |
184/2018/DeD | 19.10.2018 | 22.10.2018 | 31.10.2018 | |
145 | MP KANAL service s.r.o. Mojmírov 7, 080 01 Prešov |
45965838 | oprava havar. stavu vodovodnej prípojky | 2897,48 bez DPH |
44/2018/DeD | 2.3.2018 | 12.03.2018 | 21.3.2018 | |
1157 | Medical Uniforms spol. s r.o. Potočná 14/1540, 921 01 Piešťany |
50049003 | dámske a pánske blúzy a nohavice | 2965,08 vrátane DPH |
269/2018/DeD | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 24.1.2019 | |
982 | Mgr. Viera Janočková-VERA Smreková 1036/5, 071 01 Michalovce |
40035263 | nábytok | 3282,50 bez DPH |
219/2018/DeD | 19.11.2018 | 22.11.2018 | 7.12.2018 | |
1124 | RAKY stav, s.r.o. Hlavná 387/87, 086 41 Raslavice |
36615323 | plastové trojdielné dvere-1ks, dvere -2ks | 3330,51 bez DPH |
246/2018/DeD | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 23.1.2019 | |
1129 | RAKY stav, s.r.o. Hlavná 387/87, 086 41 Raslavice |
36615323 | plastové dvere-2ks, okná-2ks | 3808,20 bez DPH |
198/2018/DeD | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 23.1.2019 | |
1151 | STOLÁR - František Britaniak Bušovce 107, 059 93 Bušovce |
32401531 | drevené dvere+ zárubne+montáž -15ks | 4280,00 vrátane DPH |
253/2018/DeD | 17.12.2018 | 21.12.2018 | 24.1.2019 | |
718 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 6342,00 vrátane DPH |
áno | 11.9.2018 | 17.09.2018 | 20.9.2018 | |
26 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 6426 vrátane DPH |
4000015496 | 9.1.2018 | 10.01.2018 | 12.1.2018 | |
640 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 6463,80 bez DPH |
áno | 8.6.2018 | 10.08.2018 | 22.8.2018 | |
158 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické strav. poukážky | 6648,20 vrátane DPH |
áno | 6.3.2018 | 19.03.2018 | 22.3.2018 | |
130 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektron. stravovacie poukážky | 6828,50 vrátane DPH |
áno | 15.2.2018 | 19.02.2018 | 8.3.2018 | |
300 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravov. poukážky | 7273,20 vrátane DPH |
áno | 17.4.2019 | 19.04.2018 | 4.5.2018 | |
376 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 7508,80 vrátane DPH |
áno | 14.5.2018 | 18.05.2018 | 21.5.2018 | |
473 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 7828,00 vrátane DPH |
áno | 12.6.2018 | 18.06.2018 | 25.6.2018 | |
836 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 7881,20 vrátane DPH |
áno | 10.10.2018 | 15.10.2018 | 29.10.2018 | |
1149 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovcie poukážky | 7953,40 vrátane DPH |
áno | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 23.1.2019 | |
574 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 8010,40 vrátane DPH |
áno | 10.7.2018 | 18.07.2018 | 19.7.2018 |