Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180557 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 09/2018 s.s.1 | 222,04 vrátane DPH |
232/09/2018,01.09.2018 | 01.10.2018 | 12.10.2018 | 15.10.2018 | |
20180556 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 10/2018 | 1686,43 vrátane DPH |
P1419/2015 | 02.10.2018 | 05.10.2018 | 12.10.2018 | |
20180555 | Peter Hriž EPRINT 8.mája 492/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Náplne do tlačiarní s.s.1 | 36,00 bez DPH |
250/10/2018,01.10.2018 | 02.10.2018 | 05.10.2018 | 12.10.2018 | |
20180554 | ALNA SK s.r.o. Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník |
46790284 | Kuchynské potreby | 5,90 vrátane DPH |
241/09/2018,01.09.2018 | 02.10.2018 | 05.10.2018 | 12.10.2018 | |
20180553 | ALNA SK s.r.o. Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník |
46790284 | Elektroinštalačný materiál | 15,70 vrátane DPH |
240/09/2018,01.09.2018 | 02.10.2018 | 05.10.2018 | 12.10.2018 | |
20180552 | Komunálna posťovňa, a.s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava |
31595545 | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti | 79,68 bez DPH |
5190044372 | 01.10.2018 | 02.10.2018 | 12.10.2018 | |
20180551 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Stravovacie poukážky 09/2018 | 3 636,00 bez DPH |
249/09/2018,28.09.2018 | 01.10.2018 | 05.10.2018 | 12.10.2018 | |
20180550 | Odborné učilište internátne Prešov Masarykova 20 D, 080 01 Prešov |
00523216 | Ubytovanie 10/2018 | 19,92 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní na internáte pri OUI | 01.10.2018 | 04.10.2018 | 12.10.2018 | |
20180549 | Odborné učilište internátne Masarykova 20, 080 01 Prešov |
00523216 | Stravné 10/2018 | 122,43 bez DPH |
Zmluva o stravovaní na internáte OUI | 01.10.2018 | 04.10.2018 | 12.10.2018 | |
20180548 | ŠJ pri SOŠ Jozefa Szakkayho Jedlíkova 11, Košice |
00161781 | Stravné 10/2018 | 68,58 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní a stravovaní v ŠI | 02.10.2018 | 04.10.2018 | 12.10.2018 | |
20180547 | ŠJ pri Gymnáziu Svidník Centrálna, Svidník |
00161233 | Stravné 09/2018 | 21,09 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 28.09.2018 | 04.10.2018 | 12.10.2018 | |
20180546 | Mgr. Matúš Vachna M a M Prevádzka: PC Technika-OD Profit, Sov. hrdinov 627, 089 01 Svidník |
35249790 | Tlačiareň MFP Laser Jet pro | 419,00 vrátane DPH |
246/09/2018,01.09.2018 | 26.09.2018 | 27.09.2018 | 28.9.2018 | |
20180545 | SPDD Úsmev ako dar Bratislava Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | Účastnícky poplatok-konferencia | 220,00 bez DPH |
Pozvánka na konferenciu | 20.09.2018 | 21.09.2018 | 27.9.2018 | |
20180544 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónny poplatok-mobil | 85,99 vrátane DPH |
13789342 | 20.09.2018 | 27.09.2018 | 28.9.2018 | |
20180543 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01.09.-15.09.2018 | 460,91 vrátane DPH |
5611854131 | 19.09.2018 | 27.09,2018 | 28.9.2018 | |
20180542 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. Hlavná 33, 091 01 Stropkov |
36476315 | Školské potreby s.s. dievčatá | 37,76 vrátane DPH |
220/08/2018,10.08.2018 | 17.09.2018 | 20.09.2018 | 27.9.2018 | |
20180541 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. Hlavná 33, 091 01 Stropkov |
36476315 | Školské potreby s.s. chlapci | 59,91 vrátane DPH |
221/08/2018,10.08.2018 | 17.09.2018 | 20.09.2018 | 27.9.2018 | |
20180540 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. Hlavná 33, 091 01 Stropkov |
36476315 | Školské potreby s.s.6 | 139,96 vrátane DPH |
219/08/2018,10.08.2018 | 17.09.2018 | 20.09.2018 | 27.9.2018 | |
20180539 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. Hlavná 33, 091 01 Stropkov |
36476315 | Školské potreby s.s.5 | 143,27 vrátane DPH |
218/08/2018,10.08.2018 | 17.09.2018 | 20.09.2018 | 27.9.2018 | |
20180538 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. Hlavná 33, 091 01 Stropkov |
36476315 | Školské potreby s.s.4 | 160,0 vrátane DPH |
217/08/2018,10.08.2018 | 17.09.2018 | 20.09.2018 | 27.9.2018 | |
20180537 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. Hlavná 33, 091 01 Stropkov |
36476315 | Školské potreby s.s.3 | 113,87 vrátane DPH |
216/08/2018,10.08.2018 | 17.09.2018 | 20.09.2018 | 27.9.2018 | |
20180536 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. Hlavná 33, 091 01 Stropkov |
36476315 | Školské potreby s.s.2 | 209,06 vrátane DPH |
215/08/2018,10.08.2018 | 17.09.2018 | 20.09.2018 | 27.9.2018 | |
20180535 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. Hlavná 33, 091 01 Stropkov |
36476315 | Školské potreby s.s.1 | 150,00 vrátane DPH |
214/08/2018,10.08.2018 | 17.09.2018 | 20.09.2018 | 27.9.2018 | |
20180534 | Základná umelecká škola Komenského 807/27, 089 01 Svidník |
36158291 | Poplatky školné | 36,00 bez DPH |
239/09/2018,01.09.2018 | 17.09.2018 | 19.09.2018 | 27.9.2018 | |
20180533 | ŠJ pri SOŠ Jozefa Szakkayho Jedlíkova 11, Košice |
00161781 | Ubytovanie 09,10/2018 | 100,00 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní a stravovaní v ŠJ | 12.09.2018 | 19.09.2018 | 27.9.2018 | |
20180532 | ŠJ pri SOŠ Jozefa Szakkayho Jedlíková 11, Košice |
00161781 | Stravovanie študentov 09/2018 | 63,74 vrátane DPH |
Zmluva o ubytovaní a stravovaní v ŠJ | 12.09.2018 | 19.09.2018 | 27.9.2018 | |
20180531 | MediConsulting s.r.o. Obchodná 39, 811 06 Bratislava |
45549869 | Prenájom výdajníka 07,08/2018 | 33,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 17.09.2018 | 19.09.2018 | 27.9.2018 | |
20180531 | MediConsulting s.r.o. Obchodná 39, 811 06 Bratislava |
45549869 | Prenájom výdajníka 07,08/2018 | 33,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 17.09.2018 | 19.09.2018 | 27.9.2018 | |
20180530 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Internet 09/2018 Vyšná Písaná | 11,28 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.12.2018 | 17.09.2018 | 19.09.2018 | 27.9.2018 | |
20180529 | Hygart s.r.o. Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov |
51447878 | Čistiace a hygienické potreby | 195,99 vrátane DPH |
244/09/2018,01.09.2018 | 17.09.2018 | 19.09.2018 | 27.9.2018 | |
20180529 | Hygart s.r.o. Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov |
51447878 | Čistiace a hygienické potreby | 195,99 vrátane DPH |
244/09/2018,01.09.2018 | 17.09.2018 | 19.09.2018 | 27.9.2018 | |
20180528 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 08/2018 Vyšná Písaná | 47,94 vrátane DPH |
1109VP_VSD/2017E | 17.09.2018 | 27.09.2018 | 28.9.2018 | |
20180527 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 08/2018 s.s.1 | 41,24 vrátane DPH |
1109VP_VSD/2017E | 17.09.2018 | 27.09.2018 | 28.9.2018 | |
20180526 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 08/2018 DeD | 194,84 vrátane DPH |
1109VP_VSD/2017E | 17.09.2018 | 27.09.2018 | 28.9.2018 | |
20180525 | Marcela Paníková ALU-G 8. mája 637/34, 089 01 Svidník |
40805662 | Oprava motorového vozidla Fiat PUNTO SK 659AK | 148,50 vrátane DPH |
228/08/2018,31.08.2018 | 12.09.2018 | 13.09.2018 | 14.9.2018 | |
20180524 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónny poplatok 09/2018 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.12.2018 | 12.09.2018 | 13.09.2018 | 14.9.2018 | |
20180523 | DaW s.r.o. Sovietskych hrdinov 467, 089 01 Svidník |
46082565 | Ošatenie, obuv s.s.5 | 70,00 vrátane DPH |
247/09/2018,01.09.2018 | 12.09.2018 | 13.09.2018 | 14.9.2018 | |
20180522 | Stredná odborná škola technická Volgogradská 1, 080 01 Prešov |
00893251 | Stravné 09,10/2018 | 127,05 bez DPH |
Zmluva o stravovaní | 10.09.2018 | 12.09.2018 | 13.9.2018 | |
20180521 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telefón, internet 08/2018 | 224,59 vrátane DPH |
4030286001 | 10.09.2018 | 13.09.2018 | 14.9.2018 | |
20180520 | Spojená škola internátna Školská 12, 071 01 Michalovce |
00500402 | Stravné 09/2018 | 31,09 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb | 10.09.2018 | 12.09.2018 | 13.9.2018 |