Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201800376 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, Sabinov |
17085861 | kancelárske potreby | 106,86 vrátane DPH |
28000545 | 10.10.2018 | 12.10.2018 | 20.3.2019 | |
201800343 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, Sabinov |
17085861 | kancelárske potreby | 41,34 vrátane DPH |
52/2018 | 10.9.2018 | 14.09.2018 | 24.10.2018 | |
201800274 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, Sabinov |
17085861 | kancelárske potreby | 159,22 vrátane DPH |
45/2018 | 03.7.2018 | 06.07.2018 | 6.8.2018 | |
201800245 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, Sabinov |
17085861 | Väzba mzdových listov | 28,00 vrátane DPH |
37/2018 | 13.6.2018 | 19.06.2018 | 2.7.2018 | |
201800246 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, Sabinov |
17085861 | kancelársky materiál | 102,35 vrátane DPH |
39/2018 | 13.6.2018 | 19.06.2018 | 2.7.2018 | |
201800207 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, Sabinov |
17085861 | kancelársky materiál | 84,75 vrátane DPH |
28/2018 | 14.5.2018 | 17.05.2018 | 29.5.2018 | |
201800080 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, Sabinov |
17085861 | Kancelárske potreby | 96,29 vrátane DPH |
15/2018 | 21.2.2018 | 05.03.2018 | 29.3.2018 | |
201800066 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, Sabinov |
17085861 | kancelárske potreby | 8,18 vrátane DPH |
5/2018 | 12.2.2018 | 14.02.2018 | 9.3.2018 | |
201800531 | Fotoramex s.r.o. Exnárová 1, Prešov |
36494372 | výroba foto, rámovanie | 135,00 vrátane DPH |
201806 | 21.12.2018 | 20.3.2019 | ||
201800512 | Generali Poisťovňa a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava |
35709332 | havarijné poistenie | 143,44 bez DPH |
2404269924 | 13.12.2018 | 20.3.2019 | ||
201800511 | Generali Poisťovňa a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava |
35709332 | PZP Renault | 120,31 vrátane DPH |
2404269923 | 13.12.2018 | 20.3.2019 | ||
201800471 | GGFS s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
47079690 | stravné lístky elektr. | 5817,80 vrátane DPH |
6801/2015 | 03.12.2018 | 13.12.2018 | 20.3.2019 | |
201800416 | GGFS s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
47079690 | stravné lístky elektr. | 3192 vrátane DPH |
6801/2015 | 06.11.2018 | 28.11.2018 | 20.3.2019 | |
201800416 | GGFS s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
47079690 | stravné lístky elektr. | 3192 vrátane DPH |
6801/2015 | 06.11.2018 | 28.11.2018 | 20.3.2019 | |
201800359 | GGFS s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
47079690 | stravné lístky elektr. | 3173,00 vrátane DPH |
6801/2015 | 01.10.2018 | 23.10.2018 | 20.3.2019 | |
201800324 | GGFS s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
47079690 | stravné lístky elektr. | 2105,20 vrátane DPH |
6801/2015 | 04.9.2018 | 26.09.2018 | 24.10.2018 | |
201800296 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky elektr. | 1873,40 vrátane DPH |
6801/2015 | 31.7.2018 | 27.08.2018 | 3.9.2018 | |
201800261 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky elektr. | 3078,00 vrátane DPH |
6801/2015 | 02.7.2018 | 23.07.2018 | 14.8.2018 | |
201800218 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky elektr. | 3055,20 vrátane DPH |
6801/2015 | 31.5.2018 | 26.06.2018 | 13.7.2018 | |
201800194 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky elektr. | 3036,20 vrátane DPH |
6801/2015 | 09.5.2018 | 29.05.2018 | 31.5.2018 | |
201800145 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky elektr. | 3142,60 vrátane DPH |
6801/2015 | 03.4.2018 | 25.04.2018 | 14.5.2018 | |
201800096 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky elektr. | 3074,20 vrátane DPH |
6801/2015 | 01.3.2018 | 22.03.2018 | 6.4.2018 | |
201800055 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky elektr. | 3131,20 vrátane DPH |
6801/2015 | 06.2.2018 | 26.02.2018 | 9.3.2018 | |
201800506 | GL system plus s.r.o. Nám. Slobody 51, Sabinov |
46474684 | žalúzie a príslušenstvo | 365,95 vrátane DPH |
180353 | 14.12.2018 | 14.12.2018 | 20.3.2019 | |
201800537 | GYMNÁZIUM Lipany Komenského 13, Lipany |
00161047 | strava detí | 31,05 vrátane DPH |
8180010 | 21.12.2018 | 20.3.2019 | ||
201800495 | GYMNÁZIUM Lipany Komenského 13, Lipany |
00161047 | strava detí | 41,4 vrátane DPH |
8180009 | 11.12.2018 | 12.12.2018 | 20.3.2019 | |
201800416 | GYMNÁZIUM Lipany Komenského 13, Lipany |
00161047 | strava detí | 46 vrátane DPH |
8180008 | 07.11.2018 | 19.11.2018 | 20.3.2019 | |
201800416 | GYMNÁZIUM Lipany Komenského 13, Lipany |
00161047 | strava detí | 46 vrátane DPH |
8180008 | 07.11.2018 | 19.11.2018 | 20.3.2019 | |
201800367 | GYMNÁZIUM Lipany Komenského 13, Lipany |
00161047 | strava detí | 43,7 vrátane DPH |
8180007 | 09.10.2018 | 15.10.2018 | 20.3.2019 | |
201800257 | GYMNÁZIUM Lipany Komenského 13, Lipany |
00161047 | strava detí jún | 46,00 vrátane DPH |
ID122017 | 22.6.2018 | 28.06.2018 | 13.7.2018 | |
201800256 | GYMNÁZIUM Lipany Komenského 13, Lipany |
00161047 | strava detí | 43,70 vrátane DPH |
ID122017 | 22.6.2018 | 27.06.2018 | 13.7.2018 | |
201800188 | GYMNÁZIUM Lipany Komenského 13, Lipany |
00161047 | strava detí | 39,10 vrátane DPH |
ID122017 | 07.5.2018 | 10.05.2018 | 29.5.2018 | |
201800164 | GYMNÁZIUM Lipany Komenského 13, Lipany |
00161047 | strava detí | 40,25 vrátane DPH |
ID122017 | 16.4.2018 | 18.04.2018 | 25.4.2018 | |
201800115 | GYMNÁZIUM Lipany Komenského 13, Lipany |
00161047 | strava detí | 34,50 vrátane DPH |
ID122017 | 09.3.2018 | 15.03.2018 | 29.3.2018 | |
201800069 | GYMNÁZIUM Lipany Komenského 13, Lipany |
00161047 | strava detí | 40,25 vrátane DPH |
ID122017 | 12.2.2018 | 19.02.2018 | 9.3.2018 | |
201800473 | Ikaro, s.r.o. Okružná 32, Prešov |
31656544 | notebooky,microsoft | 2100,00 vrátane DPH |
201813223 | 05.12.2018 | 10.12.2018 | 20.3.2019 | |
201800416 | Ikaro, s.r.o. Okružná 32, Prešov |
31656544 | servisné práce | 46,80 vrátane DPH |
201813119 | 26.11.2018 | 28.11.2018 | 20.3.2019 | |
201800416 | Ikaro, s.r.o. Okružná 32, Prešov |
31656544 | servisné práce | 46,80 vrátane DPH |
201813119 | 26.11.2018 | 28.11.2018 | 20.3.2019 | |
201800398 | Ikaro, s.r.o. Okružná 32, Prešov |
31656544 | servisné práce | 70,23999999999999 vrátane DPH |
201812629 | 09.10.2018 | 12.10.2018 | 20.3.2019 | |
201800183 | Ikaro, s.r.o. Okružná 32, Prešov |
31656544 | ESET Endpoint antiv.program | 162,00 vrátane DPH |
33/2018 | 02.5.2018 | 10.05.2018 | 29.5.2018 |