Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180153 | Obchodná činnosť Jozef Mačuga Jakubany 460, 065 12 Jakubany |
33070954 | Jarný pobyt detí s.s.4 | 779,10 vrátane DPH |
67/02/2018,14.02.2018 | 05.03.2018 | 07.03.2018 | 16.3.2018 | |
20180151 | Obchodná činnosť Jozef Mačuga Jakubany 460, 065 12 Jakubany |
33070954 | Jarný pobyt detí s.s.2 | 779,10 vrátane DPH |
65/02/2018,14.02.2018 | 05.03.2018 | 07.03.2018 | 16.3.2018 | |
20180147 | Martin Pan - PANASPOL 8. mája 494/19, 08901 Svidník |
40803406 | Posúdenie nefunkčnosti elektrospotrebičov | 150,00 bez DPH |
55/02/2018,09.02.2018 | 02.03.2018 | 08.03.2018 | 16.3.2018 | |
20180157 | L.C. TRADE, s.r.o. Sov. hrdinov-NS Verchovina 089 01 Svidník |
31677657 | Interiérové vybavenie DeD | 178,00 vrátane DPH |
75/02/2018 | 05.03.2018 | 08.03.2018 | 16.3.2018 | |
20180159 | Dušan Poperník Gen. Svobodu 682/5, 089 01 Svidník |
33104921 | Oprava plynového kotla s.s.4 | 74,16 vrátane DPH |
71/02/2018,16.02.2018 | 05.03.2018 | 08.03.2018 | 16.3.2018 | |
20180158 | Dušan Poperník Gen. Svobodu 682/5, 089 01 Svidník |
33104921 | Oprava plynového kotla DeD | 42,00 vrátane DPH |
72/02/2018,16.02.2018 | 05.03.2018 | 08.03.2018 | 16.3.2018 | |
20180156 | Martin Pan - PANASPOL 8.mája 494/19, 089 01 Svidník |
40803406 | Náradie DeD | 290,75 bez DPH |
45/02/2018,01.02.2018 | 02.03.2018 | 08.03.2018 | 16.3.2018 | |
20180168 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.02.-28.02.2018 | 330,10 vrátane DPH |
5611854131 | 06.03.2018 | 08.03.2018 | 16.3.2018 | |
20180146 | ALNA SK s.r.o. Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu RD | 153,19 vrátane DPH |
49/02/2018,01.02.2018 | 02.03.2018 | 08.03.2018 | 16.3.2018 | |
20180145 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 04 Bratislava |
47079690 | Stravovacie poukážky 02/2018 | 3 192,00 bez DPH |
74/02/2018,28.02.2018 | 01.03.2018 | 08.03.2018 | 16.3.2018 | |
20180148 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu 03/2018 | 1 686,43 vrátane DPH |
P1419/2015 | 02.03.2018 | 08.03.2018 | 16.3.2018 | |
20180160 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné 02/2018 | 584,32 vrátane DPH |
70-000053364PO2012 | 05.03.2018 | 08.03.2018 | 16.3.2018 | |
20180172 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83, 090 11 prevádzka: drogéria, farby-laky, 089 01 Svidník Centrálna 694 |
35244127 | Čistiace a hygienické potreby | 155,30 vrátane DPH |
47/02/2018,01.02.2018 | 07.03.2018 | 14.03.2018 | 16.3.2018 | |
20180181 | CK EUROTOUR s.r.o. Stropkov Hlavná 52, 091 01 Stropkov |
36485144 | Prepravné detí Svidník - Ľubovnanske Kúpele a späť | 448,80 vrátane DPH |
70/02/2018 | 09.03.2018 | 14.03.2018 | 16.3.2018 | |
20180170 | Materská škola ul. Gen. Svobodu gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník |
42236436 | Stravné 02/2018 | 16,80 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 06.03.2018 | 15.03.2018 | 20.3.2018 | |
20180162 | Školská jedáleň pri ZŠ Ul.8.mája 640/39, 089 01 Svidník |
36158429 | Stravné 02/2018 | 94,50 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 05.03.2018 | 15.03.2018 | 20.3.2018 | |
20180169 | Cirkevná ZŠ sv. Juraja Sov. hrdinov 819/111, 089 01 Svidník |
31942806 | Stravné 02/2018 | 30,40 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 06.03.2018 | 15.03.2018 | 20.3.2018 | |
20180161 | Školská jedáleň pri ZŠ 8. mája 640/39, 089 01 Svidník |
36158429 | Stravné 01/2018 | 102,30 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 05.03.2018 | 15.03.2018 | 20.3.2018 | |
20180144 | Základná škola Karpatská Karpatská 803/11, 089 01 Svidník |
35509082 | Stravné, RN 03/2018 | 224,32 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 01.03.2018 | 15.03.2018 | 20.3.2018 | |
20180183 | Spojená škola internátna Partizánska 52, 089 01 Svidník |
42090211 | Stravné 03/2018 | 326,08 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 13.03.2018 | 15.03.2018 | 20.3.2018 | |
20180182 | Prešovská univerzita v Prešove Plzenská7, 080 01 Prešov |
17070775 | Ubytovanie 01.-02.2018 | 215,00 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní | 12.03.2018 | 15.03.2018 | 20.3.2018 | |
20180177 | SOŠ arm.gen.L.Svobodu Svidník Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník |
00893692 | Stravné, RN 02/2018 | 19,52 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 09.03.2018 | 15.03.2018 | 20.3.2018 | |
20180179 | Spojená škola internátna Michalovce Školská 12, 071 01 Michalovce |
00500402 | Stravné 03/2018 | 41,16 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 09.03.2018 | 15.03.2018 | 20.3.2018 | |
20180180 | Spojená škola internátna Michalovce Školská 12, 071 01 Michalovce |
00500402 | Ubytovanie za 03/2018 | 19,92 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní a ubytovaní | 09.03.2018 | 15.03.2018 | 20.3.2018 | |
20180178 | Spojená škola ŠJ Centrálna 464, 089 01 Svidník |
37947931 | Stravné 02/2018 | 15,68 bez DPH |
21/01/2018,02.01.2018 | 09.03.2018 | 15.03.2018 | 20.3.2018 | |
20180171 | Reedukačné centrum Bystričany Chalmovská 679/1, 972 45 Bystričany |
00163325 | Stravné 02/2018 | 57,04 bez DPH |
Dohoda o krátkodobom pobyte v RC | 08.03.2018 | 15.03.2018 | 20.3.2018 | |
20180173 | Reedukačné centrum Čerenčany S.Kollára 72 979 01 Čerenčany |
00163333 | Stravné 02/2018 | 94,08 bez DPH |
Dohoda o realizácii dobrovoľného prevýchovného pobytu | 08.03.2018 | 15.03.2018 | 20.3.2018 | |
318001 | Obec Vyšná Písaná Vyšná Písaná |
00331228 | Poplatok za komunálny odpad 2018 | 9,96 bez DPH |
Rozhodnutie č.05/2018 | 13.03.2018 | 16.03.2018 | 20.3.2018 | |
318002 | Obec Vyšná Písaná Obec Vyšná Písaná |
00331228 | Daň z nehnuteľností 2018 | 24,30 bez DPH |
Rozhodnutie č.04/2018 | 13.03.2018 | 16.03.2018 | 20.3.2018 | |
20180184 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónny poplatok DeD | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva 07.12.2009 | 13.03.2018 | 19.03.2018 | 20.3.2018 | |
20180174 | VOSPOL s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Internet 03/2018 Vyšná Písaná | 11,28 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejnej telekomunikačnej služby | 08.03.2018 | 19.03.2018 | 20.3.2018 | |
20180163 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telefón, internet 02/2018 s.s.1 | 42,13 vrátane DPH |
902/2013 | 05.03.2018 | 19.03.2018 | 20.3.2018 | |
20180166 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telefón, internet 02/2018 s.s.4 | 38,28 vrátane DPH |
896/2013 | 05.03.2018 | 19.03.2018 | 20.3.2018 | |
20180149 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telefón, internet 02/2018 DeD | 104,44 vrátane DPH |
9901005557 | 05.03.2018 | 19.03.2018 | 20.3.2018 | |
20180164 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telefón, internet 02/2018 s.s.2 | 42,13 vrátane DPH |
903/2013 | 05.03.2018 | 19.03.2018 | 20.3.2018 | |
20180165 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telefón, internet 02/2018 s.s.6 | 45,23 vrátane DPH |
904/2013 | 05.03.2018 | 19.03.2018 | 20.3.2018 | |
20180167 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telefón, internet 02/2018 s.s.5 | 42,32 vrátane DPH |
905/2013 | 05.03.2018 | 19.03.2018 | 20.3.2018 | |
20180188 | PARFE Prešov s.r.o. Armádneho generála Svobodu 2 A, 080 01 Prešov |
31657028 | Telovýchovný a športový materiál | 225,96 vrátane DPH |
96/03/2018,19.03.2018 | 20.03.2018 | 21.03.2018 | 23.3.2018 | |
20180139 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
00003659 | Dodávka elektriny 03/2018 s.s.4 | 23,41 vrátane DPH |
1109VP_VSD/2017E | 01.03.2018 | 22.03.2018 | 23.3.2018 | |
20180140 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 03/2018 s.s.5 | 31,16 vrátane DPH |
1109VP_VSD/2017E | 01.03.2018 | 22.03.2018 | 23.3.2018 |