Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180549 | Odborné učilište internátne Masarykova 20, 080 01 Prešov |
00523216 | Stravné 10/2018 | 122,43 bez DPH |
Zmluva o stravovaní na internáte OUI | 01.10.2018 | 04.10.2018 | 12.10.2018 | |
20180151 | Obchodná činnosť Jozef Mačuga Jakubany 460, 065 12 Jakubany |
33070954 | Jarný pobyt detí s.s.2 | 779,10 vrátane DPH |
65/02/2018,14.02.2018 | 05.03.2018 | 07.03.2018 | 16.3.2018 | |
20180153 | Obchodná činnosť Jozef Mačuga Jakubany 460, 065 12 Jakubany |
33070954 | Jarný pobyt detí s.s.4 | 779,10 vrátane DPH |
67/02/2018,14.02.2018 | 05.03.2018 | 07.03.2018 | 16.3.2018 | |
20180152 | Obchodná činnosť Jozef Mačuga Jakubany 460, 065 12 Jakubany |
33070954 | Jarný pobyt detí s.s.3 | 222,60 vrátane DPH |
66/02/2018,14.02.2018 | 05.03.2018 | 07.03.2018 | 16.3.2018 | |
20180155 | Obchodná činnosť Jozef Mačuga Jakubany 460, 065 12 Jakubany |
33070954 | Jarný pobyt detí s.s.6 | 556,50 vrátane DPH |
69/02/2018,14.02.2018 | 05.03.2018 | 07.03.2018 | 16.3.2018 | |
20180154 | Obchodná činnosť Jozef Mačuga Jakubany 460, 065 12 Jakubany |
33070954 | Jarný pobyt detí s.s.5 | 445,20 vrátane DPH |
68/02/2018,14.02.2018 | 05.03.2018 | 07.03.2018 | 16.3.2018 | |
20180150 | Obchodná činnosť Jozef Mačuga Jakubany 460, 065 12 Jakubany |
33070954 | Jarný pobyt detí s.s.1 | 667,80 vrátane DPH |
64/02/2018,14.02.2018 | 05.03.2018 | 07.03.2018 | 16.3.2018 | |
318002 | Obec Vyšná Písaná Obec Vyšná Písaná |
00331228 | Daň z nehnuteľností 2018 | 24,30 bez DPH |
Rozhodnutie č.04/2018 | 13.03.2018 | 16.03.2018 | 20.3.2018 | |
318001 | Obec Vyšná Písaná Vyšná Písaná |
00331228 | Poplatok za komunálny odpad 2018 | 9,96 bez DPH |
Rozhodnutie č.05/2018 | 13.03.2018 | 16.03.2018 | 20.3.2018 | |
20180778 | NETROX SYSTEMS s.r.o. Sadová 991/34, 066 01 Humenné |
44722737 | Redizajn webovej stránky DeD | 814,92 vrátane DPH |
337/12/2018,17.12.2018 | 20.12.2018 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | |
20180052 | Nakladateľstvo C.H. Michalská 9, 811 01 Bratislava |
46380434 | Zákonník práce | 107,10 vrátane DPH |
24/01/2018,02.01.2018 | 25.01.2018 | 30.01.2018 | 2.2.2018 | |
20180722 | MUDr. Alexander Kolcun FOTOCOLOR D. Millyho 65, 089 01 Svidník |
34236813 | Fotografické služby | 101,60 vrátane DPH |
1502/06/2018,01.06.2018 | 10.12.2018 | 12.12.2018 | 18.12.2018 | |
20180385 | MUDr. Alexander Kolcun FOTOCOLOR D.Millyho 707 65, 089 01 Svidník |
00342368 | Fotografické služby | 125,40 vrátane DPH |
25.06.2018 | 27.06.2018 | 28.6.2018 | ||
20180582 | MITRU, s.r.o. Budovateľská 1278, 09301 Vranov n/Topľou |
47488565 | Interiérové vybavenie s.s.2 | 46,00 vrátane DPH |
248/09/2018,01.09.2018 | 04.10.2018 | 15.10.2018 | 16.10.2018 | |
20180771 | MITRU s.r.o. Budovateľská 1278, 093 01 Vranov n/Topľou |
47488565 | Interiérové vybavenie DeD | 810,00 vrátane DPH |
338/12/2018,17.12.2018 | 20.12.2018 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | |
20180015 | Milan Kundrát - NETROX Sadová 991/34, Humenné |
43594638 | Registrácia domény od 27.01.2018 do 26.01.2019, Hosting Standard od 27.01.2018 do 26.01.2019 | 54,00 vrátane DPH |
09/01/201/,02.01.2018 | 08.01.2018 | 11.01.2018 | 1.2.2018 | |
20180674 | Milan Hirčko Očná optika Kutuzovova 434/6, 089 01 Svidník |
3126309786 | Optické pomôcky, okuliare | 317,07 vrátane DPH |
15/01/2018,02.01.2018 | 29.11.2018 | 06.12.2018 | 17.12.2018 | |
20180312 | Milan Hirčko Očná optika Kutuzovova 434/6, 089 01 Svidník |
33098786 | Optické pomôcky, okuliare a okuliarové šošovky | 82,94 vrátane DPH |
15/01/2018,02.01.2018 | 10.05.2018 | 15.05.2018 | 16.5.2018 | |
20180111 | Mgr.Gabriela Dereníkov-HYGART Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov |
00003451 | Čistiace a hygienické potreby | 142,32 vrátane DPH |
59/02/2018,09.02.2018 | 19.02.2018 | 22.02.2018 | 23.2.2018 | |
20180516 | Mgr. Renáta Stachurová RESTA Pavlovičova 182/2, 089 01 Svidník |
40803503 | Kurz anglického jazyka 11.09.-21.12.2018 | 210,00 bez DPH |
230/09/2018,01.09.2018 | 07.09.2018 | 12.09.2018 | 13.9.2018 | |
20180711 | Mgr. Pavol Zámečník Mikovíniho 20, 949 11 Nitra |
33969558 | Vzdelávanie zamestnancov-supervízia | 705,00 vrátane DPH |
Zmluva o výkone supervízie | 06.12.2018 | 12.12.2018 | 18.12.2018 | |
20180625 | Mgr. Pavol Zámečník Mikovíniho 20, 949 11 Nitra |
33969558 | Vzdelávanie zamestnancov 10/2018 | 705,00 vrátane DPH |
Zmluva o výkone supervízie | 31.10.2018 | 15.11.2018 | 28.11.2018 | |
20180351 | Mgr. Pavol Zámečník Mikovíniho 20, 949 11 Nitra |
33969558 | Vzdelávanie zamestnancov - supervízia 29.-30.05.2018 | 670,00 vrátane DPH |
Zmluva o výkone supervízie | 06.06.2018 | 15.06.2018 | 25.6.2018 | |
20180215 | Mgr. Pavol Zámečník Mikovíniho 20, 949 11 Nitra |
33969558 | Vzdelávanie zamestnancov-supervízia 20.-21.03.2018 | 705,00 vrátane DPH |
Zmluva o výkone supervízie | 04.04.2018 | 06.04.2018 | 19.4.2018 | |
20180740 | Mgr. Matúš Vachna M a M Prevádzka: PC technika-OD Profit, Sov.hrdinov 627, 089 01 Svidník |
35249790 | Laminátor A3, laminovacia fólia A3, A4 | 52,00 vrátane DPH |
317/12/2018,06.12.2018 | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 19.12.2018 | |
20180736 | Mgr. Matúš Vachna M a M Prevádzka: PC technika-OD Profit, Sov.hrdinov 627, 089 01 Svidník |
35249790 | Výpočtová technika, materiál VT | 219,80 vrátane DPH |
328/12/2018,06.12.2018 | 12.12.2018 | 17.12.2018 | 18.12.2018 | |
20180666 | Mgr. Matúš Vachna M a M Prevádzka: PC technika-OD Profit, Sov.hrdinov 627, 089 01 Svidník |
35249790 | PC Lenovo V410, Microsoft Office 2019, HP Laser Jet, Kaspersky internet | 1630,00 vrátane DPH |
295/11/2018,15.11.2018 | 19.11.2018 | 22.11.2018 | 28.11.2018 | |
20180665 | Mgr. Matúš Vachna M a M Prevádzka: PC technika-OD Profit, Sov.hrdinov 627, 089 01 Svidník |
35249790 | PC Lenovo NP DEI NSvZ-Projekt | 1050,00 vrátane DPH |
294/11/2018,15.11.2018 | 19.11.2018 | 22.11.2018 | 28.11.2018 | |
20180667 | Mgr. Matúš Vachna M a M Prevádzka: PC technika-OD Profit, Sov.hrdinov 627, 089 01 Svidník |
35249790 | Kaspersky internet Security | 153,80 vrátane DPH |
296/11/2018,15.11.2018 | 19.11.2018 | 22.11.2018 | 28.11.2018 | |
20180546 | Mgr. Matúš Vachna M a M Prevádzka: PC Technika-OD Profit, Sov. hrdinov 627, 089 01 Svidník |
35249790 | Tlačiareň MFP Laser Jet pro | 419,00 vrátane DPH |
246/09/2018,01.09.2018 | 26.09.2018 | 27.09.2018 | 28.9.2018 | |
20180012 | Mgr. Matúš Vachna M a M Prevádzka: PC technika-OD profit, Sov. hrdinov 627, 089 01 Svidník |
35249790 | Elektrospotrebič, výpočtová technika | 1018,50 vrátane DPH |
08/01/2018,02.01.2018 | 08.01.2018 | 11.01.2018 | 1.2.2018 | |
20180011 | Mgr. Matúš Vachna M a M Prevádzka: PC technika-OD profit, Sov. hrdinov 627, 089 01 Svidník |
35249790 | Výpočtová technika | 2 976,00 vrátane DPH |
07/01/2018,02.01.2018 | 08.01.2018 | 11.01.2018 | 1.2.2018 | |
20180488 | Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov |
34514805 | Čistiace a hygienické potreby DeD | 153,82 vrátane DPH |
203/08/2018,01.08.2018 | 21.08.2018 | 23.08.2018 | 27.8.2018 | |
20180023 | Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov |
34514805 | Čistiace a hygienické potreby | 70,56 vrátane DPH |
27/01/2018,02.01.2018 | 15.01.2018 | 19.01.2018 | 2.2.2018 | |
20180023 | Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov |
34514805 | Čistiace a hygienické potreby | 70,56 vrátane DPH |
27/01/2018,02.01.2018 | 15.01.2018 | 19.01.2018 | 2.2.2018 | |
318014 | Mesto Svidník Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník |
00331023 | Poplatok za komunálny odpad 2018 s.s.4 | 187,00 bez DPH |
Platobný výmer číslo: 2323801131 | 02.07.2018 | 16.08.2018 | 17.8.2018 | |
318011 | Mesto Svidník Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník |
00331023 | Poplatok za komunálny odpad 2018 s.s.1 | 187,00 bez DPH |
Platobný výmer číslo: 2323801130 | 02.07.2018 | 16.08.2018 | 17.8.2018 | |
318013 | Mesto Svidník Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník |
00331023 | Poplatok za komunálny odpad 2018 s.s.6 | 187,00 bez DPH |
Platobný výmer číslo: 2323801134 | 02.07.2018 | 16.08.2018 | 17.8.2018 | |
318012 | Mesto Svidník Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník |
00331023 | Poplatok za komunálny odpad 2018 s.s.2 | 187,00 bez DPH |
Platobný výmer číslo: 2323801135 | 02.07.2018 | 16.08.2018 | 17.8.2018 | |
318015 | Mesto Svidník Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník |
00331023 | Poplatok za komunálny odpad 2018 s.s.5 | 187,00 bez DPH |
Platobný výmer číslo: 2323801132 | 02.07.2018 | 16.08.2018 | 17.8.2018 |