Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201900196 | TERING, s.r.o. MUDr. Terkošová Ingrid - infekčná ambulancia Udavské 321, 067 31 Udavské |
36517381 | Lekárske vyšetrenie pre maloletých bez sprievodu. | 300,00 bez DPH |
4/2011 | 07.05.2019 | 04.06.2019 | 21.5.2019 | |
201900195 | TERING, s.r.o. MUDr. Terkošová Ingrid - infekčná ambulancia Udavské 321, 067 31 Udavské |
36517381 | Lekárske vyšetrenie pre maloletých bez sprievodu. | 150,00 bez DPH |
4/2011 | 07.05.2019 | 04.06.2019 | 21.5.2019 | |
201900194 | TERING, s.r.o. MUDr. Terkošová Ingrid - infekčná ambulancia Udavské 321, 067 31 Udavské |
36517381 | Lekárske vyšetrenie pre maloletých bez sprievodu. | 150,00 bez DPH |
4/2011 | 07.05.2019 | 04.06.2019 | 21.5.2019 | |
201900193 | TERING, s.r.o. MUDr. Terkošová Ingrid - infekčná ambulancia Udavské 321, 067 31 Udavské |
36517381 | Lekárske vyšetrenie pre maloletých bez sprievodu. | 300,00 bez DPH |
4/2011 | 07.05.2019 | 04.06.2019 | 21.5.2019 | |
201900192 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 05/2019(S1:232,38 €, S2:250,16€). | 482,54 vrátane DPH |
11/2019 | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
201900191 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 05/2019 24ZVS294665J. | 28,78 vrátane DPH |
22/2017 | 06.05.2019 | 17.05.2019 | 21.5.2019 | |
201900190 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | El. energia 05/2019 24ZVS73204C. | 39,25 vrátane DPH |
22/2017 | 06.05.2019 | 17.05.2019 | 21.5.2019 | |
201900189 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | El. energia 05/2019 24ZVS49739Z. | 56,22 vrátane DPH |
22/2017 | 06.05.2019 | 17.05.2019 | 21.5.2019 | |
201900188 | ŠJ pri ZŠ Komenského Komenského 135/6, 068 01 Medzilaborce |
37874063 | Strava 04/2019. | 36,36 bez DPH |
16/2018 | 06.05.2019 | 16.05.2019 | 21.5.2019 | |
201900187 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Internet, TV 04/2019. | 19,92 vrátane DPH |
26/2018 | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
201900186 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Internet TV 04/2019. | 159,36 vrátane DPH |
5/2017 | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
201900185 | Ján Burjak AUTODOPRAVA Komenského 627,27, 068 01 Medzilaborce |
41830539 | Preprava detí - športové hry Svidník 3.5.2019. | 95,40 bez DPH |
69/2019 | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
201900184 | Mesto Medzilaborce Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce |
00323233 | Poplatok za komunálne odpady od 01.01.2019-31.12.2019. | 335,80 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 2910225058 z 29.4.2019 | 03.05.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
201900183 | Bytenerg s.r.o. kpt.Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce |
31699715 | Dodávka tepla 04/2019. | 3062,72 vrátane DPH |
16/2006 | 03.05.2019 | 16.05.2019 | 21.5.2019 | |
201900182 | Svetlana Štimová INPO Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce |
34808612 | Elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál 04/2019. | 92,09 vrátane DPH |
58/2019 | 03.05.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
201900181 | FARMALEX s.r.o. Lekáreň Silvia Hollého 14/A, Prešov, lekáreň Sylvia Medzilaborce |
31715371 | Lieky a zdravotnícky materiál 04/2019. | 6,78 vrátane DPH |
57/2019 | 02.05.2019 | 16.05.2019 | 21.5.2019 | |
201900180 | FARMALEX s.r.o. Lekáreň Silvia Hollého 14/A, Prešov, lekáreň Sylvia Medzilaborce |
31715371 | Lieky a zdravotnícky materiál 04/2019. | 405,33 vrátane DPH |
57/2019 | 02.05.2019 | 16.05.2019 | 21.5.2019 | |
201900179 | Stanislav Veľas - PROBE Ružová 808/11, 067 83 Kamenica nad Cirochou |
10682392 | Chlieb a pekárenské výrobky do SUS. | 116,12 vrátane DPH |
52/2019 | 02.05.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
201900178 | Stanislav Veľas - PROBE Ružová 808/11, 067 83 Kamenica nad Cirochou |
10682392 | Chlieb a pekárenské výrobky do SUS. | 146,86 vrátane DPH |
53/2019 | 02.05.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
201900177 | Stanislav Veľas - PROBE Ružová 808/11, 067 83 Kamenica nad Cirochou |
10682392 | Chlieb a pekárenské výrobky do SUS. | 139,42 vrátane DPH |
54/2019 | 02.05.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
201900176 | Stanislav Veľas - PROBE Ružová 808/11, 067 83 Kamenica nad Cirochou |
10682392 | Chlieb a pekárenské výrobky do SUS. | 314,73 vrátane DPH |
55/2019 | 02.05.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
201900175 | Stanislav Veľas - PROBE Ružová 808/11, 067 83 Kamenica nad Cirochou |
10682392 | Chlieb a pekárenské výrobky do SUS. | 186,47 vrátane DPH |
56/2019 | 02.05.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
201900174 | ŠJ pri ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce |
37874055 | Strava 04/2019. | 165,75 bez DPH |
18/2018 | 02.05.2019 | 10.05.2019 | 21.5.2019 | |
201900173 | Tomáš Benek Lieskovec 130, 067 45 Topoľovka |
35459611 | BOZP, PO, PZS 04/2019. | 84,00 vrátane DPH |
9/2008 | 02.05.2019 | 10.05.2019 | 21.5.2019 | |
201900172 | osobnyudaj.sk.s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 5/2019. | 60,00 bez DPH |
9/2018 | 02.05.2019 | 10.05.2019 | 21.5.2019 | |
201900171 | Spojená škola internátna Medzilaborce Duchnovičova 479, 068 01 Medzilaborce |
50617265 | Strava za 04/2019. | 475,39 bez DPH |
11/2018 | 02.05.2019 | 10.05.2019 | 21.5.2019 | |
201900170 | GGFS s.r.o. Callio gastro Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky. | 3656,00 bez DPH |
5/2016 | 29.04.2019 | 16.05.2019 | 21.5.2019 | |
201900169 | GVP s.r.o. Tolstého 1, 66 01 Humenné |
36446190 | Dobropis-zľava za odobraté množstvo tovaru za obdobie1.10.2018-31.12.2018. | -19,63 vrátane DPH |
26.04.2019 | 25.04.2019 prijatá úhrada | 20.5.2019 | ||
201900168 | VVS a.s. Kolcentrum Komenského 50, 042 48 Košice, závod Humenné |
36570460 | Vodné, stočné 04/2019. | 702,53 vrátane DPH |
3/2006 | 26.04.2019 | 02.05.2019 | 20.5.2019 | |
201900167 | Stanislav Šarak Chotča 185, 090 21 Chotča |
34806539 | Inštalácia PC,tónery. | 294,00 vrátane DPH |
66/2019 | 26.04.2019 | 02.05.2019 | 20.5.2019 | |
201900166 | Pavel Kulik - stavebniny Dobrianskeho parc. 1308, 068 01 Medzilaborce |
34809384 | Stavebný spotrebný materiál podľa výberu. | 341,89 vrátane DPH |
63/2019 | 24.04.2019 | 02.05.2019 | 20.5.2019 | |
201900165 | Jozef Ištván BBA elektro Krásny Brod 1, prev. A.Warhola 184, 068 01 Medzilabore |
51676362 | Umývačka pre maloletých bez sprievodu. | 548,00 vrátane DPH |
42/2019 | 23.04.2019 | 02.05.2019 | 20.5.2019 | |
201900164 | ORANGE s.r.o. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefonne poplatky. | 82,92 vrátane DPH |
1390/7 | 23.04.2019 | 02.05.2019. | 20.5.2019 | |
201900163 | Diagnostické centrum Ružomberok Ul. J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | Strava za diagnostický.pobyt 03/2019. | 70,87 bez DPH |
Rozhodnutie súdu 3.1.2019 | 18.04.2019 | 02.05.2019 | 20.5.2019 | |
201900162 | Krídla, s.r.o. Mierová 94, 06601 Humenné |
36466778 | Kancelársky materiál a školské potreby. | 425,56 vrátane DPH |
65/2019 | 16.04.2019 | 02.05.2019 | 20.5.2019 | |
201900161 | Krídla, s.r.o. Mierová 94, 06601 Humenné |
36466778 | Čistiace a hygienické potreby. | 330,60 vrátane DPH |
64/2019 | 16.04.2019 | 02.05.2019 | 20.5.2019 | |
201900160 | Mária Tarčová - obchodná činnosť Habura 140, 067 52, pred. Medzilaborce |
33670048 | Kancelársky nábytok do SUS. | 170,00 vrátane DPH |
62/2019 | 16.04.2019 | 18.04.2019 | 20.5.2019 | |
201900159 | Viera Vrábľová Bžany 289, 090 33 Stropkov |
Prenájom priestorov 03/2019-ambulancia Stropkov. | 205,70 bez DPH |
7/2019 | 15.04.2019 | 18.04.2019 | 20.5.2019 | ||
201900158 | Spojená škola internátna Snina Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Ubytovanie 05/2019. | 10,00 bez DPH |
13/2018 | 12.04.2019 | 18.04.2019 | 20.5.2019 | |
201900157 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie elektrickej energie 03/2019 24ZVS74615N. | 75,66 vrátane DPH |
22/2017 | 11.04.2019 | 15.04.2019 | 20.5.2019 |